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文档简介
1、 工艺装备管理规范 Rev:A1目的本制度规范了公司的工艺装备管理程序和要求。2范围本标准规定了工艺装备的设计、制造、使用、校验及报废全过程的管理要求。本标准适用于对生产、检验用工艺装备的控制管理。3职责3.1工艺装备部负责生产、检验用工艺装备的设计、制造、修理等工作。3.2生产部门负责工艺装备的归口管理。负责组织工艺装备的检验、维护等管理工作。3.3 采购部门负责对外购工艺装备的采购、报验。3.4 检验部门负责对各类工艺装备的检验及定期校验。4工作程序4.1 工艺装备设计4.1.1 工艺装备设计的依据:a) 产品设计图样;b) 工艺规程;c) 有关工艺装备设计的技术标准等。4.1.2 工艺装
2、备结构设计应满足以下要求:a) 采用成熟的设计方案,使工艺装备设计具有继承性;b) 尽可能采用标准结构和标准件;c) 在满足技术要求的前提下,力求结构简单;d) 保证具有较好的加工工艺性和装配工艺性;e) 调整和操作方便,生产效率高,安全可靠等。4.1.3 工艺装备设计所输出的图样应准确无误,并应履行规定的审签手续。4.2 工艺装备制造4.2.1工艺装备部根据相关单位提出的制造计划(如保修、生产需求、产品研发设计等)。4.2.2 工艺装备在制造过程中,因设计修改或取消制造,由部门主管发出通知涵(单)。4.3 工艺装备检验4.3.1 工艺装备在加工完成后,检验部门负责进行检验,合格后开具质量证明
3、文件。4.3.2 对不具备检验手段的检验项目,由检验人员负责委托计量部门测量。4.4 外购工艺装备4.4.1 工艺装备部根据生产需要制定工艺装备外购计划,外购工艺装备由采购人员按要求完成。4.4.2 外购工艺装备采购回来后,采购人员及时向使用单位检验部门提出检测申请。4.4.3 检验部门按要求进行检测并出具检测报告。检验部门不具备检测手段的项目可委托计量部门检测。4.4.4 对于检测合格的工艺装备,采购人员负责凭检测报告或“工艺装备验证书”,办理验收、入库手续。不合格的工艺装备,采购人员负责退货。4.5 工艺装备保管与发放4.5.1 工艺装备在入库之前,应进行防护处理。库房保管人员负责建立工艺
4、装备保管台帐并认真核对入库工艺装备合格证上的图号、编号等,要求证物相符,数量正确,并建立“工装履历卡”。4.5.2 工艺装备入库后,摆放应整齐、合理、利于保持工艺装备质量。建立工艺装备台帐,保证帐物卡相符。4.5.3 库房管理员应经常检查库存工艺装备的质量,发现问题及时报告处理,处理方法按4.8.2.、4.8.3、4.8.44.5.4 对于库存半年以上的工艺装备,再投入使用时应由使用单位提出申请,经检验合格后,经工艺装备部同意,部门主管(经理)批准后,方可投入使用。4.5.5 发放的工艺装备应附有合格证明文件,否则领用者可以拒绝使用。4.6 工艺装备使用与维护4.6.1 生产部门应建立在用工艺
5、装备台帐,对工艺装备使用、维护进行管理。4.6.2 投入生产现场使用的工艺装备应有唯一性标识。4.6.3 操作人员应正确使用工艺装备,保持工艺装备的完好,做好日常保养清洁工作,定期对运动部位加注润滑油,经常检查运动部位及基准面的磨损情况。4.6.4 在生产过程中发现工艺装备损坏,不能保证工序质量要求时,应报告班组(工段)长或主管技术人员处理,并及时采取措施。4.6.5 暂时停止使用的工艺装备,应及时交回库房。对于笨重工艺装备或搬动有困难的工艺装备,允许在使用现场放置,但应做出明显标识,保证不误用、不损坏。4.7 工艺装备定期校验4.7.1 技术部门负责根据工艺装备使用的范围和频度,对一般批量产
6、品和试制产品过程中使用的工艺装备依据加工数量制定检定周期。对有特殊要求的产品,在生产过程中可缩短检定周期。同时根据产品生产工艺要求,制定相应的工艺装备校验办法,检验部门负责按照校验办法对在用工艺装备进行定期校验,并填写工艺装备定期校验记录。4.7.2 经定期校验合格的工艺装备,由校验人员负责做出标识。标识方法可以是:a) 用油漆在工艺装备醒目的非工作表面涂以绿色标志;b) 跟随“工艺装备质量跟踪卡”;c) 跟随工艺装备定期校验合格证等。4.7.3 经定期校验不合格的工艺装备,不得继续使用,由校验人员在工艺装备非工作面作以标志,并报告技术人员处理。4.8 工艺装备的修理、报废4.8.1 对于修理
7、和定期校验过程中发现的不合格工艺装备,由技术人员负责提出处置要求。4.8.2 需要修理的工艺装备,由技术人员负责提出修理技术要求,制造部门负责安排修理。4.8.3 经过修理的工艺装备应按要求进行检验,合格后才能重新投入使用。4.8.4 需要报废的工艺装备,由技术人员审批后,校验人员负责办理报废手续。报废工艺装备应隔离存放或销毁,并做出红色标识,以免误用。5记录5.1 实施本标准形成以下记录:工艺装备保管台帐工艺装备质量跟踪卡(表1)工艺装备定期校验记录(表2)工艺装备验证书(表3)5.2 以上记录分别由生产部门和库房负责保存。表1X X X X X X X 有 限 公 司 工 装 质 量 跟
8、踪 卡 编号:产品代号工艺装备代号投入使用日期产品名称工艺装备名称责任校验者校验周期校验办法定 期 校 验 记 录校验日期使用者校 验 结 果备 注表2XXXXXXX 有 限 公 司 工 装 定 期 检 查 记 录 编号:工艺装备名称工艺装备代号日期检查项目检查结果记录检查者备注结构精度结构精度结构精度结构精度结构精度结构精度结构精度结构精度结构精度结构精度表3XXXXXXX有 限 公 司 工 艺 装 备 验 证 书 编号:产品代号产品名称零件代号零件名称工艺装备代号工艺装备名称使用单位使用设备工序号工序名称验证记录修改意见结论会签 公司印章管理制度一、目的 公司印章是公司对内对外行使权力的标
9、志,也是公司名称的法律体现, 因此,必须对印章进行规范化、合理化的严格管理,以保证公司各项业务的正常运作,由公司指定专人负责管理。二、印章的种类1、 公章,是按照政府规定,由主管部门批准刻制的代表公司权力的印章。2、 专用章,为方便工作专门刻制的用于某种特定用途的印章,如:合同专用章、财务专用章、业务专用章、仓库签收章等。 3、手章(签名章),是以公司法人代表名字刻制的用于公务的印章。三、印章的管理规定1、 印章指定专人负责保管和使用,保管印章的地方(桌、柜等)要牢固加锁,印章使用后要及时收存。2、 财务专用章由财务部负责保管,向银行备案的印章,应由财务部会计、总经办分别保管。 3、印章要注意
10、保养,防止碰撞,还要及时清洗,以保持印迹清晰。4、一般情况下不得将印章携出公司外使用,如确实因工作所需,则应由印章管理员携带印章到场盖章或监印。 5、印章管理人员离职或调任时,须履行印章交接手续。四、公章刻制印章需本公司法人代表批准,并由印章管理专责人负责办理刻制并启用并交由专人进行保管。 五、印章的使用1、 使用任何的印章,需由相应负责人审核签字。为方便工 作,总经理可授权印章管理专责人审核一般性事务用印。2、 用印前印章管理人员须认真审核,明确了解用印的内容和目的,确 认符合用印的手续后,在用印登记簿上逐项登记,方可盖章。 3、对需要留存的材料,盖印后应留存一份立卷归档。 4、不得在空白凭证、便笺上盖章。 5、上报有关部门的文件资料,未经部门经理、总经理审签,不得盖章。 6、以公司名义行文,未经总经理签发,不得盖章。 7、按照合同会签制度的规定,所有合同和协议在会签手续齐全后方可盖章。 8、各印章管理人员如出差
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