深圳某食品公司报销与付款管理制度_第1页
深圳某食品公司报销与付款管理制度_第2页
深圳某食品公司报销与付款管理制度_第3页
免费预览已结束,剩余12页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、深圳市XXX食品有限公司报销及付款管理制度2008-11-1报销及付款流程根据公司的报销制度、预算管理制度对报销单据、付款申请单进行审核,对它的合法性、合规性、合理性进行董事长最终审批费用报销及付款细则快递费报销1. 快递申请,目的地为国外的快递 , 申请人须填写国际快递申 请表,由部门负责人审核后,再填写快递公司的快递单,然 后把国际快递申请表 、快递单和需快递的物品交前台。2. 快递经办,公司所有的快递工作由行政部前台文员统一办理, 前台文员参照公司 合格供应商名录 指定的快递公司进行快 递,并认真填写快递登记明细表 , 每周五把快递登记明 细表打印出来报财务总监、总经理和董事长。3. 报

2、销审核, 前台文员进行零星快递费报销时, 需填写费用报销 单,注明申请快递的部门, 附上快递费发票或收据, 发票后面 附上快递单发件人联原件。 部门经理签字审核, 并对审核结果 负责。4. 月结付款,采用月结付款方式的快递公司, 付款前须与我公司 对帐,无误后才能办理付款,填写付款单,附上发票、对帐单 及本月的快递登记明细表 ,付款手续由前台文员办理,部 门经理要签字审核,并对审核结果负责。5. 到付约定,快递给供应商的样品或其他物品 , 尽可能的采用到 付方式结算。6. 其它,公司与工厂间的物品尽量不要快递, 必须优先考虑使用 公司往来车辆进行捎带 , 在无车辆往来且又时间紧急的情况下 可以

3、使用快递。差旅费报销1标准项目员工级主管级经理级副总级总经理级交通工具其中:火车硬座硬座硬卧硬卧软卧轮船四等舱四等舱三等舱二等舱头等舱飞机经济舱头等舱汽车豪华冷巴豪华冷巴豪华冷巴豪华冷巴豪华冷巴市内交通费实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销的士费30元/天50元/天实报实销实报实销通讯费实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销住宿费沿海、省会城市100/ 天120/ 天180/ 天260/ 天实报实销内地非省会市80/天100/ 天140/ 天180/ 天实报实销伙食补助沿海、省会城市45/天60/天90/天120/ 天实报实销内地非省会市35/天45/天75/天100/ 天实报实销2 .

4、相关说明:沿海、省会城市指:各省的省会城市,广东(东莞、佛山、中山、汕头、惠州、珠海)、浙江(温州、台州、绍兴)、福建(厦 门)、海南、上海、江苏(苏州)、北京、天津、辽宁(大连)、山东 (青岛)、重庆。 市内交通费指出差期乘坐公交车所发生的费用, 报销时在车 票背面写上时间和起止地点、事由。 的士费的车票背面写上时间和起止地点、 事由、证明人签字, 员工级人员如遇紧急情况需要打的士的,必须请示其经理同意后才可 打的,回来后经理须在票据背面签名证明。 通讯费指出差期间使用公用电话所发生的费用 (不含手机话 费),报销必须取得合法票据,票据背面注明时间、事由、通话对象。 所有差旅费报销必须取得相

5、关的票据,没有票据原则上不予 报销。 参加各类培训,且培训期间培训单位安排食宿的,统一遵照 会议和培训通知,报销会务费。不得另行报销市内交通费、的士费、住宿费和伙食补助 在深圳市范围之内,因公不能在就餐时间( 12:30 )返回公 司的,可按每人每餐 15 元标准报销误餐费,附上相关餐票,餐票背 面注明时间和事由。 出差途中遇到国家法定节假日, 按公司的轮休、 换休制度处 理,不予计算加班工资。三、业务招待费报销 业务招待费开支前必须填写业务招待审批单 ,外销部所 有业务招待费用由外销部负责人批准, 其它部门的招待费须由董事长 批准,各部门经理在进行业务招待费申请时一定要参照本部门的预 算。

6、招待费发票背面需注明时间、 事由,证明人签字。 进行报帐 时一定要附上业务招待审批单 ,否则财务部不得报销。四、办公用品及其他采购报销 办公用品的采购统一由人事行政部执行。 各部门每月定期把 采购申请交到人事行政部。 报销时必须附上采购申请单 、发票及购货清单,验收手 续齐全,使用人领用时在对应物品清单上签收, 以便财务部进行费用 按部门归集。 零星材料采购和工具采购,必须附上采购申请单 ;非定 点供应商处购买的,须如实填写询价单 ;报销时必须附上采购 申请单和询价单 ,发票及购货清单,验收手续齐全,使用人领 用时在对应物品清单上签收, 以便财务部进行费用按部门归集。 否则, 财务部不得报销。

7、 名片和喷绘等涉及到平面设计方面的采购事项, 可由设计部 具体执行。五、运费及报关费用 国内、国际货物运输统一由物流部办理, 其他部门不得擅自 办理。 物流部在公司合格供应商名录中择优进行合作,不得擅 自更改供应商与其合作。 申请支付运费和报关费用时,须填写付款审批单 ,附上 发票、对帐单,对帐单必须准确无误,特别是合同号码要一一列清, 各项费用不得超过行业标准, 如有异常,须文字注明, 物流部负责人 要签字审核,并对审核结果负责。六、原材料货款支付 原材料采购指定采购部进行,采购人员在公司合格供应商 名录中择优进行采购,采购人员不得擅自更改供应商与其合作。 每次下采购订单 , 事前须由采购部

8、负责人审核, 再交财务部复 核并备查。 申请支付货款时,经办人须填写付款审批单 ,附上入库 单或对帐单、发票、异常单及扣款说明,采购部负责人审核,工厂 财务负责人审核,财务经理审核,财务总监审核,董事长审批。没有 董事长的审批,财务出纳人员不得擅自付款。 董事长出国或出差期间 , 他的审批权由其授权代理人行使。七、外购成品及半成品货款支付 成品及半成品外购需结合实际情况,可由业务部门或采购部 门办理。 采购前须进行三家比价 , 填写完整的询价单 ,由部门负责 人审核后,交财务部复核并备查,董事长审批后方可采购 申请支付货款时,经办人须填写付款审批单,附上入库 单、发票, 异常单及扣款说明, 部

9、门负责人审核, 工厂财务负责人审 核,财务经理审核,财务总监审核,董事长审批。 董事长出国或出差期间 , 他的审批权由其授权代理人行使。八、借款1 坚持“前款不清,后款不借”的基本原则。2 原则上“非业务需要不得借款,个人开支不得借款” 。3 借款人因工作需要确要借款,先填写借款申请单,注明详 细用途,部门经理审核,财务经理审核,财务总监或董事 长审批。4 工作完成后三天内,必须填写报销单,进行借款冲销。逾 期不还的,月底财务部可以不需通知其本人,直接从其工 资中扣除。如有特殊情况,经财务总监批准后可以不从当 月工资扣除,如果继续跨月,每月都须财务总监批准。九、报销时间: 业务发生后一个星期内

10、必须报帐, 且不得跨月, 逾期不予报 销。 报销及付款时间为:每周星期二和星期五。 十、工厂报销及付款 也参照本制度,流程不变,在审批权限方 面作如下规定:单笔报销或付款金额在 5000 元及以下的由工厂总经 理批准,工厂出纳人员每周将报销或付款明细报送总部董事长阅示; 超过 5000 元的须报总部董事长批准。十一、本制度自 2008年 12月 1日起开始施行。深圳市XXX食品有限公司2008-11-1深圳市XXX食品有限公司业务招待审批单部门接待人姓名拟接待金额被接待人资料(姓名:)单位职位到访事由部门经理董事长深圳市XXX食品有限公司业务招待审批单年 月 日M部门接待人姓名拟接待金额被接待人资料(姓名:)单位职位到访事由部门经理董事长深圳市XXX食品有限公司采购申请单预算类别预算内 口预算外 口物品类别办公用品口生产设备口其它口品名及规格数量单价金额用 途部门负责人财务经理财务总监董事长经办人:深圳市XXX食品有限公司采购询价单物品名称及规格供应商及报价备注价格价格价格发票种类发票种类发票种类联系电话联系电话联系电话价格价格价格发票种类发票种类发票种类联系电话联系电话联系电话价格价格价格发票种类发票种类发票种类联系电话联系电话联系电话价格价格价格发票种类发票

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论