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文档简介
1、工厂生产用原材料管理办法1目的加强原材料的生产管理,提高材料综合利用 率,创造更大的经济价值。2适用范围 本办法适用于全厂生产用原材料的管理。3术语无4引用文件5职责51材料科负责原材料年度采购计划的编制和月 度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结 算、考核、控制、管理及质量异议的协调。负责 原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接 收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。52生产科负责原材料年度采购计划的核实和 季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前 的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程 配合。53技术准备科负责材料消耗定额的制定、审 核、修改、材料排样的审批。54质检科负
2、责原材料使用前的校验及生产过程 的检验,提供检验结果。55生产车间负责原材料使用过程中质量信息的 反馈。6管理内容和规定61工作流程图,见附件162为指导采购,满足生产要求,材料科必须根 据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生 产计划,按材质、规格核算出原材料需求数量, 在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产 管理部材料科提报年度材料需求计划,在生 产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司 生产管理部材料科提报季度材料需求计划, 在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田 公司生产管理部材料科提报月度材料需求计 划,并核实当月用料到位情况。63根据月度生产用料需求,及时与福田公司生
3、产管理部材料科办理材料交接手续,交接时要求 福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。原 材料入库后,材料科必须严格按防潮、防锈、防 腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。64原材料在使用前必须经质检科参照质量保证 书对主要参数进行理化及性能指标校验,合格后 方可使用,无质量证明书拒绝使用,每月可对外 观件用料抽查化验1-2次。65材料科依据生产计划及排样所标明的材料规 格、数量与备料车间办理出库手续,生产时必须 做到先进先出,先开单后领料。每月原材料会计 及库管员要进行盘点,做到帐、卡、物相符,对 积压物资要进行分析上报。66备料车间在开启卷板外包装及开平过程中, 如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超
4、差等质量问 题时,应及时通知材料科,由材料科会同质检 科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认, 确属质量问题,由备料车间填写 原材料质量 (数 量)异议报告单,按程序审批后,由材料科与 福田公司生产管理部材料科协调。备料车间应对 有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记 录保管好,以备福田公司生产管理部材料科及钢 厂等相关单位调查。67冲压车间在生产过程中,因原材料的质量问 题不能继续生产时,应及时通知相关单位到现场 确认后,由质检科填写生产过程不合格品报告 单,并组织对原材料进行化验,确定原材料出 现质量问题的原因,由材料科与福田公司生产管 理部材料科联系,冲压车间与备料车间、材料科 办
5、理退库手续,车间应对有问题的原材料样品、 成型件、原始记录保管好,等待问题解决后,由 材料科通知方可将废件处理。68每月材料科必须对备料车间材料利用率,冲 压车间综合利用率认真统计、核算、分析、并及 时上报主管领导。69代用材料及材料超定额用料提报、审批管理691代用材料按 冲压工艺设计和工艺开发管 理办法中规定执行。692备料车间使用板头板尾剪切产品时,应 记录使用板头板尾的材质、规格、数量、无效边 数量、材料利用率等,月末统计上报材料科。693备料车间使用材料厚度尺寸超差的原材 料剪切产品时,由材料科填写恒信基冲压厂原 材料代用单,记录相关内容,经主管领导和技 术准备科批准后可投入生产,每
6、月车间汇总统 计。694生产科每月组织备料、冲压车间工艺 员、材料科、质检科相关人员对当月工艺定额执 行情况、出现的问题进行汇总,提出解决办法或 提报相关领导决策。695备料车间在完成当月生产计划过程中, 所剩余卷可进行继续开平,但要掌握在冲压厂规 定的大件(单件价值50元以上)100件、小件(单 件价值50元以下)200件范围内。696备料车间在超出当月生产计划计划领用 材料时(规定范围内余卷开平除外),必须有冲 压厂生产部下发的增补生产计划,否则库管员可 拒发材料。610外购原材料管理6101材料科对验证用批量小、材质特殊,公 司没有备料的品种需外购原材料时,必须按程序 报批。各单位维修用
7、原材料,必须经各单位按程 序报批后方可采购。在采购时,必须在厂招标定 点供应商采购,因特殊情况(定点供应商无此材 质、规格原材料)需外购时,必须按程序报批。611外售原材料管理6111对我厂的协作单位需用原材料时,在保 证我厂正常生产的情况下,经主管厂长同意后方 可出售。出售价格参照市场价格,以不低于进货 价格出售。6112凡属福田公司提供原材料,原则上不对 外销售,对确须出售的材料须经报批后和福田公 司材料科批准方可出售。612考核 对违反上述管理办法的责任人和单位领导负激 励50-100元。造成材料损失的由责任单位或责任 人赔偿,费用不低于材料损失费。7.附则&附件表1工作流程图表2板头板
8、尾使用情况报告单表3原材料质量(数量)异议报告单表4生产过程不合格报告单表5恒信基冲压厂原材料代用单 附加说明:本办法提出部门:材料科本办法归口部门:冲压厂生产部本办法起草人: 范世刚本办法审核人: 刘桂波本办法审定人: 门志全材料科福田生产部材料科料科生产管理部材料提衆坍度生产计划生产科提报材料需求计划材料米购=材料入库交接检验本办法批准人: 李树表1:工作流程图冲压厂质检科材料科材料出库备料车间质检科料开平及校验备料车间I合格否?质检科中压生产及检验冲压车间合格否?是冲至车间f 产品入库成品库表2板头板尾使用情况报告单序号时间材质规格数量(kg)产品名称数量(k g)无效边数量(kg)材料 利用 率(%)备注一式二份一份备料车间.一份材料科表3原材料质量(数量)异议报告单使用单位报告人日期年 月 日钢种规格数量张数件数合同编号订货量收货量收货日期炉号捆包号钢卷号异议陈述料车间实物使用状况(缺陷描述)操作者质检员车间领导质量部门意见字/日期顾客意见字/日期表4生产过程不合格品报告单年 月 日产品编号产品名称数量(件)生产单位不合格简述检查员:处置意见签字:会签(二级、三级评审)技术单位生产单位质量单位其他主管领导签字:日期:一式3份,一份冲压质检科,
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