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文档简介
1、安 全 生 产 网 络 组 织 台 帐网络名称姓名性别身份证号码文化程度职称职务所 在 部 门安全工作责任性质安全工作.1J_1年限安全资格证书编号 1二 1|0 一 '备注安全:二/ y 1生产委员会成员-安全部门成员-r *1«. J_ JI |各部门专兼职安全管理人员-r: _ 1,'i| |制表:日期:注:1、消防部门提供的消防工作组织网络也应应纳入台账备查。2 、各基层单位应填写从本单位安全领导小组到班组的安全组织网络安全会议记录编号:会议名称j1会议时间会议地点会议召集部门- J主持参会人员应到人数1:参会人员实到人数参会部门及人员签到(如下:)部门姓名职
2、务部门姓名职务会议主要内容:会议决议执行情况:记录人:制表时间:年 月 日检查记录检查时间:j检查项目:受检部门_|存在问题处理结果X J上、7产.1/' «- ,. .z-1.- -47 |7 /检查人(签字):欢迎共阅不安全隐患限期整改通知书编号:部门:经检查,你部门存在下列隐患需及时整改厅P存在地点隐患内容整改意见;限期整改时间.1. 丁 d':、一.- 1 1产'i整改负责人签字:实际完成日期:整改完成情况验证检查人签字:备注:本通知一式两份,负责整改单位、安技部门各一份,各单位整改完后应将整改情况及时反馈给安技部门备查。制表:隐患整改台帐编号存在地点
3、隐患内容整改措施负责人限期完成 日期实际完 成日期验证结果验证人备注11JB 、1 "=- -'-18. r , 1I、 J1"j/' . ,1.1r-? ',二二二''j-, 11欢迎共阅隐患报告登记表单位:序号隐患地点事故隐患内 容拟采取措施建议报告人签字报告接收人签字报告时间整改情况'1¥产* 1 -主管:制表:注:此表一式二份,一份交安技部门,一份部门留底备查。-一 I ,培训记录表培训时间培训地点培训教师培训题目培训方式培训学时参加培训人员范围(共人 见签到表)培训内容摘要:jf_/产 jf|、11 1 J
4、-、*r 1 r 11一二 一培训后效性评估: 评估人:日期:年 月日.11'i 1i l"i"7 i一记录人:日期: 年 月 日-培训签到表培训时间:地点:厅P姓名性别年龄学历工种岗位备注.二/_- - |?1 1;1 r 产 J- 1 .1:.-r 7 _ 工11员工培训档案姓名性别身份证号码职务工种文化程度进公司时间进公司所在部门部门及工种 变更情况工作简历:厅P培训内容培训 方式培训 日期考核 成绩证书 编号培训 组织 部门:|_:;X, ,x_!. 1-制表人:日期:LI员工三级安全教育卡编号:姓名性 别年龄文化程 度健康 状况工种进厂时 间来源分 厂 级
5、 教 育班 组 级 教 育2 、本单位安全生产规章制度;3 、作业场所和工作岗位存在的危险危害因素、 防范措施及应急措施;4 、本企业环境和危险源介绍。5 、有关事故案例分析;6 、希望和要求。执教者签字:年月 日教育内容:1、分厂生产特点;2 、危险区、要害部位及设备分布情况。3 、本车间的安全生产状况和规章制度;4 、作业场所和工作岗位存在的危险危害因素、 防范措施及应急措施;.一 :,I;5 、有关事故案例等。执教者签字: 年 月 日教育内容:1、本班组特点:危险区域和设备状况,注意问题。2 、本工种安全操作规程和岗位责任。3 、生产设备安全装置、劳动防护用品(用具)的性能及正确使用方法
6、;4 、有关事故案例等。执教者签字: 年月 日培训体会:受教育员工签字: 年 二月 日1、凡本公司员工(新进厂人员、变换工种、复工人员)需填写此卡,说复工和变换工种人员只进行车间、班组教育;明1、三级教育结束并签字后将本卡交到人力资源部存档,合格后凭此卡领取防护用品进入工作岗位。安全经费投入计划序 号项目名称实施方案预计效果预计投入 (万元)使用部门实施部门计划完 成日期.产%、 11 £Ji 11Z |一-1J ''J(l 111, -一、批准:审核:编制:欢迎共阅安全经费投入审批表申请部门申请时间项目名称申请目的实施方案预计实施 后的效果经费预算亡:1 r1JL/
7、J /Z/ ;申请部门主管领导 (签字)申请部门经办人 (签字)安技部门 意见3Ef今r (签字):三月日财务部门 意见.:,;.3Ef今r (签字):三月日公司领导 意见-1 i1总经理(签字):年月日11i1 1备注i -="士注:本表一式三份,审批结束,申请部门、安技部门、财务部门各存一份安全费用清单项目名称:厅P项目主要内容明细预期投入实际投入经办人主要票据名称票据编号备注欢迎共阅.X 1- .*lj11i.,1 ,11-_ _1f-)7合计主管:制表:制表时I可:备注:1、此表一式二份,在使用安全生产费用项目完成后由使用单位报一份安技部门存档,另一份由使用单位留存。2、票据
8、复印件应附在清单后同时上报安技部门存档。欢迎共阅公司安全经费投入台帐编 号部门安全经 费类别项目 名称项目内容投入金额 (万元)完成日期备注:1 1>.-工;1一i 1J 1.' 11/- - ,制表:欢迎共阅安技装备台帐序 号装备 名称使用部门位置数量检验 周期责任人维护、检 查日期维护、检查人装备 状态备 注(, >| 1 1-_|1 _. 111-11-"1'J y1 制表:日期I;欢迎共阅安全防护用品台帐序号名称规格供应商采购人生 产 日 期有效期检验 周 期使用部门配备数量存放ftg领取 日 期.1 _ _ _管理人1使用人维 护 检 查 日 期
9、维护检查人报废更新日期备注.' 1J-Jr ? 匚二r二' 1 一 j 1 1| . J 1制表:时间一二, - I .-Ca-r,7.,产 |个体防护用品发放台帐部门姓名工种种类1:种类2:种类3:种类4:种类5:使用年限领用日期使用年限领用日期使用年限领用日期使用年限领用日期使用年限领用日期iq-i1 _.i1.' / j 11 厂-制表:日期:特种作业人员台帐序号单位姓名性别工种出生年月文化程度从事本工种起始时间取 证时 间证件编他1厂Jj发证机关复 审 时 间培训记录事故及违章记录备注门'1IJ,/J 7 1 r 1 - |.1 1i 1 i , 1)1
10、1«1 '. 1 L 口11 ,制表:制表时间:欢迎共阅重大、重要危险源台帐台帐编号设备、设施(或作 业场所)名称所在地点所属单位潜在的主要危险、职业危害一-C-_j L发生严重危石事故 的可能性X'11 ' 预测事故种类与形式;/1 ,人员伤亡情况破坏设备(设施)情况后龙二次危害直接经济损失事故后果严重程度11%" i |,该危险源级别1应采取的主要监控措施危险源辨识、风 险评价小组成员 签字本危险源所在单位责任人已于年 月 日收到台帐副本。单位责任人签收备注制表重大、重要危险源检查表危险源名称口帐编会责任部门责任人检查周期/ 1检查日期检查内容检
11、查结果 及处理检查人 签字监控、整改及0' z一:验收情况.1" J11 ,备注J1 jI1 1r1I I一1 _ _1"' ,1 /员工伤害事故情况描述报告编号:姓 名单位工种事故时间事故经过描述:当事人或目击者签字: 日期主管意见:签字: 日期1 .凡本公司各类事故发生后,各部门各级人员应在第一时间上报安技部门并组织 力量对人员和企业财产进行抢救,事故后组织保护现场。2 .本分析报告一式两份,必须在事故发生后的 24小时内上交安技部门一份,另 留一份存档备份。制表:制表时I可:员工伤害事故调查及处理报告编号:姓名性别年龄文化程度工作部门工种进厂时间事故时
12、间事故发生地点受过何种安全教育、特种作业持证情况r, f, .1 1?X tSF、1r 1“:尸) Vi '/T''W 一:1 r受伤部位事故性质:未遂事故口轻度伤害口重度伤害死亡事故事故经过描述:当事人或目击者签字: 日期;1*1"r '事故原因分析:1J事故责任认定及惩处意见:事故主要责任人签字:事故次要责任人签字:事故防范措施:完成整改责任人签字完成整改时间分厂主管领导意见:签字:日期安技部门意见:签字:_«日期整改情况验证人签字:验证时间:说明注:1、发生事故后应立即召开事故分析会,并填写此表;2 、此表一式2份,单位及安技部门各存一
13、份!( 1i* j制表:制表时1,<*iL - |间:欢迎共阅事故台帐编号所在部门事 故时 间事 故类 别伤 者姓 名性别年龄工种参 加 工 作 时 间受伤部位工伤认定书编号工 伤 鉴 定 等 级! .事故主要经过防范措施防范施完成情况验证人11L - 一 -1J二 J-1 f -111 1_ r| |二二,. 1制表:日期:欢迎共阅应急预案演练计划序 号应急预案名称计划演练 时间演练方式演练目的组织部门配合部门应急物资 准备1突发事故应急现场演练提高各岗 位应对突 发事件能 力安全上产 委员会驾驶员车辆、灭 火器、安 全锤、照 相机、j* J-' 7T 产.1.:»
14、1产1 1.1*l 11 1 声、,1%.r 一 ¥SL- -jI . - - -.111 ?1/.1 编制:刘亚东批准:焦健急预案演练记录编号:预案名称突发性事故应急预案演练地点济宁市中区中营路段组织部门安全委员会总指挥 焦健演练时间参加部门和单位安全委员会成员、驾驶员演练类别 V实际演练桌面演练 口提问讨论式演练全部预案口部分预案内容:针对突发性事故进 二一I 1?行现场应急演练,1物资准备和人员培训情况J”1 产 演练过程描述v1*:r预案适宜1性充分性评审适宜性:口全部能够执行执行过程不够顺利口明显不适宜1/ ,充分性:口完全满足应急要求 口基本满足需要完善口不充分,必须修改
15、演练效人员到位情况迅速准确口基本按时到位 口个别人员不到位 口重点部位人员不到位职责明确,操作熟练 口职责明确,操作不够熟练 口职责果不明,操作不熟练评审物资到位情况现场物资:个人防护:口现场物资充分,全部有效 现场准备不充分现场物资严重缺乏口全部人员防护到位 口个别人员防护不到位大部分人员防护不到位协调组织情况整体组织:抢险组分工准确、身效口协调基本顺利,能满足要求效率低,有待改进:合理、高效 基本合理,能完成任务效率低,没有完成任务实战效果评价达到预期目标基本达到目的,部分环节有待改进没有达到目标,须重新演练韭4上级:1 11报外部J,告及时口联系不上支援_消防部门:,1按部门,'- 1 /1/要求协作口行动迟缓和协医疗救援部门:按作启要求协作口行动迟缓效性周边政府撤离配合*按要求配合口不配合存在问题和改进措施记录人:评审负责人:时间:应急装备台帐序号名称使用部门数量检 验 周 期责任人维护、检查日期维护、一检查人应急资源状态备注二一一 一-r - - iI;1 |'t J;1.*.a. 11' .11-_.1| 1-1 a J1 13I , 3 | p-一1 Xz-°/1制表:日期安全工作考核与奖惩台帐g !
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