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文档简介

1、ERP系统管理及本部报表编制岗位职责和流程一、库存及采购模块的总账操作1 库存模块数据导入ERP财务维护业务模块一总账转账传送(参数选择库存组织及总账日期)一提交请求;切换到总账模块一日记账导入一导入(来源选择“库存”,选择“特定组标识”,选择特定 植,创建日记账前打勾,点击“导入”)一运行;2 采购模块数据导入总账模块一日记账导入一导入(来源选择“采购”,选择“无组标识:创建日记账前打勾,点 击“导入”)一运行;库存和采购数据导入完成后过账;提交“ CUX暂估应付统计报表”和“ CUX库存收发存汇总 表(财务”,核对暂估明细和库存明细与总账是否相符,如相符继续进行结账工作,如不相符查找原 因

2、并解决。二、总账模块的业务操作内容1 计提费用类暂估(应付模块提交请求:“ CUX费用类暂估报表”参数选择:起始日期为 空,结账月末最后一天为截止日期。)在“费用类赞估报表”中检查生产加工的费用类暂估是否完整,要确保完工批次产品的所有加 工费都已暂估。总账模块一红字冲销上月暂估数,根据费用类赞估报表合计数计提本月费用类暂估。2 结转完工批次生产成本生产物资部通知某一批次产品完工。总账模块提交请求:“ CUX生产成本数据收集报表”参数选择批次。根据收集的成本数据结 转批次完工成本,差异金额较小的,直接计入所生产物料的销售成本,差异金额较大的,更新其成 本。(差异金额10万元以内且差异占生产总成本

3、的 5%以内为差异金额较小,否则判断为差异金额较 大。)3 库存成本更新对于重大的存货成本差异,用“库存平均成本更新”进行调整:A.财务维护业务模块一平均成本更新(日期调整为结账月的总账日期,类型选择平均成本, 更新科目选择001.0.0.0.0.0.0.0.)录入要调整的物料编码,录入新单价或录入调整库存的总金 额一保存;B财务维护业务模块一总账传送(参数选择库存组织以及结账月总账日期,提交请求)C总账模块一日记账导入一导入(来源选择“库存”,选择“特定组标识:,选择特定植, 创建日记账前打勾,点击“导入”)一运行;D.总账模块一一新建日记账(将 001.0.0.0.0.0.0.0.科目的金

4、额调整到相应的账户、产成品物料、调整产成品的入库金额;对外采购的材料或商品调整材料采购差异);4 预开票成本调整为保证收入成本的配比,预开票时在总账模块人工结转产品销售成本,待发运确认(开票)时冲回。三、报表所有凭证都过账、检查完毕以后,在总账模块提交“试算表-汇总T和“CUX GL#算表-明细”检查科目发生额及余额情况,确保中转科目无余额,折旧、待摊、预提已经入账,重大的资产结 转已经处理,科目发生额异常的追溯到业务模块,检查其发生过程。检查完毕一总账模块一报表一请求一财务(输入报表类型、期间、改写段中公司选择“001”)一查看(检查报表的钩稽关系,判断报表合理性,比如损益表的配比性,资产负

5、债表结构 的合理性等)四、账期的管理每月结账后,在财务维护业务模块关闭会计期间,如出现不能关闭现象,查看是否有未过账单 据,是否影响报表,如不影响报表,根据情况进行删除或其他操作;如影响报表,处理后重新提交报关闭采购、库存、应收、应付和总账等模块的会计期间,打开下一期间,并通知相关操作人 员。(注:库存账期暂不关闭,资产模块账期在资产模块控制)。五、报表合并将本部、金卡事业部、系统工程部报表合并,编制总部合并报表。1 收集各核算主体的单独报表;2 核对内部销售(将本部赞估数与金卡事业部提供配套产品内部结算单核对和)、采购及往 来;3 编制抵消分录(内部购销、往来等);4 .合并报表;5 检查报

6、表钩稽关系;6.提交财务部及公司领导审核;7 .报表报送、归档;六、其他工作1 产成品ERP系统入库价格管理公司采用移动加权平均法核算存货成本,根据业务部门提供的新产品报幕清单测算产品成本, 提供给库存操作人员作为入库初始成本。2 . ERP系统财务应用功能的深度开发(1) 与公司ERP咨询顾问、ERF开发人员等协调,充分挖掘 ERP系统报表及现有的已开发报 表功能,满足核算及管理的需要。(2) 根据业务发展需要会同相关岗位,提出新报表的开发需求,与公司ERP咨询顾问、ERP 开发人员协调进行新报表开发,并及时进行测试。(3) 规范ERP各岗位操作,确保各种操作符合财务核算的要求,保证财务数据的正确性和核 算的及时性,逐步制定出ERP各岗位操作规范。3 账户别名的设置和管理根据业务部门的业务需求,与报销和预算管理岗位协商确定相应业务所要记入的科目,设置账 户别名,以供业务部门操作使用。对账户别名的使用进行跟踪管理,规范业

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