版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、分供方评价和选择业务流程图业务室提出供方评价申请报经处长同意后对其进行调查B类物资物资处处长审批,A类物资物资处审批后报质管处审批业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表业务室填写企业评价表审查是否合格是否检验样品否否是是列入合格供方名录采购样品后报质管处检验放弃检验是否合格否是质量跟踪调查是否进行否工艺试验报技术部进行工艺实验是发现质量问题实验是否合格列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验否是委托车间试用试用是否合格是否2物资计划工作业务流程图(1)(周转计划业务)处办下达周转天数指标业务室将指标分解计划员编制周转计划业务室综合平衡并编制总周转计划处
2、办综合平衡并编制全处周转计划下达执行统计室每月上报周转计划执行情况年未考核3物资计划工作业务流程图(2)(进货计划业务)用料单位提出用料计划处办公室分割发送用料计划业务室主任安排计划员平衡需求和资源物资发放程序计划员核实资源是否满足需求是市场调查:包括货源、价格、质量等否10万元以上填写物资招标采购申报表报检察处计划员根据用料计划和库存编制进货计划网上采购物资非招标采购招标报业务室主任审批采购物资网上采购程序交统计室备案交物价员审核万元以下的超万元的报处长审批订货或采购程序招标采购程序4物资招标采购业务流程图(业务室)新制工程技术部签订技术协议编写标书公开招标邀请招标发布公告发出标书或通知供应
3、商接收标书并投标投标商不足三家,重新招标(新制工程材料采购经批准可少于三家)资料归档评标小组开标评标是否议标商务谈判否是新制部技术部物资处订货程序决定供应商注:虚线部分为外部业务5物资订货业务流程图(业务室)根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系招标采购程序调查供货单位的资信情况进行业务恰谈决定供应商合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否通过交监察处备案10万元以上合同处长室主任否交挡案处归挡是合同管理员归档并录入微机签订正式合同(签字盖章)监督反馈合同正本合同履行合同履行过程中有关问题的处理进口物资进口物资通关程序合同履行完毕物资进厂入库物资采购付款程序合同履行完毕物资验
4、收程序合同履行完毕合同及有关文件6物资采购业务流程图(业务室)室主任根据批准的进货计划下达采购任务物资采购付款程序采购人员办理请车和请款手续组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序8物资采购付款业务流程图(业务室)业务室填写付款凭证及附联统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录有无问题有无处长审核签字有无问题有无进口业务开据信用证财务处办理付款手续9物资保管业务流程图物资验收程序物资入库、码放立卡(或建立副卡)和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账将明细账和物资验收入库单交统计室储备情况向业务室反馈物资交接经常性检查和物资的维护保养物资的定期盘点和检查有无问题有无问题无无有有交接完成及时报告处
5、理10物资发放业务流程图(业务室)用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料业务室计划员审核物资临时出库单领料单经处长或仓库主任审批是否工程用料否是单据分割员审核并与用料计划进行核对物资进货计划程序(2)是否满足用料否是代保管物资出库单仓库保管员审核出库凭证领料人审核有无问题及时报告处理物资有问题单据有问题无物资出库消卡、记帐将领料单反馈统计室,底联交领料人11物资销售业务流程图购料单位申请销售5000元以下销售5000元以上处长审批报处长和厂长审批计划员开据销售单业务室主任审核降价物资提出申请批准批准仓库保管填写数量、业务室核算价格购料人到财务交款购料人到仓库取料保管员审核
6、销售单购料人有无问题有无物资出库消卡、记账将销售单向统计室反馈,出门证交购料人12物资盘盈盘亏业务流程图微机室打印物资盘点表仓库盘点保管员填写物资验收和储存问题反馈单保管员向组长反馈组长向仓库主任反馈向处长汇报另做处理仓库主任调查原因重大问题一般问题填写盘盈盘亏明细表做盈亏处理报经处长和主管厂长审批审批是否通过否否是仓库保管员填写盈亏单盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡将盈亏单向统计室反馈13物资数量调整业务流程图仓库盘点、检查保管员填写物资验收和储存问题反馈单保管员向组长反馈组长向仓库主任反馈向处长汇报另作处理仓库主任调查原因重大问题一般问题保管员填写数量调整单仓库主任审批保管员记帐、消卡
7、将调整单反馈统计室14物资价格调整业务流程图业务室提出调价申请报经处长批准统计室填写价格调整明细表报经处长批准报财务处批准统计室填写价格调整单在明细帐上修改价格并核算资金物资统计业务流程图(手工统计)统计员收集物资明细帐和各类单据统计建立统计台帐填写统计报表报有关领导审批上报报表物资核算业务流程图(手工统计)料帐员收集物资明细帐和各类单据核算价格并记入明细帐汇总资金表,并报处办填写资金表报送财务处17物资报损业务流程图保管人员填写报损单采购人员填写报损单仓库主任审批业务室主任审批处长审批主管厂长审批仓库保管员记帐消卡将报损单反馈统计室18进口材料(设备)通关及核销业务流程船东及供货商合同、提单
8、、箱单、发票货物到港通知工程合同及来料进料合同报关员被委托报关单位代理报关通关报检办理海关手册及手册增项进口材料(设备)消耗库存表物资验收程序物资进厂入库海关余料管理核销物资发放程序注:虚线部分为外部业务19修船(改装)工程物资出口报关业务流程图修船分厂提供船名、船籍、是否外汇结算。提供外协件的使用量打印工程消耗材料清单微机室海关驻厂厂监管组审核财务处外汇核销单打印工程消耗材料汇总表结汇及退税单证报关员结汇及退税单证海关整理数据、编制报关单证报关行舱单及报关单录入20废旧物资回收业务流程图废旧物资交送单位通知交送废旧物资证明及化验单废旧物资现场销售保管员根据通知现场销售过磅现场监卸库主任开据入库单扣杂比例和等级记帐21废旧物资销售业务流程交款购货
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年卫星导航定位系统项目资金申请报告代可行性研究报告
- 幼师国旗下的讲话演讲稿(31篇)
- 金蟒蛇读后感
- 关于安全大讨论个人心得体会800字(3篇)
- 择业与理想演讲稿
- 有关劳动合同
- 高考地理二轮复习综合题专项训练2原因分析类含答案
- 辽宁省朝阳市2024-2025学年高一上学期第二次联考英语(含答案无听力原文及音频)
- 广东省广深珠联考2024-2025学年高三上学期11月期中物理试题(无答案)
- 围棋-2023年中考语文十大传统文化考点解析
- 初中体育与健康人教九年级(2023年修订) 田径初三跨栏教案
- DB13T 5216-2020 建设用地土壤污染风险筛选值
- 金坛区苏科版六年级上册劳动《09T形路口信号灯》课件
- 教科版科学五年级上册《摆的快慢》学习任务单
- 三年级数学上册课件-8.1分数的初步认识 - 人教版(共15张PPT)
- 车间注塑工艺表
- 公司电动三轮车使用管理规定
- 摩托罗拉328-338系列写频软件教程
- 生活自理能力评价量表完整优秀版
- 《太阳出来喜洋洋》 课件
- 《管理会计》课程标准
评论
0/150
提交评论