财务业务一体化_第1页
财务业务一体化_第2页
财务业务一体化_第3页
财务业务一体化_第4页
财务业务一体化_第5页
已阅读5页,还剩28页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、Tong10.1:Tong10.1:以财务核算为主轴,业务管理为导向,以财务核算为主轴,业务管理为导向,提供财务业务一体化解决方案的信息系统。提供财务业务一体化解决方案的信息系统。Tong 10.1财务通财务通总账财务报表工资固定资产财务分析票据通业务通业务通核算进销存管理财务业务一体化财务业务一体化销售管理销售管理入库单出库单采购发票采购管理采购管理销售发票记账库存管理库存管理核算管理核算管理固定资产固定资产工资管理工资管理财务报表财务报表现金银行现金银行总账系统总账系统财务分析财务分析销售管理系统销售管理系统工资管理工资管理采购管理采购管理总帐系统总帐系统固定资产固定资产核算系统核算系统库

2、存管理库存管理UFO电子表工资增减变动单工资增减变动单采购发票采购发票采购入库单采购入库单付款单付款单采购定单采购定单固定资产增减变动固定资产增减变动总帐凭证总帐凭证销售定单销售定单销售出库单销售出库单销售发票销售发票收款单收款单产品入库单产品入库单其他出其他出/库单库单调拨单调拨单盘点单盘点单总账凭证、账簿总账凭证、账簿工资人力成本工资人力成本固定资产折旧成本固定资产折旧成本采购发票采购发票应付确认应付确认仓库管理员仓库管理员采购主管采购主管财务主管财务主管应收会计应收会计付款核销付款核销供应商往来供应商往来采购入库采购入库仓库仓库业务员业务员采购订单采购订单采购到货采购到货会计会计退货退货

3、采购结算采购结算 供应商供应商采购数量和时间采购数量和时间采购价格采购价格审审核核要要点点采购流程采购流程采购订单采购发票采购入库单采购结算付款单预付款付款结算复制生成结算核销生成回填成本记账采购制单供应商往来制单库存复核采购发票付款单预付款蓝字表示同一供应商或不同供应商间往来黄字表示不同供应商之间往来黑字表示同一供应商之间往来红字表示供应商和客户之间往来应付冲应付1预付冲应付2应付冲应收3红票对冲41112销售发票预收款4并账制单现结制单33核销现结核销转账制单转账制单注意注意采购业务流程图采购业务流程图注意注意、订单、入库单确认入库数量;发票确认采购成本与费用、订单、入库单确认入库数量;发

4、票确认采购成本与费用、采购结算根据发票金额确认入库成本、采购结算根据发票金额确认入库成本、付款结算勾对供应商的应付、预付账款、付款结算勾对供应商的应付、预付账款、采购入库单、采购发票丰富了选单功能、采购入库单、采购发票丰富了选单功能采购涉及凭证采购涉及凭证根据采购入库单进行购销单据制单根据采购入库单进行购销单据制单: : 借:原材料或库存商品 贷:物资采购根据发票进行供应商往来制单:根据发票进行供应商往来制单: 借:物资采购 应交税金应交增值税(进项税) 贷:应付账款、银行存款、现金 两者合二为一(常用):两者合二为一(常用): 借:原材料或库存商品 应交税金应交增值税(进项税) 贷:应付账款

5、、银行存款、现金付款与预付款制单:付款与预付款制单: 借:应付账款 贷:现金或银行存款 销售订单销售订单 销售发货销售发货 销售发票销售发票应收确认应收确认业务员业务员仓库管理员仓库管理员开票员开票员销售主管销售主管财务主管财务主管应收会计应收会计客户信用客户信用销售价格销售价格可用量可用量审核审核要点要点收款核销收款核销客户往来客户往来销售出库销售出库仓库仓库销售订单销售发票发货单收款单预收款付款结算生成生成核销生成记账销售制单客户往来制单库存生成销售出库单回填成本销售业务流程图销售业务流程图注意注意、订单、发货单确认出库数量;发票确认销售收入、订单、发货单确认出库数量;发票确认销售收入、订

6、单发货单发票销售发票审核自动生成发货单、订单发货单发票销售发票审核自动生成发货单、收款结算勾对客户的应收、预收账款、收款结算勾对客户的应收、预收账款销售涉及凭证销售涉及凭证平时根据发票制单平时根据发票制单: : 借:应收账款、现金、银行存款 贷:主营业务收入 应交税金应交增值税(销项税)月底根据销售出库单制单:月底根据销售出库单制单: 借:主营业务成本 贷:库存商品 收回款项及预收款项的处理收回款项及预收款项的处理: : 借:现金或银行存款 贷:应收账款 采购入库采购入库 其他入库其他入库 入库入库销售出库销售出库 其他出库其他出库出库出库盘点管理盘点管理 保管保管批次管理批次管理 账账不符账

7、账不符特殊业务特殊业务盘点管理盘点管理解解决决难难点点统计查询统计查询 记库存账记库存账 期末处理期末处理结账结账 库管员库管员财务主管财务主管产成品入库产成品入库 材料出库材料出库货位管理货位管理 入库采购入库单其它入库单产成品入库单库管调拔单盘点单组装单拆卸单形态转换单货位调整单出库销售出库单其它出库单材料出库单限额领料单记账入库调整单采购入库单除外,可调整单据金额出库调整单不可调整单据金额,只调整结存金额购销制单库存管理库存管理注意注意所有出入库单据必须审核所有出入库单据必须审核 入库单入库单出库单出库单特殊单据记账特殊单据记账 暂估处理暂估处理 正常单据记账正常单据记账 购销业务制单购

8、销业务制单 存货会计存货会计 期末处理期末处理成本计算成本计算结账结账 库管员库管员供应商往来制单供应商往来制单 客户往来制单客户往来制单 账表查询账表查询 财务主管财务主管财务、业务不一致财务、业务不一致特殊业务特殊业务存货成本存货成本解决解决难点难点调整单调整单核算业务流程图核算业务流程图注意注意、调拨单进行特殊记账、调拨单进行特殊记账、会计期间内业务完成后,必须对仓库进行期末处理、会计期间内业务完成后,必须对仓库进行期末处理期末处理的意义:计算平均单价、材料成本差异、当前期间内的差异分摊期末处理的意义:计算平均单价、材料成本差异、当前期间内的差异分摊、货到票未到的入库单,须做暂估成本处理

9、、货到票未到的入库单,须做暂估成本处理生产成本的计算生产成本的计算Warehouse材料出库材料出库Warehouse工资计提工资计提Warehouse折旧计提折旧计提Warehouse其他其他生产成本生产成本 -直接材料直接材料 -直接人工直接人工 -制造费用制造费用 -其他其他产成品产成品成本流程成本流程企业产品成本的核算流程企业产品成本的核算流程Warehouse仓库仓库产品产品 成本项目成本项目工资费用工资费用 Warehouse核算模块核算模块 记账、制单记账、制单产成品入库单产成品入库单材料费用材料费用 折旧费用折旧费用进销存流程进销存流程物流、物流、资金流资金流、信息流信息流三流

10、合一三流合一采购采购 采购发票采购发票审核审核 结算处理结算处理记账记账采购采购 库存库存 核算核算购销单据制单购销单据制单供应商往来制单供应商往来制单销售销售 销售发票销售发票审核审核记账记账销售销售 库存库存 核算核算购销单据制单购销单据制单客户往来制单客户往来制单暂估处理暂估处理-1以月初回冲为例以月初回冲为例5月01日,企业从XXX购入钢板10吨,验收入成品库,发票未到,款未付示例业务类型货到,票未到,款未付(月底,为了进行存货核算必须经过暂估处理)解决方案1.进入采购模块,填制一张采购入库单(不录入单价和金额)。2.进入库存模块,进行审核。3.月底,进入核算模块,做暂估入库成本录入,采购入库单录入计划单价3500元/吨。4.核算模块中记账。6月01日,企业从XXX单位收到增值税发票一张,单价为3900元,税率17%,发票号001,以转账支票支付示例业务类型货到,票到,款付解决方案生成红字回冲单1.进入采购模

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论