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文档简介
1、公司物资管理方法物资管理工作,是公司生产经营过程中的一个重要环节, 加强物资管理, 合理地组织采购、 供给、使用、保管和节约物资, 对于促进企业生产开展,加速资金周转,减低本钱,增加效益, 具有极其重要的意义。第一章 物资方案编制、审批管理第一条 各单位根据本单位材料的使用情况,必须深入实 际,认真核实后申报下月材料方案。第二条 各基层单位要结合本单位本年度的生产任务和本 钱情况, 分版块按类别编制出年度总的 ?物资采购预算 ?,上报到 企业管理部,以便公司随时掌握其采购额度适时进展宏观调控。 各单位所报材料方案, 由各单位材料员根据生产及库存情况统一 汇总后,于每月 20 日前编制出本单位物
2、资采购方案,方案要按 照公司统一编制的模版,分版块按类别填写材料采购方案, 方 案应包含材料名称,单位、规格型号、数量、询价后确定的材料 价格、金额合计及供货商等内容、要包含三方询价明细单、材料 采购询价情况汇总等 经本单位领导批准签字后报企管部。 经公 司相关部门审核,公司分管领导审批后,分别由金域公司、公司 集中或单位分类别组织采购。第三条 如无极特殊情况,逾期报送方案不予补批,以防止 方案的随意性。方案填写不工整、不标准、不清晰而影响生产、 工作的,责任由报方案的单位自行承当第四条 在极特殊情况下如设备发生故障,造成停产、 急需采购备件维修的 ,经请示公司主管领导同意, 可先用 口 头申
3、请采购,但事后要马上追补采购方案,办理相关手续,到货 后应及时通知企业管理部和审计监察部人员到现场进展验收, 如 未经企业管理部和审计监察室人员验收并在发票及材料明细上 签字,采购物资的货款,财务部不予结算。第五条 所报材料方案的名称、规格型号、数量、技术要 求、用途等应齐全准确。报方案要以实事求是、认真负责的态度 核实编制,不得弄虚作假,否那么,造成库存积压或未报、漏报 影响生产造成损失,由各单位自行负责。第六条 企业管理部于每月 20 日收齐各单位上报的月 份物资采购方案后, 要对采购需求方案进展审核汇总, 并负责上 报公司分管领导进展审批,此项工作要求在一周内完成,每月 30 日前组织召
4、开采购例会。第二章 物资采购管理第七条 待 ?月份共采方案 ?批准后,各基层单位要根据材料 的分类及询价情况,在公司采购例会上,及企业管理部、审计监 察部等及会人员一起, 要认真进展比质比价, 比质比价的原那么 是:不同质量以质量好的为主,同等质量以价格低的为主,谁的 产品质量好且价格合理, 就选择谁为中标商家, 做到公开、 公正、 公平,实现“阳光采购。共同研究确定最终供货的厂家或 商家。在确定最终供货的厂家或商家原那么上,但凡能够从 厂家采购的,直接给厂家发询价单,金域公司能够采购且价格合 理的,由金域公司负责采购。尽量减少中间环节。不能从厂家采 购的,可及商家联系,组织采购。集中采购物资
5、到货信息的反应 由相关业务人员通知用料单位。第八条 单位自米材料米购时,必须按照公司批复的单位米 购方案中确定的厂家商家报出的单价进展组织。第三章验收入库、报销管理第九条 完成采购任务,材料到货后,库管员应向承运人或 采购人员索要如下原始单据: 发货清单; 供货单位发票如发票未开,发货清单上必须写明规格型号、数量、单价、金额,并盖有供方公章; 质量保证书、材质报告单、合格证; 使用说明书。第十条 基层单位要及时做好材料清点,外观检查,数量检 查,质量检查,并整齐摆放待验区,通知公司相关部门予以 验收。外观检查:检查外包装是否完好,检查材料外观是否完好, 有无破损、变形、锈蚀等异常现象。如有包装
6、损坏,外观质 量残缺等现象时应及时及供货商联系退、换、赔、补等工作。数量检查:以合同及月方案单为依据,逐一清点核对,对“错发或“缺少局部,应写明编号、品名、实到或缺少数量等,及时及供货商联系退、补工作。质量检查 严格按照验收入库程序及订货合同规定的技术性能,技术指标进展验收。 钢材类应有材质报告单或合格证,否那么不予验收。 化工原料应严格检查生产日期、保质期限、有效成分含量 等。 电缆类应有电缆厂家报告单或合格证。第十一条 负责物资验收人员在验收时要严格依据材料采 购方案,对照到货清单确认已到材料确实为所需物资后,依据到货清单的货物名称、规格型号、数量进展验收入库。第十二条 验收时,验收人员要
7、进展查数量、 验质量、审价格, 做到无方案采购的材料不验收, 无明细清单及价格的材料不 验收,质次价高的材料不验收。经现场严格检验、确认无误 后,验收人员和监视人员方可在货物明细清单上签字,通过 验收,以便日后办理结算手续。第十三条 对涉及技术、平安指标的物资进展验收时,要增 加技术部、平安部、设备能源部等相关部门对相关指标进展检验, 合格前方可验收。第十四条 物资到库,保管员在判明是本库应保管的物资后,根据有关单据查点登记,存放在待验区妥善保管,尽可能摆放整齐,以备查验,如因特殊情况,未放在待验区的,如电机、一些加大设备、材料等已投入现场要由单位经营矿长予以确认, 材料未经历收,一律不准上货
8、架或发放使用。第十五条 入库物资验收合格后,应由公司验收、监察人员 在发货清单上签字确认后基层库管员及时做好材料入库。第十六条对于不能一次全部运输到货的材料,如原煤、木 材等,将采取随到随验、跟踪验收的方法进展验收。每到一批货 物,采购单位都要及时通知企业管理部和审计监察室人员进展验 收,并做好已到货物的登记工作, 待所采购的材料全部运输到位 后,采购单位、验收部门、监视部门三方再进展对帐,办理入库 和结算手续。第十七条 材料及材料发票含明细原那么上要求必须同 时到位,如因特殊情况,供方不能在材料到位时提供材料发票的, 单位必须要求供方提供材料明细, 明细要求注明材料名称、 规格 型号、计量单
9、位、数量、单价、金额等必要信息,票据金额必须 封口,并加盖供方公章。第十八条 以下情况应严格把关,否那么不得验收入库: 采购方案未按程序经公司相关部门审核、分管领导批准 而采购的物资。 及合同、方案不相符的物资。 违反公司规定,没按规定进货渠道采购的物资。 质量不合格的物资。第四章 物资保管及发放管理第十九条 物资保管期间运用分类管理, 重点物资重点管 理,一般物资一般管理。第二十条 入库物资应完好无损, 要精心维护,细心保养, 保证随时使用,制止无关人员进入库房观察或乱动物资。第二十一条 未经公司领导批准, 入库物资不得转借、 租 赁等。第二十二条 物资领用出库必须开据领料单, 经使用单位
10、领导签字, 库管员确认领料单标准有效方可发料, 无领料单或领 料单不标准,库管员不得发放物资材料,否那么,对库管员做考 核扣分处理。第二十三条 库管员要认真如实按领料单数量发货, 不得 随意更改领料单,如有发现严肃处理。第二十四条 领料出库后保管员应及时下账, 做到库内货 账平衡。第二十五条 每月 20 日前,基层单位要自行核查一次库 存物资账面,发现问题及时处理。第二十六条 各单位物资管理, 不允许出现账面物资超库 存现象,一经发现考核单位主管材料领导、材料员、库管员当月 绩效工资的 20%。第二十七条 要减少不常用物资储藏量,如出现呆滞物资,每年末 25 日前上报企管部,由公司统一处理第五
11、章清仓盘点管理第二十八条 保管员要坚持盘点制度,清仓盘点是:检查物 资的账面数字及实际是否相符; 检查物资发放有无过失; 检查各 种物资有无超储、积压、变质;检查平安设施有无损坏等。第二十九条 经常性盘点,由保管员在收发的根底上,对动 态的物资进展复查,并及收发记录核对,对各类物资实行间隔随 机抽查。第三十条 定期性盘点,按月、季度、年终组织有关人员共 同清仓盘点,对各类物资及账目实行全面查点。第三十一条如发现盘亏盘盈等现象,保管员应查明原因, 并通知有关人员填制盘盈、盘亏调整单,经仓库主任签章,主管 领导审核,报批准前方可处理。第三十二条 发现库存无动态在两年以上的物资,由保管员查明积存原因,做超储积压造册上报,上报公司相关部门,以便 及时处理。第三十三条 盘库后根据实际情况,由材料员做出盘点 表,经单位主管领导签字前方可会同、企管部、审计监察部、财 务部门做出账面处理。第三十四条因保管不善造成物资变质和损坏、要查明原因, 经技术检验确认不能使用时,应出具证明,保管员填写“物资报 废申请单经仓库主任、单位领导审核,提请经理批准后报废, 对责任者要根据情节给予批评教育或处分。第六章废旧闲置物资处理第三十五条 但凡属于废旧物资和闲置物资等,均由企管 部、设备能源部会同有关部门报请公司批准后统一组织处理。第三十六条任何单位和个人无权处
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