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文档简介

1、员工出差管理制度1、总则1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度;1.2本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工, 出差涉及事项均须按照本制度规定执行;1.3本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的, 其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人 员确认无效;2、出差类型:2.1当日出差:出差当日可能往返者。当日出差交通费凭乘车证明实数支给,乘坐出租车的需 权责单位核准。当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,需在外住 宿者,需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。当日出差一般情况需要公司派公务车, 事前须由行政中 心审核批准,门卫做好车辆出入记录,

2、司机做好油耗登 记。2.2远途出差:出差必须在外住宿者,视出差行程、事情进展情 况,应最少每两天向直接领导汇报一次,接收汇报领导需做 好相应记录备查。远程出差交通费凭乘车证明实数支给。远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准 后可乘坐出租车。2.3经同意自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费(0.7元/公里),不再另外报销交通费;2.4出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火 车、公共汽车为原则;需利用航空交通工具出差的需经公司 总裁批准。3、出差签核程序3.1营销业务人员申请出差出差人员应提前2-5日办理出差申请,填写出差审批

3、单 并按以下核准权限逐级核准后方可执行:分公司经理/集团部门副总裁出差,报请公司总裁审批(可 通过电话、邮件报请核准);分公司部门主管出差,报请分公司经理审核;超 1日由 行政副总裁批准。业务或其他人员出差,报请分公司经理/部门主管审批、 超过1日则部门副总裁批准,超过5日以上则总裁批准。3.2公司指派出差即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其 他工作需要,指派其单位涉及岗位人员出差;指派出差均由指派人填写外派单,并按照本制度执行 出差费用申请、核销事项;3.3其他规定331员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先 予以核定。因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以

4、通讯 方式请示并经批准,出差后补办手续。出差员工(总裁及以上人员除外)在出差前须到行政中心 办理考勤登记。出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权 责单位审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时 限的,须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明; 经其调查确实后批准另给付出差旅费。4、出差费用标准及相关规定:4.1出差时间核算:出差当日12: 00以前出发按1天计算;出差当日12: 00以后出发按半天计算;出差当日12: 00以前返回按半天计算;出差当日12: 00以后返回按1天计算;此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞 后2小时为准。4.2出差费用标准依日常费用

5、报销管理规定执行。5、出差费用预支、核销程序5.1出差费用预支方式因公出差的员工需预支出差费用的,依日常费用报销管理规定文件中借款管理规定执行。出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票 据进行核销;5.2出差费用核销程序核销规定住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。交际费用额度500元内分公司总经理核准,超500 元由总裁或董事长核准,未经核准费用自理。无交 际费用票据需经总裁或董事长签字核销。按日常费用报销管理规定执行。所有报销项目均需凭发票等有效票据报销;不得 虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外, 并视其情节轻重

6、给以不同程度的处罚。当日出差者不报销住宿费(特殊情况需请示)。出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费按 3折给付,特殊情 况由总裁核准后予以全额报销。5.2.2.6 本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须 提交书面报告经总裁审核批准后方可报销;5.2.2.7 若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住 宿费标准的 50%支付。5.2.2.8 员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出 差的,经其所属权责单位批准并由行政中心复核 后,可酌情安排补休。5.2.2 核销程序5.2.2.1 员工须在出差结束后 3 个工作日之内完成差旅费的报 销工作,并呈交一份出差报告单

7、 。出差报告单 所载记录需与出差在外时向直接领导汇报记录一致。5.2.2.2 从财务单位领取报销单后,依财务单位规定的标 准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票) 。5.2.2.3 填好报销单的所有明细,出差人员签字后,呈报 核决权限逐级核准:5.2.3 财务单位复核程序5.2.3.1 财务单位人员按照本制度规定, 复核单据的规范情况, 包括出差申请单、票据的张贴、金额核实、权责单 位核准签字、报销时间等;5.2.3.2 经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销 事项;5.2.3.3 对于出差费用的超标部分不得报销;5.2.3.4 涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照标准的6折支

8、付;524出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明:5.241出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明;报销单中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;出差期间发生的费用中,如有公司不予报销项的支出额,由出差人员(除董事长、总裁外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;借款及报销原则为:前款不清,后款不借。6、交通安全6.1出差按事情的缓急,路程的远近,出行的方便等因素,选择 合适的出行方式,遵守公司 出差财务报销制度,超标准需经 上级领导批准。订票可委托公司行政中心代订,也可自行订 票,如有订票费应索取正式发票。6.2请根据将要

9、前往的目的地的天气情况添减衣物。旅行途中切 勿吃生食、生海鲜、已剥皮的水果;勿在路边无牌照摊档就 餐,切勿暴饮暴食,应多喝开水,多吃蔬果类,少抽烟、少 喝酒。经常外出的应注意身体健康,需常备:感冒药,创口 贴,止泻药。6.3搭乘飞机需提前2小时到达现场办理登机手续,飞机起飞前45分钟 停止换登机牌,如订了机票就应当特别注意需提前出发前 往机场,以免耽误登机。(请尽早阅读乘机须知)6.3.2 如有工具需打包托运,如未能事先打包好,机场有提供 打包服务的,建议将工具装在旅行包内托运。6.3.3 应注意飞行安全,扣好安全带,不带危险或易燃品,不在 飞机升降期间使用移动电话等相关电子用品。6.4 搭乘

10、火车:6.4.1 坐火车, 须在车票发车时间前半小时到达车站, 一般开车 前515分钟停止检票。6.4.2 坐火车时应问清到达的时间,及时通知办事处人员或客 户,如无人接车按事先确定线路前往,或与客户、办事处 联系后确定路线。6.5 搭乘汽车6.5.1 坐长途汽车应尽可能去车站买票乘车, 打车应尽可能坐正 规出租公司的车,杜绝坐各类黑车、摩托车。6.5.2 坐车一定要索取正规车票, 如实在没有也要取得能证明你 坐过那车的凭证。6.5.3 长途汽车一般都会中途休息,下车前一定要问清楚停车休 息的时间是多久,何时发车,记一下车牌;休息时间结束 及时返回车上,注意不要上错车。7、住宿安全7.1 如条

11、件允许选住公司或各办事处的协议酒店,或全国连锁的 一些商务快捷酒店,价格不贵,安全舒适,干净方便;或住 一些地方办的正规宾馆;尽量不要住治安差、卫生条件无法 保证的私人旅馆;另外入住前应先确认一下有无正规发票。7.2 出入酒店房间请随手关门, 勿将衣物披在灯上或在床上抽烟, 听到火警铃响,请由紧急出口迅速离开,切勿搭乘电梯。7.3 进入房间请保持您的房门始终上好保险锁。 当有访客敲门时, 请使用保险锁开门,并确认访客身份,请在大堂会见您的来 访者,尽量避免在房间会客。7.4 每次退房前,请检查您所携带的行李物品,特别注意您的证 件和贵重财物。8、客户现场的安全8.1 遵守所到处的安全规程,不要

12、擅自操作对方的设备。8.2 检修设备尽可能断电再操作,特殊情况需带电检修的一定要 注意安全,且要有客户处或业务人员陪同。8.3 检修完成如需测试设备,应尽可能让客户处的专业人员操作 确认。9、保证信息的通畅9.1 应确保手机始终处于开机状态,特殊情况除外 (如: 乘飞机, 进入地下室检修设备等 ) 。9.2 出差时应保证手机内有足够的话费余额, 并将电池板充满电, 最好能同时携带备用电池板。9.3 出差行程、事情进展情况, 应最少每两天向直接领导汇报一 次。10 、其它注意事项10.1 出差途中尽量不与陌生人交谈, 不要将行李物品交给陌生人 看管,也不替陌生人看管行李物品。10.2 加强自我保

13、护意识。 在公共场合要保持安定, 不要大声说话、 突出自己,不要参与别人的争吵;加强钱物保管。不要随身 带大量现款,也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱 包、身份证不要同时放在一起,要分开放;贵重背包做到包 不离身,置于视线可及之处;贵重钱物不要放在易被刀子划 开的塑料袋中。10.3 谨防上当受骗。 不要贪小便宜, 在街上捡到东西要交警察处 理,以防被敲诈、陷害。10.4 等车时要和其它乘客站在一起 , 不要太靠近地铁站台或马 路,以保证安全。如果是夜晚,一定要在灯光明亮和有人的 地方等车。10.5 遵守交通法规, 注意交通安全; 请在搭乘交通工具前详细阅 读相关的须知 , 如:乘火车, 飞机的须知。10.6

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