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文档简介

1、唯晶外派人员费用报销制度目的明确报销程序及要求,确保支出合理、真实1 范围适用公司全体人员。2 定义审批:指在审批人权限范围内, 未违反公司制度情况下的复核 (审)作 用,有权对有争议的费用提出质疑,并提请更高一级领导裁决。签批:是指对该项费用有最终决定权利签字。合法凭证: 指有效的发票及签认的单据。3 职责与权限3.1 申请人: 索取真实、合法凭证;整理、粘贴、填写相关凭证交部门负责人审核;3.2 部门负责人: 审核并确认申请人凭证的真实性及合理性3.3 管理部负责人: 负责如办公场地的租金、水电费、管理费、后勤人员交通费、电 话费等;非业务类员工工资、业务类员工基本底薪等定额工资、五险一金

2、。3.4 财务部负责人 :根据公司财务制度、公司费用报销制度及相关规定,复核费用、 报销申请和支付费用的审批。3.5 总经理: 费用额度、标准的核准审批,预算外、额度外费用的签批和特殊经费的 签批。4 费用报销标准、额度4.1 个人电话费补贴;1、员工因工出差省(广东省)外,可向公司申请个人电话费补贴人民币200元/ 月。2、审批通过后由部门助理统一填写报销单并负责在每月 10 日前收集话费发票,经管 理部主管审核,交财务部门复审,每月一次以补贴形式定期统一发放。3、通讯补贴要求提供有效发票,无发票不予报销,超额部分不报销。4.2 当地市内交通补贴可使用交通工具所有员工(不限级别)地铁、巴士、

3、 TAXI实报实销月租车/ 私车公用需先 OA申请审批,实报实销备注:1. 人员因公外出的当地交通费用实报实销, 需注明起讫地点、 时间和事由。 出差人员 应该尽量使用公共交通工具,避免搭乘私车等缺乏安全保护的交通工具。2. 出差人员如因特殊需要 (如接待贵宾) 外埠市内交通费超出标准较多, 经预先申请, 总经理批准同意, 交通费可以按照所提供的票据实报实销, 但本次出差不再享受交 通补贴。3. 所有享有公司车辆补贴的人员不重复享受其他交通补贴。车辆费用报销标准及相关规定1) 原则上当月报销上月的费用,每月报销一次,最迟在费用发生后的两个月内报销 完毕,否则过期不予报销。2) 为方便管理,报销

4、单交到管理部的时间为每月 15日、 25 日,其他时间不受理。3) 所有报销必须在 OA系统录入报销单或邮件抄送,同步于线下也走纸质报销单,报 部门负责人审批,交管理部部进行审核,由管理部统一交给财务部进行报销。4) 路桥费、停车费等,凭出车记录及真实、合法票据报销,财务部负责核查票据日 期及加油情况是否与出车记录相符;司机填报出差补贴支付证明单时需经用车人 员签名,经车辆调配负责人审批。(出车记录记载每次出车事项、时间、去向) 无出车记录者不予报销;5) 以上费用报销额度标准超出的,由使用人自付。6) 一切人为或工作疏忽、违规驾驶造成的费用损失,由责任者自付,公司不予报 销;4.3 差旅费出

5、差前,需 OA填报出差申请,按批准额度办理借款,出差返回七个工作日内办理报 销还款手续;出差补贴备注: 出差期间若发生应酬费,则当天的出差补贴相应扣减。差旅费需及时报销,无特殊情况尽量在 15 天内完成报销。4.4 应酬费用管理规定1、原则上,一切的应酬费开支必须事先经过 OA申请审批流程通过,若特殊情况可在 后补 OA流程后给予报销。2、所有应酬费开支都需开具真实有效的发票,若因特殊情况产生无发票消费支出时, 必须说明情况报批总经理审批同意,补发票支出,无票一律不予报销。3、大额应酬费支出,需在 OA或邮件申请中写明:应酬理由、几人同行、消费地点、 预算额度等内容,经总经理批准后方可支出核销

6、,凡未经批准或超额部份由个人 自行承担。4、报销应酬费时须注明:应酬人员、应酬时间、应酬事项、应酬地点、应酬结果等 简要情况说明,交该上级领导和财务部审核5、凡不属于公司的应酬费用,一律不予报销。如有弄虚作假,一经发现则全额扣减 或限期退还公司,并视情节轻重给予经济处罚。6、以上应酬费额度,不包括实物礼品、礼金赠予。凡实物礼品和礼金赠予的公关费 用都必须先 OA或邮件申请,经总经理审批同意后方可列支、报销。4.5 加班。 一般情况下,在境外出差的性质,不接受加班申请。如遇特殊情况再根据业 务情况特批。6 费用审批流程 :6.1 费用报销:6.2 借支、冲借支流程1)借支流程:冲借支流程:6.3

7、 物品申购流程:6.4 送礼、招待费申请流程(11)特殊申请流程7 报销需注意事项和对单据的要求1、在支付证明单“科目”处填上费用发生公司名称。2、报销事由须填写详细 (发生日期 /月份、事由),如X月话费费用,公司 X月 X日X 月 X 日租金一定要注明清楚,并在备注栏填写附件(发票)张数;特别事项应以黄 色告示贴写清楚贴在支付证明单上;3、所有的签名需用中文全名;4、不要涂改任何地方,金额处涂改无效;5、大小写金额必须填写一致;6、使用的支付证明单按公司提供样式购买;7、固定费用(房租 / 管理费 / 税金 / 等)不可和其他日常支出填在同一张支付证明单上;8、当月费用必须在次月报完,以发

8、票日期为准,如超期,不给予报销。如特殊情况无 钱垫付的费用,须填写借支单;9、费用报销需凭合法凭证报销,发票内容完整。发票抬头按公司全称打印。原则上无 发票不能报销,如因特殊原因未取得发票需要报销的,由报销人自行负责提供相应 的发票,再附上相关原始单据,并用“黄色告示贴”注明原因贴在单据上,证明人 签字证明,或购买无发票的物品,必须有购买商家开具盖章的收据或者小票,财务 才给予报销;10、原始单据必须用胶水粘贴在支付证明单后面,个人的应酬费、差旅费、交通费等各 项支出,请报销人按填写顺序粘贴相关发票并在票据后作出相关说明事项,不得使 用订书机装订; 如所附发票太多,需分层次粘贴,且粘贴面积不要

9、超过 A5大小;单 据粘贴时,正面朝上,金额栏向右;11、报销单,每周二日前将上周报销单送达财务部会计;12、公司实行报销款打入工资卡, 请在报销时将开户银行与账号写在支付证单背面和 OA 指定的账号上;13、如报销时不能提供发票,请先走借支流程,待发票回来以后冲减借支;14、在出差行程中因非工作原因修改行程的, 须先经 OA申请,否则不予报销该行程费用, 并给予违规警告处分。15、不符合以上规定的报销单据,一律不予报销,退回报销人重新整理。8 财务人员审批、支付费用报销单规定1、 会计审核费用报销单时,必须核查费用报销是否在规定的标准内,核查报销金额是 否准确,发票是否符合报销业务要求、是否真实,无发票的报销单有否备注说明。 对不符合要求的费用报销单必须告之报销人退单理由;2 、 费用报销如属于冲借支的,必须核查所冲借支是否与实际借支相符合,如有不符财 务审核人员有权提出异议;3、 出纳不得

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