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文档简介
1、新常态下强化预算管控的思考摘要:为了积极应对新常态、低油价下面临的经营困境,努力实现提质增效的目标,淄博齐翔腾达化工股份从2021年初就将“预算管控作为“五大措施即预算管控、对标提效、采用联合、产销联动、过好紧日子中的一项重要管理措施,通过坚持“零基预算与“滚动预算相结合,构建“管理联合、工作联动的双联机制,推行“日报告、“周测算、“旬监控加强过程控制,强化绩效考核实施全封闭管理,有效发挥了预算管控的作用。关键词:预算管控零基预算滚动预算机制管理中图分类号:F275文献标识码:A文章编号:1674-098X202103b-0187-02全面预算是保障企业战略实施,提升价值创造能力的重要管理工具
2、。全面预算又是一种管理思想,折射出管理者的管理能力,表达一个单位的精细化管理程度,反映了一个单位的管理水平。全面预算是企业管理的“指挥棒,企业的一切经营管理行为、各项资源分配都是通过预算指标来实现;全面预算是企业管理的“信号灯,企业的预算指标都是在“先算后干后作出的管理决策;全面预算是企业管理的“军令状,预算指标一经下达就必须严格执行,并严格按照预算执行情况兑现奖惩。2021年19月,淄博齐翔生产经营全面创收,各项费用支出得到严格管控,效益显著,为打好全年效益攻坚战奠定坚实根底,这得益于全面强化预算管控,牢牢抓住预算管控这一“牛鼻子,从业务源头严格本钱费用把关,从而实现“事前算赢。1坚持“零基
3、预算与“滚动预算相结合预算编制是企业实施全面预算管理的起点。预算编制是否科学合理、全面准确,将直接影响到预算执行的效果。2021年伊始,淄博齐翔就将“预算管控作为“五大措施即预算管控、对标提效、采用联合、产销联动、过好紧日子中的一项重要管理措施,改变过去将费用简单切块分割的做法,全面推行“零基预算,以“零作为出发点编制费用预算,各单位必须按照据实合理的原那么提报预算,并且要说明费用内容及其开支标准。通过实施“零基预算,有效防止了把费用预算变成“花钱的预算;通过逐项审核、逐级审查,使预算更加精准。实施“零基预算后,以往“水平预算不合规、不合理的弊端逐渐浮出了水面。目前,该分公司早已过了建设期,且
4、处于生产停滞状态,继续执行这一标准显然不适宜。2构建“管理联合、工作联动的双联机制全面预算,不只是财务预算,绝非财务部门一个部门的工作。为实现全员参与、全程管控,淄博齐翔借鉴同行业和齐鲁石化的成功经验,由财务部牵头组织全面预算工作,公司各专业部门按照工作职能实行归口预算管理,建立了“管理联合、工作联动的双联机制。通过对全面预算管理进行归口管理,实现了让专业的人做专业的事,做到三个“全面覆盖:一是内容全面覆盖,所有预算内容横向划分到各归口管理部门,由其对分管范围内的指标实施分模块管控;二是环节全面覆盖,预算管理归口部门对归口工程实施全过程管控,包括相关标准定额的订立、预算编制的组织、预算执行的控
5、制、预算分析的组织及预算的考核等;三是层级全面覆盖,归口部门在管理本级有关工程的根底上,还对归口管理的下级单位的预算实施管控。3加强过程监控促进实现预算目标在传统的全面预算工作中,大多数企业的财务部门苦于能力缺乏和精力不够的限制,过程监控通常是最薄弱的环节,这恰恰也是预算管控作用不能有效发挥的症结所在。为了强化预算管控,我们结合总部财务管理体制立体式改革的發展趋势,大力充实财务管理力量,尤其是预算管理队伍,从体制上提供了人力资源保证。财务部门把工作的着力点由会计核算转向财务管理,积极推行“日报告、“周测算、“旬监控工作,取得了良好的成效。日报告,即每天编制价格日报和存货监控日报,及时报送主要产
6、品最新市场报价和主要产品及原料库存变动,为优化生产经营提供依据。通过编制“日报告,财务部门更加贴近市场、贴近现场,更加紧密地融入公司的生产经营过程,为“周测算、“旬监控奠定了坚实的根底。周测算,一是每周编制化工产品边际奉献分析报告,及时提出优化丁二烯、歧化松香、碳四资源配置和调整装置负荷的建议;二是联合方案部门、科技部门和生产厂,每周根据市场变化和原料品质测算原料性价比和最正确反应条件。2021年19月份,公司吨原料本钱与国内同行的差距同比缩窄234.26元/t,与先进企业的差距明显缩小;三是联合上游生产厂每周,或在原料调价的当晚根据上游产品净价测算加工方案,提出优化建议;四是每周根据最新燃料
7、价格编制燃料优化报告,为公司燃料优化提供依据。1月12日2月8日,液化气价格低于天然气价格,建议生产管理部门减少天然气用量,组织补充液化气。旬监控,即每月10日、20日编制公司预算执行情况旬报,监控分析供产销等各环节在预算执行过程中存在的问题,及时纠偏,确保实现经营目标。公司销售部门立即组织,当月销售12.31t树脂残次品,减少资金占用数十万元,躲避了产品的跌价风险。4强化绩效考核实施全封闭管理没有考核就没有管理。预算考核不严格、不合理、不到位,往往导致预算目标难以实现、预算管理流于形式。为防止预算管理“雷声大雨点小,为实现公司效益最大化,我们根据每个经营周期制约效益提升的关键指标,先后将甲乙
8、酮产量、万元投入当量、TBA产量等指标设定为月度重点考核指标,同时根据单位“创效奉献实施专项考核。2021年一季度,企业管理部门根据11项月度重点考核指标完成情况,对5单位共加38.81分、对机关3个部门共加奖12.56万元;对4个单位创效奉献考核加27.8分,突出效益目标,充分发挥绩效考核的导向和杠杆作用,充分调动了干部、职工的积极性。5实施预算管控的几点体会领导重视是前提。全面预算涉及到一个企业的人力、物力、财力等各项资源的配置,涉及到供产销的各个环节,需要公司各专业部门和单位的通力配合,从某种意义上讲是“一把手工程,只有领导,特别是“一把手高度重视,才能统筹协调,才能减少阻力,才能有效推
9、动,才能促进归口职能部门充分发挥作用,为预算管控工作的顺利开展创造良好的环境。科学归口是根底。全面预算是全员、全过程的预算,需要各部门共同参与,各司其职。科学归口的标准是:归口内容全覆盖、环节全覆盖、层级全覆盖,让专业的人干专业的事。要实现科学归口,需要采取一些必要的措施,比方当有些预算内容确实没有适宜的部门进行归口时,需要进行必要的组织机构再造。绩效考核是保障。全封闭的预算管理流程是企业做好预算管理工作的保障。任何一项工作,如果只部署,不催促,不考核,往往效果不佳,甚至会流于形式,最终不了了之。在强化全面预算管理中,只有做到了有布置、有检查、有落实、有考核,真正形成一个完整的闭环管理,才能确保完成各项生产经营目标。参考
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