DE_流程手册_9.2.6.1 材料物资发票匹配和应付款核算流程_第1页
DE_流程手册_9.2.6.1 材料物资发票匹配和应付款核算流程_第2页
DE_流程手册_9.2.6.1 材料物资发票匹配和应付款核算流程_第3页
DE_流程手册_9.2.6.1 材料物资发票匹配和应付款核算流程_第4页
DE_流程手册_9.2.6.1 材料物资发票匹配和应付款核算流程_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、材料物资发票匹配和应付款核算流程 1. 范围本流程适用于苏州供电公司材料物资采购的处理及核算。2. 控制目标确保核算的及时性和正确性;实现对统一采购的集中核算,确保相应应付款的集中处理。3. 主要涉及部门q 财务与产权管理部q 物资管理部4. 主要前提和假设q 生产性和非生产性固定资产及材料物资的采购统一由物资管理部办理q 财务与产权管理部统一核算处理q 物资系统和财务系统之间建立系统接口5. 主要控制点q 物资采购必须受到预算控制q 物资管理部收到供应商发票后,检查发票价格是否与合同及定单价格一致,并检验物资是否到货q 价格审核:发票单价不大于采购合同确定的单价q 数量审核:发票的数量等于一

2、批或多批物资收料数量q 物资管理部必须确保四单匹配,即合同、定单、收料单、发票的匹配,并将匹配后的信息及时传递给财务与产权管理部q 物资部必须确保发票和收料单等材料核算单据的及时传递;若物资直接发送至工地,亦必须办理入库和领料手续6. 流程说明步骤说明负责人输出1.编写物资使用计划1.1各业务部门根据预算和维修维护计划,编制物资使用计划各业务部门物资使用计划2.生成材料采购计划2.1 物资部根据各部门物资使用计划生成材料采购计划物资管理部材料物资采购计划3.生成合同和订单3.1 根据采购计划,生成采购合同和订单,并将合同和订单信息导入财务系统物资管理部4.材料物资验收4.1验收材料物资,清点数

3、量,检查质量4.2 在物资系统中维护材料采购信息4.3 将采购信息传递至财务部,并由财务部据以记帐物资管理部5.收到发票,进行四单匹配检查5.1检查合同、定单、发票、收料单的匹配信息,并提出付款申请5.2对没有发票的存货,进行暂估入库物资管理部6.发票金额检查6.1核对发票信息,确保发票价不高于采购订单价6.2若一张发票对应多张订单,进行追索查询确保发票和订单的匹配以及发票金额不高于所对应的多张订单金额的合计物资管理部7. 会计核算7.1 通过财务系统与物资系统的接口,获取付款申请,并审核发票、定单、收料单、合同,编制会计分录财务与产权管理部8.检查预付款8.1检查预付款及扣款信息8.2若存在预付款,付款金额为应支付金额扣除预付款金额财务与产权管理部9.款项支付9.1支付物资款项财务与产权管理部7. 主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率物资使用计划各业务部门材料物资名称、规格型号、数量、项目名称和预算项目,领用日期2各业务部门材料物资采购计划物资管理部材料物资名称、规

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论