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文档简介
1、序号:XB-C-62销售合同台帐(锻造)序号合同名称编号产品型号数量合同种类签订时期交付日期备注序号:XB-C-62序号:XB-C-21产品要求评审表客户名称产品型号合同签订部 门合同类型发货时间数量合同编号评审内容会签部门会签意见签字/日期领导审批意见:签字:日期:备注:合同修改通知单序号:XB-C-63合同编号|更改 合同更改内容:合同更改需通知部门人:填写人批准日期合同修改通知单序号:XB-C-63合同编号|更改 合同更改内容:合同更改需通知部门人:填写人批准日期序号:XB-C-62销售合同台帐(加工件)月 日名称工作号规格材质数量单重工序工料m订货单位车铳刨锯钳供方评定记录XB-C-2
2、3序号R联住物资类别营业资格生产许可证行业监查结果产品质量情况人员责素市场信誉生产能力价格是否合理以往供货服务管导价果主领评结签字口期000000000000000000000000注:供方需提供资质证明复印件,主管领导评价结果为“优”和“良”的供方,可进入合格供方名单序号:XB-C-24批准人:日期:合格供方名录序号供方名称产品名称(型号)物资类别地址、邮编联系人(电话)备注序号:XB-C-45计量器具台帐序号设备名称型号编号使用地点起用日期检定周期校准状态备注序号:XB-C-45序号:XB-C-17设施设备台帐序号设备名称设备型号本厂编号起用日期使用部门放置地点备注序号:XB-C-18探a
3、SHC&金r=-那諭11那誕 3也那罢于帥%Ml那毎诀炯心 誣 9.三嵐今5令或壬总吕曩淳簷手总 9.那济| i議i那誕 3也那罢于那或尼h-2 适那罢老那毎 9.违 确B、SXBC49序号:XB-C-51年度内审计划审核目的验证本公司质量管理体系的符合性和有效性,确保公司质量管理体系有效运行,发现问题及时整改,确保方针、目标的实现。审核范围公司质量管理体系涉及的部门:领导层,生产技术部(车间), 质量管理部,供应销售部(仓库),综合办公室。公司质量管理体系涉及的要素。审核依据GB/T19001-2000质量管理体系一要求;XB-A-2005质量手册;XB B 0113 2005二级文件;适用
4、的法律、法规。审核组成员:审核组组成:组长:王好义组员;刘翠兰计划安排各部门:2005年12月2122日,安排公司质量管理体系内审,请各部门及早做好安排。本次内审是我公司迎接外审前的一次符合性审核,各部门要充 分重视。编制:批准:日期:XB-C-53检查 表条款审核内容现场审核记录XB-C-53受审核部门:审核员:审核日期:编制:批准人:日期:第页共页序号:XB-C-54不符合项报告受审核部门审核日期审核依据审核员不合格事实描述:不符合GB/T不合格性:严重:一般:受审方签字:日期:不合格原因分析及纠正措施:部门负责人:批准:日期:纠正措施验证:验证人员:日期:内部质量管理体系审核报告序号:X
5、B-C-55审核目的审核范围审核依据审核组成员: 组长: 组员:审核综述编制:批准:日期:不合格项分布表Q/GFJH-J-24时间填表人:要格 素项总数总数严重不合格O般不合格不合格品处置记录序号:XB-C-60不合格品名称检验员日期不合格项冃不合格品 评审结论签字:日期:不合格品 处置措施签字:日期:不合格品 处置效果验证签字:日期:不合格品处置记录序号:XB-C-60不合格品名称检验员日期不合格项冃不合格品 评审结论签字:日期:不合格品 处置措施签字:日期:不合格品 处置效果验证签字:日期:让步使用(放行)申请表序号:Q/GFJH-J-26申请部门日期让步使用(放行)原因:授权批准人意见签
6、字日期顾客批准意见签字日期备注:让步使用(放行)申请表序号:Q/GFJH-J-26申请部门日期让步使用(放行)原因:授权批准人意见签字日期顾客批准意见签字日期备注:纠正/预防措施实施报告序号:XB-C-61责任部门措施类型釆取措施的原因:填表人:时间:原因分析:责任部门负责人:时间:责任部门负责人:日期:管理者代表:日期:采取纠正(预防)措施:验证结果:验证部门(人员):日期:备注:电话记录序号:Q/GFJH-J-30序号顾客名称电话内容记录人/日期采购计划序1 Z-丿产品 名称规格 型号数量采购标准备注XB-C-27序号:日期:编制:批准人:内部审核实施计划XB-C-52日期/时间审核组别部
7、门/区域审核的标准条款受控文件清单序号:XB-C-01号文件名称编号实施1期修订状态备注受控文件清单序号:XB-C-01号文件名称编号实施1期修订状态备注受控文件清单序号:XB-C-01号文件名称编号实施1期修订状态备注质量记录清单XB-C-06序号记录编号记录名称管理部门保存期限序号:XB-C-2文件审批单序号文件名称编号版本发放范围编制人批准人实施口期序号:XB-C-3文件发放/回收登记表序号文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数备注序号:XB-C-4序号:Q.GFJH-J-04文件借阅(复制)记录序号文件名称编号版本受控状态借阅(复制份数)签名借阅 时间
8、归还 时间备注序号:XB-C-19/20设备维护保养(验收)记录序号设备(工具)名称型号编号维护、维修内容人员口期备注验收意见:编制:审批:设备维护保养计划XB-C-18序号设备(工具)名称型号编号检修类型检修时间检修人备注年 度 培 训 计 划序号参加培训 部门、人员培训内容培训方式培训时间培训教师备注序号:年度:XB-C-13填写人:批准:日期:序号:Q/GFJH-J-05文件处置记录序号文件名称编号版 本处置原因、方式批准人处置日期序号:XB-C-24文件更改单文件名称文件编号通知部门(人员)文件修改内容更改方式划改贴改填写换页填写人日期审核日期批准日期备注文件更改单序号:XB-C-04
9、文件名称文件编号通知部门(人员)文件修改内容更改方式划改 口贴改口填写二换页口填写人日期审核日期批准日期序号:XB-C-25备注序号:XB-C-08管理评审计划评审的目的:评价我公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,我公司质 量方针目标的适宜性,增强我公司适应内外环境变化的能力,寻求改 进的方向,公司特于2005年12月30日进行了管理评审。参加评审部门、人员:公司质量管理体系涉及的部门: 领导层, 生产技术部 (车间) , 质量 管理部,供应销售部(仓库),综合办公室。以上各部门的负责人 各部门评审准备工作要求:1.经理做资源论证,项目建议。2.管理者代表负责向经理报告质量管理体系运行情
10、况,质量 管理体系过程的业绩,提出改进建议。汇报纠正、预防措施的实施情况。3.生产技术部负责汇报生产过程的业绩,生产任务完成情况, 设备管理情况。4.综合办公室负责汇报质量方针、质量目标的完成情况,人 力资源分析。5.供应销售部负责汇报顾客反馈信息处理,采购控制,顾客满意度的测评及服务工作的改进。6.质量管理部负责汇报产品质量分析。7.各相关部门提供了与本部门工作有关的评审所需资料,资 源配置要求,改进的建议。责成各相关部门写出书面报告。计划评审时间、地点:2005年12月30日,公司经理办公室。编制审核批准日期管理评审报告序号:XB-C-11管理评审时间、地点管理评审目的管理评审范围参加评审
11、人员管理评审综述编制审核批准日期序号:XB-C-14年度培训记录时间培训主题:培训教师地点培训方式参加培训人员:共人培训内容摘要:考核方式考核效果与合格率:如考核为理论知识方面,则培训合格Z后,工作能力效果验证, 由培训人员所辖部门领导评价。部门领导评价意见:签字:日期:备注:序号:XB-C-14文件有效性评价表号文件名称编号实施1期修订状态是否有效序号:XB-C-05评价人员:评价日期:批准:XB-C-07考评人:考评时间:公司质量目标完成情况考评记录序号职能部门指标名称冃标完成情况1综合办公室员工培训考评合格率100%2培训计划实施率100%3内部信息处理有效率100%4文件有效率100%
12、5质量管理部技术文件差错06仪器计量合格率100%7检验及时率100%8检验准确率100%9不合格品处理率100%10供应销售部采购物资及时准确率100%11合同履约率100%12顾客满意度90%13生产技术部设备完好率100%14小件一次加工合格率98. 5%15大件一次加工合格率100%16生产计划按时完成率100%17生产环境符合率100%18质量、安全事故019各部门纠正预防措施有效率100%XB-C-09会议主题_部门签名职务XB-C-09时间:XB-C-12改进措施验证表改进项目实施计划实施情况效果验证XB-C-15员工(评价)登记表姓名性别学历职称进公司时间出生年月日民族户籍详址
13、电话现住址特长进公司方式身份证个 人 简历岗位任职 要求本人 能力能否胜任工作年度综合评价2005年2006年2007年XB-C-16培训效果评价培训日期培训教师参加培训人员培训内容考核方式培训效果评价培训效果评价XB-C-16培训日期培训教师参加培训人员培训内容考核方式培训效果评价XB-C-22顾客档案顾客名称联系人手机电话传真供货情况回款情况反馈意见顾客档案XB-C-22顾客名称联系人手机电话传真供货情况回款情况反馈意见XB-C-35供方业绩评定表供方名称供应物资年供货情况年供货质量协作与配合业绩评定是否列入下年合格供方供方业绩评定表XB-C-25供方名称供应物资年供货情况年供货质量协作与
14、配合业绩评定是否列入下年合格供方XB-C-36编制:批准:采购物资分类清单类别物资名称备注A类B类C类XB-C-32生产工序流程卡产品名称规格图号数量计划完成实际完成工序质量状况操作者时间生产工序流程卡XB-C-32产品名称规格图号数量计划完成实际完成工序质量状况操作者时间XB-C-34交接班记录设备型号操作者加工零件名称图号加工数量设备状况加 工 内 容存在问题接班人:年月_旦交接班记录XB-C-34设备型号操作者加工零件名称图号加工数量设备状况加 工 内 容存在问题接班人:年 月 日XB-C-39特殊工种人员确认表姓名工种确认时间确认者有效期批准人:年 月 日XB-C-40鉴定人员:鉴定时间:钏焊、锻造设备确认单设备名称 设备型号设备性能确认结果运行状况安全性能设备能力操作及维修运行状况安全性能设备能力操作及维修运行状况安全性能设备能力操作及维修运行状况安全性能设备能力操作及维修运行状况安全性能设备能力操作及维修运行状况安全性能设备能力XB-C-41鉴定人员:鉴定时间:操作及维修XB-C-42操作者:时间:锻造过程监控记录零件名称图号材质重量预热时间加热时间保温时间始懒温度终懒温度锻造次数操作者:时间:锻造过程监控记录XB-C-41零件名称图号材质重
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