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文档简介

1、工程财务制度(草稿)第一部分:总则为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济 效益中的作用,达到对经济活动及收支全过程实行有效监控, 同时提 高财务运作效率的目的。依据会计法 ,企业会计制度以及公 司企业管理制度汇编,结合公司的特点和管理要求制定本制度。 一基本原则:严格执行国家有关财政法规和财经纪律, 建立健全财 务管理制度,做好财务管理的基础工作,维护企业合法权益,并以企 业会计准则为核算基础,如实反映单位的财务状况和经营成果。 二实施策略:以提高经济效益为目的,以资金管理为中心,以预算 管理为手段,以成本管理、内部控制制度为重点,确保公司资金安全、 真实、完整,最终实现公司利

2、润最大化。 三适用范围:公司综合财务部,采购部,工程部(设计部)及所属 各项目部。第二部分:工程财务审批制度一基本流程:工程设计 ?工程预算 ?采购部 ?工程预算 ?开工报告 ?财务建项目(内部量) f (内部价)?项目开工H项目经理财务部采购部工程部根据预算制定材料采购大类,人工费大 类,机械使用费,其他费用等,财务据此建三级科目,满足核算要求。设计部根据要求设计图纸,工程预算根据图纸核算工程量(内 部成本预算),设计部出材料清单,预算设计会同采购做市场调研资 金预算并进行综合分析比对,最后作出工程内部成本预算,财务做资 金统筹。材料询价1. 参与询价人员:工程部(含设计部),采购部,参与部

3、门分别 做记录备查。2. 询价内容:检验报告,使用说明,含票与否价格,付款方式, 运费情况,供货期限,退换货情况,联系方式,售后保期及质保金等 事项。3. 供应商要求:厂家或总代理(品牌效应,售后服务),采购地 没有厂家或总代理的要找信誉好实力强的供应商; 询价应至少选择三 家不同品牌的供应商进行比较。4. 采购部负责建立材料台账(数据库),包括参与部门,人员, 工程项目,行价内容,市场,单价,数量,金额。建立供应商数据库, 作为今后询价参考。5. 询价应本着:设计部门以所需材料的型号花色规格为主,工程 部门以品牌和质量供货时间及样品等为主, 采购部门以价格及付款方式为主,同时各部门既要分工又

4、要相互协作, 作。以便更好地完成此项工人工费询价1. 工程部主任和项目经理确定人员需求;2. 询价内容包括:人工项目单价, 人员保险缴纳, 包工资质履历, 工程队技术力量, 设备配备情况, 施工要求(施工现场区域整齐划一, 标识警示,统一着装,禁止吸烟等),工期进度保证及付款方式比例, 发票获取情况,其他施工合同要求。 开工报告:1. 由项目经理牵头,会同采购部,工程部,财务部(预算)共同 出具开工报告。2. 内容包括:人员分工,工程进度,成本预算(含大宗材料采购 明细,明确哪些材料由公司统一采购,哪些材料可由项目部自行采 购),车辆保养,施工制度,意外保险(未给工人缴纳保险扣施工方 1000

5、0元),付款方式,施工周期,安全事故(如发生重大安全事故 扣施工方 50000-100000元)等。3. 开工报告一式四份:工程部(项目经理)、采购部、财务部各 一份,办公室一份备档。工程开工:1. 二次询价并签订采购合同:由采购部、财务部、工程部进行开 工前的材料二次询价; 根据预算列出的工程主要材料必须由公司统一 采购,并签订采购合同, 且每种材料都有独立合同并与人工费分开签 订;2. 材料采购:工程开工后项目经理将首批采购清单报财务部安排 款项,根据公司要求财务需要单独核算的材料必须单独填报。 预算中 列出需公司统一采购的材料项目部不得自行采购。二财务制度:、工程单据是工程项目的第一手财

6、务资料,规范工程单据是规 范工程财务制度的首要条件。 而规范的付款流程又是规范工程财务制 度的必要保障。所有单据必须用黑色碳素笔或钢笔书写。1. 大宗材料的采购: 与供货方签订规范的采购合同, 内容必须 包括:供货方的全称,明确的材料名称,规格,单价,付款 方式,运输情况,公章,签订日期,负责人身份证复印件, 联系方式。尽量要求对方出具增值税专用发票。2. 项目部的零星采购: 供货方为公司的出具的票据必须包括以 下内容:明确的材料名称, 收款单位公章,固定电话(手机); 供货方为个人的出具的票据必须包括以下内容: 明确的材料 名称,收款人签名(全名),固定电话(手机)。3. 人工费的结算: 开

7、工前要与包工头签订合同, 内容包括:工 人总人数,每人的身份证复印件, 工资表(每人签字摁手印), 包工头写的总收据, 加人需要续合同。 明确工人工资结算时 间,以便财务安排款项。4. 个人工程借款:借款人T部门领导T财务主任T分管副总T出纳大额个人工程借款以 10000元为限,均需提前 2 天通知财 务部,以便筹措现款;零星材料确需项目部采购的需按月份做 出计划,转财务部安排资金。外地个人借款需事后将本人借款单原件寄回公司作为附 件备查。、请款的流程:填写财务部制作的统一表格;请款超过10000 元的提前 2天通知财务,超过 50000元的提前 4 天通知财务, 超过 100000的提前 1

8、 周通知财务,以便财务提前计划安排款项, 没有按此日期做计划的付款日期按财务收到申请日期起顺延。1. 请款单必填项目包括 :付款项目,总价款,已付款金额,本 次付款金额,项目完成情况,是否有质保金,是否尾款(若 是需注意扣除质保金) ,收款单位名称或个人姓名 (收款单 位名称或个人姓名与签订合同人必须为同一人) ,收款人开 户银行及银行帐号。2. 所需资料有:合同复印件(已交回公司的合同只需标注合 同号),工程变更的需有甲方出具的认价表,收款票据;人 工费要有工资表(签字摁手印),包工头总收据,每人的身 份证复印件。3. 签字流程:收款人-经办人-项目经理-工程部主任-采 购员-预算员-工程会计-财务主任-分管副总-总经理4.表格工程人员工资的构成工龄工资+职务工资+资格证三,工程临时增项(量)的审批流程:首先项目部开具工程增 项(量)审批表,由甲方签字盖章认可,项目部据此向财务部申请款 项工程施工报名内部竞岗(工期,工资,方案,预算),长期驻省 外工作人员,工程部根据工程量用人。四,工程检查制度:每个工程不定期检查 2次,1次由分管副 总带队组织的内部检查,1次聘请专家的外部检查,发现问题现场处 理。五,其他 1,预算中地砖灯具开关面板要确保质量2,项目部不准坐支工程款,收支二条线六,奖惩制度:预算决算的差距越大奖励越多。项目部奖励:工程量在

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