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文档简介
1、责任倒查分析会篇一:责任倒查制度责任倒查制度为提高工作效率,确保公司健康、稳定、持续发展,对差 错问题的追究更明确,按照谁出错谁负责、谁主管谁负责的 原则,特制订本制度:一、指导思想1、一个人出现差错是难免的,但一个错误重复出现是不允 许的。2、主管要对所管辖的部门的一切问题所负责,下属犯错误 主管是要负责任的。3、差错率的高低直接影响到公司的形象,决定着公司的可 持续发展。二、责任倒查制是指在工作期间,主管是否领会到黄总的经营思路、经营 的理念、发展的方向、发展的目标,是否做到对下属员工培 训、管理,达到公司的要求,统一思想、统一方法、统一行 动。三、成立责任倒查小组倒查小组由黄总直接领导,
2、成员有黄副总、曾副总、涂经 理、周经理。四、倒查内容根据工作期间出现的问题进行分析其原因,依据事实来划 分责任。五、流程责任倒查后由行政人事部写出责任倒查报告,并交行政副 总审核,对问题责任人及所属部门的主管认定责任,并承担相应 责任。六、对责任人的处理1、对直接负有责任的人依据公司的员工管理规定给予 处理。2、对所属部门主管给予相应的处理。3、领导的部门月出错率在 20浓上者给予主管警告处分4、出错率在30%以上者给予主管戒免谈话。5、出错率在50%以上者给予主管撤职处理。6、出错率和年底主管奖金挂钩。广州天泽皮革行政人事部2011年4月20日篇二:隐患责任倒查制度隐患责任倒查制度第一章总则
3、第一条为认真贯彻落实上级有关隐患排查治理文件精神,及时排查、有效治理各类安全隐患,防止煤矿事故发生。公司结合矿井实际,牢固树立“隐患排查零盲区、隐患治理 零搁置”和“制造隐患有代价、排查隐患有奖励、整改隐患 有报酬、未改隐患严追责”的安全理念,积极推行班组联保 安全管理模式和隐患责任双倒查机制(隐患产生原因倒查和 隐患责任倒查),推动我矿隐患排查治理常态化、规范化、 制度化、程序化,特制定本制度。第二条隐患排查、治理和倒查坚持“全员参与零盲区、全程跟踪促整改、责任倒查严追责”原则。第三条 本制度适用于本矿各部室室、区队。第二章组织领导与职责第四条成立隐患倒查领导小组,负责矿隐患排查与整改 工作
4、的监督和管理。组长:副组长:成员:办公室设在安全管理部,由安全管理部部室长兼任办公室主 任。具体负责隐患排查、治理、倒查和奖惩工作的组织协调 工作;对隐患排查、整改、验收销号工作进行登记建档。第五条隐患倒查领导小组负责组织开展安全生产隐患排 查治理工作;定期召开隐患排查分析会和隐患治理总结会; 组织相关部门制定隐患整改方案、专项措施和应急预案;对隐患整改过程进行全程管控;对隐患产生的原因和隐患责任进行倒查,追究相关部门及个人的责任。第三章隐患排查第六条 矿井隐患排查治理工作由班排查、日排查、周排查 和上级部门检查组成。1. 班排查:由带班领导和值班领导组织人员每班开展一次 井上、下安全隐患排查
5、。重点排查现场“三违”情况等。2. 日排查:入井干部(部室、队长、跟班安全生产管理人 员)对矿进行全面排查隐患,由安全管理部汇总落实,每人 一档,月底考核。重点排查瓦斯、水害防治、顶板治理等措 施落实情况等。3. 周排查:每周一由主管安全副矿长负责组织对井下进行 一次全面检查,对所查隐患,在安全例会上进行落实。重点 排查各项安全措施落实情况。4. 上级部门检查:上级部门检查包括安全大检查、专项检查、执法检查和日常督查等,检查隐患由安全管理部汇总 上报隐患倒查领导小组。第四章隐患治理与验收第七条 隐患治理坚持“分级负责、责任落实”原则。1、对影响安全生产的隐患, 现场能够解决的立即整改到位, 由
6、现场管理人员验收,并出具证明,解决报酬。2、对必须立即处理的隐患,必须停止生产,将隐患排除后 方可生产,确保工人生命安全。3、重大安全生产隐患治理方案经矿长审批后实施。重大安 全生产隐患实行分级监控,重大隐患必须指定领导人挂牌督 办。明确矿领导、专业部门、生产区队、班组四级监控责任 人及其职责,制定监控程序和监控办法,进行跟踪落实。第八条 隐患验收由安全管理部牵头组织,坚持“谁验收、 谁签字、谁负责”原则,严格验收销号。第九条 安全管理部要对收集筛选出的隐患分类登记,建 立隐患排查治理档案,实行动态管理,做到排查一项、治理 一项、验收一项、销号一项,形成闭合管理,避免遗漏。第五章隐患责任倒查第
7、十条隐患倒查范围1、隐患未按期整改的和无整改合格的责任人和原因。2、未认真履行职责和无严格按照煤矿安全规程及作业 规程作业人为导致产生、存在的隐患、重大隐患责任人。3、重大隐患漏查的责任人和原因。4、上级查出的而下一级没有查出的隐患的责任人和原因。5、对隐患整改验收不严格导致隐患重复出现的责任人。6、对危险源辨识不到位,无采取措施致使其转变为隐患的 责任人和原因。7、对一时难以治理的潜在隐患,没有进行论证和制定整改 计划、措施及应急预案的责任人。第十一条责任倒查程序1、安全管理部每天对所查隐患由部室长组织对其责任人和 原因进行分析追究,并填写隐患整改方案和责任追究处罚通 知书,并报安全矿长签批
8、后执行。2、对矿井自查隐患由安全矿长组织安全管理部牵头对其隐 患责任人和原因进行分析追究并编写隐患整改方案和责任 追究处罚通知书,并报矿长签批后执行。3、对上级检查所查隐患由矿长组织倒查领导组参加,由安 全管理部牵头对其责任人和原因进行分析追究,并填写隐患 整改方案和责任追究罚款通知书,由组长签字后执行。4、对隐患不按期整改的责任人由安全管理部通报处罚。第十二条隐患倒查期限1、对因违章生成的隐患,立即追究。2、对未按时整改的,永久追究。3、对自查造成的隐患一般为 2个检查周期。4、对上级检查隐患为 1个检查周期。第十三条 责任倒查追究:对规定的隐患责任人进行倒查 追究。在排查、整改、验收中存在
9、问题的原因,对人为原因 的要追究责任人的责任。1、对当班查出隐患,当班带班领导负领导责任,现场主管 队长和跟班安全管理人员负现场监管责任,最后追究岗位操 作人员责任,层层责任追究,相互监督,相互制约。2、带班领导查出的安全隐患追究现场主管队长和跟班安全 管理人员的现场监管责任,最后追究岗位操作人员责任。3、现场主管队长和跟班安全管理人员查出的隐患追究岗位 操作人员责任。4、上级查出的隐患而矿上或下级没有查出的隐患除按 第五条执行外追究系统管理负责人和管理部室的责任。5、作业规程和安全技术措施制定有漏洞,追究其编制和审批者的责任。6、安全管理人员后者查出前者没有查出的隐患,追究前者 的责任。7、
10、对隐患整改没有按期完成或无按标准完成的,根据原因 追究整改责任人(包括资金、措施等责任人)的责任。8、对不及时验收或验收不负责任的,追究验收责任人 篇三:隐患责任倒查制度隐患责任倒查制度编制:审核:审批:山东成达新能源科技有限公司2015年12月隐患责任倒查制度第一章总则第一条 为认真贯彻落实上级有关隐患排查治理文件精 神,及时排查、有效治理各类安全隐患 ,防止公司事故发生。 公司结合车间实际,牢固树立“隐患排查零盲区、隐患治理 零搁置”和“制造隐患有代价、排查隐患有奖励、整改隐患 有报酬、未改隐患严追责”的安全理念,积极推行班组联保 安全管理模式和隐患责任双倒查机制(隐患产生原因倒查和 隐患
11、责任倒查),推动我公司隐患排查治理常态化、规范化、 制度化、程序化,特制定本制度。第二条隐患排查、治理和倒查坚持“全员参与零盲区、全程跟踪促整改、责任倒查严追责”原则。第三条 本制度适用于本公司各部门、车间。第二章组织领导与职责第四条成立隐患倒查领导小组,负责矿隐患排查与整改 工作的监督和管理。组长:王占全副组长:于春刘培贞成员:安营、王勇、耿磊、陈明、贾广东、张铸刚、刘洪堂、刘伟堂、卞桂琴办公室设在安全部,安全部具体负责隐患排查、治理、倒查 和奖惩工作的组织协调工作;对隐患排查、整改、验收销号 工作进行登记建档。第五条隐患倒查领导小组负责组织开展安全生产隐患排 查治理工作;定期召开隐患排查分
12、析会和隐患治理总结会; 组织相关部门制定隐患整改方案、专项措施和应急预案;对 隐患整改过程进行全程管控;对隐患产生的原因和隐患责任 进行倒查,追究相关部门及个人的责任。第三章隐患排查第六条 车间隐患排查治理工作由班排查、日排查、周排查 和上级部门检查组成。1. 班排查:由带班领导和值班领导组织人员每天开展安全隐患排查。重点排查现场“三违”情况等。2. 日排查:车间领导(主任、副主任、安全管理人员)对 车间进行全面排查隐患,重点排查跑冒滴漏、设备及安全设 施的运行情况等。3. 周排查:每周三由生产副总负责组织对厂区进行一次全 面检查,对所查隐患,在安全例会上进行落实。重点排查各 项安全措施落实情
13、况。4. 上级部门检查:上级部门检查包括安全大检查、专项检查、执法检查和日常督查等,检查隐患由安全部汇总上报隐 患倒查领导小组。第四章隐患治理与验收第七条 隐患治理坚持“分级负责、责任落实”原则。1、对影响安全生产的隐患, 现场能够解决的立即整改到位, 由现场管理人员验收,并出具证明,解决报酬。2、对必须立即处理的隐患,必须停止生产,将隐患排除后 方可生产,确保工人生命安全。3、重大安全生产隐患治理方案经生产总经理审批后实施。 重大安全生产隐患实行分级监控,重大隐患必须指定领导人 挂牌督办。明确公司领导、专业部门、生产车间、班组四级 监控责任人及其职责,制定监控程序和监控办法,进行跟踪 落实。
14、第八条 隐患验收由安全部牵头组织,坚持“谁验收、谁 签字、谁负责”原则,严格验收销号。第九条 安全部要对收集筛选出的隐患分类登记,建立隐 患排查治理档案,实行动态管理,做到排查一项、治理一项、 验收一项、销号一项,形成闭合管理,避免遗漏。第五章隐患责任倒查第十条隐患倒查范围1、隐患未按期整改的和无整改合格的责任人和原因。2、未认真履行职责和无严格按照公司安全规程及作业 规程作业人为导致产生、存在的隐患、重大隐患责任人。3、重大隐患漏查的责任人和原因。4、上级查出的而下一级没有查出的隐患的责任人和原因。5、对隐患整改验收不严格导致隐患重复出现的责任人。6、对危险源辨识不到位,无采取措施致使其转变为隐患的 责任人和原因。7、对一时难以治理的潜在隐患,没有进行论证和制定整改 计划、措施及应急预案的责任人。第十一条责任倒查程序1、安全部每天对所查隐患由部长组织对其责任人和原因进 行分析追究,并填写隐患整改通知单和
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