煤矿双重预防信息系统管理制度_第1页
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文档简介

1、精选范本煤矿双重预防信息系统管理规定根据关于全省煤矿双重预防机制建设情况的通报(鲁煤监政法函20185号)要求,为进一步规范安全信息运行 管理,有效利用双防信息系统,保证风险管控措施的有效运 行以及各类隐患的闭合管理,推动双重预防机制建设工作, 提高安全管理水平,杜绝各类安全生产事故,促进矿井安全 发展,结合我矿双重预防机制建设实际情况,特制定本规定。一、加强组织领导。为加强双防信息系统的运行管理,成立以矿长为组长, 各副矿长为副组长,各专业副总工程师、各科室负责人为成 员的双防信息系统运行管理领导小组,领导小组办公室设在 安全科,王琳任办公室主任,负责双防信息系统的运行的协 调管理工作。二、

2、双防信息系统的运行管理(一)系统数据录入1、基础数据管理:系统中的岗位、作业活动、危险源、风险点、风险清单以及风险的关联工作由领导小组办公室总 体协调,各专业组根据我矿生产布局的变化情况进行补充完 善。(二)1+4专项辨识1、风险点的补充完善工作由领导小组办公室根据井上 下变化情况实时进行协调,各专业组根据办公室要求,及时 兀善。2、 年度风险辨识及风险清单完善:每年10月份,由矿 长组织,各专业组由分管矿长负责根据下一年度生产计划安 排情况,对精选范本下一年度的风险清单进行修改完善,修改完善后由各专业负责人进行审核,制定重大风险管控方案并对重大 风险清单进行上报。如果生产计划发生变化,由分管

3、矿长组 织各专业组对年度风险辨识及风险清单进行补充完善。3、专项辨识(1)新水平、新采(盘)区、新工作面设计前的专项 辨识;由总工程师组织,生产技术科牵头对新工作面设计前 进行专项辨识,重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存 在的安全风险;补充完善重大安全风险清单并制定相应管控 措施;辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。专项辨识报告 由生产技术科上传到管理系统。(2)生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害 因素等发生重大变化时的专项辨识;由各专业分管矿长组 织,分管科室牵头进行专项辨识,重点辨识作业环境、生产 过程、重大灾害因素和设施设备

4、运行等方面存在的安全风 险;补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;辨 识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规 程。专项辨识报告由分管科室上传到管理系统。(3)启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带和石门 揭煤等高危险作业实施前,新技术、新材料试验或推广应用 前,连续停工停产1个月以上的煤矿在复工复产前的专项辨 识。精选范本其中,启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带和石门 揭煤等高危险作业的专项辨识,由总工程师组织,通防科牵 头进行辨识;新技术、新材料试验或推广应用前,由各专业 分管矿长组织,分管科室牵头进行专项辨识;连续停工停产1个月以上的煤矿在复工复产前,由总工程师组织,

5、生产技 术科牵头进行辨识。重点辨识作业环境、工程技术、设备设 施、现场操作等方面存在的安全风险,补充完善重大安全风 险清单并制定相应的管控措施;辨识评估结果作为编制安全 技术措施依据。专项辨识报告由分管科室上传到管理系统。(4)本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐 患,或所在省份煤矿发生重特大事故后。由矿长组织分管负 责人和业务科室进行专项辨识, 识别安全风险辨识结果及管 控措施是否存在漏洞、 盲区;补充完善重大安全风险清单并 制定相应的管控措施;辨识评估结果用于指导修订完善设计 方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。专 项辨识报告由领导小组办公室上传到管理系统。4、3+1风

6、险管控(1)月度检查:矿长每月组织对重大安全风险管控措 施落实情况和管控效果进行一次检查分析,针对管控过程中 出现的问题调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险辨识评估结果,布置月度安全风险管控重点,明确责任分工各专业由分管科室负责分析本专业月度重点风险的管控情 况及下月管控重点形成分析报告报月度分析会,领导小组办 公室根据月度分析会精选范本的情况,形成月度风险管控分析报告, 并上传到系统。(2)旬检查:各专业分管矿长每旬组织对分管范围内 月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,检查管 控措施落实情况,改进完善管控措施。各专业科室负责将本 专业每旬的风险管控情况形成分析报告,经分管矿长

7、审查后 上传到系统。(3)现场检查:按照煤矿领导带班下井及安全监督 检查规定,执行煤矿领导带班制度,跟踪重大安全风险管 控措施落实情况,发现问题及时整改。由各带班领导将带班 检查情况上传到系统。(三)隐患排查治理1、隐患信息录入(1)上级检查信息录入:由对口接待科室将上级检查 出的隐患录入系统,并明确责任人及整改期限。(2)管理干部下井信息录入:科室、区队管理人员下 井检查出的隐患现场未能立即整改完毕的必须填写安全信 息汇报卡,并明确责任人及整改期限,交信息站录入系统。(3)矿领导带班检查:由各带班人员下井检查出的隐 患现场未能立即整改的必须填写安全信息汇报卡,并明确责 任人及整改期限,交信息

8、站录入系统。(4)矿井安全大检查:由安全科将每次检查出的隐患 录入系统,并明确责任人及整改期限。(5)安全生产标准化检查:由生产技术科负责将每次 检查出的隐患录入系统,并明确责任人及整改期限。(6)专业科室日常检查:由各专业科室负责将每次检 查出精选范本的隐患录入系统,并明确责任人及整改期限。(7)3+1检查:月度安全大检查由矿长组织,安全科牵头并将每次检查 出的隐患录入系统,并明确责任人及整改期限。各专业每旬检查由分管矿长组织,分管科室牵头进行隐 患排查,并将每次检查出的隐患录入系统,并明确责任人及 整改期限。2、隐患闭环管理:录入系统的各条隐患会通过系统自动传达至各责任单 位,各单位管理人

9、员,尤其是各科室及各生产及辅助区队管 理人员,必须每日登入各自账户,查看本单位需要落实整改 的隐患,并在限定期限内认真组织整改,整改完成后填写隐 患整改反馈表,利用双防信息系统录入整改措施,及时向验 收人提交隐患整改反馈表申请复查验收。经验收人验收通过 后,责任单位把该隐患整改反馈表交至信息站。3、安全隐患的复查验收验收人接到复查验收申请后,要及时对该隐患进行复查 验收,验收合格后在双防信息系统中闭合该隐患并在隐患整 改反馈表上签字确认。验收不合格的在双防信息系统中选择 复查不通过,隐患责任单位需进一步落实治理措施,及时按 要求进行整改。4、上级单位查出隐患的反馈。上级单位查出的问题整改完成后

10、,由迎检牵头单位负责 编写整精选范本改情况报告,并报送至上级检查单位。5、隐患排查治理计划(1)年度隐患排查治理计划、月度隐患排查治理计划 及方案由安全科负责制定并报矿领导审查后上传系统。(2)旬隐患排查由分管矿领导组织,分管科室牵头制 定并报矿领导审查后上传系统。三、其他要求1、安全科信息站负责整改通知单和隐患整改反馈表的 收集、存档。2、管理人员要经常深入井下巡查各重点工程和薄弱环 节,认真排查现场隐患,能立即整改处理的隐患要盯靠现场解决处理,不能立即整改的隐患要提出切实可行的整改措 施,保证现场隐患及时消除。3、管理人员升井后要按照要求认真填写安全信息汇报 卡,安全科将不定期对管理人员排查现场隐患及填卡情况进 行检查,并对现场隐患排查和填写安全信息汇报卡不认真的 管理人员进行处罚。4、各单位要及时整改并闭合管理现场隐患,充分利用 双防信息系统,及时录入相关信息,5、因个人工作不认真造成安全信息管理任一环节

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