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文档简介

1、审首次会议发言 (精选多篇 )第一篇:审首次会议发言容首次会议发言容尊敬的各位领导、老师、各位同事:大家好!一、根据公司年度重点工作计划安排,于 11 月 21 日-11 月 23 日,共 3 天时间,对公司依据 gb/t19001-2014 标准、 gb/t24001-2014 标准、 gb/t28001-2014 标准、 gb/50430-2014 、公司整合管理体系文 件、相关法律法规、集团公司管控体系文件进行部审核。二、本次审核组共分为两组:1 组:曹倩倩(小组长)、王荣2 组:付双英(小组长)、新斌、佟亮三、本次审核目的:评价整合管理体系的有效性、符合性,以及 通过审核充分发现现有管

2、理体系缺失或可改进的部分。本次审核依据: gb/t19001-2014 标准、 gb/t24001-2014 标准、 gb/t28001-2014 标准、 gb/t50430-2014 、公司整合管理体系文件、相 关法律法规、集团公司管控体系文件。本次审核围:本公司 2014 年度铁路养护工程机械化施工所涉及的 所有部门及活动,包括公司领导、综合部、市场营销部、技术设备部、生产调度指挥中心、项目部、安全质量管理部、财务部的各项决 策、管理及执行过程。本次审核方法:a. 具体的审核方法包括:与被审核部门、岗位人员交谈 观察被审核部门、岗位人员的作业过程 查阅相关的文件资料和记录对已完成的管理活进

3、行验证b. 本次审核采取抽样的方法 样本包括:人员、文件资料及有关记录等; 审核员会公正地抽取具有代表性的样本,并在审核过程中根据 具体情况,针对审核发现适当扩大样本量,以证明审核发现是偶然的 还是普遍的。需要说明的: 审核是一个抽样调查活动,因此,审核结论是根据抽样中的审核 发现作出的,这是抽样审核的局限性所在;抽样审核结果不是很好的 地方,不代表同样的其他地方也做得不好,这是抽样审核对受审核部 门存在的风险性;同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好,这是抽样方法对审核方的局限性所在,希望大家能谅解并接受。四、介绍审核计划并确认1、确认审核计划已经提前发给大家,如果有审核时间需要微调的

4、 部门请提前予以提出。2、希望各被审核部门妥善安排好工作,保证审核的顺利进行。五、介绍有关审核活动的相关规定1、关于不符合项不符合项的分类严重不符合项:严重不满足规定的要求, 可能导致体系的失效、或导致对过程控制能力的严重降低或丧失、或 可能导致顾客或社会的严重不满意的客观事实。一般不符合项: 轻微不满足规定的要求,不会导致质量体系的失效、不会导致对过程 控制能力的严重降低或丧失、不会导致顾客或社会的不满意的客观事 实。不符合项的形成:将在总结会前以书面的方式形成“不符合项 报告”。明确不符合项确认人员(管理代表、还是部门负责人或陪同 人员)。我的发言完毕,请书记对审工作开展做指示。请老师补充

5、发言第二篇:审首次会议发言稿审首次会议发言稿(本)各位领导 , 同事:大家好!2014 年第两次审首次会议现在开始首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使 得审活动按计划如期开展下面我介绍一下审核组的成员 :接下来 ; 我代表审核组确认一下审核的目的 , 围和依据 .审核目的 : 评价公司同有的质量管理体系是否符合 iso9001:2014 标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措 施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件审核的围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的 部门和场所审核的依据共四个方面:1.iso9001:2014 标准的要求2.

6、 公司现有的质量管理体系文件3. 相关的法律,法规和行业标准4. 客户的合同或特殊要求下面,我介绍一下审核的方法: 审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文 件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险所以,审 核组和审核员只对自己所抽取的样本负责希望大家能够理解抱着 有则改之,无则加免 " 的心态接受所形成的审核发现的结果接下来,我介绍一下不符合的分级: 根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类: 严重不符合一般不符合观察项严重不符合 : 系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导 致使用都有威胁到生命或财产

7、安全的一般不符合 :偶然的.孤立的片面的 .不会造成严惩影响的观察项(潜在不符合) : 缺乏足够的证据有发展成不符合的趋 势下面,我说一下末次会议的时间请领导讲话审核正式开始审首末次会议发言模版 (iso9001 例)时间: 2014-7-9 来源:飞浏览: 514最近,有些朋友打问我,首次会议都开些什么容,要我出个讲稿 参考。于是粗略整理一下,传个样本上来,供大家参考。首次会议容各位领导:大家好一、根据公司的计划,将于 _月_日至_月_日用 _天、共 的时间对公司依据 iso900_ 标准所建立的质量管理体系进行部审核。二、介绍审核组人员:a: 某某,担任本次组长;b 某某,组员;c 某某,

8、组员。三、介绍审核的目的、依据、围及方法1、审核目的:确认公司质量管理体系与审核依据的符合性,迎接 第三方的监督审核。2、审核依据: iso900_ 标准;质量管理体系文件;客户要求(包 括合同中的要求及其他书面和口头要求)等。3、审核围:本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。4、审核方法:a. 具体的审核方法包括: 与被审核部门、岗位人员交谈 观察被审核部门、岗位人员的作业过程 查阅相关的文件资料和记录对已完成质量活动的验证b. 本次审核操去抽样的方法 样本包括:人员、设备、产品、文件资料及有关记录等; 审核员会公正地抽取具有代表性的样本,并在审核过程中根据 具体情况针对审核发现适当扩大

9、样本量,以证明审核发现是偶然的还 是普遍的。5、需要说明的是审核审核是一个抽样调查活动,因此,审核结论 是根据抽样中的审核发现作出的,这是抽样审核的局限性所在;抽样 审核结果不是很好的地方,不代表同样的其他地方也做得不好,这是 抽样审核对受审核部门存在的风险性;同样抽样很好的地方也不代表 就 100%做的很好,这是抽样方法对审核方的局限性所在。希望大家能 谅解并接受。四、介绍审核计划并确认 1、确认审核计划已经提前发给大家,如果有审核时间需要微调的 部门请现在提出来2、希望各被审核部门妥善安排好工作,保证审核的顺利进行。五、介绍有关审核活动的相关规定 1、关于不符合项不符合项的分类严重不符合项

10、:严重不满足规定的要求,可能导致质量体系 的失效、或导致对过程控制能力的严重降低或丧失、或可能导致顾客 或社会的严重不满意的客观事实。一般不符合项:轻微不满足规 定的要求,不会导致质量体系的失效、不会导致对过程控制能力的严 重降低或丧失、不会导致顾客或社会的不满意的客观事实。不符合 项的形成:将在总结会前以书面的方式形成“不符合项报告”。明确 不符合项确认人员(管理代表、还是部门负责人或陪同人员)。十、请被审核方介绍主要部门负责人,并征询对上述介绍是否还 有不明确而需进一步澄清的问题。末次会议一、感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配 合,使本次审核能够按计划的安排如期进行并顺利

11、完成。二、重申审核目的、依据,通报经界定确认后的审核围,简要回 顾审核的方法。三、重申审核是抽样调查活动 1、通过对公司质量体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的 抽样调查结果,对与 iso900 标准的符合性及保证产品满足规定要求的 能力进行证实;2、我们在 _天的审核过程中,发现绝大多数的样本符合规定的要 求,但同时也发现有一些不符合之处。但应明确,发现不符合项较多 的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题;而不符合项较少, 特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很 好,这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或没有不符 合项。因为:有些部门在质量体系审核中承

12、担的职能较多,而有些 部门在质量体系审核中承担的职能较少;审核过程中在涉及体系要 素较多的部门抽取的样本较多,而在涉及体系要素较少的部门抽取的 样本较少。因此,希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一部 改进,完善质量体系的契机,而不是追究某些部门或人员的依据。四、肯定被审核方在管理工作上的成绩五、报告不符合项及对体系运行情况的评价1、审核组长宣读不符合项及其性质; 2、说明除上述不符合项,被审核方目前的质量体系中仍可能存在 着其它不符合。3、征询被审核方对不符合项报告及对体系运行情况评价的意见。4、给出整改期限六、领导发言第三篇:在首次审会议的讲话在后勤集团首次审会议的讲话 晓东各位:集团

13、这次审以 iso9001 质量管理体系和 iso22014 食品安全管理体 系规标准和管理体系手册文件为依据,全面审核管理体系活动运行过 程和结果是否符合体系规,验证两个管理体系运行的有效性,并为两 个管理体系的持续改进提供依据,同时是评价质量管理体系和食品安 全管理体系的符合性、有效性以及评价师生满意度的一项重要举措, 也是贯标过程的一项规定动作。审的围是集团所属各中心和机关各部 门,时间大约一周左右。大家知道 iso9001 和 iso22014 是一个良好的自我控制、自我约 束、自我完善的科学管理体系,其中审环节的质量直接关系到体系运 行质量和成败,审的重要性不言而喻的。审过程就象是对一

14、个组织的体检一样,及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞,做到防患于未然。如果我们能够充分发挥和提高部审核的作用,就能长久的、比较全面的为质量管理体系的改进提供着眼点,弥补外部审核的 不足,实现集团质量管理水平的提高和服务质量的持续改进。iso9001 和 iso22014 工作始于管理、终于管理,审必须始终以 “促进质量管理水平的提高”为根本出发点。因此,审中我们应注重 以下六个方面:一、我们定要把审工作提高到一个新的高度来认识,要认识到 质量是集团生存和发展的保证,我们要适应学校发展和师生生活的需要,就必须把努力提高管理质量和服务质量工作做得更加深入、 更加细致。本次审是集团的第一次

15、审,也是外审前的一次预演,也是 一次大练兵。希望各中心、各部门和各级人员高度重视,尤其是希望 各位审员和各中心负责人认真重视;我们要通过审,及时了解体系运 行中存在的问题,使质量管理体系与时俱进,保证质量管理体系和食 品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。二、希望各中心、各部门在这次审过程中,主要管理人员和审员 要加强学习,深入理解质量手册文件涵和实质,保证审工作顺利进 行。同时,要端正态度,虚心求教,实施 iso9001 质量管 理和 iso22014 食品安全管理体系审工作,对于后勤集团的各位来说,还是 第一次,这就要求我们全体工作人员,在咨询专家的指导下,坚持不 懂就多学、不懂就多问、

16、不懂就多听的态度,千万不要不懂装懂,不 会装会,要熟悉质量手册文件,要真正进入工作状态,从而促进今后 集团体系运行更加良好。三、要求各审员对各自负责的工作重视起来,以充分的足够的依 据支持部审核结论,对所有要素都要审到、审全,防止遗漏;审员要 坚持原则,提高审核技巧。由于面临的是自己的领导、熟悉的同事, 如果审员对发现的问题不敢言、不敢管,或者采取走过场的态度,只 是发现一些皮毛和一些细小的问题,或者没有真正的审透、审全所有 要素,那么我们的审工作就会流于形式,审工作也就失去了它本身的 意义。审员在审核时要善于观察、会抓重点和线索,在审核中,受审 核方,也就是各中心的组织管理、工作纪律、环境布

17、置、人员的精神 面貌、语言表达准确程度、记录出示时间的长短、与质量管理体系 无关的人员的关注程度、受审核方领导对质量管理体系的了解程度等 都将成为审核的客观依据,从这个方面来看,审员的工作态度和工作 质量至关重要。四、各级领导要积极配合、全力支持审工作。在审过程中,各中 心负责人要参与并陪同审核,及时与审员沟通,随时了解本中心存在 的问题。对审核时发现的不合格项,各中心负责人及相关责任人要及 时查明原因,重点予以纠正。由于是第一次审,各中心都可能会收到 大量的不合格项通知书,对于这一点我们要采取理性的、积极的态度 来等待,审结束后,及时对照问题,采取预防措施和纠正措施,实现 自我纠正和完善,这

18、样才会使审工作落到实处,才会发挥审工作应有 的效用,才能更好地提高集团的质量管理水平和服务水平。五、要注意把平时的各个环节控制好,要把管理工作和质量管理 体系、食品安全管理体系有机结合起来,不要做成两极脱节,也不要 为了审核而审核。 iso9001 质量管理体系和 iso22014 食品安全管理体 系以后怎么去做,通过本次审要更进一步思考和研讨,要总结审过程 中存在的问题,找出不足。希望各中心、各部门利用这次审,认真总 结并积累经验,保证集团今后体系运行良好;努力做到日常管理和体 系规融为一体,希望各单位认真配合好这次部审核。六、加强联系,保持信息渠道的畅通和有效,在审过程中,如果 发现问题,

19、各受审核单位负责人、审员要及时和集团办公室保持联 系,及时协商沟通有关情况,保证审工作顺利开展。同志们,实施 iso9001 质量管理和 iso22014 食品安全管理体系审 工作,是我们当前的一项重要工作,目前,正逢暑假,天气也比较炎 热,希望各中心、各部门和全体审员积极行动起来,克服困难,以高 度负责的精神和卓有成效的工作,全面完成目标任务,为进一步促进 后勤集团发展做出积极贡献!最后感谢国经兆维认证咨询中心咨询专家的辛勤工作,祝后勤集 团首次审工作圆满成功!谢谢大家!第四篇:在首次审会议的讲话这次审以 iso9001 质量管理体系 iso14001 环境管理体系标准和管 理体系手册文件为

20、依据,全面审核管理体系活动运行过程和结果是否 符合体系规,验证两个管理体系运行的有效性,并为两个管理体系的 持续改进提供依据,同时是评价质量管理体系和环境管理体系的符合 性、有效性以重要举措,也是贯标过程的一项规定动作。审的围是 iso9001 :2014iso14001 :2014 标准所要求的各过程及涉及的公司各部 门和管理层审过程就象是对一个组织的体检一样,及时发现问题、及 时解决问题、及时堵住管理漏洞,做到防患于未然。如果我们能够充 分发挥和提高部审核的作用,就能长久的、比较全面的为质量管理体 系的改进提供着眼点,弥补外部审核的不足,实现公司质量管理水平 的提高和服务质量的持续改进。也

21、是外审前的一次演练。我们要通过 审,及时了解体系运行中存在的问题,使质量管理体系与时俱进,保 证质量管理体系和环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。本次审采取办公室文件审核和现场抽样取证两种方式同时进行、 在审过程中,各部门负责人要参与并陪同审核,及时与审员沟通,随 时了解本部门存在的问题。对审核时发现的不合格项,各部门负责人及相关责任人要及时查明原因,重点予以纠正。在收到不合格通知书 后,及时对照问题,采取预防措施和纠正措施,实现自我纠正和完 善,这样才会使审工作落到实处, 各部门利用这次审,认真总结并积累经验,保证今后体系运行良 好;努力做到日常管理和体系规融为一体,希望各单位认真配合好这

22、 次部审核。审员的工作不是找毛病,而是要寻找符合性的证据。 第五篇:审首次会议讲话稿审首次会议讲话 在这金秋九月,我们又迎来了一年一度的质量管理体系部审核工 作,我谨代表宿迁分院的全体干部职工,对分院的各位专家的到来表 示欢迎,让我们抱以热烈的掌声。下面我隆重介绍一下评审组的成员 : 本次审工作是与的兄弟分院进行互审,不仅可以加强与兄弟分院 的感情交流,同时对我们来说也是一次学习机会。所以,我们一定要 以最大的热情,尽最大的努力,配 (容来源: )合评审组做好审工作我们这次审是以质量标准,质量手册以及相关质量管理体系 文件为依据,全面审核质量管理体系活动中运行过程和结果是否符合 体系规,对发现的问题是否及时采取预防纠正措施,确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。审的围是质量管理体系文件标准中所 实际的全部要素。质量体系是一个良好的自我控制体系,其中审程序直接关系到了 质量体系运行的成败,所以,审工作显的尤为重要。我们通过审发现 特种设备制造、安装、维修过程中出现的问题,并及时采取措施解决 问题,堵塞管理上出现的漏洞,进一步增强分院质量意识、责任意识 和风险意识,确保检 1验质量持续改进。所以,为了配合评审组顺利开展工作,我对大 家有几点要求:一、各部门要提高认识,

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