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文档简介

1、表单编号:HS-QR-19(A/0)1/13审审核核检检查查表表(20082008版版)使使 用用 说说 明明 为为保保证证我我公公司司的的审审核核工工作作质质量量,满满足足标标准准的的要要求求,确确保保我我公公司司审审核核的的权权威威性性,现现就就2000版版审审核核检检查查表表使使用用方方面面的的有有关关事事宜宜与与各各部部审审核核员员沟沟通通如如下下:1.审核组长负责按照一定的逻辑思路分配审核检查工作,并负责对全部审核检查表进行复核,复核无误后方可提交;2.内审员在审核过程中应非常注重客观证据的收集,客观证据一般采用抽样审核的方式进行收集;3.审核检查表应填写完整,审核结果符合标准中相应

2、条款要求的,应将可用以证明其符合性的客观证据填写至“客观证据”栏中,并在“判定”栏中的Y栏表示可接受的打;不符合的也要将相关情况填写至“客观证据”栏中,并在“判定”栏中的N栏打;对于被删减的标准要求,在“判定”栏中的“N/A”栏打表示不适用;4.审核检查表中的“客观证据”栏可填写所抽样的文件名称、编号、记录名称、编号(注意抽查记录时通常应记下流水号或日期,否则不宜作为客观证据)、设备名称、编号、状态、检测设备校准日期及有效期、校准合格证编号、所询问或抽查的人员姓名 (或员工号)等具有可追溯性的客观证据,收集上述客观证据时注意适当的抽样数量;5.由于审核检查表是审核员在现场审核时所填写的工作笔录

3、,因此可不考究句子的完整性,只需将具有可追溯性的客观证据填写至 表中即可。感谢各部负责人、任务协调者、内审员的辛勤工作!此致!HC-QM-RD-36/A表单编号:HS-QR-19(A/0)2/13条条款款审审 查查 要要 点点符符合合/ /不不符符合合证证据据说说明明判判定定Y YN NN/AN/A4.14.1总总要要求求1.是否规定按标准要求建立了QMS,形成文件,实施、保持并持续改进?2.是否识别QMS所需过程及其应用,并确定其顺序和相互作用,以及确定相应的准则和方法?3.是否确保可以获得必要的资源和信息?4.是否监视、测量和分析这些过程,并按标准进行管理?5.是否实施必要的措施,以实现相

4、应的结果和持续改进?6.是否识别外包过程及相应控制?注:上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。4.2.14.2.1总总则则1.是否规定QMS文件包括的内容(形成文件的方针,目标;质量手册;要求成文的程序;所需的文件;记录)?注:1.本标准出现“形成文件和程序”之处,即要求建立该程序,形成文件,并加以实施和保持。2.不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于:a)组织的规模和活动的类型;b)过程及其相互作用的复杂程度c)人员的能力3.文件可采用任何形式或类型的媒体。4.2.24.2.2质质量量手手册册1.是否编制并保持质量手册?a.是否包括质量管

5、理体系的范围(删减及其合理性)?b.是否有形成文件的程序或引用? c.是否对质量管理体系包含的过程之间的相互作用进行了描述?4.2.34.2.3文文件件控控制制1.是否要控制QMS要求的文件,并有文件化的控制程序?表单编号:HS-QR-19(A/0)3/13条条款款审审 查查 要要 点点符符合合/ /不不符符合合证证据据说说明明判判定定Y YN NN/AN/A2.文件的控制是否确保:a.文件发布前得到授权人审批?b.必要时对文件进行评审、更新并再次批准?c.确保文件的更改和现行修订状态得到识别?d.确保在使用处可获得适用文件的版本?e.确保文件清晰,易于识别?f.对外来文件规定识别、控制分发的

6、方法?g.对作废文件规定处理方法或标识方法?4.2.44.2.4记记录录控控制制1.是否有文件化的记录控制程序?2.是否规定建立并保存记录,以提供符合要求和QMS有效运行的证据?3.是否规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制?4.记录应保持清晰、易于识别和检索?5.15.1管管理理承承诺诺1.对最高管理者的管理承诺是否提出了要求?2. 是否要求最高管理者: a.向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性? b.制定质量方针? c.确保质量目标的制定? d.进行管理评审? e.确保资源的获得? 5.25.2以以顾顾客客为为关关注注焦焦点点1.对最高管理者应以增强顾客满意为目的是否

7、提出了要求?4.2.34.2.3文文件件控控制制表单编号:HS-QR-19(A/0)4/13条条款款审审 查查 要要 点点符符合合/ /不不符符合合证证据据说说明明判判定定Y YN NN/AN/A5.35.3质质量量方方针针a.质量方针是否与组织的宗旨相适应?b.质量方针是否包括对满足要求和持续改进的承诺?c.是否提供制定和评审质量目标的框架? d.是否要求在组织内沟通和理解?e.是否明确要在持续适宜性方面得到评审?5.4.15.4.1质质量量目目标标1.是否在各相关职能和层次上建立质量目标?2.质量目标是否包括满足产品要求的内容?3.质量目标是否可测量?4.质量目标是否与质量方针一致?5.4

8、.25.4.2质质量量管管理理体体系系策策划划a.是否提出最高管理者应确保对质量管理体系进行策划?b.对质量管理体系变更的策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性?5.5.15.5.1职职责责、权权限限1.组织内的职责和权限是否得到规定和沟通?5.5.25.5.2管管理理者者代代表表1.是否任命管理者代表?(列出姓名)2.其职责是否包含:a.确保QMS所需的过程得到建立、实施和保持?b.向高管报告QMS的业绩和任何改进的需求?c.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识?注:管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络5.5.35.5.3内内部部沟沟通通1.是否在文件中规定,确保在不同

9、层次和职能之间,质量管理体系的有效性得到沟通?5.6.15.6.1管管理理评评审审总总则则1.是否规定评审的时间间隔,并保持记录? 表单编号:HS-QR-19(A/0)5/13条条款款审审 查查 要要 点点符符合合/ /不不符符合合证证据据说说明明判判定定Y YN NN/AN/A2.评审是否包括QMS的持续适宜性、充分性和有效性,改进和变更的需要并包括质量方针和质量目标?5.6.25.6.2评评审审输输入入1.是否要求评审输入内容包括:a.审核结果? b.顾客反馈?c.过程的业绩和产品的符合性?d.预防和纠正措施的状况?e.以往管理评审的跟踪措施?f.可能影响QMS的变更? g.改进的建议?5

10、.6.35.6.3评评审审输输出出1.评审输出的决定和措施是否与以下有关: a.QMS及其过程有效性的改进? b.与顾客要求有关的产品的改进? c.资源需求?6.16.1资资源源提提供供1.确定和提供持续改进和增强顾客满意所需的资源?6.2.16.2.1人人力力资资源源 总总则则1.是否基于教育、培训、技能和经历,提出影响质量工作的人员应能胜任的要求? 6.2.26.2.2能能力力意意识识和和培培训训a.是否确定相关人员的必要的能力?b.是否提供培训等措施满足上述要求?c.是否评价所提供培训等措施的有效性?d.是否确保员工认识到所从事活动的重要性和相关性?e.是否保持教育、培训、技能和经历的适

11、当记录?6.36.3基基础础设设施施1.是否规定确定、提供和维护所需的基础设施,适用时包括:5.6.15.6.1管管理理评评审审总总则则表单编号:HS-QR-19(A/0)6/13条条款款审审 查查 要要 点点符符合合/ /不不符符合合证证据据说说明明判判定定Y YN NN/AN/Aa.建筑物、工作场所和相关设施?b.过程设备(硬件和软件)?c.支持性服务(如运输或通讯)?6.46.4工工作作环环境境1.是否规定必须确定和管理所需的工作环境?7.17.1产产品品实实现现的的策策划划1.是否对产品实现所需过程规定了策划和开发?2.策划是否与QMS其他要求一致,策划时应确定:a.产品质量目标和要求

12、?b.针对产品确定过程、文件、资源的需求?c.要求的验证、确认、监视检验和试验,及接受准则?d.为实现过程及要求提供记录?3.策划的输出形式是否适合?注1:对应用于特定产品、项目或合同的QMS的过程(包括产品实现过程)和资源作出规定的文件可称之为质量计划;注2:组织也可将7.3的要求应用于产品实现过程的开发。7.2.17.2.1与与产产品品有有关关的的要要求求的的确确定定a.是否确定了顾客的要求,包括交付及交付后的要求? b.未明示但规定的用途或已知预期用途所必需的要求?c.是否确定了与有关法律法规的要求?d.是否确定了任何附加的要求?7.2.27.2.2与与产产品品有有关关的的评评审审1.应

13、在承诺前评审产品的要求,评审应形成记录,并确保:a.产品要求得到规定?b.变更合同或订单的要求?c.组织是否有能力?2.是否及时确认未形成文件的顾客的要求?6.36.3基基础础设设施施表单编号:HS-QR-19(A/0)7/13条条款款审审 查查 要要 点点符符合合/ /不不符符合合证证据据说说明明判判定定Y YN NN/AN/A3.产品要求变更是否及时修改文件并通知相关人员?注:在某些情况下,如网上销售,对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的。而代之对有关的产品信息,如产品目录、产品广告内容等进行评审。7.2.37.2.3顾顾客客沟沟通通1.是否有效安排与顾客就以下事项的有效沟通:a.产品

14、信息?b.问询、合同和订单的处理及修改?c.顾客反馈及抱怨?7.3.17.3.1设设计计和和开开发发策策划划1.对设计与开发策划和控制,组织是否确定:a.设计与开发阶段?b.各阶段的评审、验证和确认活动?c.设计和开发的职责和权限?2.是否对接口管理并明确职责?3.适当时,随设计和开发的进展,策划输出是否更新?7.3.27.3.2设设计计和和开开发发输输入入1. 确定设计与开发输入,并保持记录,输入应包括:a.功能和性能的要求?b.适用的法律法规的要求?c.适用时,以前类似设计提供的信息?d.设计和开发所必需的其他要求?2.是否对输入进行评审,以确保其充分性适宜性?3.要求是否完整、清楚,并不

15、自相矛盾?7.3.37.3.3设设计计和和开开发发输输出出1.输出是否以能够验证设计和开发输入的方式提出,并在放行前批准?7.2.27.2.2与与产产品品有有关关的的评评审审表单编号:HS-QR-19(A/0)8/13条条款款审审 查查 要要 点点符符合合/ /不不符符合合证证据据说说明明判判定定Y YN NN/AN/A2. 设计与开发输出是否: a.满足设计和开发输入要求?b.给出采购、生产和服务提供的适当信息?c.包含或引用接收准则?d.规定产品安全和正常使用所必需的特性?7.3.47.3.4设设计计和和开开发发评评审审1.是否在适宜的阶段,根据策划对设计开发进行评审,以便:a.评价设计与

16、开发的结果满足要求的能力? b.识别问题并提出必要的措施?2. 设计与开发职能部门是否参加评审,评审结果及必要措施是否记录?7.3.57.3.5设设计计与与开开发发验验证证1.是否依据策划进行验证并保持验证结果和必要措施记录?7.3.67.3.6设设计计与与开开发发确确认认1.是否依据策划及时进行确认?2.只要可行,确认是否在交付或实施前完成?3.是否保持确认结果及措施记录?7.3.77.3.7更更改改的的控控制制1.是否识别设计与开发的更改,并保持记录?2.适当时,是否对更改进行评审、验证、确认和批准?3.对更改的评审是否包括对产品组成及已交付产品的影响?4.评审结果及必要措施是否记录?7.

17、4.17.4.1采采购购过过程程1.是否确保采购的产品符合规定的要求?2.是否对供方及采购产品的控制和程度有规定? 3.是否根据供方能力评价和选择供方,制定选择、评价和重新评价的准则?4.评价结果及必要措施的记录?7.3.37.3.3设设计计和和开开发发输输出出表单编号:HS-QR-19(A/0)9/13条条款款审审 查查 要要 点点符符合合/ /不不符符合合证证据据说说明明判判定定Y YN NN/AN/A7.4.27.4.2采采购购信信息息1.采购信息在与供方沟通前是否充分适宜,适当时包括:a.产品、程序、过程和设备的批准要求? b.人员资格要求?c.QMS要求?7.4.37.4.3采采购购

18、产产品品的的验验证证1.是否确定并实施检验(或其他活动)以确保采购的产品满足要求?2.是否当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时,在采购信息中对在供方现场验证的安排和放行方法作出规定?7.5.17.5.1生生产产和和服服务务提提供供的的控控制制1.是否策划并在受控条件下进行?适用时,受控条件是否包括:a.获得产品信息?b.必要时,获得作业指导书?c.使用适宜的设备?d.获得和适用监视和测量装置?e.实施监视和测量?f.放行、交付和交付后活动的实施?7.5.27.5.2过过程程的的确确认认1.有无需要确认的过程?确认是否证实了过程的能力?2. 适用时,是否安排这些过程: a.为过程的评审和批准所

19、规定的准则?b.设备的认可和人员资格的鉴定?c.使用特定的方法和程序?d.记录的要求?e.再确认?表单编号:HS-QR-19(A/0)10/13条条款款审审 查查 要要 点点符符合合/ /不不符符合合证证据据说说明明判判定定Y YN NN/AN/A7.5.37.5.3标标识识和和可可追追溯溯性性1.适用时,是否在产品的全过程中使用适宜的方法识别产品?2.是否针对监视和测量要求识别产品状态?3.标识是否符合可追溯性要求?4.是否控制并记录产品的唯一标识?(注:在某些行业,技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。)7.5.47.5.4顾顾客客财财产产1.是否识别、验证、保护和维护顾客财产?(注

20、:顾客财产可包括知识产权。)2.意外或不适用时是否报告顾客并保持记录?7.5.57.5.5产产品品防防护护1.对产品防护是否作出规定? 2.是否包括了标识、搬运、贮存、包装、保护方面的要求?3.防护是否也适用于产品的组成部分?7.67.6监监视视和和测测量量装装置置的的控控制制1.是否确定需实施的监视和测量,及其装置?2.是否建立过程,使该活动可行并有合适的方式?3.必要时,测量设备是否:a.对照能溯源到国际/国家标准在规定时间间隔或使用前进行校准/检定,当无可溯源的标准时,是否记录校准或鉴定的依据?b.进行调整或必要时调整?c.得到识别,以确定校准状态?d.防止可能使测量结果失效的调整?e.

21、在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效?4.是否规定发现设备不符合要求时,对以往测量结果进行评价和记录,并对该设备和受其影响的产品采取措施,且保留校准及验证结果的记录?5.有无计算机软件用于监视和测量?是否初次使用前确认其能力,并在必要时再确认?8.18.1总总则则1.是否策划并实施以下所需的监视、测量、分析和改进过程:a.证实产品的符合性?b.确保QMS的符合性?表单编号:HS-QR-19(A/0)11/13条条款款审审 查查 要要 点点符符合合/ /不不符符合合证证据据说说明明判判定定Y YN NN/AN/Ac.持续改进QMS的有效性?2.上述活动是否包括统计技术等适用方法的运用及其应用程度

22、的确定?8.2.18.2.1顾顾客客满满意意1.是否规定对顾客满意/不满意的信息的监控?2.是否确定了获取和利用这种信息的方法?8.2.28.2.2内内部部审审核核1.是否有内部审核的文件化程序? 2.是否规定定期内审? 并确定:a.符合策划、ISO9001和QMS的要求?b.有效实施并保持?3.是否对内审方案进行策划(包括准则、范围、频次和方法,及审核员和实施的客观公正)?4.是否规定及时对不合格采取纠正和纠正措施?5.内审记录是否保存?6.跟踪活动是否包括验证和验证报告? 8.2.38.2.3过过程程的的监监视视和和测测量量1.是否规定采用能证实过程能力的方法对过程进行监视,适用时时行测量

23、?2.是否规定未达到策划要求时,应采取纠正和纠正措施?8.2.48.2.4产产品品的的监监视视和和测测量量1.是否适时依据策划的安排(7.1)对产品特性进行测量和监控?2.是否保持符合接受准则的证据?3.是否规定记录应指明有权放行的人员?4.对于需在未完成策划的安排前放行或交付的产品/服务,是否规定放行需授权和批准?8.38.3不不合合格格品品控控制制1.是否有不合格品控制的文件化程序,并对不合格品的控制/处置的有关职责和权限作出规定? 8.18.1总总则则表单编号:HS-QR-19(A/0)12/13条条款款审审 查查 要要 点点符符合合/ /不不符符合合证证据据说说明明判判定定Y YN NN/AN/A2.是否规定对不合格品的识

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