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文档简介
1、XX文化传媒公司行政管理制度(附表格)(DOC格式)作者:日期:2收文管理办法第一条本办法所指的文件是1. 外部社会机构与公司之间关于管理、检查、监督、商请和业务衔接等事 务的所有往来文函。2. 公司内部公文。第二条收文处理。一般包括登记、分办、拟办、批办、催办等程序。1.集团公司或其他兄弟单位发来的文件和外来文件,均由文秘人员统一签 收,开拆,登记,粘贴文件处理单后,按不同类别进行分类处理。2.对于阅件,行政部门可直接送领导或有关部门阅示。3. 对需要办理的公文,应先送行政部经理签注拟办意见,再呈本单位领导批示。行政部经理在签注拟办意见时, 认为不需送领导批示的一般性公文, 可根 据公文内容
2、和性质直接批有关部门办理。4.各单位或部门收到急件时,应马上处理,一天内答复,一般要办理的文 件,三天内应办理,最迟不能超过七天。需要研究而不能马上处理的,也要先书 面或口头简要回复。5.注有密级的文件,行政部在送有关部门传阅或办理时,应严格禁止对文 件进行复印。6.加强公文检查催办工作。文秘人员对有领导批示的收文,要认真督促、 催办,避免积压或漏办。各分(子)公司、各部门对上级发出的文件,需要及时 汇报贯彻执行情况。附件收文登记表 收文处理单第3页共47页收文登记表收文号收文来文单位来文字号文件标题附件份 数密级缓急承办单位签收人复文 号归卷 日期归入口 卷号备 注月日第4页共47页收文处理
3、单来文单位日期字号内容摘要:附件主办部门拟办意见:领导批示:办理结果:第6页共47页归卷日期归入卷号发文管理办法第一条 本公司常用公文种类为:请示、批复、报告、通知、通报、通告、决 定、函、会议纪要等。第二条 以分(子)公司名义向集团公司呈报的请示、报告以及集团公司发布 的文件等,发文字号为:XX司字【XXXX第XX号。一般工作联系或业务往来可 采用便函方式。第三条公文制发承办人拟稿后,由行政部门将发文稿纸附于清样之上并随文运转。如文件 涉及多个单位或部门时,由主办单位与有关单位协商,会签;会签单位在发文稿 纸中的会签部分签名表示同意。公文在签发前,须由单位负责人和行政部门审核;行政部门有权对
4、文稿进行修改,内容不符,格式不正确的文稿应予以退回;单位领 导终审后签发文件;分(子)公司对外的重要发文,须报集团公司行政策划部审核, 否则不得擅自发文。第四条 行政部门负责定稿的缮印、用印或送交领导人签署。第五条 行政部门负责发文的登记、传递或公布。有价值的发文草稿、定稿连 同发文稿纸一道整理归卷。第六条 行政部门应对重要发文进行查办,督促收文单位解决有关问题或贯彻 落实文件精神。附件发文稿纸发文登记表发文登记表顺序 号日期发文部门发文 字号文件标题/事由收文单位份 数印章用印人批准归卷 日期归入口 卷号备注月日第7页共47页发文稿签发:核稿:会签:标题:主办单位拟稿人:负责人:附件:主题词
5、:打字:校对:准印:发文号:湘芙集字第号年月日印发归卷日期归入卷号第29页共47页合同管理办法第一章签订第一条 签订合同必须遵守国家法律、法规及相关政策。第二条 对外签订经济合同,除法定代表人外,签约人必须持有法人委托书,而且必须在授权范围内行使签约权,否则无权签约。第三条对外签订合同必须以维护公司合法权益和提高公司经济效益为宗旨。第四条 在签订经济合同之前,相关责任人必须认真了解对方当事人的情况,确保所签合同有利、有效。第五条合同签订内容,如涉及公司内部其他部门的,须事先协调。第六条合同一律采用书面格式,有行业标准合同的,按标准执行。第七条合同对当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表述
6、须清楚、准确。第八条合同内容应注意的问题1.金额在3000元(含)以上的采购和交易应签订书面合同,特殊情况经批 准可采取其它方式约定有关事宜,不签定书面合同。2.文首部分,须写明签约双方的全称、签约时间和签约地点。3.正文部分,须具体明确双方享有权利及承担义务, 合同标的的具体情况, 明确付款方式及违约责任等。4.结尾部分,须使用公章或合同专用章,不得使用财务专用章或业务章。注明合同有效期限。凡金额在10万元以上的合同,必须一式陆份。第二章 合同审批与签定第九条 合同审查程序1部门负责人对合同的真实有效性予以审查。2.分管领导对合同的专业技术性、经济性予以审查。3 .本公司法律代表或法律顾问对
7、合同的严密性和合法性进行审核。以上人员在认真评审后须在合同会签表上签名以示承担相应责任。第十条合同的批准对于标的金额在10万元以下、定金或预付货款在1万元以下的合同,由分(子)公司总经理负责签定;标的金额在 10万元以上、定金或预付货款在1万 元以上的合同,须同有关资料、附件等,报集团公司行政策划部、审计部、财务 部会审,并经董事长审查并授权签定。第十一条合同评审对于分(子)公司与外部单位进行联营、合资、合作,或者是标的金额在 50万元(含)以上、对公司经营发展有重大影响的合同,由分(子)公司总经 理报集团公司领导、财务部、审计部、行政策划部进行联合评审,确定方案后交 公司董事会审议。对于集团
8、公司的对外项目,由总经理组织集团各职能部门确定 方案后提交董事会审议。第三章履行和跟踪管理第十二条合同签订后即具有法律效力。与合同有关的部门、人员都应该严 格执行合同所规定的义务,确保履行。第十三条 合同履行完毕的标准应按合同条款或法律规定为准。 没有合同条 款或法律规定的,一般以物货交清、工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交 涉手续为准。第十四条各分(子)公司总经理须密切关注合同履行情况,发现问题及时 处理、汇报。第十五条第四章变更和解除因不可抗力或其它原因需要变更或解除合同的,应在法律规定的 期限内与对方当事人进行协商,妥善处理。第十六条 变更、解除合同必须符合有关法律的规定, 必须维护
9、公司合法利 益。第十七条 变更、解除合同的程序与审批程序相同。合同经过签证或公证者, 须到原工商行政管理部门备案或经公证处重新公证。第十八条变更、解除合同一律采用书面形式。第十九条变更、解除合同前仍应严格履行原合同。第二十条因变更、解除合同而使当事人的利益受损的,除法律允许免负责任外,均应承担相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。第五章纠纷处理第二十一条在履行合同过程中如与对方发生纠纷,应按有关法律法规和本办法妥善处理。第二十二条合同纠纷原则上由承办部门负责处理。涉及内部多个单位的,可以协商或由集团公司确定一个单位牵头负责处理。第二十三条 合同处理应在双方友好协商的基础上解决争议。
10、第六章合同文本管理第二十四条合同签订之后,原件、附件及相关资料由签约单位行政部门和财务部门负责保管,如工作需要,其它部门可以持有复印件。行政部门负责已公文管理程序上已处理完毕合同的整理和归卷工作。第七章责任承担第二十五条 未按合同管理办法所定标准程序所签订的合同, 一律无效,因此而造成的一切损失由签约人承担。第二十六条因疏忽大意、不负责任导致所签合同损害公司利益的,按合同金额的10 50%咅偿公司损失,并给予记过处分和 500 5000元/次的罚款;给公司造成较大损失的,除赔偿损失外,予以除名。第二十七条在合同签订和履行中假公济私、谋取私利者,按合同金额的20100%咅偿公司损失,并以开除论处
11、。除赔偿损失外,触犯刑法的,移送司法机关处理。第二十八条因个人原因,未能及时检查合同履行情况,致使公司遭受损失的,给予责任人记过处分和1000 8000元的罚款。附件:合同会签单合同会签单合同名称(全称)合同编号经办部门经办人报送时间法律部门意见(行政部、法律顾问)年 月曰财务部/审计部意见年 月曰总经理意见年 月曰董事长意见年 月曰档案工作管理办法第一章总则第一条 为加强本公司档案工作,进一步提高档案管理水平,有效保护和利 用档案,充分发挥档案在公司经营、管理以及其它各项工作中的作用,制定本办 法。第二条 我公司档案是指在从事生产、经营、研究、管理以及其它各项活动 中直接形成的,对公司和社会
12、具有保存价值的各种文字、图表、图像、声像等不 同形式的历史记录。第三条 集团公司及各分(子)公司必须重视和健全档案工作,并在人员、 经费、设备等方面予以保证。第四条 立卷归档以我公司各部门、各分(子)公司产生的文件材料为主, 须将反映本部门、本公司职能活动所产生的具有长期和重要查考价值的文件材料 (与这类文件有密切联系的社会机构的来文)作为立卷归档的重点。第五条 按年度归档的部门,应在每年6月底以前完成上一年度的立卷归档 工作;某一项目完成后须在两个月内完成立卷归档工作。第二章档案类目案卷编号第六条 档案分类视文件内容、部门组织、业务项目等因素,按全宗、大类、 小类三级分类。先以全宗区分,然后
13、依文件性质分为若干大类, 再在同类中依序 分为若干小类。第七条 如因文件类型较多、三级分类不够应用时,须在第三级之后增设第 四级“细类”。第八条同一“小类”的文件以装订于一个卷宗为原则,并赋予一个案卷号, 一个全宗内不得有相同的案卷号。 如文件较多,一个卷宗不够时,可以两个以上 的卷宗装订,并于案卷号后增设“卷次”编号,以便查考,同一案卷号后不得有 相同的卷次号。第九条案卷索引表中的档案号的表示方式如下X1 X2X3 X4其中X1为全宗代号,X2为小类号,X3为案卷号,X4为卷次号。第十条 档案分类编号表确定了集团公司及分(子)公司立卷类目。第条 立卷类目一经确定,不宜任意修改,如确有修改必要
14、,应事先审查讨论,并拟定新旧档案分类编号对照表,以免混淆。第三章平时归卷第十二条公文承办人员须及时将办理完毕或经领导保存的文件材料搜集 齐全,加以整理,送交行政部门整理归卷,专业性文件材料(财务、人事、审计 方面的)交相关职能部门。第十三条 行政部门对文件进行点收后,按照“案卷类目”条款,将文件材 料放入平时保存的文件盒内,并在收发文登记薄上注明。第四章案卷整理目录编制第十四条 案卷装订应以符合卷内文件书写格式,保证卷内文件材料完整以 及便于查考为原则。第十五条档案管理部门须编制完整的卷内文件目录、案卷索引表、分类文件目录表,在向集团公司档案管理部门移交档案时,一并上交。第五章调卷第十六条 员
15、工因业务需要调阅档案时,应填写档案调阅申请单,并经 审批。在档案室当场借阅者,免填档案调阅申请单。第十七条 档案归还时,经档案管理人员核查无误后,档案立即归入档架。档案调阅申请单由档案管理人员留存备查。第十八条 档案调阅申请单以一单一案为原则,借阅时间以一周为限。 如有特殊情形需延长,按调阅程序重新办理。第十九条 调卷人对于所调阅档案,不得抽换增损。第二十条 调阅的档案应与经办业务有关,如需调阅与经办业务无关的案件,须经行政部门主管同意。调阅设定密级的档案,必须呈请总经理批准。附件档案分类编号表 卷内目录表备考表 案卷索引表分类文件目录表档案调阅申请单档案分类编号表1、公司档案序列编制模式公司
16、档案分类深度设二级类目,范围分九大类,65个子目,具体类目及分项内容与代码为:A 行政管理(A为大类代码,下同)A1A2A3A4A5A6A7A8A9规章、制度、办法、守则(失效件在原件上加盖失效印)文件(按收发日期顺序编排)战略规划目标管理(含年计划、目标责任状、月计划、总结、经营分析等) 企业文化建设(画册、内部报刊、媒体报导等)监察、审计与处分、处理各类项目方案(可研报告,市场调查、分析、预测等)公司各种证照,公司设立、变更资料公司财产A10诉讼A11其他B合同(协议)B1B2B3B4B5B6B7项目合同(含租赁、合作、转让、经营管理等) 劳动人事合同(失效件加盖失效印、标准时间) 购销合
17、同工程合同(含设计、施工、监理等)营销合同(含广告、宣传等)商品房销售合同公司物业租赁合同其它合同B8C人力资源C1C2C3C4C5工资福利、劳动保险员工档案(入职资料、考评、任免、奖惩等)人力资源信息库(注:不作明确分类,但归档应分类集中) 员工培训、学习人事合同(失效的加盖失效印、标注时间) 其他(含参考文献、法律法规)C6D营销D1营销策划、方案(含销售资料、调查报告等)D2D3D4D5广告媒体重点客户资料售后服务、物业管理营销合同其它(含参考文献、法律法规)D6E财务管理凭证帐薄财务报告(报表、财务情况说明书) 预决算资料报税资料财务合同其它E1E2E3E4E5E6E7F工程技术XX项
18、目资料(可研报告、国土、规划、报建、立项、政策文件等)XX项目技术资料(设计、规划方案、图表、技术文件)工程管理工程合同其它(法律法规,已失效的加盖失效印)客房业务服务F1F2F3F4F5G1G2布草G3 PAG4员工管理G5重点客户资料G6其它H餐饮业务服务厨房员工管理 重点客户资料 其它H1H2H3H4H5I其它业务卷内目录档号:顺序 号文号责任者题名日期页 号备 注单位名称:案卷目录号:立卷人:本卷内的文件张数:本卷内需说明的情况:卷内备考表立卷时间:案卷号:监督人:案卷索引表序号击* 口 案卷号案卷题名建档日期储存位置保存期限分类文件目录表顺 序 号案卷号文件号文件标题(文件内容)责任
19、人归卷 日期备注档案调阅申请单编号:申请部门部门负责人调卷人/经办人档案名称及 代码用途是否设密及 密级调阅时间行政部经理 审批总经理审批归档记载管档人公务车辆管理办法第一章适用范围第一条 公司车辆等的使用、保养、修理、事故处理,均适用本办法。第二条车辆。第三条第二章车辆使用每辆车由指定专门的驾驶员负责驾驶,非公司驾驶员不得驾驶公司因公务需要用车,由行政部门统一调度,长途出车,应事先填写派车单;市内出车,须在出车记录表上详细登记。车辆返回后,驾驶员将派车 单填写完整,并由用车人签字认可,作为报帐附件。如有故障或损坏等,应立即第四条驾驶员在车辆使用前应对车辆作车况检查,报行政部门处理。并做好安全
20、防范工作,如因第五条 不出车时,驾驶员须将车停放于指定位置,失职造成损失,责任人应负责赔偿。第三章保养第六条司机必须时刻保持车辆干净整洁。第七条 车辆零件设备由该车驾驶员负责保管,须保证完好。第四章修理第八条 凡公司车辆的修理或保养事宜,除紧急状况外,司机应事先申请, 在获得批准后,方可在行政部其他人的陪同下,送公司指定维修厂维修或榜样。第九条 公务车行驶途中,发生故障,需紧急送修的,应先报所在行政部门负责 人核准。第五章事故处理第十条驾驶员应遵守交通规则。公司车辆因公违反交通规则时,如为司机个人 过失,其罚款由当事人自行负担;如因车辆本身原因或由不可抗拒因素造成,罚款由 公司负责。第一条 车
21、辆如在途中发生交通事故,司机应及时向交警和保险公司报案,并 即刻与所在单位行政部负责人联络,行政部负责人应派人前往现场协调处理。第十二条与交通事故有关的保险理赔作业,当事司机应配合行政部负责处理。 第十三条 未经公司许可,擅自使用公车者,所发生事故与公司无关,由当事人 自行承担一切责任,公司保留进一步追究其责任的权力。第六章费用管理第十四条由财务部门根据车辆的使用情况核定费用计划和备用金标准,行政部 为每辆车建立费用档案和维修档案;经行政部审核之后,司机方可报帐。第十五条 集团内车辆的调配使用,用车单位应向集团公司行政策划部申请,发 生的费用由用车单位承担,其结算方式和程序按财务制度执行,司机
22、要认真作好出车 登记。派车单编号:用车申请 人目的地车 号用车时间月 日时至月曰时事 由行政部使用人签字使用情况 记载(由司机 填写)路桥费里程表起油料费止y出车记录(适用于市内)序 号时 间事由里程数路桥费使用人 签字起始车号/车型:司机:申请人车牌上次修理/保养时间上次维修/保养项目对应金额本次维修/保养项目序号项目费用预算合计金额审核批准I'车辆修理/保养申请单会议管理办法第一章总则第一条目的为了减少不必要的会议,缩短会议时间,提高会议质量,特制定本办法。第二条适用范围本公司及分(子)公司会议之管理,均依照本办法。第三条权责单位1、行政策划部负责本办法制定、修改、废止起草工作。2
23、、总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。第二章会议分类第四条 公司级会议:系由公司决策层、管理层、公司各级员工参加的关于 讨论公司事务的会议;包括公司股东会、董事会、全体员工大会、管理人员会议、 民主评议及工作述职会议等。第五条 部门级会议:系由公司各部门组织召开的,有关部门工作内容的会 议;包括部门工作会议、班组会议、部门协调会等。第六条 专题会议:系为解决工作中问题而召开的专门会议, 包括工作例会、 经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、安全工作会、技术交底会、研 讨会等。第三章会议组织第七条组织者公司级会议均由行政部门统一组织,其他部门、专题会议、各部门自行组织, 行政部门协助。
24、第八条准备1. 重要会议以下事项经公司领导批准后,会议组织者进行会议准备:会议名称;(3)(4)(5)会议主旨和目标;会议议程;会议时间;会议地点;(6)(7)会议议程;会议主持人;(8)(9)(10)(11)((13)2. 一般会议公司召开例会、出席人员(名单); 会议预算;接待工作说明;现有筹备情况及进展;(可能)存在的问题、解决方案及要求; 筹备时间进度表。专题会议,由会议组织人提出申请,经公司领导批准后召开。会议组织人可口头或电话通知与会人员,告知会议事项。3. 与会人员与会人员应做好有关的准备工作(包括熟悉会议材料、拟好提案、汇报总 结提纲、发言要点、工作计划草案、备好笔记本等)。第
25、四章会议纪律1. 按时参加,不得迟到、缺席、早退;因特殊原因无法出席的,须提前向 会议组织者请假并得到批准。2. 应关闭携带的通讯设备。3. 不大声喧哗、不交头接耳、不做与会议无关的事情、不准吸烟、吃零食、 嚼槟榔等。4. 保守公司秘密,遵守相关保密规定。第五章违规处罚1. 会议组织者因工作失误,影响会议举行,视情节轻重罚款50 500元/ 次。2. 无特殊原因缺席者,按旷工一天处理,早退者按旷工半天处理;无特殊 原因迟到者,在会场站立3分钟时间,并给予罚款。具体标准为:部门经理(含) 以上人员迟到10分钟以内罚款50元,10分钟以上罚款100元,部门经理以下 人员减半。3 .违反规定使用通讯
26、工具,每次罚款 50元。4. 违反第四章第3款之规定者,每次罚款30元。5. 违反第四章第4款之规定者,按相关规定处理。6. 违规处罚由行政部门人员执行,无行政部门人员参加的会议由会议主持 人执行。印章管理办法第一章适用与刻制第一条 本办法适用于公司行政章、合同专用章、财务专用章、法定代表人章、部门章的管理。第二条印章统一由行政部门依法刻制。第39页共47页第二章保管第三条实行专人负责保管的制度。第四条务主管保存;公司行政章、合同专用章由行政主管保存;财务专用章由财 法定代表人章由出纳保存;部门章由部门负责人保存或由行政部门统一管理。第五条 责任保管人与行政部门经理办理印章交接手续。第三章使用
27、第六条集团公司行政章和财务章的使用须报集团公司相关负责人批准,重大事项报总经理核准。各分(子)公司印章依此执行。第七条 所有印章原则上不得外带使用。确因工作需要,须经行政部门经理报总经理批准,并按确定的用途使用,使用完毕即行归还。第四章责任第八条保管人应妥善保管依本办法确定由其保存的印章,不得遗失,毁损,不得擅自使用。第九条 使用人应按确定的用途使用,不行擅自改变使用用途。第十条 如违反上述规定,每次处以相关责任人500元罚款, 并记入公司员工考绩档案;如给公司造成损失,还须承担相应的经济责任;如违反法律法规,须承担相应的法律责任。制服管理办法第一条制作与发放1 .员工在交纳制服保证金并办理完
28、毕入职手续后,由行政部门通知制服房 制作制服。2. 员工制服由公司统一制作,行政部门依据员工工种、职级确定其制服的 款式和色泽。3. 制服做好后,新员工凭行政部门签发的“领料单”到制服房领取制服。4. 离职员工返还制服给制服房时,由制服房在员工离职清单上签字,如制 服遗失或损坏,应注明损失估价。第二条 员工在工作时间应按要求着装,酒店服务性岗位应佩带工号牌, 其他单位员工应佩带企业标识。不按规定着装者,由相关部门须要求其立即纠正 并以50元/次进行处罚。第二条清洗员工应保持着装整洁。第四条保管制服如人为损坏或遗失,由行政部门通知财务在工资中按原价扣除,再另 行制作。制服房定期对库存制服进行盘点
29、。电话(传真机)使用规定第一条 公司电话(传真机)须妥善保管并合理使用。第二条 电话(传真机)使用须遵循必要、节约的原则。未经允许,外来 人员不得使用本公司电话。第三条严禁公话私用,违者视情况给予经济处罚。第四条 接、拨电话应文明礼貌,不得高声喧闹,不得出语粗俗。接电话 时的标准用语为:“您好,XXX (所在公司或部门名)”。第五条拨打长途电话尽可能地使用IP拨号方式或其它可节省话费的方式。行政部门应对员工所拨长途电话和收发传真的情况予以登 记,每月统计后列入其所在部门管理费用,超支部分将按有关规定处理。商业秘密管理办法第一章总则第一条 本办法所称商业秘密,是指不能为本企业外公众所知悉,能为企
30、业 带来经济效益,具有实用性并经企业采取保密措施的技术信息和经营信息。第二条 行政部门负责商业秘密保护的指导、监督和管理工作。行政部门、 财务部门、审计部门负责对侵犯商业秘密行为的进行认定和处理。一般性决定、 决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第三条 公司所有员工在职期间均有保守企业商业秘密的义务,离职或退 休后仍应承担保守商业秘密的义务。第二章商业秘密界定第四条重大决策中的秘密事项。第五条尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。第六条内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。第七条在对外谈判中,限内部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询
31、价、报价资料。第八条营销策略、营销计划、营销合同、国内外销售市场网络和客户名单、涉及商业秘密的业务函电。第九条 有价值的供销情报、价格情报、资料。第十条 对外招投标中的标底、方案及标书内容。第十一条内部核算成本、内控价格、资产债务等不公开的财务资料。第十二条公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。第十三条已掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。第十四条其他经公司确定应当保密的事项。第三章密级第十五条 商业秘密分绝密、机密、秘密三级1 .直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级。2.公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况等为 机密级。3.公司人事档案、合同、协议
32、、员工薪酬、尚未进入市场或尚未公开的 各类信息等为秘密级。第十六条 属于公司秘密的文件、资料,应当标明密级,并确定保密期限。没有确定的保密期限为5年。保密期限届满,自行解密。第十七条商业秘密标识1. 书面形式的商业秘密用标识“”标在首页的右上角,“”前标明密 级,“”后标明保密期限。2.非正规书面形式的商业秘密用前项规定的标识方式标在易于识别的地 方。3. 对于不易标识的商业秘密应当用其他有效方法予以确认。第十八条 所有涉密部门须制定保密细则,建立岗位责任制,保证商业秘 密管理制度化。第十九条 确定商业秘密有关事项,必须在掌管、接触该项秘密和已经知 密的人员范围内公布。第二十条 商业秘密的密级
33、以及保密期限如有变更,应当在原件上作出明 显标志并及时通知保密责任人。第二十一条 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、 使用、复制、摘抄、保存和销毁,由行政部门或主管副总经理委托专人执行;采 用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由该涉密电脑负责人负责保密。第二十二条 对于密级文件、资料和其他物品,必须采取以下保密措施1. 非经总经理及领导批准,不得复制和摘抄。2. 收发、传递和外出携带,由指定人员担任,并采取必要的安全措施。3.在设备完善的保险装置中保存。第二十三条在公务中需要提供公司秘密事项时,须事先经总经理批准。第二十四条 举办事涉公司秘密内容的活动时,主办部门须米取下列
34、保密措施1.选择具备保密场所。2. 根据需要限定参加会议人员的范围,指定涉密人参加。3. 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。4. 确定活动内容是否传达,如传达,须确定传达范围。第四章泄密处理第二十五条公司职员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时,须当立即 采取补救措施并及时报告行政部门;行政部门接到报告,应立即作出处理。第二十六条有下列行为之一的,属于侵犯企业商业秘密1. 以盗窃、利诱、胁迫或者其它不正当手段获取企业商业秘密的。2.披露、使用或者允许他人使用前项手段获取企业商业秘密的。3. 违反约定或者违反公司有关保守企业商业秘密的要求,披露、使用或者 允许他人使用其所掌握的企业商业秘密的
35、。第二十七条 有前款所列侵权行为之一,给公司经营带来影响的,视情节 轻重给予500元以上的经济处罚,并承担公司因调查该项侵权行为而支付的费 用,同时移交司法机关追究其法律责任。第二十八条 追究泄密人所在部门负责人责任。来宾接待管理办法第一条 本办法所称的来宾指来公司进行工作指导、检查或业务考察、衔 接的人员。公司内部员工跨地区往来原则上不适用本办法, 内部员工往来一般情 况下用工作餐,住集体宿舍。第二条 来宾除由集团公司领导,分(子)公司总经理亲自接待者以外, 其余由行政部门统一负责接待,涉及专业领域的由相关职能部门接待。第三条 重要客人来访,需公司迎送的,接待人员要准确掌握来宾的出行 方式和
36、日程安排,提前告知有关单位和人员做好接送准备。第四条 宾客到来,接待者要根据来访者的目的、规格及兴趣、意愿等, 确定接待工作内容,拟定接待方案。第五条 接待人员与来宾进行业务洽谈时,涉及非权限范围内的事务,必须 向上级请示。接待人员在接待过程中应注意保守本公司商业秘密。第六条 无签单权的分(子)公司总经理或集团公司部门负责人出面宴请 重要客人须报请集团公司总经理批准,分(子)公司部门负责人出面接待须报请 分(子)公司总经理批准。第七条 安排来宾用餐,应填报接待申请单,注明来宾身份、人数、接 待事由、接待标准。除特殊情况外,原则上陪同人员不超过 2名。由集团公司领 导或分(子)公司总经理出面接待
37、的重要来宾不受此限。第八条为来宾安排娱乐活动,须报集团公司领导或有签单权的分(子) 公司总经理批准,遵循必要、合适的原则。一般性来宾不得列支娱乐活动费用。第九条 来宾需要住宿者,由接待方视情况适当把握。第十条接待规格用餐标准遵照节俭适用原则由接待负责人根据对公司业务的重要程度从严 控制,陪同人员根据工作性质和接待需要确定,无关人员不得列席。附件接待申请单接待申请单时间:经办人部门职务来宾单位职务随员人数接 待 事 由部门负责人分管领导电脑设备使用管理办法第一条 为适用现代公务处理的发展方向,提高工作效率,提升企业形象,公司本着必要、适用的原则,合理配备现代办公设备。第二条本办法所指的电脑设备包
38、括电脑、打印机、复印机、扫描仪等办公 设备。第三条 电脑设备属于精密、贵重资产,在使用保管中须小心谨慎,严守操 作规程,不得随意拆装机体,添减软硬件。第四条 电脑维护技术人员须定期和不定期对公司所有电脑设备进行检查 和维护。设备使用者在操作中发现问题或出现故障,应立即通知电脑维护人员, 以便及时做出处理。电脑维护人员应对电脑定期杀毒并安装、升级杀毒软件。第五条 财务、劳资、仓储、业务、客房服务等专用电脑,非指定人员不得 使用。第六条 工作时间内严禁将电脑设备用于与本职工作无关的事务。 严禁进入 非法网站和浏览非法网页。还应做到第七条公司为相关人员配备的笔记本电脑除须遵守前款规定外, 专机专用,
39、妥善保管。如发生损坏或损失,须做出相应赔偿。使用者离职时所用 电脑须交回公司。第54页共47页出勤管理办法第一章总则第一条目的1. 促使员工按时出勤,增进工作效率。2. 统一公司的出勤标准,以使管理工作顺利进行。第二条适用范围本公司员工的出勤,均依照本办法管理。第三条权责单位1 .行政策划部负责本办法的起草与修订工作。2. 总经理负责本办法的审核与批准。第四条管理单位行政策划部及各分(子)公司行政部门为本办法的管理单位。第二章出勤管理第五条出勤时间公司及各分(子)公司可根据具体需要安排上下班时间,但每周实际出勤 时间不得少于40小时。、一般出勤规定1. 迟到(1)上班时间迟到15分钟以内,罚款
40、20元;(2)上班时间迟到15分钟以上,罚款50元;(3)遇偶发事件经批准以请假处理的,不满1小时,以1小时计假。同一员工此类事件在一月内不应超过2次;(4)全月迟到累计超过3次以上者,以旷工半日论处。50元。2.早退提前15分钟以内下班者,罚款20元;15分钟以上者,3.旷工(1 )未经批准或假满未续假而擅自不到职者,以旷工计;(2) 员工旷工应按日薪的5倍予以罚款;(3) 员工旷工连续2日或全月累计旷工3日者,累计罚款并予以辞退;(4)员工旷工合计不满半日以半日计。打卡规定1. 适用人员本公司所有员工上下班均应打卡,但以下情况例外:2.打卡手续(1)(3)经集团公司总经理核准免打卡者;因公
41、出差者;经批准请假者。员工上下班由本人亲自打卡;(2)员工出勤如未打卡者,除有正当理由经部门经理证明, 行政部门核准外,罚款50元。3.禁止事项(1) 代他人打卡者,代打卡者和委托人分别罚款200元/次,并通报批评。(2) 迟到早退,而故意不打卡者,罚款 200元/ 次,并通报批评。4.打卡监督1.2.(1)行政部门派人员核对打卡钟的时间;(2)上下班时行政部门应派人监督打卡情况。手工记载、打卡及工作日志以下情形,员工出勤须采用打卡和手工记载相结合的办法。(1)怀疑或确信打卡机有故障时;(2)员工因公外出的机会较多,应进行手工记载。手工记载由部门主管或委派他人进行。各分(子)公司总经理及副总经
42、理(含总工、总助),除应打卡考勤外, 还要书写工作日志。3. 各分(子)公司总经理及副总经理(含总工、总助)的打卡记录、手工 记载及工作日志于次月6号前交公司行政策划部,其它人员手工记载次月6号前 交所在分(子)公司行政部门。第三章加班第六条加班的含义一般将法定节假日和公休日内进行工作, 称为加班;在标准工作日内的标准 工作时外进行工作,成为加点,但习惯把加班和加点统称为加班。第七条加班加点工资计算方法下表是一般加班加点工资的计算方法(每周五天,每天八小时工作制)加班时间加班方式计算方法备注标准工作日八小时以外的上班时间加点按照劳动法规定应支付时薪的150%加班工资=工作小时数X时薪X 150
43、%通常指星期一至星期五每天八小时以外的工作时间公休日上班八小时加班按照劳动法规定应支付日薪的200%加班工资=日薪X 200%通常指星期六和星期日上班八小时公休日八小时以外 的上班时间加班按照劳动法规定应支付时薪的200%加班工资=工作小时数X时薪X 200%通常指星期六和星期日八小时以外的工作时间法定节假日上班八小时加班按照劳动法规定应支付日薪的300%加班工资=日薪X 300%指元旦、五一、一、春节等上班八小时法定节假日八小时以外的上班时间加班按照劳动法规定应支付时薪的300%加班工资=工作小时数X时薪X 300%法定节假日八小时以外的上班时间请休假管理办法第一章 程序与适用范围第一条 本
44、公司所有员工的请、休假,均依照本办法执行。第二条请假程序1. 请假应先到所属行政部门领取请假单2. 请假人在请假单上填明日期、假别、事由等事项后,依序呈请核准。3. 将经核准的请假单,交行政部门备案。4. 假毕,须在上班当天到行政部门办理销假手续。第三条 如不能亲自办理请假手续者,须于当日委托同事、亲属或以电话 口头请假,而后补办请假手续。第四条员工请假若理由不充分或对其他人工作构成影响时,核准人可酌情驳回、延期或缩短假期。第五条未请假或未经批准而自行离职者,视同旷工。第六条任何员工不得借假。第二章假别第七条 依法令规定应给公假者,均可申请公假。假期内薪酬照付。第八条事假1. 员工因私请假须提
45、前申请,2天以内(含)由所在部门经理批准;3天须经部门经理同意后,报行政部门批准;3天以上者须报各分(子)公司总经 理批准。2 .全年请事假累计不得超过15天(中途到职或复职者,依比例递减)3. 事假不享受薪酬。第九条工伤假1. 发生工伤事故须及时报告。2. 须有当事人证明。3. 在劳动部门所指定的工伤鉴定医院确认工伤程度,由所在部门签署意见 后报行政部门审批备案。4. 经鉴定因工伤丧失劳动能力或至残需给予补偿者,按国家有关法律法规 执行。第十条病假1. 员工请病假,2天以内(含)由所在部门经理批准;请假 3天者须经部 门经理同意后,报行政部门批准;请假 3天以上者需报各分(子)公司总经理批 准。未请假或请假未经批准而自行离开者,视同旷工。2. 因病需长期(15日以上)治疗者,由请假人或亲属持医院相关证明呈请 总经理批准。在本公司工龄
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