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文档简介
1、操作指引<ij OIOI TAL 氽加1 市殴叔TH和公5*>t f *W t It FM 5 O t« t>9 .'.; <.V jntTf>:/www. 3 u c o . c o ro制度编号COPMC-001版本号A版制度轨行萌管理班法页次第1页共6页编制日期版本修改内容编制人生效日期2005/10/14初版王俊泉制表会签核示操作指引< 二DK3TAI 市获7«和公Fnttp:/www. 3 u c c . c o制度编号COPMC-001版本号A版制度轨行萌管理班法页次第2页共6页1. 目的:通过对内部制度、流程的执行情
2、况进行审核,找出制度、流程未执行的原因并进行改善, 保证公司所制定的所有制度、流程得到切实的执行。2. 适用范围:仅适用于本公司经正式受控的制度、流程、规定等文件,不包括其他受控文件或非受控 文件。3. 定义:制度:本程序所指的制度包括经规定权限人审批过,经行政部受控的公司有关程序文 件、操作指引和制度文件,以及其他经行政部确认需按此程序执行的其他文件。4. 参考制度:文件控制程序COPPF-0015. 权贵:行政部:负责本程序的制定、修改,并监督其执行;主导公司内部制度的集中审核。制度编写部门:负责对所编写制度开始执行时的讨论、会签、审核,及制度的改善。总经理:批准本程序。6. 内容:制度执
3、行的管理包括两部分:制度发行时的管理和公司所有内部制度的集中审核。6.1制度发行时的管理:制度发行时的管理包括制度的拟订、宣导、执行、审核、改善等。6.1.1由制度编写部门按文件控制流程将草稿完成后,须先将草稿用邮件形式发给 相关部门经理及总经理,征集其修改意见,对合理性建议给予采纳,对不合理建 议给予解释,对无法定论的一起进行讨论:根据实际情况,也可以直接召集与所 拟制度直接相关的人员进行会议讨论。凡公司所有制度都应尽量多的征求各方意 见,使制度更切合实际和易于执行。6.1.2经讨论定稿的制度由编写部门组织相关部门主管、产品经理、部门经理进行培训。 具体培训流程参考培训控制流程。培训前一星期
4、左右应先将待培训制度以邮 件的形式发给所有参加的人员,给予其熟悉、思考和提出问题的时间。培训中应 确保所有参加培训人员得到正确理解,对所有人员提出的疑问及时解答,并对提 出的建议当即讨论确定最终定稿文本,如确有特殊原因无法当场确定的,也应用 最快的速度解决,并通知相关人员。6.1.3由编写部门将制度类型发给行政部申请编号,在行政部提供编号后,由编写部门 打印出来,并送交相关的各部门主管、产品经理、部门经理会签后,经总经理批 准执行。整个会签和批准过程一般应在培训后的三天内完成。6.1.4由编写部门发出内部联络单,对制度的执行口期进行通知,也可在受控文件 上做出规定,此内部联络单必须给行政部一份
5、。6.1.5行政部应于执行前三天将制度进行分发。(具体操作见文件控制程序)。6.1.6各部门在接到分发的制度后,应于制度执行前由部门经理/主管对本部门所有人员 进行培训和宣导。6.1.7自执行之口起,由行政部组织、制度编写部门主导,对该制度的执行情况进行审 核。审核时,由编写部门提出,根据需要可以成立专门的审核小组。小组组长由 编写部门经理担任,组员由编写部门成员、部门经理/主管、产品经理中的一人或 多人担任。6.1.8审核一般为每星期进行一次,根据需要和实际情况可以一星期审核23次,但每 星期不能少于一次。6.1.9审核人员在审核时应首先将该制度的关键控制点(如原则、时间限制等)和制度 的主
6、要执行部门找出来登记制度执行审核记录表上,并将之作为审核的重点。 在审核时通过询问操作人员的实际操作流程并找出与之相应的表单记录进行对 照,核对其是否按文件规定的操作及所填写表单记录是否符合要求等。审核过程 中要以所产生的表单记录等客观依据作为审核的重点。同时将不合格项如实记录 在制度执行审核记录表上,并将审核结果向总经理和行政部汇报。操作指引<11 TJIOIIAL »»»市殴叔 7K 和 公可n ftp : / /www. 3 u c. c o rv*制度编号COPMC-001版本号A版制度轨行萌管理班法页次第3页共6页6.1.10审核过程中,如有员工反
7、映不同意见,审核人员应认真听取,作好记录,能立即 答复或是解释的要立即答复或解释,不能立即处理的应说明原因并承诺预计町答 复的口期。6.1.11由编写部门针对未执行的制度或是制度中未执行的部分组织相关人员进行讨论 (可以是正式的会议形式,也可以是临时召集人员进行,或是用邮件形式等等), 找出未执行的原因,并针对原因确定改善措施和预防措施。6.1.12由编写部门以适当的方式(修改制度、内部联络单、邮件、会议等)处理后,在 公司内立即执行。6.1.13编写部门主导进行再次审核。如仍发现有未执行的制度或是制度中未执行的部份 参见6.1.9条处理,循环进行,直至经审核连续5次以上未出现问题后,才停止
8、基审查。6.1.141未执行的原因属于员工无正当理由,拒不执行的,可以给予其纪律处分。公司 决策层和管理层应给予支持。6.1.15所有制度执行审核记录表必须上交行政部统一保存。6.2内部制度的集中审核:6.2.1由行政部组织对全厂所有正在运行的制度每半年进行一次集中审核。审核采取抽 样的形式进行。经行政部提出,总经理批准后,可以适当增加审核次数。6.2.2集中审核必须成立专门的审核小组,小组组长由行政经理担任,成员从部门经理 /主管、产品经理等人员中抽取。审核小组名单由行政部报总经理批准。6.2.3由审核组长编制年度制度执行的审核计划,报总经理批准。在审核计划中要列出审核小组成员,并指定负责具
9、体部门审核的小组长及成员,注意不 能出现本人审核本部门的情形。6.2.4各审核小组长和成员调阅相关制度,必要时参考上次审核结果,做出审核计划。6.2.5由行政部组织召开一次简短的首次会议,说明本次审核活动的目的、内容及过程 安排,会议参加人员为审核小组成员和各部门主管/经理、产品经理等人。6.2.6各审核小组进行现场审核,搜集客观证据,分析观察结果,将不合格的部份填写 在制度执行审核记录表上。所有不合格项必须经被审核部门负责人确认,并 经审核组长批准。6.2.7由行政部组织召开末次会议,各审核小组长通报审核结果。6.2.8每次审核活动完成后,由审核组长编写年次制度执行审核总结报告,此报告在审核
10、结束后一个星期内完成。总结报告应阐述审核范闱的制度执 行情况,并对不合格的部分做出汇总于制度执行集中审核不合格汇总表上。6.2.9审核总结报告经总经理批准后,分发各部门主管/经理、产品经理及以上职务人员。6.2.10对审核中不合格的部分,属于受审核部分责任的,由受审核部分主管/经理及时采 取改善措施和预防措施:属于必须由全公司组织重新讨论才能解决的,由行政部 组织进行讨论,提出改善措施和预防措施。所有的改善措施和预防措施必须及时 在公司内采取行动。6.2.11由行政部统一对各不合格内容的改善措施和预防措施进行跟踪验证,对其执行结 果记录于制度执行集中审核不合格汇总表上,并由行政部经理向经理例会
11、上 通报进度。6.3记录与保存:6.3.1行政部对制度执行审核记录表、年次制度执行审核总结报告、年度制度执行的审核计划及相关的会议记录、其他资料等统一保存三年。7附件:附件一、制度执行审核记录表COPHR-005-1A附件二年度制度执行的审核计划COPHR-005-2A附件三、年次制度执行审核总结报告COPHR-005-3A操作指引*>t f *w t It FM y M t>' 9 »_ J fvnttp:/www. 3 u c c . oom制度编号COPMC-001版本号A版制度轨行萌管理班法页次第4页共6页附件四、制度执行集中审核不合格汇总表COPHR-0
12、054A操作指引禮DIO1A1. '市由获公FntTf>:/www. 3 u c o . e o r*>制度编号COPMC-001版本号A版制度轨行萌管理班法页次第5页共6页制度发行初期的审核流程图内容摘要邮件/会议的形式各部门主管/经理要 对下属进行培训交行政部编号/培训后三天完成制度执行审核记 录表编写部门主导,相 关部门人员参加, 经讨论确定后立即 执行制度执行审核记 录表制度执行审核记 录表交行政部保 存责任部门编写部门相关部门主管/经理/产品经理/总经理编写部门编写部门相关部门主管/经理/产品经理/总经理编写部门主导/审核 小组相关部门主管/经理/产品经理/总经理编写部门主导/审核 小组行政部操作指引<二3M DK31ZU. '市由达»血获不宿血公"ntT>:/www. 3 u c o . o o r*>制度编号COPMC-001版本号A版制度轨行萌管理班法页次第6页共6页内部制度的集中审核内容摘要年度制度执行的审核计划年度制度执行的审核计划年度制度执行的审核计划年度制度执行的审核计划,III
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