




下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、医院财产物资管理制度定资产管理固定资产的确认标准、分类和计价1、确认标准1)一般设备单位价值在500元以上,专业设备单位价值在800元以上,使用 时间在一年以上,并在使用过程中基本保持原有物资形态。2)单位价值虽未达到规定标准,但使用时间在一年以上的大批同类物资设备,也属于固定资产范围,应作为固定资产管理。2、范围和分类 1)房屋及建筑物:指产权属于本单位的一切房屋建筑物及各种附属设施;2)专业设备:指用于业务的各种医疗仪器、设备等;3)一般设备:指办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等;4)图书:指各种专业图书、技术图书和重要杂志等;5)其他定资产:指不属于以上各类范围的固定资产。3、计
2、价1)购入的固定资产,按购入价格,包括运输装卸、包装费用、安装调试费和进口 税金等计价;2)新建的房屋建筑物,按固定资产交付使用前发生的实际支出计价;3)在原有基础上进行改扩建发生的房屋建筑物,按其原值加上改扩建发生的实际 支出,减去改扩建过程中拆除的固定资产原值和固定资产变价收入后的余额计价;4)自制的固定资产,按制造过程中发生的实际成本计价;5)价值;借款购建的固定资产,安装完毕交付使用前发生的借款利息也应计入固定资产6)接受捐款的固定资产,按市场同类固定资产的价格计价。接受固定资产时发生的各项费用,应计入固定资产价值;7)无偿调拨或由于医院撤并转入的固定资产,按原单位帐面原值计价;8)盘
3、盈的定资产,按重置完全价值计价。固定资产管理原则医院固定资产实行统一领导、归口管理、分级负责的管理原则。鉴于目前医 院的现状,暂设置设备科和总务科为专门的财产管理部门,使用部门指定专人负责管理,并建立健全相应的管理制度。V建立健全三帐一卡制度财务科负责固定资产总帐和一级明细分类帐,进行金额核算;财产管理部门负 责二 级明细分类帐,按类别、品名、规格、型号,进行数量金额核算;使用科室负责建卡(台帐),进行数量管理。做到财会部门有帐,财产管理部门有帐有卡,使用科室有卡, 便于清查核对,互相制约。2、财产管理部门职责 设备科主要负责医疗设备的计划、采购、验收、安装调试、科学论证、内部调剂、维修保养、
4、清查盘点及办理调拨、变价、报损、报废等有关报批手续,按档案管 理要求 建立设备仪器技术档案和运转日志,对大型贵重设备、仪器实行责 任制,指定专人管 理。总务科主要负责固定资产的采购、验收、保管、办理出入 库手续、健全 帐目、清查 盘点、对报废资产核实后提出申请,定期与财务科核对,做到帐帐、帐 实、帐卡相符。3、使用部门的职责负责本科室固定资产的管理保养、登记帐卡、清理盘点工作,做好设备使用、维修、故障、事故等情况记录。遇有丢失、报废或因故防疫站需修理的情况及时向财产管 理部门反映。按照厲隹使用、谁负责“的原则,科室财产要指定专人管理,做到定期清点 实物,帐(卡)实相符。固定资产购置、领用的管理
5、购置的管理1)应本着勤俭节约的精神,充分考虑工作需要与实际可能的基础上,按批准的计划和预算办理。2)购置设备要按规定申报,大型仪器设备要进行可行性论证,申报中要详 细 说 明仪器设备的价格、性能、适用范围,预测产生的社会效益和经济效益等,并通过 组织 专家咨询等方法,对安装条件、配装能力、资金来源、技术力量和利用率情况进行综合 论证。3)对于购入、调入设备,必须按发票、调拔单、合同等组织验收,根据订货合同 和发票内容及时认真地验质验量。如发现型号规格不符、性能不良、数量短少、质量不 符要求或残缺损坏、缺附件资料等情况,应立即与供货单位联系,尽快解决。4)及时办理财产建帐、入库、分配等有关手续。
6、对验收合格的固定资产,要 按财产类别填写“验收入库单”,财务和财产管理部门根据发票(或调拨单)、入库 验收单, 登记固定资产总帐、明细帐和台帐。2、领用的管理1)领用定资产必须严格手续,由使用部门填写“财产物资出库单”一式三 份,一联仓库保管留底,一联财产管理部门登帐,一联领用部门存查。2)及时建立台帐,仓库保管和使用部门各一份,做到责任明确,手续完备。固定资产处置的管理 医院对房屋建筑物、土地、车辆及单件(台)帐面价值800元以上的仪器设 备的处置,须提出书面申请,填报行政事业单位国有资产处置表,经主管部门审核同意 后,报县国有资产管理局会同县财政局审批;医院对规定标准以下的资产处 置,由财
7、务 科、财产物资管理部门组织论证后,报主管部门审批,并抄报县国有资产管理局、县财 政局备案。固定资产的清查盘点 医院定期或不定期地对固定资产进行清查盘点,年度终了前进行一次全面清 查盘点。固定资产的清查盘工作,由财产管理部门统一组织并实施,使用科室共同清 理,财 会部门负责指导和监督。清查工作人员要深入到使用科室逐一盘点核 对,发现 余缺及时 记录,查明原因后按规定程序报批手续,待批准后调整帐卡,保证帐帐、帐 物、帐卡三 相符。盘盈的固定资产,查明原因后,按重置完全价值入帐,并及时调整帐卡。(六)修购基金的提取根据固定资产帐面价值的一定比率提取修购基金。提取比率按浙江省医院 财务制度补充规定中
8、规定的标准执行,制度如有更动,则执行新制度规定。(七)固定资产管理工作考核定资产的管理应纳入年终考核内容之一,目的是管好设备、用好设备、充 分发挥设备应有的效能。对管理制度健全、使用合理、注意保养、保证安全、延长使用年限、 提高使用效益、取得较好社会效益和经济效益的科室和个人,应予以表扬、奖励;对管理不善、玩忽职守或违反操作规程,造成损失的,应追究当事人的责 任,并按有关赔偿规定处理。二、库存物资管理库存物资是指医院为开展业务活动及其他活动而储存的药品、卫生材料、低值易耗品、其他材料、在加工材料等。库存物资按照汽十划采购、定量供应乃的办法进行 管理。采购制定储备定额标准,采购人员需根据医院的物
9、资采购计划组织订货和采购, 使库存物资的数量、质量、规格、型号、性能符合医院业务活动的需要,防止积压和浪 费。入库管理 物资入库前要检查货物在数量、品种、规格上是否与运单、发票及合同规定相 符, 认真过磅点数,同时在质量方面,仓库能检验的由仓库负责检验,凡需由技术部门协助 检验的,应由技术部门负责检验。验收时如发现数量短缺、型号规格不符或有 质量问题 等,及时通知采购人员与供货单位联系,要求更换、补缺或退货。只有当单据、数量和 质量验收无误后,物资管理部门才能入库、登帐,并 将入库通知单连同发票、运单等一 起送交财务部门。出库管理 各科室领用物资必须填写“领用单乃并由科室负责人审查和领土完整取
10、人签章,物资管理部门对未签字物资可拒发。保管员不得擅自外借一切医院物资。物资储存管理物资在保管过程中,应按不同的规格、性能和形状实行科学合理地摆放,以便于发放和查验盘点。为了保证仓库安全和防止物资变质,要做好防火、防盗、防潮、防存等情况,发现物资接近储备时,及时通知采购人员组织进货。爆工作。在物资保管过程中,还需建立健全帐卡档案,及时掌握和反馈需、供、耗、物资的清查盘点物资按月盘点,年终进行全面清查,检查物资帐面数与实存数是否相符,检查各种 物资有无超储积压、损坏、变质等情况。在清点工作中如发现盘盈、盘亏,应分 析原 因,分别情况及时处理。三、货币资金管理ULZ货币资金主要包括现金及银行存款。
11、医院应加强货币资金管理,严格遵守现 金 管 理暂行条例和银行结算办法。现金管理1X医院的所有收入统一由财务部门收取。2、门诊挂号收费处和进出院收费处收取的现金当日存入银行,并注明款项来源,不得坐支。财务科应定期或不定期地对现金缴存情况进行检查。3、现金库存要根据国家规定实行限额管理,不得白条抵库。4、严格按照国家现金管理暂行条例规定的用途使用现金,医院对外经济往来、到外地采购物资所需款项,除限额内允许支付现金外,应通过银行办理转帐 结算。5、加强对现金的控制,不定期地进行现金库存检查。库存现金要做到日清月 结,做到帐帐、帐款相符。6强现金管理,落实各项防范措施,确保现金保管存放安全。银行存款管
12、理h按照国家有关规定开立银行帐户,以办理有关存款、取款及转帐结算等业务。守银行的有关制度,接受银行监督,不出租、出借、套用或转让银行帐户。2、支票、汇票由专人妥善保管,按序签发。支票、汇票印鉴由出纳和会 计分开 保管。3、医院所有支票均由财务科签发,填妥付款金额、日期、用途等有关内容,严 禁携带空白支票外出。4、领用支票者,须妥善保管支票,并及时向财务科结报。如发生支票丢失、被 盗,应及时向财务科报告,若对医院造成经济损失,一律由其承担全部责任,并赔偿经 济损失。领用支票者如把支票移作他用,假公济私、谋取私利的,一律按贪污论 处。5、我院已实行网上汇款,网上汇款客户证书(IC卡)是经办人员进入网上银行系 统的唯一身份标识,分别由出纳、会计各保管一张,汇款时先由出纳输入,然 后由会计 审批,经办人员要做好IC卡密码保密,并经常更换密码。6及时核对银行对帐单与银行日记帐,根据核对结果由出纳以外的会计人员编制“银行存款余额调节表乃,出纳和会计
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- T/CPFIA 0003-2022含矿物源黄腐酸钾磷酸一铵
- T/CHES 117-2023城市河湖底泥污染状况调查评价技术导则
- T/ZSX 4-2024社区社会组织培育发展导则
- 贷款延期还款协议书5篇
- 软件园楼房改造vrv空调设备安装合同4篇
- 05-12-27交通指示制作合同3篇
- 公司股权质押解除合同6篇
- 餐饮行业员工用工合同5篇
- 饮食店合同5篇
- 采购商品代理合同2篇
- 关于地下室渗漏水问题的总结及堵漏措施
- (完整版)聚乙烯课件
- 《碳计量》教学大纲
- 公司“三重一大”决策制度实施办法
- 商务谈判说课精课件
- 微信视频号代运营合同范本
- 【基于近五年数据的鸿星尔克财务报表分析15000字】
- CNN 卷积神经网络介绍
- 北大强基试题
- 把未来点亮歌词打印版
- 四级下册英语期末测试卷深圳版
评论
0/150
提交评论