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文档简介
1、Word文档,下载后可编辑2021年工作总结:区审计局2021年工作总结 区审计局2021年工作总结 2021年,_区审计局依据上级审计部门的工作部署,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,坚持在防控常态化下发挥审计职能作用,紧盯考核目标,凝心聚力,锐意进取,圆满完成各项年度任务,为经济高质量开展保驾护航作出了新奉献。 区审计局安排审计项目_个,截止_月底,已完成审计项目_个。问题金额_万元,整改金额_万元,处理处分_万元。推动整改实施有关问题资金_万元,推动拨付资金到位_万元。提交综合信息_篇,其中中国审计报及网站采纳 _ 篇,_审计简报及微信公众号采纳_篇,_审计采纳_篇,_篇专报获区委、区政府
2、主要领导批示。 一、2021年工作成效和经验 (一)围绕中心工作,服务大局展现审计担当 一是围绕预算管理,深化财政审计。 将财政同级审与部门预算执行审计“两统筹”,做到“一审多果,一果多用”。部门预算执行审计首次运用大数据技术,采纳审计核查和被审计单位自行核查、非现场审计与现场审计相结合等方法,实现全区_家一级部门预算单位全覆盖。开展“两直”资金情况专项审计,通过大数据核查_家小微企业和个体工商户纾困补助资金发放资格,加强和完善监督系统的常态化预警管理,加快资金支出进度。 二是推进投资审计,提升资金绩效。 全面开展“大拆大整”“大建大美”专项审计调查,发觉工程招投标存在串标、围标等行为,拆迁存
3、在超标准补偿、超标准安置等多项问题。共收回财政资金_亿元,发觉拆迁协议补偿错误_平方米,涉及金额_万元,多计工程款_万元。移送案件_起,涉及_余人。截止今年_月,已有_人受记过处分,_人移送经侦,_件已立案。 三是强化经责审计,标准权力运行。 关注权力运行和责任监督,揭示干部履职过程中存在的突出问题。对_街道领导干部经济责任审计中,查处了小额工程违规发包等问题,对其中_起违规事项依法移送,促使该_街道制定出台_小额工程发包标准制度等_项规定。在区融媒体中心的经济责任审计中,促其出台_市_区融媒体中心公务交通费用使用管理方法。 四是参与防控,加强资金监管。 针对疫情常态防控的形势需要,我们一方面
4、依据全区统一部署,积极参与防控,全体干部进社区入基层,开展设卡守点、疫苗接种服务等志愿活动,践行“我为群众办实事”的宗旨。同时对防控以来,各级各部门开展防控工作的专项资金和捐赠款物开展了审计,对专项资金分配、拨付不够及时等问题提出建议,进一步提高了资金的使用效益。 (二)聚焦审计主题,创新“二三四”凸显审计亮点 一是依托两大技术,创新审计调查模式。 探究多部门数据关联分析技术。树立“数据先行”的思想观念,搜集并整理户籍信息数据、社保信息数据、工商信息数据、财政供养人员数据、地籍信息数据以及城建部门数据等,提升审计效率。探究创新地理信息技术的审计运用。运用ARCGIS 、奥维地图等地理信息技术,
5、精准掌握我区土地资源概况,从体制机制层面分析问题、提出建议,推动土地资源节约集约利用。 二是强化三大抓手,统筹项目提升成果。 审计计划安排围绕一个“点”。围绕体量大、资金多、群众关注度高的重点项目进行精心打造。审计组织实施依托一条“线”。以“问题+数据”为主线,实现审计问题统一定性,审计数据纵向分析,审计对象横向延伸,审计流程同步履行。审计资源整合形成一张“面”。树立审计工作“一盘棋”理念,通过建章立制,从“任务、人员、成果”层面进行资源整合和管理统筹。 三是推行四大举措,压实审计整改“最后一公里”。 领导批示促整改。针对审计中发觉的突出问题和重点事项,以专报形式向相关领导报告,得到区委、区政
6、府主要领导批示。区督考办要求各责任单位认真研究审计整改工作,实施落细整改责任和措施,有力推动问题的整改实施。发挥考核指挥棒。出台_市_区审计查出问题整改工作考核方法和2021年度街镇考绩方法,将审计查处问题整改纳入对区直部门和街镇的考绩内容。多维联动督整改。通过与区委巡查组巡审结合督整改、区人大会前调查促实施、区政府督查室督查等多维联动催促整改,打通审计监督“最后一公里”。信息公开再用力。要求被审单位通过门户网站等方式对审计整改情况进行公告,今年审计结果公告及被审单位整改报告公开率需达100%。 (三)加强内部建设,建章立制发扬审计风貌 一是标准内部管理,增强干部履职尽责的进取心。 出台_区审
7、计局工作规则_区审计局机关财务管理细则等文件,通过建章立制, 强化审计干部队伍建设,形成靠制度鼓励约束、靠制度管人管事的良好气氛。 二是强化督查方法,增强干部履职尽责的敬畏心。 通过听取审计项目进度汇报的形式开展定期督查,关心审计组解决审计工作中碰到的困难和问题,对审计过程中发觉重大问题线索的靠前指挥。 三是实施质量提升活动,增强干部履职尽责的责任心。 选好审计项目、强化审计现场实施管理、提高审计报告质量,加强审计项目质量。研究制定进一步优化审计报告的相关规定,以优化报告的内容结构、严格标准审计评价、增强审计建议针对性和移送事项合法性等为重点,提升报告使用者的中意度。 二、存在问题 一是根底数
8、据不准确。 在审计过程中发觉,根底数据取数时有些单位未结账、有些单位未及时做账,致使数据得出的疑点需要大量的时间去核实。 二是计算机技术力量薄弱。 我局目前精通计算机审计业务的人员只有1名。审计全覆盖依托于大数据审计,单位现有的计算机力量难以满足全覆盖大数据审计的需要。 三是区级数据不完整。 _区的部门业务数据有些在市局,取数相对困难。 三、下步工作思路 (一)拓宽渠道,深化财政审计大格局。 以财政资金为主线,将预算执行审计、专项资金审计和投资审计、经济责任审计有机结合,做到资源共享、优势互补。 (二)创立载体,推进经责审计全覆盖。 切实加强经济责任审计力度和覆盖面。突出重点,对承当重要经济、资金量大的部门做到应审尽审。对一些近年来没有安排过经济责任审计的领导干部进行审计,推进领导干部经济责任审计全覆盖。 (三)多方协同,谋划固定资产投资项目。 围绕区政府中心工作和重点目标,2022年计划开展5个政府投资项目审计,主要审计政府投资项目的建设管理工作,包括计划与程序执行、概算执行、资金管理与使用、项目管理、招投标环节等。 (四)巧用资源,逐步深入推进科技强审。 积极选派年轻干部参加省市举办的各类计算机培训班,定期分享审计过程中采集数据、处理数据、撰写分析语句的经验,让具有信息化技术根底的年轻同志
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