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文档简介
1、谢谢你的观赏荣成市政务服务和公共资源交易管理办公室2015年部门预算目 录第一部分荣成市政务服务和公共资源交易管理办公室概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分 2015年部门预算安排情况说明第三部分 2015年部门预算表一、2015年荣成市部门预算收支总表(表一)二、2015年荣成市部门预算支由明细表(表二)三、2015年荣成市部门预算支由经济分类表(表三)四、2015年荣成市部门预算“三公”经费明细表(表四) 第四部分名词解释谢谢你的观赏第一部分荣成市政务服务和公共资源交易管理办公室概况一、荣成市政务服务和公共资源交易管理办公室主要职责1、贯彻执行国家、省、市有关行
2、政审批、政府采购、建设 工程招标等方面的法律、法规、规章以及方针政策。负责政务 服务和公共资源交易中心各项管理制度的制定和落实。2、负责组织市政务服务和公共资源交易管理委员会会议并 督促落实会议决定。3、参与研究并调整入驻中心的部门(单位)、审批服务事 项、公共资源交易事项和布局。4、负责对入驻中心的审批服务事项的组织协调、管理监督 和指导服务;协调督促重大项目审批事项和联合审批事项的办 理;研究提由行政审批服务事项流程优化意见。5、负责统一的公共资源交易信息平台、管理系统和各类评 标专家库的组建、运行、使用、维护和管理。6、全城参与和协调各类交易活动,负责受理举报投诉,协 助有关部门查处公共
3、资源交易活动中的违法违规行为,记录、 确认交易信用和不良行为。7、负责中介机构的管理和考核。8、负责对入驻中心部门(单位)的有关工作及其工作人员 进行日常管理、监督和考核。9、负责中心的运行保障和日常事务的统一管理与服务。10、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。、部门预算单位构成业务荣成市政务服务中心设三个职能科室,分别为:综合科、 协调科、监督检查科。三、部门人员编制荣成市政务服务和公共资源交易管理办公室总编制人数其中:行政编制14人、工勤编制1人;配备主任115人,名,副主任3名。第二部分2015年部门预算安排情况说明按照综合预算的原则,荣成市政务服务和公共资源交易管 理办公室
4、所有收入和支由均纳入部门预算管理。收入包括:一 般公共预算收入、基金收入;支由包括:一般公共服务支由、 社会保障和就业支生等。荣成市政务服务和公共资源交易管理 办公室2015年支由总预算731.7万元,其中:“三公”经费预 算8万元。第三部分 2015年部门预算表2015年荣成市部门预算收支总表单位名称:荣成市政务服务和公共资源交易管理办公室单位:千元收 入 部 分支出部分收入来源2015年推 算数公共财政预算基金预算项目2015年推 算数项目2015年推 算数一、一般公共预算收入7317一、一般公共服务7317一、文化体育与传媒支出1 、经费拨款(补助)7317二、外交支出二、社会保障和就业
5、支出2、行政事业性收费(专项收入)三、国防支出三、节能环保支出3、罚没款收入四、公共安全支出四、城乡社区支出4、国有资产有偿使用收入五、教育支出五、农林水支出二、基金收入六、科学技术支出六、交通运输支出三、财政专户资金七、文化体育与传媒支出七、资源勘探信息等支出四、事业单位经营收入八、社会保障和就业支出八、商业服务业等支出五、其他收入九、医疗卫生与计划生育 支出九、其他支出六、提取水利基金十、节能环保支出七、提取价格调节基金H 、城乡社区支出八、政府集中十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支 出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土资源气象等支
6、出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国债还本付息支 出二十二、其他支出收入合计7317支出合计7317支出总计表二2015年荣成市部门预算支出明细表单位:千元荣成市政务服务和公共资源交易管理办公室单位名称:科目编码科目名称总计基本 支出项目 支出经营 支出上缴上级支出其他 支出市级专项支出备注类款项73171694171339035202010301行政运行208416943902010302一般事 务管理523317133520表三2015年荣成市部门预算支出经济分类表单位名称:荣成市政务服务和公共资源交易管理办公室单位:千元科目编码科目 名称总计工资 福利 支出商品和 服务
7、支出对个人 和家庭 的补助对企事 业单位 的补贴基本 建设 支出其他 资本性 支出其他 支出备 注类款项7317143753391513902010301行政运行208414371061513902010302一般事务 管理52335233表四2015年荣成市部门预算“三公”经费明细表单位名称:荣成市政务服务和公共资源交易管理办公室单位:千元项目2015年预算数备注合计801、因公出国(境)费用2、公务接待费203、公务用车费60其中:(1)公务用车运行维护费60(2)公务用车购置费用第四部分名词解释1、一般公共预算收入:是以税收为主体的财政收入,用于 安排保障和改善民生、推动经济社会发展、维
8、护国家安全、维 持国家机构正常运转等方面。2、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院 有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章 或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主 管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。3、政府性基金收入:是依照法律、行政法规的规定在一定 期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专 项用于特定公共事业发展。4、基本支由:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支由和公用支由。5、项目支由:指在基本支由之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支由。6、“三公”经费:包括因公由国(境)费、公务接待费、 公务用车购置及运行维护费。7、因公由国(境)费用:指单位按照山东省因公临时由 国经费管理实施办法和山东省因公短期由国培训费用管理 实施办法开支的公务由国(境)的培训费、国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。8、公务接待费:指单位按照荣成市党政机关国
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