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文档简介
1、学校审计处个人年度工作总结篇一:20xx 年全县教育系统内部审计工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,以国家法律法规及教育财务规章制度为依据,树立“审计为学校发展服务”的理念,围绕教育中心工作,以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度,切实履行监督职责,充分发挥教育系统内部审计作用,促进我县教育又好又快发展。今年重点做好以下几项工作:一、突出财务收支和经济责任审计,切实发挥审计监督职能(一)强化审计跟进,积极开展财务收支常规审计。全年计划对30 所学校实施常规审计,对财务收支的真实性、合法性、效益性、公平性积极开展绩效审计,重点纠正管理不善造成的
2、损失白费、效益低下和侵害师生权益等问题,分析评价资金管理使用的经济性、效益性和公平性,重点关注重大经济事项的决策程序和效果。从提升管理水平、避免损失白费等方面入手,寻出管理、决策、效益等方面存有的突出问题,提出建议和整改措施,建立长效管理机制,规范管理,增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。(二)监督关口前移,积极开展校长任中经济责任审计。中小学校长离任经济责任审计工作坚持在“有离必审,不留盲区”的基础上,拓展审计外延,前移监督关口,以任职期间财务管理实绩为依据,重点突出对中小学校长任中经济责任审计,并将审计结果作为领导干部考察任用的重要依据,充分发挥经济责任审计在增强干部监督管理、维护财
3、经纪律和推进依法治教等方面的积极作用。二、突出关键领域,强化重点环节审计关注教育民生,开展专项审计调查,为保障和改善民生服务,增 强对教育民生工程资金的审计调研、指导与检查。对义务教育阶段贫 困寄宿生生活补助资金、普通高中助学金和家庭经济困难学生减免学 费、中职国家助学金和免学费、农村义务教育学生营养改善计划专项 资金落实情况开展专项审计,确保各项民生工程资金按政策落实到位。三、科学运用审计成果,增强对审计发觉问题的督促整改科学分析和梳理审计结果,有效发挥监督与服务职能,立足发展, 着眼整改,充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度,及时了解 被审计单位对审计中所查出问题的整改情况,在整改过程
4、中,注重增 强内控制度建设,持续完善财务管理制度,确保内部管理规范有序。 同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题,组织自 查整改。四、积极推动内部审计交流,提升教育内部审计效率加大对本系统内审工作的指导力度,深入进行调查研究,总结交 流经验,促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提升。增强单位 之间相互学习和交流,积极探索审计理论与实务;鼓励审计人员参加 相关审计课题研究,发表专业论文,持续提升教育系统内部审计的能 力。增强与政府审计机关之间的沟通与交流,积极配合审计部门加大 对高完中、直属单位财务审计力度,创新审计思路,改进审计方法, 努力提升我县教育内部审计工作效率。五、强化
5、教育内审队伍建设,加大业务培训力度,提升审计人员 政治素质和业务水平。增强审计人员政治思想教育,提升审计人员的综合素质和业务水 平。组织审计人员认真学习,刻苦钻研,持续提升业务能力;提升审 计人员职业道德,树立强烈的事业心和责任感,积极而公正地履行审 计职责。篇二:我校审计工作在校党委,校行政的准确领导下,紧紧围绕学校中心工作,认真履行职责,积极开展了各项审计业务,现将一年的工作情况总结汇报如下:一、增强学习,更新审计观念学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能,充分发挥内审的职能作用,就要持续的增强学习,更新审计观念。今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型
6、,促进我省教育事业又好又快发展的文件,通过学习使我们认识到:教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和方法,实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革,做了以下几方面的工作:一是加大宣传力度,使大家认清形势,自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容,在年度工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。二、以科学发展观为指导,创新内审工作在新的形势面前,审计工作要适应科学发展观的要求,也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目:综合教学楼,实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中
7、介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中,我们加大了全过程跟踪审计的力度,参与了合同的咨询;主要材料的比价采购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价控制由事后向事中,事前延伸,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的经济效益。三、审计工作开展情况参与招投标项目,物资采购验收项目,维修工程验收签证项目160 余项;监督签订经济合同60 余份;涉及资金近5000 万元。通过以上工作,充分发挥了内审工作服务与监督的职能,使我校的内审工作在维护财经纪律,完
8、善内部管理,提升经济效益等方面发挥了重要作用。基建维修工程项目审计,全年共开展基建维修项目76 项,其中:委托审计14 项,自审项目62 项。全年审计资金总额1939。 83 万元,定案资金总额1832。 16 万元,审减额107。 67 万元。一年中,在自己的工作岗位上尽职尽责,用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校发展的一项重要工作,我们集中力量增强了对科研专项资金的审查和监督,开展科研经费审鉴7 项,使这些资金充分发挥了应有的效益。依据领导的安排,对我校50 年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计,依照财务管理方法和内部审计准则,实事求是,客观公正的进行分析,
9、论证,提出了合理化的建议,写出了全面详细的设计报告,为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考核工作;干部竞聘的监督工作;人员聘请录用工作;职称评审监督工作;学校新生的录用工作;各种考试的监督工作;各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与,规范了办事程序,避免了不正之风。依据党风廉政建设责任书,注重职业道德教育,持续强化廉政意识,坚持审计业务公开透明,发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务,提升综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试,并取得了优异成绩,为实现审计工作的转型奠定了基础。四、工作体会和努力方向经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时,对内审工作的重要事项,都及
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