3.物资管理办法_第1页
3.物资管理办法_第2页
3.物资管理办法_第3页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、项目部物资管理办法第一章 总 则第一条 为促进项目施工物资管理工作,规范现场物资管 理、规范物本进行过程控制,特资采购行为、规范各项内业记录,对项目施工物资成 制定本办法。第二章 制度、职责、目标第二条 项目物资供应组依据该物资管理办法,制定相应项 目物资管理制度(物资责任成本实施及奖惩办法; 旧利废制度等)并明确其职责,公司物资管理文件应配套齐全, 物资部管理目标,按期(每半年)分析,持续改进 时完成公司交给的其它任务。节能节约、必须确定,按量清第三章 物资市场调查第三条 开工前期, 项目部物资供应组根据施工图纸和工程单,掌握了解工程所需主要材料的品种、规格、型号、数量 以及图纸和工 程量清

2、单没有列出的常用材料的品种、 规格、型号。第四条 材料分类: 主要材料包括钢材、 水泥、木材、 油料、 混 凝土、砂石料、砖、瓦 ; 安装五材;装潢用木材等零星建筑材料。第五条 调查范围及内容:包括工程所需二类材料的料源、 价格、质 量、运距、交通、付款方式、供求状况等。第六条 调查方式:以实地调查为主 ( 外来料通过电话、传 真、网络等进行调查 ) ,调查应多渠道、多层面、深入细致、纵 向横向结合, 尽量使调查价接近实际采购价。第七条 初次调查,由项目部物质供应组、技术人员(必要 时项目部 其他部门人员组成监察小组,分成两小组分别进行询 价)进行,编写调查 报告,提交公司,由公司组织人员购买

3、。第四章 物资计划管理第八条 项目部技术质量组在收到施工设计图纸 7 日内, 按单位工 程计算出项目工程所需主要材料、 辅助材料需用量, 填 制“工程 物资核算表” ,材料组据此编制物资总量计划,并及时 上报公司, 同时建立主要材料、辅助材料“单位工程限额供应台 帐”。施工过 程中,因任务或设计变更需要追加或削减物资需用 量时,应由项目 部技术质量组向物资供应组及时提报变更计划及 核算表,物资供应 组予以调整物资总量计划并上报, 同时调整“单 位工程限额供应台 帐” 。第九条 物资采购计划要依据工程进度提出, 并附有编制说 明、材 料核算表,计划要明确提出需用物资名称、规格、型号、 数量、质量

4、要 求、标准计量单位、用料地点及进料时间等。第十条 物资采购计划必须由工程总工、 物资主管、 工程总 指挥签 字,分管经理审批。第五章 物资采购及供应管理第十一条 工程指挥部应成立项目招 ( 邀 ) 标小组报公司,依 据公 司采购招标要求的程序进行公开招 ( 邀)标确定供应商, 并将 招标的资 料、记录备案。第十二条 属于专门技术或出于标准化考虑; 无供应商投标 或只能 从某一供应商采购的; 采购项目属于特定规格而且已有非 授意制造的成 品或者已有合格供应商的; 采用招 ( 邀 )标采购的费 用与采购价值不 成比例的,可以采用竞争性谈判的方式进行采 购。第十三条 若招标条件不成熟,工程指挥部应

5、上报公司批 准,由指挥 部物资人员进行市场调查,从资质、价格、供货能力 等方面综合评议,索 取厂 ( 商) 经营许可证、生产许可证、质量证 书、报价表、说明书、业 绩资信、试样检测报告等资料,填写物 资供方调查审批表,报公司批准 后,确定供应商。第十四条 采购程序严格按照公司 程序文件 中“采购与 管理控 制程序”规定办理。采购合同签订后十日内,物资采购组 将合同副本或复 印件上报公司。第十五条 物质采购组采购的物资若超过市场正常的材料 采购限价, 按超限价额的 50% 罚采购人,按超限价额的 30% 罚材 料采购负责人。第六章 物资检验、库房及现场管理第十六条 材料进入现场实行二人验收制度,

6、填写材料验 收单,主要 材料的质量保证书、技术证件应随货同行,真实、齐 全、有效。第十七条 项目部物质供应组应设置必要的、 足够的仓储设 施,现 场规划、布局应合理, 应根据现场物资的搬运特点和要求, 制定搬运措 施或方案。对玻璃、爆炸品、危险品等特殊物资(制 定限量贮存表) 在 搬运前应进行作业指导, 必要时编制作业指导 书,物资搬运记录应保 存。进入工地物资严格按照 物资技术保管规程 的要求对库存 物资 进行保管。 待保管物资、 待处理物资应划区分开, 不得混存, 仓库内 不得存放无帐物资和私人物品。现场物资应分类堆码、摆放有序、道路畅通,达到文明施工 的要 求,物资应标识齐全(物资标识、

7、物资检验状态标识) 。库 存材料应 帐、卡、物相符,坚持月末盘点制,盘点要有记录。项 目部应加强工地巡 守力量, 明确职责, 严格巡守人员交接班签认 制度,确保现场物资的安 全。第七章 主要材料管理第十八条 大堆料采购控制按照第五章物资采购供应管理 的规定进 行。第十九条 大堆料验收方式有:过磅验收、人工逐车量方, 材料组应 选派责任心强、作风正派的人员进行大堆料验收工作, 现场验收人员不得 少于 2 人。第二十条 验收人员填写材料验收单, 并相互签字, 过磅验 收的应 将磅码单粘贴在验收单上,验收单采用公司规定的表样, 注明编号、内容 填写齐全、准确,错填的必须收回,防止丢失。第二十一条 验

8、收人员必须现场验收、 现场开票,不得拖后 补票, 当天开具的验收单在当天交班时上交指挥部一份, 验收人 员不得隔日存第二十二条 砂石料供应商将结算联送至物资部汇总结算 时(滞后的结算单不予结算),物资部应认真核对验收单的结算联是否和每日收回的验收单相对应,以防假票出现。第二十三条 砂石料结算时,应注明用料部位和单数、单号、数量、单价、金额,作为支出帐及核算依据。第二十四条砂石料进料严格按照计划进料,严禁超进。第二十五条验收人员应严把进料质量关,杜绝不合格砂石料进场,工程指挥部随时对进场砂石料取样抽查。第二十六条砂石料进场应分品种、规格分别存放,堆码整 齐、标识 显著。第八章周转料及小型机具的管

9、理第二十七条钢制周转材料购买应报公司批准并备案,周转 料及小型 机具实行租赁制管理, 从外单位租入的,按照租赁费加 上在租赁过程中 发生的装卸、运输、出入库费计算摊销费额。第二十八条周转材料及小型机具应设专人管理,集中堆码存放在项目部库区或租用场地存放。第二十九条周转料管理人员收到材料后,应在八小时之内 验收完 毕,填写物资验收记录,并建立周转料管理台帐。第三十条各班组完成所承包工程量后,对现场正在使用的周转料和库存的周转料认真清点,发生丢失、损坏、变形严重不能使用的均需及时扣款。每个工号或分包单位最后一次结算必须有周转料管理人员开具周转料最终结算单。第三十一条周转料原则上不准任意改制,以大代

10、小。确因施工要求需改制的,应书面上报物资部并经经理批准后,方可施 行。第三十二条周转料退租时经理部应派人跟车押运,明确押运人和接收人的职责关系,并及时办理交接手续,填写周转料交接记录。第三十三条小型机具必须建立台帐,其采购及管理见山东 恒祥建设 工程有限公司关于公布公司小型机具管理办法的通知。第九章 低值易耗品及常用工具管理第三十四条低值易耗品和常用工具由物资部负责管理,建立健全使用低值易耗品动态帐卡。库存低值易耗品,应作为库存 材料进行管理, 一经领出库,要及时转入在用低值易耗品动态帐。第三十五条职工调转时,应将本人所领低值易耗品、劳保 用品及常 用工具交回料库;调换工种时,应将所领用工具交

11、回。 如享受劳保或防护 用品有变更,应将原领的退回,才能发给新的 用品。第十章物资成本管理第三十六条工程开工前,物资供应组依据计划核算组提供 的“工程 物资核算表”建立主要材料单位工程限额供应台帐,依据项目技术部门按季(月)度提供的物资需用量核算表和计划,编制材料责任成本预算。第三十七条钢筋班应填写钢筋加工记录,内容包括钢筋半 成品的品 名、规格、数量、工号名称、使用部位、时间、领用人 签字,并于当日交 给物资部一份,物资供应组应具实填写物资 追溯表作为使用追溯依 据。第三十八条结构物浇注混凝土作业时,计划核算组需将包 含工称名 称、配合比、方量等内容的任务单交物资供应组一份, 在混凝土浇注完

12、毕 之后, 下一次开盘之前,物资供应组必须进行 水泥、砂石料的盘点工 作,以便准确真实地核算成本。第三十九条劳务队伍物资供应,严格按照劳务合同规定的 材料品 种、数量供应,对于无合同、无计划的一律拒绝供应。各 劳务队伍开工之 初,必须把本单位指定领料人员的身份证复印件 及签名字样,以公函形式报物资部备案,以防冒领。对劳务队伍 的物资供 应必须及时办理材料调拨手续, 由指挥部送交财务,便 于结算扣款。材料保管室应建立劳务队伍领用料登记簿, 每个队 伍一份,填写其领用材料数量,并附有效领料人签认的材料发料单。第四十条 对超计划或超限额用料,施工班组必须提供书面的原因和理由,报指挥长或总工审批后方能

13、供料。第四A一条阶段性工程量完成之后,物资供应组对库存物资全面盘点,提供当期消耗和周转材料核算资料。 每月召开材料 成本分析会,由 指挥部主持 (必要时公司主管部门参加 ),施工、 财务、物资各部门参 加,进行价差、量差,盈亏情况等综合分析, 找出盈亏原因,总结经验并 制定措施,编制出材料核算的节奖超 罚实施情况表,进行奖罚兑现,项目 完工由公司主管部门参加, 实施全过程核算和总结。第A一章物资节约与回收、物资基础管理第四十二条 主要材料、修旧利废的节能节约指标, 按公司 有关文 件执行,物资供应组应将指标层层分解, 每月对其落实情 况进行记录。第四十三条 项目部对不能利用的废旧钢材、钢制周转

14、材 料或无法修复的小型机具,由公司会同指挥部等有关部门共同处理。如公司主管部门同意项目部自行处理或让售的,项目部应由经理、物资人员、财务人员、技术人员等组成处理小组,负责此项工作,处理的有关记录上报公司备案。 对未经批准擅自处理或 让售的,处理或 让售款收缴公司财务部, 其它废弃物按公司废弃 物管理办法相关条款执 行。第四十四条 进场材料必须在八小时内取样试验并初验,确定外观无质量问题,数量无误后二十四小时内点收入库。 如发现 质量、 数量问题应予圭寸存,做好记录并及时通知对方协商处理,入库材料发票未到的,必须予点入帐,待发票到后,补填发票号。 如予点单价与发票单 价不同,查明原因后将予点单用

15、红字冲回, 再按发票价点收,点收单中注 明该批材料的进货质保单号。第四十五条 材料应如实支出, 禁止多出、 少出或按领导意 图出 帐,当月支出必须当月出帐,禁止提前或拖后出帐。开具发 料单时应注明 该批材料的复检批号、发放工号、领用单位、料单 编号,现领现签,不得 拖后集中至月底补签。第四十六条 公司要求的台帐、记录、簿卡、报表、单据均 应建立健 全,内容详细、真实。第四十七条 项目部物资供应组日常上报资料详见应报资 料表, 表 中未列应报资料按本办法要求上报。 项目解体后上报资 料为:单位工程 主要材料、材料限额供应台帐;工地 / 入库物资 验收登记簿;送检台帐(附送检单、检测报告、质保书)

16、;不合 格(废旧)物资评审处置记录;追溯记录;供方复评记录。第十二章监督检查第四十八条公司主管部门依据工程管理检查细则要求 ,按照公司 物资管理检查考核评定表逐项打分, 必要时检查情况以 简报形式向全公 司通报。本办法自发布之日起实施,由公司主管部门负责解释,凡以 前所发文件与本办法有抵触的均以本办法为准。附:项目部日常管理表格材料验收单收料单位:收料日期:年月日供方收料地点司机姓名车(船)号材料名称规格计量单位长(毛重)宽(皮 重)高(净重)数量备注验收情况:合计数量(大写):随货冋行单号:收料人:审核人:注: 1、本单涂改无效,遗失不补;2、收料需两人及以上共同签认3、不同供方,不同物资不

17、得同单验收。主(辅)材料验收单供方收料地点司机姓名车(船)号材料名称规格型号计量单位件(捆)数数量附磅单号附技证号其它理论换算重量磅重其它验收情况:备注:收料单位:收料日期:年月日收料单单位:年月日字第号供应单位:帐单或发票号:验收记录号:运单或车号:材料编 号材料名称规格型 号计量 单位数量购入原价计划原价技证号应收实收单价金额单价金额物资主管:管库员:发料单单位:年月日支出科目:领用单位:工程名称:工号:字第号材料编号材料名称规格型 号计量 单位单价数量金额备注请领实发进入现场起始日期结算日期收料单位工程项目供货单位承运单位材料名称规格计量单位验收单号数量清算价应结实结单价金额合计金额(大

18、写):附大宗材料验共份,单号: 收单号项目经理物资主管:项目队负责人:供料人:制表人:周转材料、小型机具使用、保管状态表填报单位:年季(月)料、 编 号料、 名7 称规格型号计量单位单价期初库存本期收入本期支出期末库存存放(使 用) 地点备注(质量状 态及其 他)合计调入采购加工入租合计报废调出租出租合计使用待修待报废待用为部外部内 部外部内部外部内部外部1234567891011121314151617181920212223242526272811-12、20-21由项目部填写;13-14、18-19由物日期:年 月日注明:租入、租出、退租中的内部指公司范围内(主要指物资租赁分公司),外部主要指市场租赁。 资租赁分公司填写,本表每季(月)25日前上报。材料主管:制表人:月(季)度材料动态表材料编号材料名称规格型号计量单位计划单价实际单价期目 项 出 支i 数金额i 数金额i 数金额i数 Q金额数 量额 金数 量数量额 金数 量额 金数 量额23456789O2245678922212222- -匚填报类别:第页共页填报单位:填报日期:年月日物资采购计划序号物资名称规格型号计量单 位米购数量供货时间数量验收要求质量验收要求备注工程名称:年 月曰交接时

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论