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1、新能源项目商业计划书第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部目录第一篇:新 能源企业商业计划书第二篇:海产品项目商业计划书第三篇: 旅游项目商业计划书第四篇:疗养院项目商业计划书第五篇: 煤炭项目商业计划书格式更多相关范文正文第一篇:新能源 企业商业计划书商业策划书企业名称:盛世新能源有限责任公司经营范围:三大板块1传统能源行业效能提高研发与利用:煤炭,焦炭及粉煤灰深加工及高效利用;化工过程优化以及过程废料的利用。2. 新能源,清洁能源技术研发与利用,3. 新型环保材料,新兴替代材料研发与应用经营策略:公司从新能源行业着手发展逐渐扩大业务水平与 范围,最终逐渐规模化,集团化。项目范例:高密度秸秆

2、压块1. 可行性预估:秸秆颗粒压块替代燃煤技术应用,目前国 内发电主要依靠热力发电,其中绝大多数是燃煤电厂(占比 达到70%以上),据统计从XX年-XX年煤炭价格上涨 倍,且 传统燃煤电厂大部分未进行煤炭深加工,其排放和污染程度 远远大于国际标准,对环境造成极大污染,热利用效能低下。 在目前电煤价格倒挂的境况下,许多燃煤热电厂长期亏损却 又不得不完成国家下达发电任务,然后依靠国家财政补贴艰难度日。生物质能电厂是国家XX年新兴产业规划示范的重头戏,国家发改委与能源司对于生物质能发电(直燃)给予 了极高的重视与关注,并且通过一系列优惠政策鼓励生物质 能发电厂的建立,生物质能电厂在今后的20年中必定

3、有较大发展。高密度生物秸秆块(秸秆煤:即将劣 质煤粉末与秸秆粉末按一定比例混合后压缩制成)具有燃烧 充分,二氧化碳排放量低,燃烧后灰分焦油含量低,对空气 污染相对较小等特点,并且其燃烧值基本在 4000大卡左右, 售价约为450-550元/吨(成本最高为 200元/吨),而电厂 用煤按5000大卡的煤计算,售价约为1000元/吨。相形之下即可比较出高密度秸秆块对传统燃煤的替代功能之强大。 销售策略:主要销售目标是牲畜饲料或各类燃煤质电厂(混 合燃烧),生物质能发电厂,城市集中供热锅炉站点,餐饮 行业,农村供热站以及分散供热的地点。生产规划与盈利状况:场地选取主要是靠近农作物生产地, 并且附近有

4、大型生物质发电厂或在建电厂。交通便利最好紧 接公路和加油站方便集散与运输。小型秸秆压块机的价格大 概是10吨/天(10小时)3到4万元左右,那么以一台机器 计算每月生产300吨。秸秆收购价格80元-100元/吨(可以 压缩)经纪人自己去收集送到收购站(本镇)上人力费20元 /吨,运费约10元/吨,加上其他费用 5元/吨。原料成本 4万元/月,成型的高密度秸秆市场售价大约为400-500元。 除去运输50元/吨,人工成本,生产用电 8元/吨。以及其 他项目合计,生产成本2万/月。一台机器每月利润大概在 6 万元左右(理想状态)。前期投入约为20万(2台机器和1000 吨秸秆),产值:45万元,生

5、产成本12万元,电费1万元, 运费5万元,其他费用2万元。即连续生产且销路通畅的情 况下,第三个月可收回投资成本,第二个生产周期以三个月计算, 可盈利15万左右。主要采用订单式加工方法,即接到订单 的情况下才能着手生产。风险预估:传统热电煤炭行业经过多年运营,在其内部已经 形成巨大的利益链条,而生物质秸秆替代传统燃煤属于新兴 行业,其发展需要一个过程,且要打破深藏在利益链之后的 巨大关系网络也需要一个过程。秸秆收购与加工规模化尚处 于试水阶段,高密度秸秆压块技术有其自身的不成熟性,并 且在燃烧过程中以及燃烧之后所产生的一系列作用等问题 本身尚处于研究阶段。以上两点造成压制秸秆替代燃煤之路 充满

6、着艰险。第二篇:海产品项目商业计划书海产品项目商业计划书项目单位:法人代表:联系地址:邮政编码:联系人:职务:联系电话:传真:电子邮箱:保密须知本商业计划书属商业机密,所有权归。其所涉及的内容和资 料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后, 收件人应即刻确认,并遵守以下规定:1)若收件人无意涉足本报告所述项目,请按上述地址,尽快将本计划书完整退回;2)在没有取得的书面同意前,收件人不得将本计划书全部 或部分复制、扫描、影印或以其它形式传递、泄露或散布给 他人;3)应该像对待贵单位的机密资料一样的态度对待本计划书 所提供的所有机密资料。第一章项目概要摘要是海产品项目商业计划书的“凤头”

7、,是对整个计划书的高度概括,投资者是否中意项目,很大程度取决于摘要的 部分。可以说,没有好的摘要,就没有投资。第二章公司介绍、公司成立与宗旨二、企业简介三、注册资本及变更情况四、组织结构五、经营范围六、公司管理1. 董事会2. 管理团队3. 外部支持(外聘人士 /会计师事务所/律师事务所/顾问公 司/技术支持/行业协会等)第三章技术与产品一、技术描述及技术持有二、海产品项目产品状况1. 主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)2. 产品特性3 .正在开发/待开发产品简介4. 研发计划及时间表5. 知识产权策略6 .无形资产(商标/知识产权/专利等)三、海产品项目产品生产1. 资源及原材料

8、供应2. 现有生产条件和生产能力3. 扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力4. 原有主要设备及需添置设备5. 产品标准、质检和生产成本控制6. 包装与储运四、海产品项目的客户定位、形象定位等五、海产品项目 swot分析第四章 海产品项目环境分析一、政治法律环境二、经济环境三、社会环境四、技术环境第五章 海产品产品市场分析一、市场规模、市场结构与划分二、目标市场的设定三、区域市场分布四、影响海产品产品市场需求的主要因素五、海产品产品市场发展阶段(空白 /新开发/高成长/成熟/饱和),目前公司产品市场状况、产品排名及品牌状况六、海产品产品市场趋势预测和市场机会第六章海产品市场竞争分析一、海产品行业

9、垄断状况二、从市场细分看竞争者市场份额三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等)四、潜在竞争对手情况和市场变化分析五、海产品行业主要企业与该项目的竞争对比第七章市场营销一、营销计划概述(区域、方式、渠道、预估目标、份额)二、销售政策的制定(以往/现行/计划)三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务四、主要业务关系状况(代理商 /经销商/直销商/零售商/加 盟者等),各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政 策等)五、销售队伍情况及销售福利分配政策六、促销和市场渗透(方式及安排、预算)1. 主要促销方式2. 广告/公关

10、策略、媒体评估七、产品价格方案1 .海产品产品定价依据和价格结构2. 影响海产品产品价格变化的因素和对策八、销售资料统计和销售记录方式,销售周期的计算九、市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5 年销售额)、占有率及计算依据第八章经济评价一、投资与经营预测1. 海产品项目总投资估算2. 经营预测(融资后3-5年公司销售量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据)二、海产品项目资金安排1. 资金来源渠道2. 资金结构3. 资金使用计划及进度三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)四、海产品项目财务评价1. 财务评价报表1)财务现金

11、流量表2)损益和利润分配表3)资金来源与运用表4)借款偿还计划表2. 海产品项目盈利能力分析1)项目财务内部收益率2)资本金收益率3)投资各方收益率4)财务净现值5)投资回收期6)投资利润率3. 海产品项目偿债能力分析(借款偿还期、利息备付率及 偿债备付率)1)资产负债率2)流动比率3)速动比率4)固定资产投资借款偿还期五、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)六、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭 证)七、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)八、吸纳投资后股权结构九、股权成本十、投资者介入公司管理之程度说明十一、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)

12、十二、杂费支付(是否支付中介人手续费)第九章资金退出一、股票上市二、股权转让三、股权回购四、股利第十章风险及规避一、资源(原材料/供应商)风险二、海产品市场不确定性风险三、研发风险四、生产不确定性风险五、成本控制风险六、海产品行业竞争风险七、政策风险八、财务风险(应收账款/坏账)九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)十、破产风险第十一章管理一、公司组织结构二、核心管理团队分析三、管理制度及劳动合同四、人事计划(配备/招聘/培训/考核)五、薪资、福利方案六、股权分配和认股计划第十二章海产品项目主办单位财务分析一、财务分析说明二、财务指标分析(海产品项目主办单位近 3年的财务状况)1. 盈

13、利能力2. 成长能力3. 营运能力4. 偿债能力第十三章附录一、附件1 .营业执照影本2. 董事会名单及简历3. 主要经营团队名单及简历4. 专业术语说明5 .专利证书/生产许可证/鉴定证书等6.注册商标7 .企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、 包装说明等)&简报及报道9. 场地租用证明10. 工艺流程图11. 产品市场成长预测图二、附表1. 主要产品目录2. 主要客户名单3. 主要供货商及经销商名单4. 主要设备清单5. 市场调查表6. 预估分析表7 .各种财务报表及财务预估表第三篇:旅游项目商业计划书旅游项目商业计划书旅业连锁股份有限公司使命:为出门在外的人提供实惠

14、独特舒适的住宿体验。 愿景:普通中国人出行住宿方式,外国人的体验方式。热爱新的旅游体验的人, 驴友(中外)、想找便宜住宿的人、 自驾车旅行团、家庭集体出游者、出差者、想临时休息的人、 旅行社,与XXX旅业连锁通过互联网技术实现无中介的直 通预定和网上交易。获得使加盟商专注于服务,XXX旅业 品牌拥有者专注于品牌建设和营销,住宿的人获得廉价舒适 快捷的服务,加盟商获得稳定有保障的回报,品牌拥有者创 新了住宿市场,壮大了整个的行业的市场规模,构建三方互 利的创新经营模式,从而在旅馆行业开创一片新的蓝海。创业目标:从项目研发实施开始六年内成为著名的海外上市 公司一、项目策划起源之所以能策划这种新型旅

15、游住宿项目的连锁经营模式,是策 划人自己根据过去经营酒店、宾馆、茶楼、天龙王朝的经验 和各种类型宾馆的住宿体验,以及对整个行业的调查,分析 住宿行业核心元素,发现了一个没有人触及的住宿市场的蓝 海,从而开创了一片新的市场,避免了现在这个行业的红海 竞争。在创业项目中如果是蓝海项目, 成功可能性会非常大。 是否是蓝海要对照几个关键词。一是全新的市场空间和全新 的商机;二是创造新的市场需求,无人竞争。符合这两条就 可以称之为蓝海。没有全新的市场空间和全新的商机,没有 创造新的市场需求,仍然是现有市场的竞争,就没有自己的 蓝海,失败可能性就很大。但反过来你找到了符合这两个特 征的市场创新,你事实上就

16、开辟了自己的蓝海。可以保证的 是XXX旅业连锁项目符合这几个特性,因而在大家非常熟 悉的传统住宿市场中找到了自己的蓝海。我认为在每一个行 业都有这样的蓝海,即新的市场。很多项目的成功是从失败 的经验教训中来。对该项目影响最大的是项目策划人创办并 失败的的天龙王朝大酒店。天龙王朝在北京可以成功吗?在 成都?在上海?在广州呢?成功的关键不是地方,也许有时 候市场决定了企业的价值和收入。但是更重要的你的商业模 式不是弥补市场的空白,不是在细分市场中找到自己的位置, 而是独创的,发掘出没有的市场空间,甚至是创造新的市场 空间。天龙王朝的意义在于,在于他把一个想像的东西完整 的实现了,因而提供了服务行业

17、所有可以去总结去提炼的东 西,什么样服务是顾客真正需要的!什么样的产品是能产生 最大的利益!什么样的管理是最简化!什么样的装修是最节 省的!什么样的环境是顾客需要的! 什么样的营销是有效的! 服务行业成功的本质是什么!为什么市场调查是企业成功的 关键?如此种种,如果你没有去做过,你不会知道,天龙王 朝因而带有太多的悲剧的色彩,由于没有做完整科学详细的 市场调研匆忙上马导致定位错误,当你意识到时,已无法挽 回,因为实实在在它成为了一个试验品。如果成功只可能是 侥幸。但是它却提供了一个完整的可供分析的商业案例。失 败不是成功之母,但是检讨会成为成功之母。一件事情的失 败一定会告诉你,什么是不能做的

18、,什么是可以做的,什么 是你可以做得更好的。所以XXX旅业连锁项目,因为种种 教训,所以把从市场调研开始进行产品研发做为最重要的工 作方式。所以成功几乎是可以被保证的。二、运作思路XXX旅业连锁项目的运作的思路是,通过建立北京住宿创 新研究所(专注于住宿市场住宿方式的创新和研究),完成项目的研发,并形成完整的商业模式°XXX旅业提供经过 创新的商业模式,完成一个运营系统的设计,投资商家出钱 建具体的营运场地,即具体的旅社,按统一的营销营运模式 管理经营。合作方主要是拥有房屋产权的企业和个人,但我 们又是一 个整体,投资商不拥有品牌和商业模式的全部知识产权,运 营管理是统一的加盟模式。

19、因为策划人在这个行业打拼多年, 在实践中知道怎样避免所有的风险。本商业计划也是经过了 长达五年的思考和总结,并在北京做了整整半年的市场调查 才得出的科学详实的市场计划,它足以发展为中国一个独特 的新兴旅游创新项目,开创造出一个新的市场空间。实施这 个商业计划,成功的可能性非常大。三、核心竞争力住宿业的蓝海,新的市场空间,相对无人竞争。1、低成本而致的相对价格优势有市场。2、规模优势而致低成本,赢利有保障。3、独特的住宿体验和环境优势,成为新的旅游体验标准的制定者。4、授权连锁的加盟方式推动整个规模的迅速的壮大,品牌 形成行业的标准,形成最大先发优势。5、完善的知识产权和完整品牌系统输出使投资者

20、节省大量 的市场调研(更多好文章请关注),装修设计、监理,人员培 训,营销宣传费用,管理、收银、财务营运系统建设支出等 直接和间接的成本。6、在服务行业从事多年的管理和项目建设团队。XXX旅业连锁项目的蓝海在哪里呢?首先,是营业环境完全与传统的旅馆不同。最大化利用了经 营场地,减少无效益的公共场地。现在你的脑海里已经浮现 了你想像中的旅馆中的样子,但该项目绝不是你脑海里浮现 出来的旅馆的样子,因为这是一个独特的环境。不会是死板 的旅馆印象。不是怀疑你的想像力,只是你自己没看过之前 你确实不能完全想像出这样的环境。之所以是蓝海,是这个 世界上还没有他,最终成型的东西,也不是策划者自己想像 的样子

21、,会有更多让人震撼的创造性的东西。其次,是装修设计是独、特、新、奇。第三,收入模式的最简单化,删繁就简直达市场需求的核心 要素。最大限度满足顾客的真实需求。第四,管理模式和运营的最大简化(标准化和程序化)第五,简化和标准化的预定和财务管理系统。第六,投资、顾客、商业模式创立者的三方共赢的商业模式, 第七,最核心和关键的是整个项目的全部知识产权的保护而 成为独家的经营模式。避免了竞争对手的模仿。这种保护是 全方位的,从所有的装修外观设计,管理软件平台,流程设 计专利,商标、域名、商号,所有独创性能申请专利的地方 都进行全面保护,制造知识产权的壁垒,得到法律的有效保 护。迫使所有想模仿类似经营的投

22、资者,与我们合作,达到 最大的共赢。整个店的特点是后期的营运和翻修成本非常低。做为一个住 宿业蓝海项目。其经营模式和最终形成的消费体验是现在这 个行业完全没有的,不是对现有行业的补充,在于开拓了住 宿行业新的市场边界。为让出行的中国人真正住便宜的舒适的住宿(费用是现在所谓的经济型酒店的三分之二)可以说享受全新的住宿体验。并能创造新的住宿文化。该项目建立了拥有完全的自主知识产权的连锁加盟经营模 式,包括具有完善的互联网平台和会员注册系统,从品牌输 出、知识产权、ci形象设计、装修设计、监理、营运模式、 管理软件、营销、服务培训形成全套的服务系统。假如说我 们建立这样一个项目策划大系统的成本是10

23、00万。公布我们帮助建设和自己完成项目可能的费用比较,如市场调查、 设计、监理施工、培训等各项费用的情况。对于一个模仿者 他要完成这样一个单一系统是100万(因为他不考虑连锁,只是简单的模仿),我就用50万卖给他这个系统,消除他自 建系统的可能。从而让其选择加盟方式,而享受整个系统的营销和品牌支持, 避免侵权风险,而大大增加竞争力,消除失败的可能性。那 么从加盟来说我只要发展20多家就可以收回研发成本,最重的是这些加盟商营运的品牌使用和收入分成会形成一个 长期的稳定的收入来源。加盟商越多,成本越低。实际上就是建立一个全新的标准,然后输出品牌和经营模式, 由投资人以连锁加盟方式来经营。自己可能最

24、多做一个示范 店。在全国范围内迅速完成整个产业的布局。速度是关键, 当然模仿的人会有,但是我们有研发和网络平台的优势,而 且他会有太多的法律风险。象有企业已经叫可口可乐,你至少名字就不能叫可口可乐,所以竞争要付出的成本是非常大 的。就连锁加盟模式的收入未来是非常可观的。加盟商加盟 费,每年固定的会员费、品牌使用费和销售分成。当然考虑 收入是逐渐递增的方式。初期也许会是给加盟者最大让利的 方式。让他们迅速见到利益。成功后再逐渐制定合理的收入 分成。四、市场空间该项目将创造一个上百亿的新市场,并且促进整个行业的繁 荣。鉴于本身未来住宿市场的扩大、出行旅游人员增加和人 口流动本身的加速,这个市场未来

25、有一个高速增长的过程。项目这个项目带来的价值是可以预见的。能给出外旅行和出差人 员最大的实惠。同时因独创的品牌经营和项目,没有任何风 险,赢利预期明显而创造无数的千万富翁(加盟商)。的成功是建立在帮助加盟商实实在在赚钱和消费者得到真 正的实惠的基础上。前期我们为扩大市场而尽力减少加盟商 的成本,最大限度的让利,并在这种过程中逐步完善项目, 一旦市场形成,做为品牌和经营模式的拥有者,企业的利润 将实现最大化,一个新的市场的诞生是该项目让人兴奋的地 方。项目的创立基于开创住宿业的蓝海。他的价值创新在于:老 百姓需要安全、廉价、舒适的住宿;想在服务行业中投资的 人,没有好的项目、品牌和标准化的管理及

26、培训;有项目、 品牌和管理经验的人没有创业资本,实现了投资者、顾客、 商业模式创立者的三方共赢。该项目创造了一个全新的行业, 并确立了一个新的标准。这是很高的商业智慧。在五年里让所有中国人出行都愿意选择并习惯这种住宿方式。十年里让所有外国游客来到中国都愿意享受这样的体验, 这就是我们的梦想。五、项目的研发。研究所可能的组织形式:1、装修设计部2、 工程设计部。水、电、汽、宽带(弱电)、空调系统解决 方案。3、网络服务部。管理软件和收银系统的招标。4、财务部5、不管部。办公室、人力资源、项目培训。6、知识产权注册与管理部。包括项目管理手册。7、项目部。实施项目流程、监理、管理培训。通过市场调研工

27、作完成以下项目:1、租用房能否产生足够的效益。周边环境、人流量、交通 对营业额可能产生的影响。2、确定价格。3、确定服务项目。收费项目:住宿、集体活动场地等。免 费项目:略。4、装修设计的相关规定。5、消防的要求对房间布局和房间大小、床位的影响。六、项目实施:1、以联合项目组形式完成具体项目的实施。2、以各部门联合市场调查的方式完成市场调研。市场调研思路:模拟租房,各种宾馆的住宿体验,模拟设计(功能区域)计算成本(所有),各种宾馆的住宿价格调查,确定价格。由此可以得出:a、什么地方最适合开店。b、单店装修成本,设备(消防,水、电、汽,宽带、电视 等弱电系统)成本,人员招聘培训成本,管理软件招标

28、价格c、网站建设和营销支出。d、投资回收期。e、是租房还是自产权房更划算七、研发和管理团队(组建中)。在创业过程中锻炼起来的一群精英,在长期共事的过程中深 受策划者思想影响,已经有形成自己的企业文化的基础。因 天龙王朝失败散落在各个行业,有的已自己创业,只要寻求 到投资,会在最短的时间集聚。第四篇:疗养院项目商业计划书疗养院项目商业计划书项目单位:法人代表:联系地址:邮政编码:联系人:职务:联系电话:传真:电子邮箱:保密须知本商业计划书属商业机密,所有权归。其所涉及的内容和资 料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后, 收件人应即刻确认,并遵守以下规定:1)若收件人无意涉足本报告所述

29、项目,请按上述地址,尽 快将本计划书完整退回;2)在没有取得收件人不得将本计划书全部或部分复制、扫描、影印或以其它形式传递、泄露或散布给他人;3)应该像对待贵单位的机密资料一样的态度对待本计划书 所提供的所有机密资料。第一章项目概要摘要是复员军人疗养院项目商业计划书的“凤头”,是对整 个计划书的高度概括,投资者是否中意项目,很大程度取决于摘要的部分。可以说,没有好的摘要,就没有投资。第二章公司介绍 、公司成立与宗旨二、企业简介三、注册资本及变更情况四、组织结构五、经营范围六、公司管理1. 董事会2. 管理团队3. 外部支持(外聘人士 /会计师事务所/律师事务所/顾问公 司/技术支持/行业协会等

30、)第三章技术与产品一、技术描述及技术持有二、复员军人疗养院项目产品状况1. 主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)2. 产品特性3 .正在开发/待开发产品简介4. 研发计划及时间表5. 知识产权策略6 .无形资产(商标/知识产权/专利等)三、复员军人疗养院项目产品生产1. 资源及原材料供应2. 现有生产条件和生产能力3. 扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力4. 原有主要设备及需添置设备5. 产品标准、质检和生产成本控制6. 包装与储运四、复员军人疗养院项目的客户定位、形象定位等五、复员军人疗养院项目 swot分析第四章 复员军人疗养院项目环境分析一、政治法律环境二、经济环境三、社会环

31、境四、技术环境第五章复员军人疗养院产品市场分析一、市场规模、市场结构与划分二、目标市场的设定三、区域市场分布四、影响复员军人疗养院产品市场需求的主要因素五、复员军人疗养院产品市场发展阶段(空白 /新开发/高成 长/成熟/饱和),目前公司产品市场状况、产品排名及品牌 状况六、复员军人疗养院产品市场趋势预测和市场机会 第六章复员军人疗养院市场竞争分析一、复员军人疗养院行业垄断状况二、从市场细分看竞争者市场份额三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、 特点、包装、营销、市场占有率等)四、潜在竞争对手情况和市场变化分析五、复员军人疗养院行业主要企业与该项目的竞争对比第七章市场营销一、营销

32、计划概述(区域、方式、渠道、预估目标、份额)二、销售政策的制定(以往/现行/计划)三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务四、主要业务关系状况(代理商 /经销商/直销商/零售商/加 盟者等),各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政 策等)五、销售队伍情况及销售福利分配政策六、促销和市场渗透(方式及安排、预算)1. 主要促销方式2. 广告/公关策略、媒体评估七、产品价格方案1 .复员军人疗养院产品定价依据和价格结构2. 影响复员军人疗养院产品价格变化的因素和对策八、销售资料统计和销售记录方式,销售周期的计算九、市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3

33、-5 年销售额)、占有率及计算依据第八章经济评价一、投资与经营预测1. 复员军人疗养院项目总投资估算2. 经营预测(融资后3-5年公司销售量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据)二、复员军人疗养院项目资金安排1. 资金来源渠道2. 资金结构3. 资金使用计划及进度三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优 先股、任股权/对应价格等)四、复员军人疗养院项目财务评价1. 财务评价报表1)财务现金流量表2)损益和利润分配表3)资金来源与运用表4)借款偿还计划表2. 复员军人疗养院项目盈利能力分析1)项目财务内部收益率2)资本金收益率3)投资各方收益率4)财务净现值5)投资

34、回收期6)投资利润率3. 复员军人疗养院项目偿债能力分析(借款偿还期、利息备付率及偿债备付率)1)资产负债率2)流动比率3)速动比率4)固定资产投资借款偿还期五、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)六、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭 证)七、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)八、吸纳投资后股权结构九、股权成本十、投资者介入公司管理之程度说明十一、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)十二、杂费支付(是否支付中介人手续费)第九章资金退出一、股票上市二、股权转让三、股权回购四、股利第十章风险及规避一、资源(原材料/供应商)风险二、复员军人疗养院市场

35、不确定性风险三、研发风险四、生产不确定性风险五、成本控制风险六、复员军人疗养院行业竞争风险七、政策风险八、财务风险(应收账款/坏账)九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖) 十、破产风险第十一章管理一、公司组织结构二、核心管理团队分析三、管理制度及劳动合同四、人事计划(配备/招聘/培训/考核)五、薪资、福利方案六、股权分配和认股计划第十二章复员军人疗养院项目主办单位财务分析一、财务分析说明二、财务指标分析(复员军人疗养院项目主办单位近3年的财务状况)1. 盈利能力2. 成长能力3. 营运能力4. 偿债能力第十三章附录一、附件1 .营业执照影本2. 董事会名单及简历3. 主要经营团队名单及简历4. 专业术语说明5 .专利证书

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