XX鞋业有限公司质量手册数据分析控制程序_第1页
XX鞋业有限公司质量手册数据分析控制程序_第2页
XX鞋业有限公司质量手册数据分析控制程序_第3页
XX鞋业有限公司质量手册数据分析控制程序_第4页
XX鞋业有限公司质量手册数据分析控制程序_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码:CYKJ-FW-667编号:_XX鞋业有限公司质量手册数据分析控制程序审核:_时间:_单位:_XX鞋业有限公司质量手册数据分析控制程序用户指南:该管理规范资料适用于管理中,为使规则公开化,让所有人保持集体的协调,维护集体的利益,从而充分发挥团体的力量,实现管理有法可依,内部运行有规则保障。可通过修改使用,也可以直接沿用本模板进行快速编辑。XX鞋业有限公司质量手册:主 题 第8.4章 数据分析控制程序8.4数据分析1.目的选用适用的统计技术,促进质量管理体系有效运行。2.范围适用于辅助寻找和分析不合格问题。3.职责品管部负

2、责选用,各部门分别实施。4.工作程序4.1.1选择应用统计技术的场合。4.1.2在制定纠正措施时,选用一定的统计技术,在必要的时候,用于分析产生不合格的原因,对症下药地制定纠正措施。4.2 本企业选用的统计技术有4.2.1品管部用排队列图每月对各种检验记录进行统计分析,找出影响质量的主要原因,据此制定纠正或预防措施。具体执行纠正和预防措施控制程序4.2.2各部门(车间)在分析不合格品产生原因时,如原因比较复杂或涉及的部门较多,可应用因果图全面分析和记录不合格原因。4.2.3各部门在统计分析质量目标的实现情况时,可用趋势图直观图示。4.3 品管部每年或在必要的时候,对所选用统计技术的使用情况作出

3、评价,确保统计技术实施的有效性。4.4各部门应用统计技术所形成的质量记录最后交品管部保管5.相关文件产品控制和测量控制程序纠正和预防措施控制程序6.质量记录 保管部门 保管时间6.1排列图 品管部 1年6.2因果图 品管部 1 年6.3趋势图 品管部 1 年编 制 审 核 批 准日 期 日 期 日 期篇2:XX鞋业有限公司质量手册:不合格品控制程序XX鞋业有限公司质量手册:主 题 第8.3章 不合格品控制程序8.3不合格品控制1.目的本程序规定了对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置的要求,以防止不合格品非预期使用。2.适用范围本程序适用于本公司在整个生产过程中对不合格品的控制。3.职责3

4、.1品管部负责对专检点发现的不合格品的控制,并对发生严重不合格时,组织各有关部门对不合格品的评审和确定处置方式。3.2品管部、生管课、仓库和各生产车间负责本部职能范围内,对不合格品进行标识、记录、隔离和处置。3.3必要时总经理负责严重不合格的处置结果的的审批。4.措施和方法4.1总则:在整个生产过程中,严格防止不合格品非预期使用。若发现某种产品,通过检验判断,属不合格品时,应按本程序所规定的职责和权限,对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置,并由品管部通知有关责任部门。4.2不合格分类:常规一般不合格、超常规一般不合格和严重不合格。常规一般不合格为易出现,易纠正的不合格;超常规一般不合格为

5、不应出现,但量少的,偶然出现的不合格;严重不合格为成批的,不断重复出现的超常规不合格,后果严重的不合格(严重影响合同顺利履行或造成严重的经济损失)。4.3原辅材料外加工配件不合格控制。4.3.1 品检员对外购的原材料按产品的监视和测量控制程序进行检查,一旦发现不合格时,应记录并对不合格品进行处置,必要时报品管部经理处置,同时通知生管课,并要求生管课协助处理,通知材料仓库管理员对不合格进行隔离和标识,各有关部门根据不合格报告的信息,做好以下工作:a)原材料仓库的仓管理,将品检员检出的不合格,立即移到仓库的不合格区,按标识和可追溯性控制程序对该批产品进行不合格状态标识,隔离并做好记录。b)品管部对

6、不合格品进行处置。为了保证外购原材料的质量,本公司对不合格的原材料一般采用拒收的进行处置;如拒收的结果对生产影响太大,则在顾客许可的情况下让步接收;或让步选用。要求使用部门选用,处置的结果由品检员在检验记录中记录。c)生管课负责及时实施处置意见。4.不合格品的控制4.4.1对出现的常规一般不合格,需要返工的,则由操作工进行返工,返工后需重新检验,作报废处置的,则将不合格的半成品置于专用的容器或场所,并进行标识。对这一过程不作记录。4.4.2对超常规的一般不合格,品检员对不合格品进行评审和处置,必要时由品管部经理处置。处置的结果应记录于品检日报表中。4.4.3 对出现的严重不合格,各有关部门做好

7、以下工作:a)品检员对不合格品按标识和追溯性控制程序进行不合格品标识,记录。与此同时将记录交到品管部。b)品管部根据提供的信息填写不合格评审表,召集相关部门,对不合格品进行评审和处置,并记录于不合格评审表。参加人员应对得置结果签字确认。必要时由总经理批准。交相关部门或人员执行。c)处置部门指定人员负责实施对不合格品进行处置,并将结果记录于不合格评审表中。交回品管部。d)若作返工或返修,返工或返修后,有关车间应立即通知品管部品检员,品检员按产品的监视测量的控制程序重新进行检验和记录。经重新检验合格的产品才准予入库或转序。4.5本公司根据产品生产工艺的特点,对不能进行返工的不合格半成品都作报废处置

8、,为此不存在向顾客或其代表提出让步申请。4.6成品不合格品的控制4.6.1品管部的抽检人员,按产品的控制和测量控制程序进行抽检,对超出允许范围的不合格结果,抽检人员进行标识,并要求制造课进行全面翻箱,由制造课对不合格进行处理,必要时由品管部经理处置。4.6.2顾客或其代表的抽检中发现不合格,经品管部经理确认后,按标识和可追潮性控制程序要求现场管理进行不合格品标识,同时作出全面翻箱的处置。4.6.3上述的不合格品处置,由处置人员记录于相应的检验记录中,如为难以纠正的严重不合格,应填制不合格评审表,并由品管部经理召集相关部门对不合格品进行评审和处置,并记录于不合格评审表中,参加人员签字确认,必要时

9、由总经理批准。4.6.4对返工的产品应进行重新再检,合格后方可放行。4.7交付后的不合格品的控制4.7.1产品交付后,当顾客对该批产品提出异议时,业务部应立即作出反应,并与顾客沟通,必要时由品管部对质量确认或到法定检验机构检验。4.7.2 根据检验结果,由业务部同顾客进行协商,对不合格品进行处置,处置结果填制于不合格评审表中,必要时由总经理批准。如有进行返工的,则经返工的产品必须经重新检验合格方可再发出。4.8在生产过程中出现严重不合格时,品管部在对不合格品进行处置后果,同时开出纠正和预防措施要求表,交责任部门。具体按纠正预防措施控制程序执行。4.9所有不合格的记录,品管部按质量记录的控制程序

10、进行管理。5.相关文件产品监视和测量控制程序标识和可追溯性控制程序纠正和预防措施控制程序质量记录的控制程序6.质量记录 保管部门 保管时间不合格评审表 品管部 1 年各检验记录 品管部 1 年编 制 审 核 批 准日 期 日 期 日 期篇3:XX鞋业有限公司质量手册:产品的监视和测量XX鞋业有限公司质量手册:8.2.4产品的监视和测量1.目的确保合格的产品才投入使用、转序、出厂。2.适应范围原辅材料、外协件、半成品、成品及生产工具的监视和测量。3.职责3.1开发部负责编制进货、过程、最终检验的检验规程,品管部实施。3.2 鞋底车间负责硫化鞋底模具的检验及大底的验收。3.3各车间按生产工艺单/作

11、业指导书的要求操作,并以“首检、自检、互检、巡检”的形式检查。3.5品管部经理与客人对产品进行最终检验和填写放行文件。4.方法和措施4.1进货检验4.1.1原材料进厂后,原材料仓管员要及时作“待检”标识,然后通知品管人员进行检验。4.1.2品管部专职检验员接到通知,对购进原材料按色卡、确认样、客人确认小样、检验内控指标进行检验,检验结果由专职检验员记录于“进货检验记录表”。合格后通知仓库入库,如出现不合格,按不合格品控制程序执行。4.1.3对皮料和革料,如顾客有要求要进行物理性能检验,则品管部应按客人要求提供材料送顾客自检。品管部应追踪检验结果,并将结果通知生管课。4.2过程检验4.2.1检验

12、方法有如下几种:4.2.1.1首检:每个新款产品或间隔一个月未生产的老款产品,每个部门、车间、班组、个人必须进行首件外观检验,并做好记录。4.2.1.2操作人员自检:操作人员在加工过程中,必须进行自检,检查所加工的产品是否要求,必要时核对指令单、确认样、生产工艺单。经自检合格后方可流入下道工序。4.2.1.3工序之间互检:操作人员在接到上道工序的产品时,要检查该产品是否符合要求,经检验合格后方可进行加工,不符合要求的退回上道工序重新加工。4.2.1.4巡检:车间现场管理人员(班、组长)每班至少对该班组进行一次巡检,每次至少抽检每部门件四双(半成品或成品),并作好记录,对易发生问题的工序和个人应

13、重点检查,并指导作业必要时调整人员进行作业。4.2.1.5专职专检1)品管部在产品形成各生产车间的不同阶段,设立专检人员,具体分布如下:原材料仓库 鞋底车间 冲裁车间 帮面车间 成型车间原辅材料 鞋底 电绣、高频 印刷 帮面半成品 成品专职检验点 专职检验点 专职检验点 专职检验点 专职检验点2)专职检验员根据检验内控指标进行检验,对检验的常规范围内的不合格,由品检员直接处置,要求操作工直接返工,不作记录;对超常规的不合格,应其不合格情况记录于品检日报表,该检验记录由制造课管理签字确认方为有效。对出现的不合格品具体按不合格品控制程序执行。4.3最终检验4.3.1产品包装后,由品检员按检验内控指

14、标规定的比例对产品的包装要求和质量要求进行抽检,并记录于成品鞋抽检记录,对检验出的不合格品按不合格品控制程序执行。4.3.2如顾客有要求进行物理性能检验,品管部应按客人要求的送样交顾客自检,品管部应追踪检验结果。4.3.3品管部经理为最终检验产品放行责任人,只有最终检测结果合格后,品管部经理在成品鞋抽检记录上签字。4.3.4顾客或其代表在发货前应在成品仓库对产品进行验收,形成验货报告,检验报告由检验人员和品管部经理确认。合格后产品方可发出。4.3.5 对检验出的不合格品不得发出。4.3.6产品经最终检验合格后,业务部负责与商检部门联络,报送出境货物报检单、出口鞋类厂检合格单,经商检部门回复出境货物换证凭单后方可交付、出货

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论