医院部订单人员管理制度.doc[宝典]_第1页
医院部订单人员管理制度.doc[宝典]_第2页
医院部订单人员管理制度.doc[宝典]_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、1目的:保证储运部及时、有效出库,满足客户的需求。2适用范围:北京各医疗单位及销售代表的订货3职责:熟练掌握公司经营品种的专业知识。4基本工作要求41 1 应熟练掌握公司经营的药品通用名、商品名、剂型、规格、生产厂家、价格、中标品种及非中标品种等。412 接电话要使用礼貌用语,对客户来电来访、咨询等要热情和蔼。413对工作要认真负责,一丝不苟,做到票、帐、货相符,销售发票应按规定保存。开具的发票要准确无误,差错率应为零。销售订单录入准确无误,差错率应为零。414为了避免不必要的损失,开票录入订单时,应本着药品出库应“先产先出 ”、“近期先出 ”、“零头先出 ”和按批号发货的原则,开票组订单岗应

2、将库存中近期或零散批号的药品经常与销售代表进行沟通,由销售代表与医院确认后开票录入订单,减少库存零头等产品的积压。415对于销后退回的药品, 开票组要认真审核销售代表填写的药品退货通知单(见附件),将售出药品的名称、数量、批号、生产厂家核对无误,确认后方可作退换票订单。取消,由财务开票岗完成416订单开票人员应要树立较好的服务意识和团结协作精神,在日常工作中加强与采购部、储运部的沟通,遇到问题及时解决。5订单录入及开票工作流程51 1 每月在公司财务领取普通发票,由专人负责管理。取消51 2 每天早 8:00 到岗,接听客户及销售代表的订货电话。513 每天四次查看网上订货采购,即:上午10:

3、00 时分, 11:30 时分,下午 2:30 时分, 4:30 时分。51 4 录入销售订单前,应查询订单所要品种的名称规格、剂型、生产厂家、价格、中标品种或非中标品种、库存量等。51 5 保存订单,勾对订单。51 6 开票人员每天上午 12:00 前,下午 5:00 前将当日订单复核并打印发票 (一式六联即:第一联存根联、第二联发票联、第三联记帐联、第四联随货同行联、第五联仓库联、第六联回执联 ),开票员将所开具的发票联、随货同行联、仓库联、回执联一式四联转交给储运部联络员,以供库房备货。517 次日上班后开票员将昨日全天开具的记帐联转交给公司财务。518 开票员每天到岗后,将昨日发票的存根联按发票号顺序依次排好,装订成册保存。取消,放入财务开票岗519 录入订单时,对库存无货或短货的品种及时记录并于当天返馈给采购部有关人员,并填写补货记录单(见附表)。6开票工作流程(附图)。取消,附目标流程退换货发票处理记帐联转财务财务人员签收开票工作流程接听客户及业务员电话记录网上中标品种查询及登记查询货品规格、中标价格及维护录入销售订单勾对销售订单保存出库单发票复合打印发票一式

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论