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1、气阀项目策划方案目录第一章 项目概论8(三)项目用地规模8(四)项目用地控制指标8(五)土建工程指标9(六)设备选型方案9(七)节能分析9(八)环境保护8(九)项目总投资及资金构成8(十)资金筹措8(十一)项目预期经济效益规划目标8(十二)进度规划9二、报告说明9三、项目评价9第二章 项目建设单位基本情况11(二)公司简介11二、公司经济效益分析11第三章 项目市场前景分析12二、气阀行业市场分析13第四章 项目选址方案15二、项目选址15三、建设条件分析15四、用地控制指标16六、节约用地措施16七、总图布置方案17(一)平面布置总体设计原则17(二)主要工程布置设计要求17(三)绿化设计1
2、7(四)辅助工程设计17第五章 工艺技术说明19二、技术管理特点19三、项目工艺技术设计方案19(一)工艺技术方案要求19(二)项目技术优势分析19四、设备选型方案20第六章 投资可行性分析21(一)固定资产投资估算21(二)流动资金投资估算21(三)总投资构成分析21二、资金筹措22第七章 盈利能力分析23(一)营业收入估算23(二)达产年增值税估算23(三)综合总成本费用估算24(四)税金及附加24(五)利润总额及企业所得税24(六)利润及利润分配24二、项目盈利能力分析26第八章 风险性分析27二、社会风险分析27三、市场风险分析28四、资金风险分析28五、技术风险分析28六、财务风险分
3、析29七、管理风险分析29九、社会影响评估30(一)社会影响分析30(二)社会影响效果30(三)项目适应性分析30(四)社会风险对策分析31(五)社会风险评价32第九章 进度方案33二、建设进度33三、进度安排注意事项33四、人力资源配置34五、员工培训34六、项目实施保障34第十章 项目总结35第一章 项目概论一、项目概况(一)项目名称气阀项目(二)项目选址某某经开区(三)项目用地规模项目总用地面积38339.16平方米(折合约57.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.78%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.64%,固定资产投资强度168.78万元/亩。(五)土
4、建工程指标项目净用地面积38339.16平方米,建筑物基底占地面积22919.15平方米,总建筑面积62492.83平方米,其中:规划建设主体工程40053.20平方米,项目规划绿化面积4148.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费4281.88万元。(七)节能分析1、项目年用电量922609.07千瓦时,折合113.39吨标准煤。2、项目年总用水量10046.92立方米,折合0.86吨标准煤。3、“气阀项目投资建设项目”,年用电量922609.07千瓦时,年总用水量10046.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.25吨标准煤/年。达产年综合
5、节能量48.96吨标准煤/年,项目总节能率28.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措 施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11696.39万元,其中:固定资产投资9701.47万元,占项目总投资的82.94%;流动资金1994.92万元,占项目总投资的17.06%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16987.00万元,总成本费用
6、12912.55万元,税金及附加220.80万元,利润总额4074.45万元,利税总额4857.24万元,税后净利润3055.84万元,达产年纳税总额1801.40万元;达产年投资利润率34. 84%,投资利税率41.53%,投资回报率26.13%,全部投资回收期5.33年,提供就业职位262个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。二、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会
7、效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经开区及某某经开区气阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经开区气阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“气阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展,为社会提供就业职位262个,达产年纳税总额1801.40万元,可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.84%,投资利税率
8、41.53%,全部投资回报率26.13%,全部投资回收期5.33年,固定资产投资回收期5.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平
9、,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称 xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入9461.79万元,同比增长12.83%(107 5.70万元)。其中,主营业业务气阀生产及销售收入为8579.71万元,占
10、营业总收入的90.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2427.88万元,较去年同期相比增长544.51万元,增长率28.91%;实现净利润1820.91万元,较去年同期相比增长354.13万元,增长率24.14%。第三章 项目市场前景分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3994.74亿元,比上年增长6.91%。其中,第一产业增加值319.58亿元,增长11.74%;第二产业增加值2476.74亿元,增长11.45%第三产业增加值1198.42亿元,增长6.84%。一般公共预算收入293.98亿元,同比增长10.38%,一般公共预算支出4 47.22亿元,同比增长10.07%。国税收入
11、309.72亿元,同比增长9.81%;地税收入亿元71.93,同比增长7.83%。居民消费价格上涨1.14%。其中,食品烟酒上涨0.65%,衣着上涨 0.99%,居住上涨0.68%,生活用品及服务上涨0.75%,教育文化和娱乐上涨0.92%,医疗保健上涨0.80%,其他用品和服务上涨0.83%,交通和通信上涨0.73%。全部工业完成增加值1746.74亿元。规模以上工业企业实现增加值1213.87亿元,比上年增长9.78%。规模以上AA、BB、CC、DD(含气阀)等主导行业共完成工业增加值115 0.85亿元,增长11.92%。AA完成增加值436.68亿元,增长8.98%;BB完成工业增加值
12、301.26亿元,增长5.20%;CC完成工业增加值295.65亿元,增长6. 45%;DD完成工业增加值121.76亿元,增长10.66%。规模以上工业企业实现主营业务收入5661.51亿元,比上年增长10.51%。实现利润总额886.22亿元,比上年增长9.21%。固定资产投资完成3896.03亿元,比上年增长8.50%。其中,建设项目投资完成3428.51亿元,增长11.09%;房地产开发投资完成467.52亿元,增长8.31%。在固定资产投资中,第一产业投资完成194.80亿元,同比增长7. 39%;第二产业投资完成2960.98亿元,同比增长9.49%;第三产业投资完成740.25亿
13、元,增长5.14%。高新技术产业投资944.36亿元,增长6.96%。民间投资3682.66亿元,增长11.58%。城市基础设施投资527.21亿元,增长11.42%。重点项目1164个,完成投资2407.90亿元,增长5.67%。全市实现社会消费品零售总额1162.40亿元,比上年增长11.94%。城镇实现零售额951.92亿元,增长6.34%;乡村实现零售额405.50亿元,增长6. 37%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元439.35,增长9.57%。实际利用外资60166.73万美元,同比增长54.71%。外贸进出口总值262.90亿元,同比增长59.80%。其中,出口总值170.8
14、8亿元,同比增长55.47%;进口总值92.01亿元,同比增长54.75%。二、气阀行业市场分析目前,区域内拥有各类气阀企业528家,规模以上企业36家,从业人员 26400人。截至2017年底,区域内气阀产值198051.76万元,较2016年165332.47万元增长19.79%。产值前十位企业合计收入89403.02万元,较去年76152.49万元同比增长17.40%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.02亿元,年均增长6.43%。预计区域内气阀行业市场需求规模将达到298077.09万 元,利润总额94576.13万元,净利润30674.77万元,纳税232
15、26.58万元,工业增加值110586.17万元,产业贡献率17.03%。第四章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影 响。二、项目选址该项目选址位于某某经开区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引
16、进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.78%,
17、建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.64%,固定资产投资强度168.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38339.1657.48亩2基底面积平方米22919.153建筑面积平方米62492.835214.59万元4容积率1.635建筑系数59.78%6主体工程平方米40053.207绿化面积平方米4148.638绿化率6.64%9投资强度万元/亩168.78六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投 资。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(
18、经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺 畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.0 0米。2、生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建
19、设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量,照明用电和动力用电分开计量,动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在75.00KW及以上,电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交 叉,以保证运输的安全。5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域,采用局部封闭进行机械送、排风;当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。 八、选址综
20、合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第五章 工艺技术说明一、原辅材料采购及管理按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。二、技术管理特点项目产品数据管理技术(PDM):项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础,以产品为核心,实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业,以产品为管理的核心,以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要
21、求对于生产技术方案的选用,遵循“利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。(二)项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。四、设备选型方案投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目拟选购国内先
22、进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计153台(套),设备购置费4281.88万元。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9701.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元9701.4782.94%1.1土建工程万元5214.5944.58%1.2设备购置万元4281.8836.61%1.3其它投资万元205.001.75%2建设期利息万元-3固定资产投资万元9701.4782.94%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1994.92万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成
23、分析:项目总投资11696.39万元,其中:固定资产投资9701.47万元,占项目总投资的82.94%;流动资金1994.92万元,占项目总投资的17.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5214.59万元,占项目总投资的44.58%;设备购置费4281.88万元,占项目总投资的36.61%;其它投资205.00万元,占项目总投资的 1.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9701.47+1994.92=11696.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9701.4782.
24、94%1.1项目建设投资万元9701.4782.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1994.9217.06%3总投资万元万元11696.39二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9342.85万元,总成本1925 7.15万元,利润总额-9914.30万元,净利润190.45万元,增值税309.09万元,税金及附加-7435.72万元,所得税-2478.57万元;第二年收入13589.60万元,总成本25789.93万元,利润总额-12200.33万元,净利润-9150.25万元,增值税449.59万元,税金及附加207.3
25、1万元,所得税-3050.08万元;第三年生产负荷100%,收入16987.00万元,总成本12912.55万元,利润总额4074.45万元,净利润3055.84万元,增值税561.99万元,税金及附加220.80万元,所得税1018.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16987.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=561.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元16987.001.1主营业务收入万元16987.001.2其它收入万元-2增值税万元561.993税金及附加万元220.80(三)综合总
26、成本费用估算本期工程项目总成本费用12912.55万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加220.80万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4074.45(万元)。企业所得税=应纳税所得额×税率=4074.45×25.00%=1018.61(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4074.45(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率=4074.45×25.00%=1018.61(
27、万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4074.45万元,缴纳企业所得税1018.61万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4074.45-1018.61=3055.84(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=34.84%。(2)达产年投资利税率=41.53%。(3)达产年投资回报率=26.13%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入16987.00万元,总成本费用12912.55万元,税金及附加220.80万元,利润总额4074.45万元,企业所得税1018.61万元,税后净利润3055.84万元,年
28、纳税总额1801.40万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元16987.002增值税万元561.993税金及附加万元220.804总成本费用万元12912.555利润总额万元4074.456企业所得税万元1018.617净利润万元3055.848纳税总额万元1801.409利税总额万元4857.2410投资利润率34.84%11投资利税率41.53%12投资回报率26.13%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.33年。本期工程项目全部投资回收期5.33年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万
29、元3055.842投资利润率34.84%3投资利税率41.53%4投资回报率26.13%5回收期年5.33第八章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发
30、展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经
31、济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环 节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的
32、竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进 性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企
33、业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队
34、伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的
35、建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环 境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们
36、也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承
37、办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第九章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6336.04万元,占计划投资的54.17%。其中:完成固定资产投资4355.08万元,占总投资的68.74%;完成流动资金投资1980.96,占总投资的31
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