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文档简介

1、任丘广播电视台2015年部门决算信息公开任丘广播电视台部门概况一、部门职责(一)宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府 的工作部署,坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用; 办好各类广播电视节目;开展各类宣传工作;配合中央 台完成我市的釆访报道工作并提供各类节目;承担市 委、市政府影视宣传片的创作生产、承担影视剧、专题 片等的创作生产。负责中央和市广播电视节目的传输发 射;负责上星节目的传输;承担有关频率传输发射试验 任务;负责全市广播电视微波电路正常运行和维护;负 责相关设备的正常运行和维护。在全市建立广播电视安 全播出保障体系,对直属台站和省市共管中波发射台进 行监管,负责全市广播电视、互联网

2、安全优质播出。(二)坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,加 强内容形式以及方法手段创新,提髙广播电视覆盖人口 规模与数量,提升市电台、市电视台影响力;为全市县 级广播电视台供应影视文艺节目。(三)“加强技术管理、技术升级改造及设备设施 维护,开展新技术应用。向移动互联网跨越发展,打造 智能生活服务类客户端,促进媒体融合。”(四)对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体 内容等的安全播出情况进行监管(五)根据国家下达的任务目标,完成全市广播电 视直播卫星户户通工程以及应急广播体系建设。(六)广播影视方针政策、事业产业发展规划、行 业标准制定及实施检查;广播影视节目内容和质量监督 管理;开展广播影视

3、科研、教育培训。(七)负责广播影视方针政策、发展规划、行业标 准制定,实施检查;开展新闻影视行业监督管理;指导 市场经营活动;推进体制机制改革。(A)开展的广播电视研究、培训、对外交流、后 勤保障以及其他各项基础性保障工作。二、部门机构设置(一)办公室。负责机关综合协调工作,承上启下, 协助台领导处理日常事务,联系各台、部、科、室,传 达工作指示,督办台布置的重要工作。负责公文处理, 负责上级来客及信访接待工作。负责值班管理、守听电 话,做好电话记录,搞好上传下达,对上级指示、通知、 文件及时登记、呈报、传达。(二)财务科。负责财务管理工作,贯彻执行国家 的各项方针、政策;负责台的报账工作;固

4、定资产管理 工作;预决算编报工作;负责并参与台的财务收支分析决策,为领导提供可靠信息。(三)技术科。负责台内节目制作,节目传输和发 射的技术保障工作。(四)总编室。具体负责任丘新闻的编审、频 道包装、总编室节目录制、广电清样的刊发工作;负责 影视剧拷录、节目编排、上传、资料采集。(五)新闻中心。负责坚持党管新闻的原则,全面 贯彻执行党和国家有关电视工作的路线、方针、政策, 落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示,紧密配 合市委、政府的中心工作,承办电视各项宣传活动,牢 牢把握正确的舆论导向,努力提高宣传工作水平和质 量;负责对上报道,新闻专栏节目策划、通联。(六)综艺编播中心。负责文艺栏目、

5、市和台大型 晩会、活动录制工作三、任丘广播电视台2015年部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明我台2015年总收入2433万元,都是财政拨款收入。 比2014年1924万元增加了 509万元,主要是增加了人 员经费和设备投入。总支出2433万元,均为基本支出, 比2014年1924万元多支出了 509万元,主要是两次调 资人员经费支出增加。总收入与总支出持平。比年初预 算数1776万元多657万元,主要是增加了自收自支人 员改革经费与精神文明奖。(二)收入决算情况说明我台2015年总收入2433万元,都是财政拨款收入。主 要是财政本级用于广播影视和行政运行的人员经费与公用 经费。(三

6、)支出决算情况说明我台2015年总支出2433万元,都是基本支出。用于人 员经费支出和公用经费支出。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明我台财政拨款收入2433万元,支出2433万元,用于人 员经费支出与公用经费支出。财政拨款收入与支出持平。(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明我台2015年公务用车运行维护费139610元,公务接待 费1973元,因公出国(境)费0元。公务用车6辆,价值 590139 元。(六)机关运行经费的支出情况的说明我台2015年机关运行经费451万元,比上年2014年576 万元减少了 125万元,主要是设备购置费减少。(七)政府采购情况的说明我

7、台2015年政府采购服务支出135. 3万元。(九)国有资产信息情况2015年初房屋2,776.45平方米 车辆7台,设备6台,其他固定资 产1,139.7万元.固定资产总价值1,649.1万元,2015年末房屋2,77645平方米 车辆6台, 设备6台,其他固定资产1,274.0万元,固定资产总价值1,768.8万元。任丘广播电视台2015年决算公开“三公经费”增减变化情况 说明我台2015年初三公经费预算数318000元,其中因公出国费0元, 公务用车运行维护费262000元,公务接待费56000元。我台2015年实际支出共计141583元,其中公务用车运行维护费139610元,公务接待费1973元,因公出国(境)费0元。未超岀预算数,对比2014年,公务用车运行维护费276128元,公务接待

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