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文档简介
1、审计整改管理制度第一章 总 则第一条 为进一步深化审计管理工作, 更好地服务于企业的经营 发展,促进审计查出问题的及时整改落实,加速审计成果转化,特制 定本制度。第二条 本制度适用于广东XX科技集团股份有限公司及下属各 单位、各部门。第二章 整改情况报告第三条 审计报告在签发前应充分征求被审单位意见, 审计建议 应具体并具有可操作性。第四条 审计部门应于审计报告正式签发后 3 日内向被审单位 发出审计整改通知书 (格式见附件)。第五条 被审单位应根据审计报告和审计建议在规定时间内向 审计部门报送整改方案(含整改措施)、整改落实情况报告。(一)、对于能够在短期内完成整改的,被审单位应在审计整改
2、通知书发出后 15 日内整改完毕(节假日顺延,下同)并向审计部门 提交审计整改情况报告 ;(二)、对于需要较长时期进行整改的,被审单位应于审计整改 通知书发出后 15 日内先提交整改方案 (含整改措施),并必须明确整 改完成的具体时间和整改责任人, 并按整改方案要求提交 审计整改 情况报告。第六条 审计整改情况报告 应包括但不限于审计建议或要求 的采纳情况及采取的改进措施、对有关责任部门(责任人)的处理情 况、尚未整改到位的原因等。第七条审计部门应至少每季度向审计委员会或董事会汇报一 次审计整改情况。对于需要较长时期进行整改的,审计部门应向审计 委员会或董事会汇报审计整改的阶段性成果。第三章整
3、改进度督查第八条被审单位要高度重视审计整改工作,指定专门的部门或 岗位日常跟进。第九条审计部门要强化督查、指导,及时掌握整改进度和整改 情况,促使相关责任人员加快整改进度。审计部门应在审计报告、审计整改通知书送达之日起进行 审计跟踪检查,重点检查被审单位提交审计整改情况报告、审计 整改方案(措施)的及时性、整改过程情况等,对被审计单位未进 行整改的,应及时督促整改落实。第十条审计报告的项目组成员均有对被审单位的整改落实情 况进行跟踪核实的权利和义务。第十一条 审计部门认为被审单位整改不力(如进度缓慢时), 可要求有关部门人员召开整改工作联席会议。对于整改期较长的,联席会议应定期召开,相关整改责
4、任部门(或 人员)通报前一阶段有关单位审计整改情况及相关问题等,协调解决审计整改工作中遇到的矛盾和问题,制定明确的职责分工和完成时间 表,加快整改进度。第四章 审计整改问责第十二条 被审单位负责人既是审计整改的第一责任人, 也是审 计整改问责的主要对象,应积极组织或推动审计整改工作。第十三条 对不按时提交 审计整改情况报告 或审计整改方 案(措施)的,审计部门将进行催交,经催交后 7 日内仍不提供的, 将对被审单位主要负责人或整改责任人进行经济处罚并通报批评, 并 要求限期完成整改。第十四条 对整改要求敷衍了事、 不认真、不彻底的, 对相关整 改责任人进行经济处罚并通报批评,审计部门应督促其再
5、次整改。第十五条 对于态度恶劣、拒不整改的被审单位给予主要负责 人、相关整改责任人员分别进行经济处罚并通报批评。第十六条 对整改不力造成损失的,按照集团责任追究管理办 法进责任追究。第五章 附 则第十七条 本制度由广东 XX 科技集团股份有限公司审计部负责 修订和解释。第十八条 本制度自签发之日起执行。附件一:审计整改通知书附件二:审计整改情况报告附件三:审计整改方案(措施)广东XX科技集团股份有限公司二O六年三月十八日主题词:审计整改管理制度分发:集团各部门抄送:审计委员会、总裁、董事长附件一:审计整改通知书2016第号签发人: (被审计单位)根据好审发2016号关于的审计报告和好审发201
6、6号审计整改管理制度,现要求你单位就以下问题进行 整改落实,并向审计部报送整改落实情况。主要问题整改要求1、2、3、以上问题,请认真整改落实,并按照审计整改工作制度的要求及时提交审计整改情况报告或整改方案(措施)审计部年 月附件二:审计整改情况报告审计部:根据2016第_号关于的审计报告和2016第_号审计整改通知书的要求,我单位(部门)对以下问题的第 项进行了整改落实,并对整改落实的真实性负责。现将主要整改情况报 告如下:主要问题整改要求整改落实情况整改责任人1、2、3、注:整改落实情况包括但不限于:制定或完善了管理制度、流程,采取的 具体管理或处罚措施,整改后取得的效果等。由于第项的整改需要较长时间,所以我们将预先提交这几项 的审计整改方案(措施),并根据整改方案(措施)按计划进度 逐步整改落实,待整改完成后再提交该部分的审计整改情况报告*公司(部门)年 月 日附件三:审计整改方案(措施)审计部:根据2016第_号关于的审计报告和2016第_号审计整改通知书的要求,我单位(部门)对以下需要较长整改期 的问题特制
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