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文档简介
1、泓域咨询 /仪征型钢项目申请报告仪征型钢项目申请报告xxx投资管理公司目录第一章 项目概况8一、 项目概述8二、 项目提出的理由9三、 项目总投资及资金构成13四、 资金筹措方案13五、 项目预期经济效益规划目标13六、 原辅材料及设备14七、 项目建设进度规划14八、 环境影响14九、 报告编制依据和原则15十、 研究范围16十一、 研究结论17十二、 主要经济指标一览表17主要经济指标一览表17第二章 建设单位基本情况20一、 公司基本信息20二、 公司简介20三、 公司竞争优势21四、 公司主要财务数据23公司合并资产负债表主要数据23公司合并利润表主要数据23五、 核心人员介绍24六、
2、 经营宗旨25七、 公司发展规划26第三章 背景及必要性31一、 行业上下游情况31二、 市场供求状况31第四章 市场分析33一、 行业进入壁垒33二、 行业发展现状34三、 影响行业发展的有利因素35第五章 项目选址37一、 项目选址原则37二、 建设区基本情况37三、 创新驱动发展43四、 社会经济发展目标43五、 产业发展方向45六、 项目选址综合评价46第六章 建筑工程可行性分析48一、 项目工程设计总体要求48二、 建设方案48三、 建筑工程建设指标51建筑工程投资一览表52第七章 法人治理53一、 股东权利及义务53二、 董事57三、 高级管理人员62四、 监事65第八章 SWOT
3、分析说明66一、 优势分析(S)66二、 劣势分析(W)68三、 机会分析(O)68四、 威胁分析(T)70第九章 运营管理模式78一、 公司经营宗旨78二、 公司的目标、主要职责78三、 各部门职责及权限79四、 财务会计制度82第十章 进度计划89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十一章 原辅材料供应91一、 项目建设期原辅材料供应情况91二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理91第十二章 项目节能分析92一、 项目节能概述92二、 能源消费种类和数量分析93能耗分析一览表93三、 项目节能措施94四、 节能综合评价95第十三章 投资方案分析96一
4、、 编制说明96二、 建设投资96建筑工程投资一览表97主要设备购置一览表98建设投资估算表99三、 建设期利息100建设期利息估算表100固定资产投资估算表101四、 流动资金102流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表104六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表105第十四章 项目经济效益106一、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110二、 项目盈利能力分析111项目投资现金流量表113三、 偿债能力分析114借款还
5、本付息计划表115第十五章 风险评估分析117一、 项目风险分析117二、 项目风险对策119第十六章 项目招标及投标分析122一、 项目招标依据122二、 项目招标范围122三、 招标要求122四、 招标组织方式124五、 招标信息发布128第十七章 总结评价说明129第十八章 附表附件130营业收入、税金及附加和增值税估算表130综合总成本费用估算表130固定资产折旧费估算表131无形资产和其他资产摊销估算表132利润及利润分配表132项目投资现金流量表133借款还本付息计划表135建设投资估算表135建设投资估算表136建设期利息估算表136固定资产投资估算表137流动资金估算表138总
6、投资及构成一览表139项目投资计划与资金筹措一览表140第一章 项目概况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:仪征型钢项目2、承办单位名称:xxx投资管理公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx(待定)5、项目联系人:袁xx(二)主办单位基本情况公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续
7、、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造
8、创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx吨型钢/年。二、 项目提出的理由型钢及钢结构下游行业主要涉及工业厂房、市政基础设施建设、文教体育建设、电力、桥梁、海洋石油工程以及航空航天等领域,凭借产品强度高、自重轻、抗震性能强、节能环保等优势,钢结构产品在下游行业中市场空间逐步扩大;考虑到住宅钢结构市场的巨大潜力,未来钢结构行业受下游行
9、业牵引的作用将带来十分可观的发展。提升产业层次,构建现代产业体系坚持高质量发展导向,着眼实体经济发展,瞄准“1151”目标,做大做强四大产业,按照“保当前、保重点、保急需”要求编制年度土地征收成片开发方案,全力保障重特大项目建设,积极培育数字经济、总部经济等新经济新业态,推动制造业、服务业和农业高端化高品质高效益发展,加快构建现代产业体系。(一)重点做大做强四大产业汽车产业。瞄准千亿级产业目标,加快推进上汽大众整车一期技改和二期项目,大力发展汽车整车、汽车电子及精密配件。聚焦新能源汽车电子、智能网联汽车电子以及汽车精密配件方向,促进汽车产业转型升级。加快汽车电子产业园、军民融合产业园、大众广场
10、等载体建设,着力引进一批国内外“专、精、高”的关键零部件及配套企业,进一步强化与长三角整车企业的合作配套。到2025年,打造仪征国家级智能和新能源汽车生产基地,汽车电子及精密配件产业力争形成300亿元产值规模,成为汽车产业发展新的增长点。新材料产业。瞄准千亿级产业目标,坚持“高性能合成材料、高端专用化学品、高效新能源材料”三高方向,全面提升园区产业发展的层次和水平。做大做强高性能纤维、高端微电子化学品、新能源材料,优化延伸烯烃、芳烃产业链。高水准规划建设胥浦产业新城,加强化学工业园、仪征化纤、胥浦产业新城产业协作、联动发展、产城融合发展。强化高工艺水平、高安全性、低污染排放、低能源消耗的高端新
11、材料项目招引,打造国内一流的新材料产业基地。大数据产业。瞄准500亿元开票销售目标,依托腾讯云、电信云、中星北斗、移动云等龙头项目带动,加快大数据产业园建设,发展大数据存储、开发、应用及关联设备制造。到2025年,形成超120万台服务器,打造华东有影响的大数据产业高地。(二)着力推动制造业提质升级集聚化。加快完善经济开发区和各镇工业集中区基础设施和功能配套,着力提升工业载体承载力、吸引力、竞争力,助推主导产业加快集聚发展。充分发挥经济开发区的园区主阵地作用和镇工业集中区的配套协同作用,梳理主导产业的细分领域和上下游环节,加快各产业延链、强链、补链、固链步伐。按照“产业成链、聚集成群、形成特色、
12、错位发展”的要求,各镇工业集中区分别明确1-2个特色主导产业,提高专业化集聚发展水平,重点打造真州、刘集等百亿元级工业强镇。高端化。瞄准高端产业、高端装备、高端技术,引进代表先进技术、引领未来发展的高技术产业项目。聚焦汽车电子及精密配件、新材料、大数据产业领域深耕细作。智能化。深入推进“两化融合”发展,推动重点企业通过贯标评定。积极推进机器换人、智能改造,加快制造企业关键工序、核心装备升级换代,实施企业信息化、智能化改造项目,推进企业实现星级“上云”。实施“5G+工业互联网”应用工程,积极培育工业互联网服务骨干企业、上云上平台示范企业。服务化。以汽车电子及精密配件、机械装备制造等行业为重点,鼓
13、励制造企业发展个性化定制、售后服务、融资租赁、系统集成及整体解决方案等业务。绿色化。坚持循环经济路线,提升化学工业园绿色安全发展水平,打造绿色园区发展样板。积极培育“生态+”绿色产业,发展节能环保产业和清洁能源产业。(三)积极培育新产业新业态培育发展数字经济。抓住中星北斗、腾讯云、电信云等企业入驻和项目建设机遇,积极培育发展大数据、人工智能、工业互联网等数字产业。推动本地产业数字化转型提升,鼓励工业企业开展个性化定制、柔性生产与智能制造,积极发展智慧农业。加快数字政府建设,提升政务服务数字化水平,运用数字技术提升政府治理效能。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流
14、动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资32084.58万元,其中:建设投资25224.03万元,占项目总投资的78.62%;建设期利息276.28万元,占项目总投资的0.86%;流动资金6584.27万元,占项目总投资的20.52%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资32084.58万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)20808.02万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额11276.56万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):61300.00万元。2、年综合总成本费用(TC):509
15、62.07万元。3、项目达产年净利润(NP):7552.84万元。4、财务内部收益率(FIRR):16.33%。5、全部投资回收期(Pt):6.22年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):25256.25万元(产值)。六、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括合金材料、快削钢、不锈钢、研磨液、矿物油、钢材研磨液、防锈油、拉伸油。(二)主要设备主要设备包括:浸油槽、连续冷拉伸机、无芯研磨机、直线切断机、无损探伤检测机、自动压块机、真空蒸发浓缩设备。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 环境影响该
16、项目在建设过程中,必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定,建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。九、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。(二)编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市
17、场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、
18、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。十、 研究范围依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几
19、个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。十一、 研究结论经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市
20、场和打造企业良好发展的局面。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46000.00约69.00亩1.1总建筑面积76348.121.2基底面积25760.001.3投资强度万元/亩351.392总投资万元32084.582.1建设投资万元25224.032.1.1工程费用万元21935.922.1.2其他费用万元2655.522.1.3预备费万元632.592.2建设期利息万元276.282.3流动资金万元6584.273资金筹措万元32084.583.1自筹资金万元20808.023.2银行贷款万元11276.564营业收入万元61300.00正常运营年份
21、5总成本费用万元50962.07""6利润总额万元10070.45""7净利润万元7552.84""8所得税万元2517.61""9增值税万元2229.02""10税金及附加万元267.48""11纳税总额万元5014.11""12工业增加值万元17391.28""13盈亏平衡点万元25256.25产值14回收期年6.2215内部收益率16.33%所得税后16财务净现值万元1660.30所得税后第二章 建设单位基本情况一、 公司基本信息
22、1、公司名称:xxx投资管理公司2、法定代表人:袁xx3、注册资本:1170万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-9-277、营业期限:2013-9-27至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事型钢相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动
23、体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公
24、司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生
25、产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美
26、、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年1
27、2月资产总额10348.798279.037761.59负债总额5955.874764.704466.90股东权益合计4392.923514.343294.69公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入40415.7732332.6230311.83营业利润6285.045028.034713.78利润总额5753.814603.054315.36净利润4315.363365.983107.06归属于母公司所有者的净利润4315.363365.983107.06五、 核心人员介绍1、袁xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年
28、11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、杜xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、彭xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事
29、长、总经理。4、陈xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、沈xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、黄xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、崔xx,中
30、国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。8、覃xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨以市场需求为导向;以科研创新求发展;以质量服务树品牌;致力于产业技术进步和行业发展,创建国际知名企业。七、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安
31、全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断
32、增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场
33、为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三
34、年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,
35、通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实现整体业务的协同
36、及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,确保公
37、司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政
38、策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍,从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 背景及必要性一、 行业上下游情况型钢及钢结构上游行业是钢铁行业,行业所需原材料由钢铁企业提供,钢材产品的价格直接影响钢结构行业的采购成本。上游行业钢铁行业属于过度竞争性行业,生产用于钢结构的各类钢板、钢管、型钢等钢材,近年来属于产量相对饱和的状态。型钢及钢结构下游行业主要涉及工业厂房、市政基础设施建设、文教体育建设、电力、桥梁、海洋石油工程以及航空航天等领域,凭借产品强度高、自重轻、抗震性能强、
39、节能环保等优势,钢结构产品在下游行业中市场空间逐步扩大;考虑到住宅钢结构市场的巨大潜力,未来钢结构行业受下游行业牵引的作用将带来十分可观的发展。二、 市场供求状况我国钢铁行业正式步入快速发展时期,年均增速超过20%,2008年受金融危机影响增速有所放缓,之后维持10%左右的水平,但钢结构行业仍处于逐步发展阶段。1、供给方面虽然我国的钢结构行业起步较晚,但近年来产量始终保持相对稳健增长。总量方面,钢结构协会对336家大型资质企业的调查显示,截至2015年末全行业的钢结构产能约8000万吨。2009-2016年我国钢结构产量一直处于上升趋势,2015年我国钢结构产量达到5000万吨,同比增长20.
40、5%,2016年我国钢结构产量为5618万吨,相比去年增长12.2%。20092016行业产量的复合增长率达到14.9%。随着我国城镇化进程的推动,钢结构市场需求将会进一步扩大,也将间接促使我国钢结构技术、产量等方面的进一步发展。2、需求方面随着我国成为新兴钢铁强国、工业化进入中期向后期的过渡阶段以及行业对新型建筑工业化的积极探索,我国的建筑钢结构行业已具备高速发展的基本条件。2016年末发布的工信部钢铁十三五规划当中明确提出,到2020年之前,钢结构用钢量要达到新开工建筑用钢总量的25%。预计未来5年的复合增长率将达到65.7%,市场规模有望达到1863万吨。未来中国建筑将实现从高大新尖向普
41、通大众、实用坚固且绿色环保的建筑转变,带来广阔的钢结构建筑市场前景。钢筋混凝土建筑每平方米用钢约50公斤,钢结构建筑每平方米用钢则高达150公斤。我国每年大约增加20亿平方米的建筑,若采用钢结构建筑的比例达到类似发达国家的水平,即40%左右的比例,每年将会增加8亿10亿平方米钢结构建筑。第四章 市场分析一、 行业进入壁垒1、经验壁垒型钢和钢结构制造企业的工程经验直接制约着业内企业的工程中标量及中标工程的规模,通常发包方招标时都极为注重投标方以往的工程经验,没有业绩和经验的企业很难通过招标的资格预审,更无法单独中标。而业内小型企业如需要承接大型工程通常需要和业内大型企业联合的形式来承担相应工程量
42、,本行业潜在进入者基本很通过这种形式来获取订单。2、技术壁垒型钢和钢结构企业之间的竞争是技术、设计和加工能力、资金等各个方面的综合实力的竞争。型钢和钢结构产品是集合多学科应用性研究成果,在技术复杂度和工程难度方面的要求、对产品构造、生产设备的要求也随着行业发展不断提高。技术的提高和形成是一个长期的过程,需要不断的行业经验积累,行业新进入者往往不具备这样的技术,在竞争中处于劣势。3、资金壁垒型钢和钢结构行业的业务特点和经营模式决定了新进入者必须有大型专业化生产基地才能够满足产能需求,因此对资金周转能力和流动资金的要求都很高。另外大型专业化生产的型钢和钢结构企业在钢材采购、生产设备采购、技术研发、
43、业务投标等也需要大量资金投入,采购资金占用着企业大量的流动资金。因此想进入钢行业的生产厂商必须具备较强的资金实力,中小投资者进入存在一定的资金壁垒。二、 行业发展现状作为绿色环保、可持续发展的新型产业,钢结构行业是消耗钢材的主要产业之一。行业内钢结构企业的数量、成长速度以及技术发展水平都在不断增长与提高,尤其是企业内部的科研、设计、生产与配套等能力处于迅猛发展阶段,其创造出的优秀钢结构设计方案提高了整个行业运行的规范和质量。目前,大批实力型钢结构企业承担了国内重点大型钢结构工程的生产与安装,施工安装水平达到国际先进水平,配套产品齐全,加工设备制造厂发展迅速。纵观整个钢结构行业,可以总结出以下行
44、业特征:首先,建筑钢结构为行业主要应用领域,工业厂房钢结构占首位,工业建构筑物领域基本全覆盖;其次,大跨度、超高层及高耸结构已成主力,中小跨度桥梁亟待突破;钢结构住宅没有根本性突破,钢结构未进入建筑业主战场;最后,钢结构行业“东强西弱”格局没有根本打破,我国规模型钢结构企业多集中于东部沿海省市,分布不够均衡,且企业中鲜有市场占有率高、拥有行业领导或整合能力的龙头企业。三、 影响行业发展的有利因素1、国家政策支持国家产业政策大力支持钢结构行业发展,推动绿色环保的钢结构产品的生产水平不断提高;同时,相关部门及行业协会也多次出台各项政策,促进行业健康稳定的发展。钢结构行业“十三五”整体发展规划目标是
45、:2020年,全国钢结构用量比2014年翻一番,达到8000万吨1亿吨,占粗钢产量的比例超过10%;钢结构出口量比2014年翻两番,达到1000万吨,占钢结构总量的10%以上;钢结构用钢材从目前的“Q345+Q235”为主,过渡到“Q345+Q390”为主;钢结构设计、施工、检测监测等关键技术总体上达到国际先进水平。在钢结构行业“十三五”整体发展规划中,重点发展的领域涉及建筑钢结构、桥梁钢结构、能源钢结构、军工钢结构等。其中,建筑钢结构用钢量占全国建筑用钢量的比例从2014年的约10%增加到15%20%,总量超过5500万吨/年。其他领域钢结构用钢量也会大幅增加。2、钢材原料供应充足我国作为钢
46、铁生产和消费大国,现已进入产能过剩阶段,钢材产量已经连续十余年居世界第一。根据国家统计局数据显示,2014-2016年我国粗钢产量分布为82,269.80万吨、80,382.30万吨和80,837万吨,从原材料供应方面为钢结构行业的发展提供保障。3、下游产业发展前景广阔我国的钢结构建筑占比不足5%,在美国、日本等发达国家,钢结构用钢量已占到钢产量的30%以上,钢结构建筑面积占总建筑面积的40%以上,而在中国,目前年产钢虽然已突破7亿吨,但钢结构用钢不到6%,由此可见,我国钢结构建筑还有很大上升空间。第五章 项目选址一、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科
47、研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与当地的建成区有较方便的联系。二、 建设区基本情况仪征是长江下游北岸唯一主城区依江而建的县级城市,东连扬州,南与镇江、南京隔江相望,是南京、镇江、扬州三城之间的节点城市,全市总面积859平方公里,下辖9个镇、136个行政村,人口55.72万。近年来,全市上下紧紧围绕高水平全面建成小康社会、建设“强富美高”新仪征目标,主动顺应新常态,自觉践行新理念,牢牢把握高质量发展要求,着力做实基础、做大总量、做优质态,经济始终保持健康较快发展的良好势头。仪征区位优越、交通便捷。仪征地处水陆要冲、南北要津,历来是淮盐中转的关键枢纽,被誉为“纲运喉舌”。
48、拥有28公里长江黄金岸线,宁启铁路、宁通公路、沪陕高速公路、333省道、353省道、沿江高等级公路等道路穿境而过,鲁宁和甬沪宁输油管道、西气东输天然气管道在此交割,铁路、公路、水路、气路、油路“五路通衢”。随着宁镇扬一体化战略的深入实施,南京长江四桥、宁启铁路复线改造、扬州泰州机场等重大基础设施的建成,仪征的节点优势进一步凸显。仪征产业发达、生态优良。仪征产业基础较好,已形成扬州(仪征)汽车工业园、扬州化学工业园区、仪征经济开发区、枣林湾旅游度假区等四大园区互动发展,汽车及零部件、装备制造、新材料、现代服务业齐头并进的良好格局。亚洲最大的化纤原料生产基地仪征化纤有限责任公司、大众集团国内首个国
49、际标杆工厂上汽大众仪征分公司、全国最大的内河中转油港南京港股份公司、台湾第三大化工企业大连化工、中外运长航集团金陵船舶公司等大型企业,以及西门子、飞利浦、东丽等世界500强企业在仪发展。同时,仪征生态资源丰富,拥有2个省级森林公园、4个旅游风景区,获评国家生态示范市。规划建设了220平方公里生态板块,全力打造长三角都市圈“后花园”,枣林湾生态园创成省级旅游度假区,全市林木覆盖率达29.3%。2018年省园艺博览会、2021年世界园艺博览会选址枣林湾,相关建设工作扎实推进。综合实力迈上新台阶。经济总量显著提升,实现GDP819亿元,较“十二五”末增加超300亿元。人均地区生产总值持续攀升,突破1
50、4万元,高出省均水平。完成一般公共预算收入48亿元。“十三五”期间累计完成全社会固定资产投资1989.23亿元,年均增长10%以上。社会消费品零售总额达到116.1亿元。发展潜力不断释放,获评全省“推进高质量发展先进县(市、区)”,位列“中国县域经济百强榜”。产业量质实现新提升。产业结构不断调整优化,由“十二五”末的4.5:53.9:41.6优化为2.8:53.5:43.7,服务业增加值占比提高2.1个百分点。实现工业开票销售1151亿元,位列中国工业百强县(市)。实现建筑业总产值380亿元。规模以上汽车和新材料产值占比达69.5%,成为全市产业发展的重要支撑。生态文旅业加快发展,万有(扬州)
51、国际旅游度假区项目有序推进,实现旅游总收入53.6亿元、相比“十二五”末实现翻番。深入推进千亩特色农业产业园规划建设,培育国家级示范合作社14个、省级示范家庭农场13个,月塘镇四庄村和马集镇方营村等7个村庄被命名为省级特色田园乡村。转型发展汇聚新动能。创新能力不断提升,专利授权量达2013件,相比“十二五”末增加23.19%,其中发明专利授权量翻两番。认定高新技术企业210家,高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到33%,位列中国创新百强县(市)。双创载体建设扎实推进,汽车工业园获批2020年省级大中小企业融通型特色载体。新业态新模式不断发展,大数据产业集聚了腾讯仪征东升云计算数据中心、中
52、星北斗卫星遥感产业园、电信云数据中心、移动云数据中心等一批优质项目,服务器规模超百万台,荣获全国“数据中心产业创新城市”。城乡发展形成新格局。常住人口城镇化率达到61.88%,相比“十二五”末提高8.19个百分点。有序推进城建十大工程,完成仪城河、石桥河、胥浦河等多条景观带建设,世界园艺博览会筹建全面加快。扎实推进乡村振兴战略,打造美丽宜居乡村106个,村庄污水处理设施实现“村村有”,天然气高压管线实现“镇镇通”,创成省级“四好农村路”示范县。加快推进基础设施建设,在扬州率先基本实现区域城乡公交一体化布局,综合客运枢纽即将投入使用,G328仪征段改扩建主体完成,仪禄高速、宁盐高速、北沿江高铁、
53、宁扬城际等重大项目积极推进。生态建设呈现新亮点。坚持共抓大保护、不搞大开发,52个整治项目全部完成,共腾让岸线5000多米。优化生态红线保护区域,生态红线区域占国土面积比例为24.4%。严格落实网格化环境监管,加大环境监测和执法力度。打好大气、水、土壤污染防治攻坚战,开展长江入河排污口、建材行业等五个专项整治行动,全市空气质量优良天数比率83%,相比“十二五”末提高11.4个百分点;PM2.5平均浓度为35.4微克/立方米,优于全省平均水平;高质量发展考核断面水质达标率100%,危险废物安全处置率100%。民生福祉获得新改善。人民收入显著提升,居民人均可支配收入达到36810元,年均增长9.2
54、1%。城乡收入差距进一步缩小至2.07:1,优于全省平均水平。“十三五”期间累计转移农村劳动力近2万人,城镇登记失业率由2.01%降低至1.77%,被列为全省建立解决相对贫困长效机制试点市。市人民医院创成三级医院,市第二人民医院、新集镇卫生院、大仪镇中心卫生院创成二级医院,市中医院、市妇幼保健院异地新建。义务教育优质均衡发展指标达成率位列全省第一方阵,实验小学东区校、都会小学建成投用,省三星级以上高中比例达到75%。举办茶文化节、全民健身节等各类活动,承办亚洲青年女子垒球赛、全国青年棒球锦标赛等,赛事品牌影响力不断增强。改革开放进入新阶段。有序完成机构改革任务,“一区三园”整合改革、乡镇“一办
55、八局”全部落实到位。深入推行“放管服”,持续深化行政审批制度改革,实现网上办、集中批、快递送、不见面的改革目标。政务服务中心全面扩容,新增入驻事项439个、设立窗口120个。基层治理能力不断提高,扎实推进综合行政执法改革各项工作。创新构建“9+10+X”招商工作体系,重点瞄准汽车、新材料、大数据、文旅文创四大产业,举办多场专题招商推介活动。对外开放水平不断提升,“十三五”期间累计实现进出口总额33亿美元、注册外资实际到账7.4亿美元。“十四五”时期,世界百年未有之大变局加速演变和我国建设社会主义现代化国家新征程开局起步相互交融,与全国、全省、全市一样仍然处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的
56、发展变化,需要仪征准确把握新阶段、贯彻新理念、融入新格局,实现新发展。(一)发展机遇一是全球新一轮科技革命和产业变革进入深度拓展期,代表先进生产力发展方向的一批颠覆性技术将引领和带动新科技产业革命逐渐走向纵深,为仪征汽车电子、大数据、智能制造等新产业、新业态提供了发展契机。二是“一带一路”、长江经济带、长三角区域一体化、宁镇扬一体化等多个国家和省级重大战略在仪征叠加交汇,为仪征加快融入区域发展大局、推动对内对外双向开放奠定了基础。三是支撑高质量发展的供给结构和要素结构将进一步优化升级,“人口红利”加速向“人才红利”、“工程师红利”转变,为仪征高质量发展提供更多有力支撑。四是在新发展格局加快构建的背景下,南京都市圈和长三角城市群拥有强大国内市场和发达区域市场,为仪征特色农业、生态旅游、健康养生等产业发展提供了庞大的消费空间。(二)面临挑战一是外部不稳定不确定因素增加,全球供应链分工体系面临战略收缩,逆全球化风险加剧,仪征需要审慎应对国际不利因素对全市经济社会带来的冲击。二是面对国家重大战略叠加影响,如何真正融入到优势互补的区域经济,实
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