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文档简介
1、、工作程序一请示与审批。 各项资金的使用,要先提请方案,经主管领导审批后,方可办理。二审核与报销。 各种借款、费用、支出的核销,按以下“自下而上的审核程序进行:1、部门领导、会计审核。2、财务室领导复核。3、主管财务领导审批。4、会计做凭证,出纳员收付款。二、财务档案查阅制度一内部查阅 但凡本单位财务人员查阅, 应向档案员提出查阅范围及内容, 并填写“查阅档案登记表 方可在档案室查阅,不得外带。必须外带时,要经财务负责人批准,但时间不得超过三天。 档案员对交回的档案,一定要认真检查验收后重新归档。二外部查阅 本单位财务人员以外的其他人员, 因工作需要必须查阅财务档案时, 须经主管领导及财 务负
2、责人同意, 方可受理查阅。 查阅只能在档案室进行, 不得外带。 查阅档案时, 不准涂改、 勾划、损坏。查阅内容必须抄、录、复制、翻印时,必须经过财务负责人审批,方能受理, 以免财务数据失密。三、出纳室平安防范制度一财务出纳室平安防盗设施必须齐全、完好,报警器必须经常处于投用状态,以防 意外事件发生。二财务出纳室工作人员要保持高度的警惕,人离开办公室必须锁门。三财务出纳室内严禁烟火,如有吸烟或动火者,工作人员有权制止。四财务出纳室必须按规定限额存放现金,不得超限额存放。五如有特殊情况,超限额存放现金,必须上报主管领导,安排保安人员看护。六存取现金超过万元时,必须乘本单位车到银行存取,且有保安人员
3、护送到位。四、会计内部牵制制度一根本原那么对财务工作中容易发生失误、违法违纪的业务和岗位,加强监督机制,实行层层把关, 责任落实到位,防止出现失控现象。二组织分工在单位负责人领导下, 由财务负责人负责内部牵制制度的贯彻执行, 稽核岗位对所有岗 位的业务处理进行全面审核监督,其他各岗位要严格按照财务制度办理业务。三出纳员的限制条件1、出纳员不得由财务负责人的直系亲属担任。2、出纳员不得兼管稽核、会计档案的保管工作,不得兼管收入、费用、债权、债务帐 目的登记及财务计算机软件系统的管理工作。3、预留银行的大小印鉴不得交出纳员一人保管,必须分开保管。四其他岗位的职责、权限1、各岗位要严格按制度规定办理
4、业务,不得超越职权范围。2、对于重大支出工程,必须经管委会主任、分管财务副主任、财务负责人审核签章, 方可办理。3、业务处理出现失误或违纪,财务负责人、稽核人员、业务主办人员,视情节不同, 要追究主要责任或连带责任。五、会计稽核制度为了贯彻执行会计法规、制度,加强会计根底工作,进一步完善会计内部监督机制,特 制定本制度。一财务室要设置专兼职审计监察人员,对会计凭证、会计帐簿、会计报表、经 济合同、方案、预算等进行审核。二会计凭证的审核,主要是对原始凭证和记帐凭证的审核。1、对取得的原始凭证的审核重点是经济业务是否合理、合法、合规,以及手续是否完 备。尤其是接受外来发票的审核,要严格按照国家对发
5、票管理的有关规定执行。2、主办人员接到发票、收据等原始凭证,按照有关规定自审合格后,交稽核岗位复审, 复审合格前方可受理。对于不符合要求的原始凭证,一律退回,不予受理。3、对于记帐凭证,审核的重点是摘要内容是否清楚、准确,科目使用是否正确,反映 的经济内容是否与原始凭证相符。4、对于费用支出,审核的重点是费用支出是否按照国家财经制度、规定及高新区管委 会的财务制度、规定执行,是否有超越开支范围和标准的情况。三会计帐簿和会计报表的审核,重点是帐表所列数字的真实性、准确性、完整性。 帐证、帐表是否相符,表与表之间的勾稽关系是否正确。四经济合同的审核, 重点要审核经济合同所确立的经济事项是否真实、
6、各方的权利、 义务是否明确, 执行过程中各方是否认真履行了自己的义务和责任, 违约方是否承当了违约 责任等。对于不认真履行经济合同的经济业务,财务部门有权拒绝付款。五对于方案、预算的审核,重点要审核方案、预算所列数据是否真实、合理,支出 工程及数额是否按照国家财经制度、 规定及本单位的财务制度、 规定执行, 是否有超越范围 和标准的情况。六、会计人员岗位交接制度一会计人员工作调动或因故离职, 必须与接替人员办理交接手续。 没有办理手续的, 不得离职。二会计人员离职前,必须将本人所经管的会计工作,在规定的期限内,全部移交清 楚。接替人员应认真接管移交的工作。并继续办理移交的未了事项。移交后,如发
7、现原经管 的业务有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由原移交人员负责。三会计人员办理移交手续前,必须做好以下工作:1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的,应填制完毕。2、尚未登记的帐目,应登记完毕,并在最后一笔余额后面加盖印章。3、整理应该移交的各项资料,对未了事项要写出书面材料。4、编制移交清册,列明移交凭证、帐表、公章、现金、票据、资料和其他物品的内容。四会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交。一般人员交接,由会计主管人 员监交;会计主管人员交接,由单位领导人监交,必要时上级主管部门派人会同交接。五移交人员要按照移交清册逐项移交,接替人员要逐项核对、点收。1、现金、有价证券要根据帐簿余
8、额进行点交。帐实不一致时,移交人员要在规定期限 内负责清查处理。2、会计凭证、帐簿、报表和其他资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,要查清原 因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。银行帐户余额要与银行对帐单核对相符,各种 财产物资和债权债务的明细帐户余额, 要与总帐有关帐户余额核对相符。 必要时, 要抽查个 别帐户的余额,与实物核对相符,或与往来单位个人核对清楚。3、移交人员经管的公章和其他实物,也必须交接清楚。六会计主管人员移交时,还要将全部财务工作、重大的财务收支和会计人员的情况 等,向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题,应写出书面材料。七交接完毕后,交接双方和监交人要在移交清册上签
9、名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。八接替的会计人员应继续使用移交的帐簿,不得自行另立新帐,以保证会计记录的连续性。九会计人员临时离职或因病不能到职工作的,会计主管人员或单位领导必须指定人员接替或代理。十单位撤销时,必须留有必要的会计人员,办理清理工作,编制决算,未移交前,不得离职。接受单位和移交日期由上级主管部门确定。Word是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一,99.99% 的人知道它,但其实,这个软件背后,还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们,你将开启新世界的大门。Tab+Enter,在编过号以后,会自动编号段落Ctrl + D 调出字体栏,配合 Tab+Enter 全键盘操作吧Ctrl + L 左对齐, Ctrl + R 右对齐, Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找,Ctrl + H 替换。然后关于替换,里面又大有学问!有时候Word文档中有许多多余的空行需要删除,这个时候我们可以完全可以用查找替换来轻松解决。翻开 编辑菜单中的 替换对话框,把光标定位在 查找内容输入框中,单击 髙级按钮,选择 特 殊字符中的段
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