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文档简介

1、贯标资料检索目录第一部分、体系性记录 8文件控制程序 9DE/TXH B01 01 2007 9记录控制程序 17DE/TXH B01 02 2007 17内部审核控制程序 21DE/TXH B01 03 2007 21不合格品控制程序 24DE/TXH B01 04 2007 24纠正措施控制程序 29DE/TXH B01 05 2007 29预防措施控制程序 33DE/TXH B01 06 2007 33环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序 38DE/TXH B01 07 2007 38法律法规和其他要求获取、确认及管理程序 45DE/TXH B01 08 2007 45人力资源管理与培

2、训控制程序 50DE/TXH B01 09 2007 50信息交流与沟通控制程序 59DE/TXH B0110 2007 59环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序69DE/TXH B0111 2007 69应急准备和响应控制程序 78DE/TXH B0112 2007 78环境、职业健康安全绩效监测控制程序 87DE/TXH B0113 2007 87合规性评价控制程序 102DE/TXH B0114 2007 102事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序 111DE/TXH B0115 2007 111质虽职责要素分配表标准号过程要素总经理理 者 代 表综合办公室项 目 管 理 部科学

3、技术部规划发展部市场营销部人力资源部资 产 管 理 部财务部武装保卫部群众工作部4.1总要求4.2.1总则4.2.2Rp m 二p rm.境用小册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质里目标5.4.2质里体系策划5.5.1职责权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2.1人力咨源6.2.2能力意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1h品有关要求的确定7.2.2"品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.

4、1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施主要职能相关职能环境管理体系职责要素分配表标准号过程要素总经理理 者 代 表综合办公室规划发展部市场营销部人力资源部财务部财务审计部资产管理部项目管理部科学技术部武装保卫部群众工作部4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规及其他要求4

5、.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源作用职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施与 预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审主要职能相关职能职业健康安全管理体系要素分配表标准号过程要素总经理理 者 代 表综合办公室规划发展部市场营销部人力资源部财务部财务审计部资产管理部项目管理部科学技术部武装保卫部群众工作部4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3规划(策划)4.3.1对危险源辨识、风险 评价和风

6、险控制的策划4.3.2法律及其他要求4.3.3目标4.4职业健康安全管理方 案4.4.1实施与运行4.4.2培训、意识与能力4.4.3协商与沟通4.4.4文件4.4.5文件资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故事件不符合纠正 与预防措施4.5.3记录和记录的管理4.5.4审核4.6管理评审第一部分、体系性记录文件控制程序DE/TXH B01 012007集团第一建设公司x x项目部年 月 日记 录 清 单管理要素:4.2.3 4.4.5)丁与记录名称记水编p份数备注1文件活单2收(发)文登记表3文件更改申请4文件编制(修订)

7、评审会签单5文件检查管理记录文件清单)丁与文件名称文件编号发文单位份数备注一管理体系文件1、公司的质量、环境、职业健康安 全管理方针、目标、指标文件及批准 文件2、公司的质量、环境、职业健康安 全管理手册、程序文件3、环境、职业健康安全管理方案4、内审及管理评审计划、告、管 理体系运行表格5、作业文件(作业指导书)二管理性文件1、公司有关质量、环境、职业健康 安全的管理制度、办法、规定、细则 等文件2、公司有关质量、环境、职业健康 安全管理的重大决策、决定及全局性 工作安排三技术性文件1、施工组织设计(项目质量计划)2、施工方案、特殊过程作业指导书3、技术交底4、技术标准、规氾、规程5、施工图

8、纸、设计交底6、工艺施工方法、操作规程四外来文件1、上级机关下发的有关建筑工程质 量、环境、职业健康安全管理性文件 及其它相关文件2、国家行政管理机关下发的有关建 筑工程质量、环境、职业健康安全管 理性文件及其它相关文件五合同文件1、招投标文件、评审文件2、合同文本、合R变更3、洽商、协议收(发)文登记表)丁与文件名称文件编号发文单位份数接收人日期文件更改请申经授权人批准后,以“文文件的更改应由文件更改建议人提出申请, 件更改(修订)通知”的形式发放到所有持有人文件编制(修订)评审会签单文件编号、名称:文件主管部门:编制评审人员:)丁与更改部位申请更改的内容文件主管部门领导: 日期: 年 月

9、日部门主管领导:日期: 年 月 日文件检查管理记录文件管理人员应经常对文件进行全面清查,检查各类文件的有效 性,抽查各使用者手中的文件,发现问题及时纠正记录控制程序DE/TXH B01 02 2007集团第一建设公司x x项目部年 月 日记 录 清 单管理要素:4.2.4 4.5.4 4.5.3)丁与记录名称记水编p份数备注1文件控制程序2记录控制程序3内部审核控制程序4不合格品控制程序5纠正措施控制程序6预防措施控制程序7环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序8法律法规和其他要求获取、确认及管理程序9人力资源管理与培训控制程序10信息交流与沟通控制程序11环境、职业健康安全管理方案及运行控制

10、程序12应急准备和响应控制程序13环境、职业健康安全绩效监测控制程序14合规性评价控制程序15事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序记录收集、管理、检查记录1、集团公司各部室负责形成、编目、存档和处理本部门主管程序 文件规定的各种记录,收集、存档本系统所属部门按规定上报的管理记 录,指导检查建设公司所属部门,抽查和指导项目部所属部门、人员执 行本程序情况,对检查中发现的问题应及时解决,检查应做记录;2、建设公司有关科室负责形成、编目、存档和处理本科室管理体 系所需的各种记录,整理报送本程序规定的向集团公司主管部室上报的 管理记录,指导项目部所属部门、人员执行本程序的情况,检查应做记 录。3、

11、项目部职能部门和人员负责形成、编目和保存各程序文件及本 程序规定的各项记录,按规定上报或移交两级公司主管部门,并对记录 的正确性、完整性负责。顾客满意度调查表施工地点:建设单位:监理单位:工程项目:施工项目部:单位工程:顾客意见很满意瞄一般不满意很不满意1、根据您的感受,您对公司项目部基础管理工 作的满意程度如何?2、根据您的感受,您对公司项目部的员工素质、 行为规范及企业形象是否满意?3、根据您的感受,您对该单位工程的工程质里 满意程度如何?4、根据您的感受,您对该单位工程的施工进度 满意程度如何?5、根据您的感受,您对该单位工程的文明施工 满意程度如何?6、根据您的感受,您对该项目施工的环

12、境保护 管理是否满意?7、根据您的感受,您对该单位工程的职业健康 安全管理是否满意?8、您进入施工现场后,各类标识是否明确、是 否有明确的环境及安全管理告知、是否有相关 人员协助您的工作、是否有安全感?9、根据您的感受,您对公司项目部职能人员对 您的工作配合是否满意?10、根据您的感受,您对公司项目部职能人员 的业务水平和敬业精神是否满启、?11、根据您的感受,您对该单位工程的施工工 乙技术、工乙流程是否满息?12、根据您的感受,贵单位的其他工程是否还 会选择公司或向其他单位推荐公司?肯定会也g顽胃可能不会不会我们在施工和服务等方面还能做那些具体工作,以增加您对公司的满意度?感 谢您在白忙之中

13、提出宝贵意见!您的姓名:单位:(请盖公章)职 务:电 话:(如方便)日期:年 月曰内部常核控制程序DE/TXH B01 03 2007集团第一建设公司x x项目部年 月 日记 录 清 单管理要素:8.2.2 4.5.5 4.5.4)丁与记录名称记录编亏份数备注1年度审核计划2审核组审核计划3内审检查表4内审会议记录5观察项报告、不合格报告6整改及验证记录7内部审核报告8不合格及观察项分布表不合格报告编号:受审核单位受审核 部门审核日期审核员审核依据GB/T条款号:其它:不合格事实描述:严重程度陪同人员单位领导不合格原因分析:责任人:不合格的纠正:预计完成日期:负责人:对应原因拟采取的防止再发生

14、的纠正措施:跟踪验证结论原因分析是否准确:是口 否口 提出不准确处:处置是否有效:是口 否口 证据:纠正措施是否有效:是口 否口 证据:验证审核员验证日期不合格品控制程序DE/TXH B01 04 2007管理要素:8.3集团第一建设公司x x项目部)丁与记录名称记水编p份数备注1不合格品台帐2不合格品检查记录3不合格品通知及处置单不合格品台帐序号工程名称编亏工程部位或产品名称生产日期不合格品程度数量评审和处置情况纠正情况备注不合格品通知及处置单1、集团公司经营开发部按要求对采购产品、分包方产品及顾客财 产中出现的不合格品进行控制,保存实施过程中的管理检查记录;2、建设公司技术质量(工程)管理

15、部门检查项目部实施本程序情 况,保存检查记录;编号:项目部工程名称分部、分项工程施工部位施工班组施工日期不合格内容(包括缺陷的性质、数量、部位等):质检员:年 月日不合格品评审、评审人员:评审结论:年 月日纠正:纠正实施及验证:实施日期:公R 月 日验证人:验证日期:年 月 日评价米取纠正措施的需求:备注:纠正措施控制程序DE/TXH B01 5 2007集团第一建设公司x x项目部年 月0记 录 清 单管皿素:8.5.2)丁与记录名称记录编亏份数备注1纠正措施实施纪录2内部沟通记录纠 正 措施实 施 记录编号:纠正措施名称实施单位(部门)负责人不合格事实描述:提出人:日期:原因分析:分析人:

16、日期:纠正措施需求评价:评价人:日期:纠正措施:实施责任人:实施时间:批准:日期:实施及验证:备注:内部沟通记录工程管理(技术质量)部门负责对纠正措施实施情况进行汇总、分 析和内部沟通,两级公司主管部门每半年应进行一次;项目部应对纠正 措施的管理和实施情况进行汇总分析,并及时上报建设公司工程管理(技术质量)部门。预防措施控制程序DE/TXH B01 # 2007集团第一建设公司x x项目部年 月0记 录 清 单管皿素:8.5.3)丁与记录名称记录编亏份数备注1潜在不合格(不符合)收集记录2预防措施实施记录3内部沟通记录预防措施实施记录潜在不合格(不符合)收集记录两级公司各部门和项目部针对下列问

17、题,收集信息,确定潜在的不 合格:1、在质量、环境和职业健康安全管理及运行活动中发现的潜在不 合格(不符合)后,经评价认为有必要采取措施的;2、质量通病;3、质量、环境和职业健康安全管理及运行中的难点、重点及薄弱 环节;4、领导及上级主管部门检查后认为应采取措施的;5、其他单位发生质量、环境和职业健康安全事故(事件)后,在 本单位应采取措施防止同类事件发生的;6、部门的各项管理活动中,认为应采取措施的;7、顾客及相关方意见建议等。编号:预防措施名称实施单位(部门)负责人潜在的不合格:原因分析:分析人:日期:措施的需求评价:评价人:日期:预防措施:实施责任人:实施时间:批准:日期:实施及验证:实

18、施人员:实施日期:验证人:日期: 备注:内部沟通记录各单位每半年应进行一次,时机应选择在管理评审前和内外审前。环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序DE/TXH B01 07 2007集团第一建设公司x x项目部年 月0记 录 清 单管皿素:4.3.1)丁与记录名称记录编亏份数备注1环境因素活单2重要环境因素活单3危险源风险因素活单4重大危险源风险因素活单5环境因素、危险源风险因素辨识评价记录环境因素清单)丁与活动、产品或服务环境因素污染物名称发生部位、场所现状环境影响备注重要环境因素清单)丁与活动、产品或服务环境因素污染物名称发生部位、场所现状环境影响备注危险源风险因素清单)丁与涉及的危险活动或出现的场所危险源名称危险类别现行控制措施风险级别进一步的控制措施备注重大危险源风险因素清单)丁与涉及的危险活动或出现的场所危险源名称危险类别现行控制措施风险级别进一步的控制措施备注法律法规和其他要求获取、确认及管理程序DE/TXH B01 08 2007集团第一建设公司x x项目部年 月0管理要素:4.3.2)丁与记录名称记录编亏份数备注1法律法规及其他要求收集整理记录2适用的环境管理体系法律法规及其他要求活单3适用的职业健康安全管理体系法律

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