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文档简介

1、内控自评报告范文 内控自评报告模板 根据企业内部控制根本标准及其配套指引的规定和要求,结合本公司内部控制和评价方法,公司监事会结合公司xx年度对下属二级单位的日常监督检查的根底上,我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、内部控制评价工作的总体情况 按照集团监事会内部控制自我评价工作的要求,我司由内审部组织公司相关部门和内控联络员,从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面,对公司内部控制的有效性进行了自评。本次自评工作,严格执行了必要的内部控制评价程序,具体包括观察、询问、检查、抽查、监盘等审计程序。 按照内部控制的各工程标,遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡

2、、适应和本钱效益的原那么,公司在内部的各个业务环节建立了有效的内部控制,根本形成了较为健全的内部控制体系。 二、内部控制评价的主要内容 (一)组织架构 根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准那么以及有关的法律法规、标准性文件的要求,不断地完善公司组织架构,公司董事会、监事会和层之间权责清楚、各司其责、相互制衡、协调运作。公司的机构设置及职能的分工符合内部控制相关规定的要求。董 事会是公司的决策机构,负责建立和完善公司内部控制制度,以及内部控制的执行。监事会是公司的监督机构,对董事会、总经理和其他高级管理人员的行为及公司日常经营运作、财务状况等进行监督和检查,并履行报告工作。 公司建立完善了董

3、事会、监事会及相关的规章制度和议事规那么,在本年度建立健全我司内控体系的过程中,修订了原xx年度拟定的公司章程,并修订完善了公司组织架构图。 (二)内部机构设置 公司根据自身开展需要和实际情况,公司部下发了公司部门管理职能、子公司及分公司工作职能明确规定了公司各机构、部门和人员的职责、权限和责任分配。 公司所属子公司7个,机关本部设置综合部、财务部、设备物资部、方案部、工程部、平安部、运行部、人力部、政工部、内审部、总工办11个部门,实现了部门对接、扁平高效的组织架构,以保证企业高效决策。 (三)内部审计 根据内部控制体系的要求,公司设立了专门监审部,负责独立开展内部审计工作,对公司及下属二级

4、单位的经营活动、内部控制、财务收支、经营业绩和招投标活动等进行审计和监督,提出完善内部控制、改善内部管理的意见和建议,促进和保证内部控制体系的有效运行。 (四)人力资源 公司的快速成长离不开优秀人才的智慧,公司始终坚持“以人为本”的理念,注重业务开展和人才开发,同时完善相关制度,包括:手册、劳动管理制度、录用管理制度、制度、休假和管理制度,对员工录用、工资薪酬、考核、内部调动、职务升迁、福利保障等方面进行了相关规定,完善了人力资源各个环节,建立了较为完善的人力资源管理制度。 (五)企业文化 根据xx集团“政府放心、市民满意、企业增效、员工乐业”的核心理念,崇尚“高效务实、开拓创新、健康快乐”的

5、企业精神 ,不断丰富并形成的“行业的典范、职工的乐园”的企业愿景,大力开展企业文化建设,通过培训、考核等多种方式向员工传达企业文化。企业文化的建设增强了公司的凝聚力,在认真学习和切实推行集团企业文化的根底上,公司全体员工不断开拓创新,团结拼搏,发扬团队精神,共同实现xx-xxx跨越式开展。 (六)、采购和费用及付款活动控制 我司建立了采购与付款业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互别离、制约和监督。修改完善了公司设备物资管理方法公司设备物资补充管理方法(试行),对采购申请、采购方式选择、采购价格管理、验收货物、填写验收报告或处理退货、记录应付账款、核准付款、支付现款及其记录等做了详尽的规定,建立和完善采购与付款的会计控制程序,加强请购、审批、合同订立、采购、验收、付款等环节的会计控 制,堵塞采购环节的漏洞,减少采购风险。报告期内未发现采购与付款业务有违反相关规定的情况,公司对采购与付款活动的内部控制执行是有效的。 (七)、资产管理 建立了明确的资产管理岗位责任制,明确了相关部门和岗位的职责权限,确保办理资产业务的不相容岗位相互别离、制约和监督。资产采购申请由使用部门根据预算编制,采购部门负责询价和招标

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