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1、无人机建设项目策划方案第一章无人机项目基本情况一、宏观环境分析从前三季度的指标来看,第三产业比重不断提高。今年1月至9月,第三产 业增加值占gdp的比重为53,与2017年同期相比,提高0.3个百分点,其 对经济增长的贡献率为60.8%,与2017年同期相比,提高1.8个百分点。第三产 业对经济增长的贡献率比第二产业高25.3个百分点,服务业对经济增长的重要性 日益凸显。二、项目承办单位(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念, 遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”
2、的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解 决方案,满足咼端市场咼品质的需求。(-1)公司发展现状上一年度,xxx有限公司实现营业收入30060.35万元,同比增长14.41%(3785.11 万元)o其中,主营业业务无人机生产及销售收入为24314.83万元,占营业总收入 的 80.89%o根据初步统计测算,公司实现利润总额7009.91万元,较去年同期相比增长 1443.71万元,增长率(实际利润总额增长率);实现净利润5257.43万元,较去年同期相比增长652.40万 元,增长率14.17%上年度主要经济指标一项目单位指标完成营业收入万元30060.35完成主营业务收入万元24314.8
3、3主营业务收入占比80.89%营业收入增长率(同比)14.41%营业收入增长量(同比)万元3785.11利润总额万元7009.91利润总额增长率25.94%利润总额增长量万元1443.71净利润万元5257.43净利润增长率14.17%净利润增长量万元652.40投资利润率61.76%投资回报率46.32%财务内部收益率29.96%企业总资产万元22655.07流动资产总额占比27.05%流动资产总额万元612&14资产负债率23.20%三、项目概况(一)项目名称无人机投资建设项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积30728.69平方米(折合约46.07亩)。
4、(四)土建工程指标项冃净用地面积30728.69平方米,建筑物基底占地面积16485.94平方米, 总建筑而积46093.03平方米,其中:规划建设主体工程35938.04平方米,项目规划绿化面积2380.27平方米。(五)节能分析1、项目年用电量1057513.90千瓦时,折合129.97吨标准煤。2、项目年总用水量28851.10立方米,折合2.46吨标准煤。3、“无人机投资建设项目”,年用电量1057513.90千瓦时,年总用水量 28851.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.43吨标准煤/年。达纲年综合节能量37.35吨标准煤 /年,项目总节能率28.61%,能源利用效果
5、良好。(六)环境保护本期工程项目的选址符合当地的区域规划,符合项目承办单位发展规划,如 环境保护措施到位,对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围 内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14983.30万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元, 占项目总投资的72.83%;流动资金(流动资金)万元,占项目总投资的27.17%。(十)资金筹措该项目投资前期由企业自筹,后期根据项目发展实际情况选择适当融资方案。 (十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入37885.00万元,总成本费用29473.08万元,税金及附 加146.67万元,利润总额8411.92万元,利税
6、总额9780.83万元,税后净利润6308.94万元,达纲年纳税总额3471.89 万元;达纲年投资利润率56.14%,投资利税率65.28%,投资回报率42.11%,全部投资回收期3.87年,提供就业 职位642个。四、项目评价1、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“无人机投资建设项目”,本 期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位642个,达纲年纳税总额3471.89万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达纲年投资利润率56.14%,投资利税率65.28%,全部投资回报率 42.11%,全部投资回
7、收期(回收期)年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3.87年(含建设期), 项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是促进关键共性技术突破的基础。基础研究、关键共 性技术研究、产品开发、产业化构成了工业技术创新体系的主要环节,关键共性 技术是工业技术创新发展中最富创新性的一个极为重耍的层面和关键环节,是产 业赖以牛存和发展的技术基础,是国家经济发展的重要支撑。而公共服务平台就 是通过整合人力、技术、资金等各类创新资源,集中力量开展产业所需的关键、 共性、基础技术的研究开发,解决工业发展中的技术瓶颈,促进工业做大做强、 实现转型升级。主要经济指标一览表一项目单位指标占地面积
8、平方米30728.69折合亩数亩46.07投资强度万元/亩236.85基底面积平方米16485.94建筑面积平方米46093.03绿化率5.16%绿化面积平方米2380.271古1定资产投资万元10911.68流动资金万元4071.62总投资万元14983.30土建工程投资万元4025.59设备投资万元3001.27其它投资万元3884.82土建工程投资占比26.87%设备投资占比20.03%其它投资占比25.93%流动资金占比27.17%固定资产投资占比72.83%收入万元37885.00总成本万元29473.08利润总额万元8411.92净利润万元6308.94建筑系数53.65%所得税万
9、元2102.98增值税万元1222.24税金及附加万元146.67纳税总额万元3471.89利税总额万元9780.83投资利润率56.14%投资利税率65.28%投资回报率42.11%回收期年3.87设备数量台(套)122年用电量千瓦时1057513.90年用水量立方米28851.10总能耗吨标准煤132.43节能率28.61%节能量吨标准煤37.35员工数量人642第二章项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、近日,国务院新闻办公室举行推进中国制造2025深入实施吹风会。 工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍,中国制造2025发布实施两年以来, 各项工作取得积极进展,为稳定工业增长,加快
10、制造业转型升级发挥了重要作用。2、“中国制造2025”表明中国正在推进创新,加快产业升级步伐。中国需 要通过创新在全球发展中保持竞争优势,立于不败之地。澳大利亚罗伊国际问题 研究所研究员蔡源说,中国经济现在正处于转型阶段,传统制造业的优势正逐渐 降低,水、电、土地等生产资料成本上升,人工成本也不断攀升,这促使中国制 造业必须升级。近年来,中国传统产业与互联网融合发展明显提速,促使智能制 造水平持续提升,一批核心技术装备研发应用取得新突破,为传统产业转型升级 提供了强大动力。蔡源说,中国有一些产业,包括轨道交通装备、通信、电力装 备等已经具有很强的国际竞争力。以通信产业为例,以华为、中兴为代表的
11、中国 企业具有很强的市场竞争力,已经进入发达国家市场。英国诺森比亚大学纽卡斯 尔商学院终身讲席教授熊榆说,中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新,在 经过中国市场培育后,又催生了创新和变革,进而形成了世界性的影响力。3、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴 产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天 使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新 兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构 加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联 动。二、必要性分析1、中国提
12、出的新型工业化,就是坚持以信息化带动工业化,以工业化促进 信息化,就是科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优 势得到充分发挥的工业化。今年印发的中国制造2 0 2 5,是中国实施制造 强国战略第一个十年的行动纲领,提出通过“三步走”实现制造强国的战略目标。 其第一步,到2 0 2 5年迈入制造强国行列;第二步,到2 0 3 5年中国制造业 整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立一白年吋,制造业大国地位更加巩,综合实力进入世界制造强国前列。“工业制造业仍应占中国经济主导地位”,这也是西方发达国家经验教训给中国的深刻启示。美国曾经长 期作为全球工业制造业第一大国
13、和第一强国,但最近二十年,其经济总量超过70 %转向服务业,金融服务业更是在美国主导的金融自由化浪潮中飞速发展。与此同时,美国制造业对经济的贡献不断萎缩,并随着全球产业分工调整出现了“产业空洞化” o2、推动绿色发展取得新突破,根本上耍靠全面深化改革。目前,干部考核 激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融 制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中 面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改 革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用 绿色描绘大美中国的生动底色。3、快新型工业化进程
14、的关键时期,也是振兴我市制造、推进工业绿色转型 的关键时期。我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化,面临着新的机遇和 挑战。从国际看:“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整,新一轮科 技革命和产业变革历史性交汇,西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略, 积极抢占未来科技和产业发展制高点,一些发展中国家也在加快谋划和布局,积 极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。新一轮技术 革命正在快速兴起,信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破, 国际科技创新和产业竞争更趋激烈。从国内看:党的十八届三中全会之后,我国 进入全面改革新时代,国家供给侧结构性改革中的
15、一系列稳增长、调结构、促改 革、惠民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。目前我国工业化 已经进入到中后期阶段,也就是中期向后期过渡的阶段,是知识和技术密集型重 化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。中国制造2025提到的国家发展战 略性新兴产业及工业绿色转型发展,将带动我市工业加快产业转型升级步伐,为 我市工业发展引来更多的利好因素。第三章产品规划及建设规模一、产品规划项目主要产品为无人机,根据市场情况,预计年产值37885.00万元。我国也在无人机装备规划中提出了无机未来技术发展蓝图,明确将无人机作为未来装备体系的重要力量和关键装备。考虑到我国军用无人机的发展较世界发 达国家仍旧
16、有较大的差距,我国军用无人机市场目前大约为40多亿元,占军费 开支的比重仅有0.4%,无论是绝对数量还是占军费开支的比例,较美国等发达 国家都有较大的差距,根据保守估计,到2020年我国军费开支总额或将达到1.4 万亿左右,如按照军用无人机占军费开支的0.45%-0.7%计算,对应的军用无人机 市场规模将达到63-98亿元。2016年我国军费支出2257.13亿美元,我们假设20172025年军费支出增速均为7.5%、军用无人机费用占军费的比例2016年约为 0.4%2017-2020 年约为 0.5%、202k025 年约为 0.6%,那么 20162025 年 十年间我国军用无人机市场空间
17、总规模将超过1000亿元人民币,平均每年100 多亿元。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积30728.69平方米(折合约46.07亩),其中:净用地面积30728.69平方米(红线范围折合约46.07 n) o项目规划总建筑面积46093.03平方米,其中:规划建设主体工程35938.04平方米,计容建筑面积46093.03平方米;预计建筑工程投资4025.59万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费3001.27万元。(三)产能规模项目计划总投资14983.30万元;预计年实现营业收入37885.00万元。第四章 选址科学性分析一、项目选址该项目选址位于xx
18、x工业新城。二、建设地基本情况宁德市,别称闽东,中国大黄鱼之乡,国家园林城市。素有“海上天湖,佛 国仙都,百里画廊”之美誉。位于福建省东北翼沿海、福建闽东地区,东临东海, 与台湾隔海相望,西邻南平,南接省会福州市,北接浙江,是福建离“长三角” 和口本、韩国最近的城市。土地面积1.34万平方公里,直接相邻的海域面积4.46 万平方公里,拥有世界级天然深水港三都澳。地形以丘陵山地为主,沿海为小平 原,属中亚热带海洋性季风气候。宁德市下辖蕉城区、东侨开发区、福安市、福 鼎市、古田县、霞浦县、周宁县、寿宁县、屏南县、柘荣县。截至2010年11月, 全市户籍人口约339万人,其中畲族人口 18万(占中国
19、的四分之一)。二、用地控制指标本期工程项目建设规划建筑系数53.65%,建筑容积率1.50,建设区域绿化 覆盖率5.16%,固定资产投资强度(投资强度)万元/亩。土建工程投资一览表一项目单位指标投资金额占地而积平方米30728.69折合亩数亩46.07基底面积平方米16485.94建筑面积平方米46093.034025.59 万元容积率1.50建筑系数53.65%主体工程平方米35938.04绿化面积平方米2380.27绿化率5.16%投资强度万元/亩236.85四、土建工程方案(一)建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点, 立面处理力求简洁大方,色彩
20、组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满 足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优 雅舒适的生产经营环境。(二)项目总平面设计要求本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状,力求设施联系密切浑然一体, 总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。(三)建筑工程设计总体要求项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定,特殊建筑物按专 门的技术规范、标准执行。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积46093.03平方米,其中:计容建筑面积 46093.03平方米,计划建筑工程投资4025.59万元,占项目总投资的26.87%o四、选址综合
21、评价木期工程项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理, 项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调 一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任 何影响,是本期工程项冃最为理想、最为合适的建设场所。第五章技术方案一、原辅材料采购及管理项冃产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项 目承办单位专用成品贮存设施内。二、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求以项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程 中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺 成熟、投资
22、省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。(二)项目技术优势分析本期工程项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率 高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备 以下优势:三、设备选型方案本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、 可靠”为原则,产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度 高、劳动强度小、噪音低的特点。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预 计购置安装主要设备共计122台(套),设备购置费3001.27万元。第六章环境保护一、建设区域环境质量现状根据环境质量监
23、测部门最近监测数据显示,项目建设地声环境功能区划为ii 类区,声环境质量标准执行声环境质量标准(gb30962008)中ii类区标准: 昼间 60.00db (a)、夜间 50.00db (a)。二、建设期环境保护(一)建设期大气环境影响防治对策土建建筑施工应首选使用商品混凝土,因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝 土时,应在临时工棚内进行,加水泥时尽量靠近搅拌机料口,加料速度宜缓慢, 应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒,搅拌时要有喷雾降尘措施。(二)建设期噪声环境影响防治对策在高噪声设备周围设置掩蔽物;通过场界设置临时隔声屏障和选用低噪音施 工机械等有效措施后,使施工现场噪音满足(gb12523)建
24、筑施工场界噪声标 准限值的要求,即昼间w60.00db (a)、夜间w5000db (a),从而减少施工 噪音对周围居民的影响。(二)建设期水环境影响防治对策生活废水:建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水,包括:食堂废水、 洗涤废水和冲厕水等,主要污染物有:氨氮、bod、ss等,类比水质为 20.00mg/l-40.00mg/l> 150.00mg/l-350.00mg/l> 200.00mg/l-450.00mg/l o(三)建设期固体废弃物环境影响防治对策施工单位在开工前,应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书, 对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理,
25、保持施工现场整洁;在 建设期间,应认真核实土石方量避免多余弃土,多余废弃物和弃土必须及时清运, 以免影响周围环境。二、运营期环境保护(-)运营期废水影响分析及防治对策职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到污水综 合排放标准(gb8978)表4中i级排放标准后,排入项目建设区域污水管网, 最终排入污水处理厂,其主要污染物为codcr和氨氮,本期工程项冃废水排放 量较小且水质简单,对污水处理厂水质影响不大,不会降低其现有水环境功能级 別,所排污水对外环境影响较小。(二)运营期废气影响分析及防治对策焊装工序通风机风量为2000.00?/h,废气中焊接烟尘排放浓度为0.19mg/?
26、, 符合工作场所有害因素职业接触限值所规定400mg/?的30.00%要求即 1.20mg/?;在车间内设置通风口加设排风扇,将车间内的焊接烟尘通过排风扇排 入外环境,使之在大气中得到充分稀释和扩散。(三)运营期噪声影响分析及防治对策采取声源与外界隔开的方式降噪,减少噪声对环境的污染,使风机和水泵的 噪声减少到65.00db (a)以下;对场区的空地进行绿化,可以进一步减低环境 噪声。三、环境保护综合评价1、本期工程项目的选址符合当地的区域规划,符合项目承办单位发展规划, 如环境保护措施到位,对当地的自然环境、半态环境将控制在国家许可的标准范 围内。2、推进绿色发展,大势所趋,保护生态环境,功
27、在当代、利在千秋。让我 们积极行动起来,为守住绿水青山、为实现资阳可持续发展、为建设生态文明新 家园而共同努力。小康全面不全面,生态环境很关键。党的十八届五中全会把“绿 色发展”作为五大发展理念之一,注重的是解决人与自然和谐问题。“十三五” 时期我们必须坚持节约资源和保护环境的基本国策,坚定走生产发展、生活富裕、 生态良好的文明发展道路,协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽,形成人与 自然和谐发展的现代化建设新格局。第七章节能分析一、能源消费种类和数量分析(一)项目用电量测算全年用电量1057513.90千瓦时,折合129.97吨标准煤。(二)项目用水量测算项目实施后总用水量28851.10立
28、方米/年,折合2.46吨标准煤。二、项目预期节能综合评价通过前面分析可知,拟选项目位于xxx工业新城,项目建成后年消耗能源总量折合标煤132.43吨,节能量折合标煤37.35吨,节能率28.61%o节能分析一览表一项目单位指标备注总能耗吨标准煤132.43年用电量千瓦时1057513.90年用电量吨标准煤129.97年用水重立方米28851.10年用水量吨标准煤2.46年节能量吨标准煤37.35节能率28.61%三、节能措施1、项目承办单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作,坚决杜绝 “跑、冒、滴、漏”现象的发生,认真做好节能降耗工作,加强设备管道保温保冷,减少散热损失从而降低能耗。2、
29、项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局,正确设计供配电系统,合理安排供电负荷及供电半径,优先选用节能型电气产品,通过运用科学管理的手 段和措施,实现供配电设备的经济运行,以保证供、配电系统的能效指标,采取 相应的节能措施。3、供、用水系统管路及设备,如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处 理设施及计量仪表等,均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求 设计、制造、安装,减少水资源的跑、冒、滴、漏;项目承办单位内部各用水部 门由公司安装计量分水表,车间用水计量率应达到100.00%,设备用水计量率不 低于 95.60%o4、设计中尽可能地提高设备的利用率,一则能够减少设备的数量,从而减
30、少设备的占地面积和相应的辅助设施,二则可以减少设备的投资。第八章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11350.94万元,占计划投资的75.76%o其中:完成固定资产投资8299.86万元,占总投资的73.12%;完成流动资金投资3051.08,占总投资的(实际流动资金比例)。项目建设进度一览表一项目单位指标完成投资万元11350.94元成比例75.76%完成固定资产投资万元8299.86完成比例73.12%完成流动资金投资万元3051.08完成比例26.88%三、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分
31、解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第九章投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期工程项目的固定资产投资10911.68 (万元)。固定资产投资估算表项目单位指标占总投资比例项目建设投资万元10911.68土建工程万元4025.59一一设备购置万元3001.27其它投资万元3884.82建设期利息万元固定资产投资万元10911.6872.83%26.87%20.03%25.93%72.83%(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金4071.62万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14983.30万元,其中:固定资产投资(固定
32、资产投资)万元,占项目总投资的(固定资产投资占比);流动资金4071.62万元,占项目总投资的27.17%o2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工 程投资4025.59万元,占项冃总投资的(土建工程投资占比);设备购置费3001.27万元,占项目总投资的20.03%;其它投 资3884.82万元,占项目总投资的(其它投资占比)。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资 =10911.68+4071.62=14983.30 (万元)。总投资构成估算表一项目单位指标占总投资比例1古1定资产投资万元10911.6872.83%项目建设投资万元10
33、911.6872.83%建设期利息万元流动资金万元4071.6227.17%总投资万元14983.30100.00%二、资金筹措项目前期投资由项目建设单位自筹,后期根据项目发展实际情况选择适当融 资方案。第十章经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷40.00%,收入15154.00, 总成本11789.23,利润总额(第一年利润总额),净利润2523.58,增值税488.90,税金及附加5&67,所得税841.19;第二年生产负荷70.00%,收入26519.50,总成本20631.16,利润总额5888.34, 净利润(第二年净利润),增值税855.5
34、7,税金及附加102.67,所得税1472.09;第三年生产 负荷100%,收入(收入),总成本29473.08,利润总额8411.92,净利润6308.94增值税1222.24,税金及附加146.67,所得税(所得税)。(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入37885.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税二销项税额进项税额=1222.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表一项目单位指标营业收入万元37885.00无人机主营业务收入万元37885.00其它收入万元增值税万元1222.24税金及附加万元146.67(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用
35、29473.08万元。(四)税金及附加 达纲年应纳税金及附加146.67万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额二营业收入综合总成本费用销售税金及附加+补贴收入=8411.92 (万元)。企业所得税二应纳税所得额x税率=8411.92 x25.00%=2102.98 (万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(pfo):利润总额=营业收入综合总成本 费用销售税金及附加+补贴收入=8411.92 (万元)o2、达纲年应纳金业所得税:企业所得税=应纳税所得额x税率=8411.92 x 25.00%二2102.98 (万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额8411.92万元,缴纳企业所得税2102.9
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