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文档简介

1、爆破片投资建设项目建议书规划设计/投资分析/产业运营目录第一章项目基本情况4一、项目承办单位基本情况4二、项目概况6三、项目评价8四、主要经济扌旨标9第二章 项目建设背景及必要性分析12一、项目建设背景12二、必要性分析13第三章产品规划及建设规模15、产品规划15二、建设规模151616第四章 选址科学性分析项目选址二、地总体要求17第五章工程设计方案19一、建筑工程设计原则19二、建筑设计方案19三、主要材料选用标准要求20四、土建工程建设指标20第六章工艺原则及设备选型22一、项目工艺技术设计方案22二'设备选型方案22第七章环境保护23一、建设期环境保护23二、运营期环境保护2

2、4三、环境保护综合评价24第八章节能分析26一、能源消费种类和数量分析26二、项目预期节能综合评价26第九章 项目实施进度计划28一、建设周期28二、建设进度28第十章投资估算与资金筹措29一、项目总投资估算29二、资金筹措31第十一章 经济评价32一、经济评价财务测算32二、项目盈利能力分析34第十二章 综合评价36第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营 理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价 值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为

3、客 户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入19496.02万元,同比增长 16.13%(2707.94万元)。其中,主营业业务爆破片生产及销售收入为15765.58 万元,占营业总收入的80.87%0根据初步统计测算,公司实现利润总额5074.57万元,较去年同期相比 增长971.93万元,增长率23.69%;实现净利润3805.93万元,较去年同期 相比增长827.07万元,增长率27.76%o表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19496.02完成主营业务收入万元15765.58主营业务收入占比80

4、.87%营业收入增长率(同比)16.13%营业收入增长量(同比)万元2707.94利润总额万元5074.57利润总额增长率23.69%利润总额增长量万元971.93净利润万元3805.93净利润增长率27.76%净利润增长量万元827.07投资利润率50.62%投资回报率37.96%财务内部收益率25.24%企业总资产万元30052.34流动资产总额占比30.18%流动资产总额万元9069.13资产负债率38.18%二、项目概况(-)项目名称爆破片投资建设项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积32356.17平方米(折合约48.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规

5、划建筑系数67.56%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.02%,固定资产投资强度204.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32356.17平方米,建筑物基底占地面积21859.83平方 米,总建筑面积48534.25平方米,其中:规划建设主体工程36973.71平方 米,项目规划绿化面积2923.40平方米。(六)设备选型方案项冃计划购置设备共计74台(套),设备购置费3190.21万元。(七)节能分析1、项目年用电量534330.52千瓦时,折合65.67吨标准煤。2、项目年总用水量14224.21立方米,折合1.21吨标准煤。3、“爆破片投资建设项目”,年用电量534

6、330.52千瓦时,年总用水量14224.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66&吨标准煤/年。 达纲年综合节能量27.32吨标准煤/年,项目总节能率20.04%,能源利用效 果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规 划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理 措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境 产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12542.72万元,其中:固定资产投资(固定资产投资) 万元,占项目总投资的79.24%;流动资金2603.99万元,占项目总投资的

7、 20.76% o(十)资金筹措该项目投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入25557.00万元,总成木费用19785.18万元,税金 及附加100.64万元,利润总额5771.82万元,利税总额6711.10万元,税后 净利润4328.86万元,达纲年纳税总额2382.23万元;达纲年投资利润率 46.02%,投资利税率53.51%,投资回报率34.51%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位380个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园 区及xxx产业园区爆破片行业布局

8、和结构调整政策;项目的建设对促进xxx 产业园区爆破片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有 着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“爆破片投资建设 项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社 会提供就业职位380个,达纲年纳税总额2382.23万元,可以促进xxx产业 园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率46.02%,投资利税率53.51%,全部投资回 报率34.51%,全部投资回收期4.40年(含建设期12个月),固定资产投 资回收期4.40年(含建设期),项目具有较强的盈利

9、能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于以城市为载体,探索催生产融合作新模 式。城市是产业资源、政策资源、金融资源等各类资源的重要载体,以城 市为载体开展产融合作试点工作,有利于发挥城市的优势,在一些领域结 合城市自身实际,可以先行先试,有利于调动城市的积极性,发挥城市的 主动性,优化配置政策资源、金融资源、产业资源,探索创新金融服务实 体经济发展的有效模式,切实提高金融服务实体经济的有效性,为深入推进产融合作形成可复制、可推广的经验。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。!1!主要经济指标项目单位指标占地面积平方米32356.17折合亩

10、数亩48.51容积率1.50建筑系数67.56%投资强度万元/亩204.88基底面积平方米21859.83建筑面积平方米48534.25绿化率6.02%绿化面积平方米2923.40固定资产投资万元9938.73流动资金万元2603.99表2:主要经济指标一览表总投资万元12542.72土建工程投资万元4308.35设备投资万元3190.21其它投资万元2440.17土建工程投资占比34.35%设备投资占比25.43%其它投资占比19.45%流动资金占比20.76%固定资产投资占比79.24%收入万元25557.00总成本万元19785.18利润总额万元5771.82净利润万元4328.86所得

11、税万元1442.95增值税万元838.64税金及附加万元100.64纳税总额万元2382.23利税总额万元6711.10投资利润率46.02%投资利税率53.51%投资回报率34.51%回收期年4.40设备数量台(套)74年用电量千瓦时534330.52年用水量立方米14224.21总能耗吨标准煤66.88节能率20.04%节能量吨标准煤27.32员工数量人380第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、由爆破片(或爆破片组件)和夹持器(或支承圈)等零部件组成的 非重闭时压力泄放装置。在设定的爆破压力差下,爆破片两侧压力差达到 预设定值时,爆破片即刻动作(破裂或脱落),并泄放流体介质

12、。爆破片它 能在规定的温度和压力下爆破,泄放压力。爆破片装置由爆破片和夹持器 两部分组成。爆破片是在标定爆破压力及温度下爆破泄压的元件,夹持器 则是在容器的适当部位装接夹持爆破片的辅助元件。爆破片安全装置具有 结构简单、灵敏、准确、无泄漏、泄放能力强等优点。能够在粘稠、高温、 低温、腐蚀的环境下可靠地工作,还是超高压容器的理想安全装置。爆破 片是防止压力设备发生超压破坏的重要安全装置,广泛应用于化工、石油、 轻工、冶金、核电、除尘、消防、航空等工业部门。2、建设“制造强国”的战略清晰,战术也需有力。要始终把创新摆在 核心位置,突破一批重点领域关键共性技术,让核心技术助推“中国制造” 站上“微笑

13、曲线”最高端;要强化企业主体地位,激发企业活力和创造力, 让企业自主经营、自主创新,成为做强制造业的“活力因子”;要坚持全 面深化改革,破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱,同时 发挥好制度优势,全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率, 让政府、市场各司其职、各尽其责。3、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键 因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管 规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利 用国际市场和国际技术资源推进发展。” 21个重点工程作为推动战略性新 兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引

14、领战略性新兴产业取得 发展,推动我国形成全球产业发展新高地。4、在制造业和服务业日益深度融合的今天,产业政策决不能仅仅瞄准 于加工制造环节,或者说既要瞄准流程型制造业和装配型制造业的生产制 造环节,又要将政策触角延伸覆盖到制造业全部产业链的所有环节,包括 研发设计、资源管理、金融服务、物流配送、需求响应等生产性服务领域, 推进服务型制造的发展。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨 大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升 级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力 保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保

15、障力度,为推动经济转 型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态 的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新 型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积 极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋 “进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽” 的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发 动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、纵观国家领导的论点,绿色发展将成为“十三五”规划的

16、一个重点。 目前仍在“十二五”的后半部,中国经济出现了显著变化,面对经济下滑 的压力,长期积累的资源环境问题亦全面爆发。在“十三五”时期,“高 污染、高消耗推动高增长”必须退出经济发展的舞台,绿色发展将会是中 国应对目前经济难题的答案之一。单靠大规模投资及大项目已经无法化解 发展上的孑盾。必须一新常态发展,采用绿色发展战略,培育出绿色经济 增长点。第三章 产品规划及建设规模一、产品规划项目主要产品为爆破片,根据市场情况,预计年产值25557.00万元。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积32356.17平方米(折合约4&51亩),其中:净用 地面积32356.17平方米(红线范围

17、折合约48.51亩)。项目规划总建筑面 积48534.25平方米,其中:规划建设主体工程36973.71平方米,计容建筑 面积48534.25平方米;预计建筑工程投资4308.35万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费3190.21万元。(三)产能规模项目计划总投资12542.72万元;预计年实现营业收入25557.00万元。第四章选址科学性分析一、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。针对“十二五”时期中国工业发展出现的新问题和“十三五”时期面 临的新形势,国务院在2015年相继出台了中国制造2025以及关于积 极推进“互联网+”行动的指导意见两大战略性文件,将实施

18、“中国制造 2025”和“互联网+”行动,作为提升制造业竞争力和综合国力的重大举措, 全力提升自主创新能力,推进网络化、智能化发展,提高综合集成水平, 促进工业由大变强。围绕实现制造强国的战略目标,中国制造2025明 确了 9项战略任务和重点:一是提高国家制造业创新能力;二是推进信息 化与工业化深度融合;三是强化工业基础能力;四是加强质量品牌建设; 五是全面推行绿色制造;六是大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信 息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高 技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、 新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域;

19、七是深入推进制造 业结构调整;八是积极发展服务型制造和生产性服务业;九是提高制造业 国际化发展水平。另外,中国制造2025提出通过政府引导、整合资源, 实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装 备创新等五项重大工程,实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破,提升我国制造业的整体竞争力。“互联网+”行动最大的焦点在于推动互联 网由消费领域向生产领域拓展,加速提升产业发展水平。意见提出: 一是充分发挥互联网的创新驱动作用,推动各类要素资源聚集、开放和共 享,大力发展众创空间、开放式创新等,引导和推动全社会形成创业创新 的浓厚氛围;二是推动互联网与制造业融合,提升制造业数字化

20、、网络化、 智能化水平,加强产业链协作,发展基于互联网的协同制造新模式。在重 点领域推进智能制造、大规模个性化定制、网络化协同制造和服务型制造, 打造一批网络化协同制造公共服务平台,加快形成制造业网络化产业生态 体系;三是通过互联网促进能源系统扁平化,推进能源生产与消费模式革 命,提高能源利用效率,推动节能减排;四是大力发展行业电子商务,推 动电子商务应用创新,网络化生产、流通、消费更加普及,标准规范、公 共服务等支撐环境基本完善。互联网技术和工业、制造业技术更加紧密地 结合,将成为实现经济快速稳定发展的主引擎。二、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.56%,建筑容积率1.50,建设区

21、域 绿化覆盖率6.02%,周定资产投资强度204.88万元/亩。表3: 土建工程投资一览表项目单位指标投资金额占地而积平方米32356.17折合亩数亩48.51基底面积平方米21859.83建筑面积平方米48534.254308.35 万元容积率1.50建筑系数67.56%主体工程平方米36973.71绿化面积平方米2923.40绿化率6.02%投资强度万元/亩204.88第五章工程设计方案一、建筑工程设计原则(一) 建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范(gb50003-2001)。2、建筑地基基础设计规范(gb50007-2002)。3、建筑结构荷载规范(gb50009-2001)。4、混

22、凝土结构设计规范(gb50010-2002)。5、建筑抗震设计规范(gb500112001)。6、钢结构设计规范(gb50017-2003)。7、冷弯薄壁型钢结构技术规范(gb500182002)。8、建筑地面设计规范(gb50037j996)。(二) 建筑工程设计总体要求1、土建工程是在满足爆破片生产工艺专业所提条件的前提下,使其满 足国家的有关规范规定,还结合xxx产业园区的自然条件、施工能力,力 求建筑的美观大方,经济实用,并使场区各建构筑物协调一致。2、建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置,进行平面 布局,空间组合,结构选型,全面考虑施工、安装及检修要求,既要充分 满足生产

23、经营耍求,又要注重建筑的形象。二、建筑设计方案(三)车间厂房设计车间厂房:采用钢屋架结构,屋面采用彩钢板,墙体釆用彩钢夹芯板, 基础釆用钢筋混凝土基础。(四)办公用房设计办公用房:采用现浇钢筋混凝土框架结构,多孔砖非承重墙体,屋面 为现浇钢筋混凝土框架结构,基础为钢筋混凝土基础。(五)其他用房设计其他用房:采用砖混结构,承重型墙体,基础釆用墙下条形基础。三、主要材料选用标准要求(一)混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范(gb/t50476)之规定,确定构筑 物结构构件最低混凝土强度等级,基础混凝土结构的环境类别为一类,本 工程上部主体结构采用c30混凝土,上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础 采

24、用c25混凝土,设备基础混凝土强度等级采用c30级,基础混凝土垫层 为c15级,基础垫层混凝土为c15级。(二)隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料 (多孔砖),材料强度均应符合gb50003规范要求:多孔砖强度mu10.0, 砂浆强度m10.0-m7.5o!1!、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积48534.25平方米,其中:计容建筑面积48534.25平方米,计划建筑工程投资4308.35万元,占项目总投资的34.35%。第六章工艺原则及设备选型一、项目工艺技术设计方案(一)技术来源及先进性说明!破片生产建设项目”的技术来源为xxx有限责任公司

25、的自有技术,该技术达到国内先进水平。(二)工业化技术方案可靠性分析1、爆破片制造过程是由相关设备等组成整条生产线系统。2、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协 同关系,并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机 及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。3、在爆破片制程运行时,该生产线能够运行连续稳定、达到设计生产 能力要求,并确保能够生产出质量合格的爆破片。二、设备选型方案本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计74台(套),设备购置费3190.21万元。第七章环境保护改革开放以来,中国工业化发展取得了举世瞩目的

26、成就,已成为世界 第一制造大国和第一货物贸易国。然而,长期以“高投入、高消耗、高污 染、低质量、低效益、低产出”和“先污染,后治理”为特征的增长模式 主导中国工业发展,资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突 出。随着中国经济进入新常态,工业发展仍具有广阔的市场空间,同时也 面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。在新形势下,党的十八届五中全 会提出了绿色发展新理念。为落实绿色发展理念,加快实施中国制造 2025,工业和信息化部制定工业绿色发展规划(2016-2020年)(以 下简称规划),为“十三五”时期工业绿色发展确立了明确的目标原 则和推进方略。一、建设期环境保护(一)设期大气环境

27、影响1、对施工现场实行科学化管理,使砂石料统一堆放,水泥应设置专门 库房堆存,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻拿轻放,防止包装袋破裂。2、避免大风天气作业;应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建 筑材料的装卸作业,不要在大风天气开挖地面,减少大风造成的施工扬尘。(二)建设期水环境影响建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产 生的废水;各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石 料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水,含有一定量 的油污和泥砂,主要污染物为ss。(三)建设期固体废弃物环境影响项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料,女口:砂石、石灰、

28、混凝 土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等;处置不当将会对周围环境 产生影响;根据调查资料分析,本期工程项目挖填土方量基本能够达到土 方平衡,没有取土场和弃土堆。二、运营期环境保护(-)运营期废水影响分析为了充分利用各种水质的水,提高水的重复利用率,本期工程项目运 营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。 将不同水质的水分开设置,而且,场区排水系统划分为生产排水、生活排 水、清净下水和事故水等管道排放系统。(二)运营期固废影响分析对于般类工业固体废弃物的治理,包括包装废料、废屑、生产过程 中产生的废料等,均可回收利用,在各生产场所设置废料收集点和放置区 域,以收集可

29、利用废物,并委托有资质的废品回收站定期清运。三、环境保护综合评价1、本期工程项目的选址符合当地的区域规划,符合xxx有限责任公司 发展规划,如环境保护措施到位,对当地的自然环境、生态环境将控制在 国家许可的标准范围内。2、强化绿色科技国际合作。紧跟全球绿色科技和产业发展动向,加强 工业绿色发展国际交流与合作,充分利用市场规模、装备生产能力、创新 环境和人才队伍等方面的优势,吸引全球顶尖研发资源和先进技术转移。 加快建立国际化的绿色技术创新平台,加强绿色工业、应对气候变化等领 域国际科技合作研究,鼓励国内研发机构与世界一流科研机构建立稳定的 合作伙伴关系,广泛开展科研人员交流培训,在更高层次和更

30、广领域推动 国际绿色科技合作。3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的环境影响评价报告 书为最终依据,xxx有限责任公司将尽快委托有相应资质的单位开展“环 境影响评价”工作。第八章节能分析一、能源消费种类和数量分析(一)项目用电量测算全年用电量534330.52千瓦时,折合65.67吨标准煤。(二)项目用水量测算项目实施后总用水量14224.21立方米/年,折合1.21吨标准煤。二、项目预期节能综合评价通过前面分析可知,拟选项冃位于xxx产业园区,项冃建成后年消耗能源总量折合标煤66.88吨,节能量折合标煤27.32吨,节能率20.04%。项目单位指标总能耗吨标准煤66.88年用电量千瓦时

31、534330.52年用电量吨标准煤65.67一一年用水量立方米14224.21年用水量吨标准煤1.21表4:节能分析一览表备注年节能量吨标准煤27.32节能率20.04%第九章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项冃采取分期建设,冃前项冃实际完成投资10025.02万元,占计划投资的79.93%o其中:完成固定资产投资6816.83万元,占总投资的68.00%;完成流动资金投资3208.19,占总投资的32.00%o表5:项目建设进度一览表项目单位指标完成投资万元10025.02兀成比例79.93%完成固定资产投资万元6816.83元成比例68.00%完成流动资金

32、投资万元3208.19完成比例32.00%第十章投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期工程项目的固定资产投资9938.73 (万元)。表6:固定资产投资估算表项目单位指标占总投资比项目建设投资万元9938.7379.24%土建工程万元4308.3534.35%设备购置万元3190.2125.43%其它投资万元2440.1719.45%建设期利息万元固定资产投资万元9938.7379.24%(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金2603.99万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12542.72万元,其中:固定资产 投资(固定资产投资)万元,占

33、项目总投资的79.24%;流动资金2603.99万元, 占项目总投资的20.76%o2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资4308.35万元,占项目总投资的34.35%;设备购置费3190.21 万元,占项目总投资的25.43%;其它投资2440.17万元,占项目总投资的 19.45%o3、总投资及其构成估算:总投资二固定资产投资+流动资金。项冃总投 资=993&73+2603.99二 12542.72 (万元)。表7:总投资构成估算表项目例单位指标占总投资比1古1定资产投资万元9938.7379.24%项目建设投资万元9938.7379.24%建设

34、期利息万元流动资金万元2603.9920.76%总投资万元12542.72100.00%二、资金筹措本期工程项目投资全部由项目建设单位自筹。第十一章经济评价一、经济评价财务测算(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入25557.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=838.64万元。表&营业收入税金及附加和增值税估算表项冃单位指标营业收入万元25557.00爆破片(主莒业务收入)万元25557.00其它收入万元增值税万元838.64税金及附加万元100.64(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用19785.18万元。(四)税金及

35、附加达纲年应纳税金及附加100.64万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额二营业收入-综合总成本费用销售税金及附加+补贴收入 =5771.82 (万元)o企业所得税二应纳税所得额x税率=5771.82 x25.00%=1442.95 (万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项冃达纲年利润总额(pfo):利润总额二营业收入综合 总成本费用销售税金及附加+补贴收入=5力1.82 (万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税二应纳税所得额x税率=5力1.82 x 25.00%= 1442.95 (万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额5771.82万元缴纳企业所得税1442.95 万元,其正常经营年份净利润:企业净利润二达纲年利润总额企业所得税 =5771.82-1442.95=4328.86 (万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=46.02%o(2)达纲年投资利税率=53.51%o(3)达纲年投资冋报率=34.51%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入25557.00万元,总成本费用19785.18万元 税金及附加100.64万元 利润总额5771.82万元,企业所得税14

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