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文档简介

1、农村信用社XX年稽核审计工作总结及 XX 年工作计划农村信用社 XX年稽核 审计工作总结及 XX年工作 计划一年来, XX农村信 用合作联社稽核审计及案件 防控治理工作紧紧围绕上级 主管部门的要求和联社年初 工作会议确立的总体工作思 路,结合年初稽核审计工作 安排意见,迅速转变稽核审 计工作理念,推动内部稽核 审计由合规性稽核审计向风 险管理稽核审计转变,进一 步创新稽核审计工作方法,重点围绕执规执纪、合规守 法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等情况开 展全面的稽核审计,有效促 进农合机构依法合规经营、 稳健发展,为确保我联社各 项业务又好又快发展提供强 有力的保障,实现了全年无 经济案

2、件、“四类”案件和 违纪案件发生目标。现将一 年来稽核监察工作情况总结 如下:一、围绕中心工作 ,突出稽核重点,有效地开 展信用社的稽核审计工作。(一)根据省联社关于 做好 XX 年年终会计跟踪稽 核的通知文件要求,对我 联社 XX 年度年终会计决算 工作的真实性进行了全面稽 该审计,完成了对 XX 年度 的经营成果的真实性和管理 目标的情况的稽核。经审计 ,能够按照 XX 省农村信 用社 XX 年度会计决算工作 意见的要求,做到内容完 整、数据真实、记载清楚、 决算报表填报符合要求,但也存在一些问题。针对发现 的存在问题,及时向领导进 行了反映,向职能部室进行 了反馈,并做出稽核结论, 下达

3、整改通知,限期整改, 此次检查为联社综合考核信 用社的经营管理水平提供了 真实依据,有效地促进经营 管理,提高会计核算水平。(二)开展常规稽核审计工作,促进农信社业务又好又快发展。今年对XX等 5 个信用社开展了常规稽该审计工作。经审计, 5 个农信社 在经营管理方面,能够认真贯彻执行党和国家的方针政策,遵守金融法规,强化内控制度建设,努力防范和化 解风险,促进信用社各项经营指标的完成。但也存在一 些问题,有待进一步加强内部管理,提高农合机构经营管理水平,促进农村合作金融机构健康稳定发展。(三)根据组建农合行的要求 ,对基层社主任及联社主要职能部门经理共 22 人进行 了离任稽核审计。形成稽核

4、 报告 22 份,提出了稽核建 议,对离任人员在其任职期 间的经营管理行为、经济责 任和经营目标的完成情况作 出了客观、公正的评价。对 稽核检查存在的问题提出整 改意见 61 条。通过加大稽 核审计力度, 坚决纠正有章 不循、违规操作行为。( 四)加大处罚和责任追究力 度,纠正违规操作问题。今年以来,联社稽核部门对检 查出来的问题,加大了处罚 和问责力度。全年发出整改 通知书 29 份,提出整改意 见 182条,处罚违规责任人 144 人,处罚金额万元。二、认真开展案件防控治理工作。按照省联社提出的“从严整治、合规经营、预防为主、内控优先、以人为本、惩教结合、综合治理、建设长效”的原则,以省联

5、社党委“一个坚定、三个 结合”工作指导思想为统领,坚持标本兼治、综合治理 、惩防并举、注重预防的方针,牢牢抓住“案件防控规范差别管理年”这一工作主题,重点开展“四个回头看”活动,夯实案件防控基础,最终实现案件防控长效机制建设目标,为我联社的改革稳定和快速发展提供坚强保障。(一)坚持每月做好对员工异常行为的排查工作,特别是对“九种人” 的排查,建立员工异常和不良行为排查台账。(二)认 真做好联社“五项规定动作”和检查督促基层信用社主 任做好案件防范“五件事” ,按照案件防控自查格式化 报表要求,实行动态管理监 督,增强操作性和约束性,实现案件防控工作的规范化和制度化。(三)层层签 订案件防控责任

6、状,并与员 工 “互帮”责任制结合起来 ,把案件防范的责任落实到 岗、到人。(四)开展重 点业务风险排查工作。 一是按照省联社关于迅速开展 重点业务风险自查工作的通 知要求,制定了 XX 县农村信用合作联社重点业务 风险自查工作实施方案 ,于XX年 3 月 26 日起组织 开展了重点业务风险自查工 作。二是开展排查案件风险 工作。根据省联社转发中 国银监会关于排查案件风险 的紧急通知及关于排查 案件风险的补充通知精神 ,我联社组织开展了针对大 额存款进出情况及承兑汇票 业务的自查排查工作。三是 根据区联社关于对中介机构(或其他组织)利用银行 工作人员从事非法活动开展 自查和排查的通知 要求,组

7、织开展了对中介机构 (或其他组织)利用银行工作人 员从事非法活动的自查和排 查工作。(五)开展“回 头看”风险彻查工作。根据 省联社转发中国银监会办 公厅关于农村合作金融机构 案件风险提示及防控工作意 见的通知 和 XX办事处 辖区农村合作金融机构“回 头看”案件风险彻查工作实 施方案的要求,我联社开展了“回头看”案件风险彻 查工作,制定了 XX县信用合作联社“回头看”案件 风险彻查工作方案 ,成立 了 “回头看”案件风险彻查 工作组,对全辖 30 个营业 网点进行了全面检查,自查 面达 100%。发出整改通 知书 43 份,提出整改意见 173 条。(六)根据银 监会、XX省银监局及区联 社

8、 XX-XX年案件防控治 理的工作部署和要求, 制定了 XX县农村信用合作联社 XX-XX 年案件防控治 理工作实施方案 ,联社成 立了案件防控工作领导小组 ,明确了今后三年联社案件 防控治理的工作目标及任务 ,为巩固我联社案件防控治 理成果,构建案件防控长效 机制提供了保障。三、履行监察职责, 认真抓好干部 教育和廉洁自律工作。按照 省联社党委的要求,积极参 加科学发展观学习,更加注重作风建设。用科学发展的 思路学制度、学业务。树立 合规经营理念,遵守职业道 德,提高风险防范意识。坚 决纠正办事拖拉、工作推诿 、吃拿卡要、制度执行不畅 等问题。切实转变工作作风 ,树立企业形象,提高办事 效率

9、,确保了全辖农合机构 各项业务的稳定快速发展。四、认真细致审核“1104 工程”报表数据、及时准确报送“ 1104 工程” 报表。按照中国银监会关 于进一步提高数据质量做好 非现场监管工作的通知和 XX 省农村信用社“非现 场监管信息系统”运行管理 暂行办法的要求,克服系统指标体系复杂、涵盖面广 、涉及部门多的困难,加强 与业务、风险、财务等部门 的沟通配合, 通力合作, 共同努力,确保上报报表的真 实性、准确性和及时性,从 未出现任何虚报、瞒报和拖 延,得到了省联社和 XX银监分局的好评。五、扎实 推进监管达标升级监测考核工作。根据XX 省银监局、 省联社以及XX 银监分局关 于推进农村合作

10、金融机构监 管达标升级的工作部署和要求,稽核审计部结合实际认真分析测算,及时做好 XX 年监管达标规划目标调整, 同时加强与监管部门及办事 处的监管达标工作人员汇报 和沟通,按月按季做好监管 达标升级各项指标的监测, 扎实推进监管达标升级监测 考核工作,力争提前一年实 现三年监管达标升级规划目 标。同时,为领导经营决策 和风险管理提供了有效理论依据。六、服务大局,服 从上级主管部门的临时工作 调配,积极配合参与上级主 管部门组织的各项抽调检查 工作。一年来,抽调多人多 次配合参与省联社审计部和 XX 办事处组织的 XX 年年 度决算及财务真实性检查、 贷款五级分类准确性检查、审计系统开发、 实

11、施新会计 准则开发财务及会计系统、内部控制评价检查、单人临 柜及 ATM等三项制度专项 稽核、高管人员离任审计等 审计项目的检查工作。通过 积极参与检查,进一步锻炼 和提升了稽核人员的稽核检 查水准,拓展了稽核人员的 视野,同时,在稽核检查过 程中也学习了兄弟联社先进 的管理经验和做法。七、 XX 年稽核监察工作设想。积极探索以风险为导向的 内部控制稽核审计方法,推 动内部稽核审计由合规性稽 核审计向风险管理稽核审计 转变,进一步促进贺州桂东 农合行依法合规经营,稳健 发展。一是按照自治区联社 的要求,认真做好业务经营 真实性以及各类风险控制环 节的稽核审计,努力完成对 农合机构的稽核工作任务

12、; 二是继续抓好案件防控治理 工作,做好对职工异常和不良行为的排查;结合实际, 加强调研,开展规制流程执 行效果“回头看” ,对经营 管理规章制度、业务流程进 行梳理评估,统一规范基本的业务规章制度,进行业务流程再造;三是在加大内部 稽核审计的同时注重加强各 类风险管理的外部稽核审计 ,进一步了解被稽核审计对 象对各类风险控制环节的管 理状况;四是建立稽核联动 机制,加强与其他职能部门 和被稽核农合机构的稽核合 作,增强风险防范的协同效应;五是搭建稽核资源共享 平台,实现稽核信息共享, 建立查、处分离,相互制约 的管理与再监督机制。一年来,稽核审计部按照计划部署稳步有序实施各项稽核审计工作,尽职尽责抓好制度执行落实。一方面,在稽核中能及时纠正发现问题, 并提出合理的改进意见及建 议,起到了防微杜渐的作用 ;另一方面,加大了对违章 违纪查处力度,取得了一定 成效,充分的发挥了稽核的 再监督作用。在今后稽核审 计工作中,坚决按照省联

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