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文档简介

1、第一题:答:(一现金管理制度1、现金储备和保管。根据上级规定,除财务部以及公司内独立小法人单位允许设立库存现金外,其他各分公司、部门未经财务部同意,均不得自设小金库。库存现金限额须经工商银行核定,不得超储。公司规定限额为49000元库存现金,均由财务部出纳管理。财务部出纳员须在每日下午3时前预结现金数额,发现超储,及时存入银行,以保安全。2、现金使用范围。企业之间的经济往往采用必须通过银行转账结算。根据国家政策规定,1000元以下的零星支出可以使用现金结算。下列范围不受1000元以内限额的约束。a.职工医药费、抚恤金、丧葬费补助、困难补助。b.出差人员按规定限额随身携带的差旅费、探亲职工预借车

2、费等。c.招待协作单位费用等。销售货款及运输、劳务收入的现金必须当天缴存银行,不得坐支,抵扣库存现金限额。3、现金报销程序。预约备用金。a.每天根据各单位预约的报销金额和预约当天的零星报销金额,报银行人员,由银行岗位开现金支票做收入凭证并在现金支票上盖上上海LM有限公司财务专用章,然后由奖金主管加盖法人代表印鉴章连同收入凭证交给现金出纳人员,由出纳员提取现金。 b.提取备用金,应提前一天开出现金支票送银行预约。职工医药费、退休职工医药费、家属医药费、托费、困难补助的报销程序。a. 报销职工医药费,退休职工医药费,应根据卫生科审核的医药费单据和打印的电脑单金额进行核对,数据正确方可报销,如金额不

3、对,应重新卫生科打印正确的金额,予以报销。b.报销家属医药费应由职工携带劳保卡,病厉卡去公司工会按规定审核并盖章后方可报销。全公司各项费用的报销程序。a. 各部门应填写各项费用报销单,并加盖部门负责人章,然后经财务部各相应人员审核盖章后,方可报销。其中报销金额在500元以下(含500元单据,由现金审核人员审核并盖章。报销金额在500元以上的单据应由财务部经理审核并盖章。b.各部门、分公司报销金额在2000元以上时,应提前两天向现金出纳岗预约,否则不予报销。差旅费报销程序。各部门、分公司报销差旅费应填写差旅费报销单,并加盖部门负责人章后,报销单送成本岗位人员审核后由现金审核人员根据(上海焦化有限

4、公司差旅费报销标准审核并盖章后,现金出纳付款。采购生产请款单的报销程序。零星采购材料,金额一般控制在1000元以内,并填写生产请款单加盖部门负责人章,然后由现金审核岗位人员审核并盖章后,方可报销。借款单借款程序。各部门填写借款单,并加盖部门负责人章,然后由财务部经理审核并盖章后,方可借款。4、结算纪律。出纳员办理现金付出业务,必须以经过审核鉴证的会计凭证作为付款依据,未经审核凭证有权拒付,审核人员对原始凭证的审核包括日期、收款人名称、税务监制章、经济内容、执行人签字。对于违反财经政策,财经法规及手续不全的开支一律拒收、拒付,对于发票涂改现象也一律不予受理。不准以白条抵留库存现金,代收、代付货款

5、必须按规定入账,不得宿留账外。发现伪造凭证的数字,虚报冒领款项,应及时报告监督部处理。现金收付凭证和现金日记账必须做到“手续完备,凭证齐全,会计处理,账户登记”,要求准确及时,日清月结,库存现金账实相符。(二、银行存款管理制度。A银行存款的管理:1、执行国家对银行存款的各项管理办法,随时了解和掌握银行存款的收支动态和余额搞好货币奖金的调度,保证企业生产经营的需要。2、在银行开立的账户,只供本企业业务经营范围的奖金收会,不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用。B、银行存款的结算纪律:1、严格遵守中国人民银行健在的结算纪律,既有结算凭证均按结算要求规范、正确地填列。当时填列的结算凭证,当日有效(

6、支票除外,隔日作废。2、企业在银行的账户必须有足够的资金保证支付,不准签发空头的支付凭证,不准签发远期的支付凭证。不准签发空白支票。C、银行存款的核算:1、遵守银行信贷、结算和现金管理的有关规定。2、认真审核收付款的结算凭证,特别对原始凭证的审核,要按照结算纪律执行。发票有涂改现象一律不予受理。对于违反财经政策、财经规定及手续不完备的开支一律拒收、拒付。经过审核后的各项银行结算凭证,应据以填制银行存款的收款凭证和付款凭证,并登记入账。3、各种银行存款的收付款凭证,必须如实填明款项来源和用途,不得巧立名目,弄虚作假,套取现金,套购物资,严禁用账户搞非法活动。4、及时、正确地登记“银行存款日记账”

7、,重视对账工作,发现不符,及时及银行联系,尽快查对清楚。月末,编制银行存款余额调节表,调节表上的未达账,此月处理完毕。5、银行存款的收付凭证和“银行存款日记账”必须做到“手续完备凭证齐全,会计处理,账户登记”,做到准确及时,日清月结。第二题:答:1、住宿,公司全体人员平均每天不能超过100元。住宿标准应区别员工级别及地域差别予以报销:(1国内出差地域分为三类:一类为港澳台;二类为深圳、上海、广州、海南、珠海特区;三类为前两类之外的地区。副总以上相当职务出差一类地区可报销140元、二类地区100元、三类地区80元;中层以上相当职务出差一类地区可报销100元、二类地区80元、三类地区60元;一般办

8、事人员出差一类地区可报销80元、二类地区60元,三类地区40元。(2出差住宿费在规定的限额内凭据报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分自理。特殊情况需经主管财务工作的副总或其委托人签字批准。实际住宿费未达到规定限额标准的,按二者差额的50%给予出差者奖励。(3员工在出差期间由接待单位接待,无住宿收据的,一律不报销住宿费。2、出差补助,按出差起止时间每天补助20元。出差补助应区分本县(市、本省、外省、特区、境内、境外出差。3、车船票,按出差规定的往返地点、里程,凭票据核准报销。车船费要求太笼统,应区分相应级别和不同情况。如:副总级别以上可据实报销,中层主管级别可享受坐软卧、三等船舱;一般员工只能

9、享受硬坐卧。乘坐硬坐卧或长途汽车夜间超过六小时及连续坐车12小时以上的,可享受票价60%的补贴。4、市内交通费,控制在人均每天10元以内,凭票据报销。出差期间每人每日享受10元交通补贴,原则上不得发生出租车费用。(特殊情况需请示分管副总,报销时须在发票上注明出发地,目的地5、其他杂费,其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等,控制在人均每天50元以内,凭票据报销。餐费单独列明,出差期间来回路途中可享受20元误餐补贴。如遇会议或培训统一安排住宿,则可实报实销。电话费应出具电信部门打印的话费清单;邮寄费需加填费用报销单报销,不得合并在差旅费中报销。6、报销审批手续,根据出差人员事先整理好的报销单据,报财务经理审核后,才能报销。根据出差人员事先整理好的报销单据,报部门主管签字并经财务经理审核后才能报销。7、特别规定,出差乘坐飞机需要部门经理批准,连续3个月亏损的单位的人员出差,一律不准乘坐飞机。根据第三款车船费报销的有

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