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文档简介

1、银行审计岗位职责任职要求 银行审计岗位职责 企业银行审计部it业务专员企业银行(中国)有限公司企业银行(中国)有限公司招聘部门:审计部 招聘人数:1名(非应届生岗位) 业务内容:审查评价银行经营活动、风险状况、内部掌握和公司治理效果等。 岗位要求: (1)把握银行业内部审计业务相关专业学问,有意从事审计工作者; (2)具备2年以上金融业it相关经验; (2)韩语娴熟者优先。 (6)身体健康、无不良从业记录。 银行审计岗位 篇2:审计财务总监岗位职责任职要求 审计财务总监岗位职责 职责描述: 1、具备ipo主板上市战略规划制定,修改公司内有关财务管理的规章制度和方法,经批准后组织实施。 2、组织

2、编制每年度的财务预算及专项经费开支预算,并组织实施和监督财务预算的执行,考核各单位财务预算经济指标的完成状况,参与重大合同经济评审; 3、领导财务部门对企业生产经营过程中的成本进行预估、掌握、核算、分析和考核,降低消耗、节省费用,提高赢利水平,确保公司利润指标的完成。 4、负责协作接待税务机关、会计师事务所的各项税务检查和审计工作,维护好与工商税务、审计、外管局等外部关系。 5、协同业务部门开展对产品生产制造工序分析优化,使产品单位成本尽量最优化。 6、拟订资金筹措和使用方案,全面平资金,加速资金周转,提高资金使用效率。 7、建立并带领财务团队为公司、集团领导供应各项企业生产经营数据;与公司、

3、集团其他部门高效合作,为公司高层供应高效的财务支持; 8、依据企业内部的状况,负责建立和完善公司财务稽核、审计内部掌握制度,并负责监督保证企业的生产经营活动顺当运转。 9、审查公司经营计划及各项经济合同,并专心监督其执行,参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审议。 任职要求: 1、具备ipo主板上市全盘管理及操作经验,有财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历,注册会计师资格优先; 2、具有会计从业资格中级、高级会计证书,娴熟应用office办公软件、金蝶软件; 3、工作细致、严谨,具有较强的工作热忱和责任感; 4、5年以上制造业、压铸行业财务管理及数据分析

4、经验; 5、有欧美/外资企业财务管理经验优先; 审计财务总监岗位 篇3:会计财务管理审计岗位职责任职要求 会计财务管理审计岗位职责 财务管理相关专业 会计财务管理审计岗位 篇4:合规审计经理岗位职责任职要求 合规审计经理岗位职责 审计合规经理·以风险评估为基础,协助建立全面有效的内控架构和制度,确保集团风险管理体系的有效性和完整性。 ·协助业务保障和合规经理,向管理层和审计委员会(有时董事会和股东)提交合规计划和业务保障计划。 ·管理、指导及支持集团合规活动和任务,合规计划和业务保障计划的实施,主要有以下三个领域:1)制度建设和流程管理;2)事故或可疑/潜在事故调

5、查;3)专项审计。实施包括制订可操作的工作计划、调配资源、总结经验、学习点。统筹和组织年度合规日,推广积极主动的合规文化。 ·参与并协助管理层完成风险评估,并协调对应方案的争论和追踪跟进进程。担当风险矩阵的保管人和更新人的职责。 ·制定各层面的内控流程,并负责传达和培训。 ·维护保管集团各项规章制度和财务权限手册,包括督促制度制定部门定期回顾、更新、修订、培训、沟通解释、执行检查。 ·负责指导、监督反贿赂(abc)政策在集团的实施。 ·对集团的合规及内控事故有全面的了解。负责全部事故的调查、跟踪和关闭,并向管理层和审计委员会汇报。负责后续改进行

6、动的完成。 ·与股东和/或第三方专家协调,支持股东审计和专项审计。 ·在不妥协质量与合规的状况下,查找机会点简化流程,提高效率。 ·在不涉及机密和敏感的商业信息的状况下,参与兄弟公司之间和与股东之间的合规,学习、运用好的经验。 管理合规和审计团队,供应辅导,提高团队整体的技能·以风险评估为基础,协助建立全面有效的内控架构和制度,确保集团风险管理体系的有效性和完整性。 ·协助业务保障和合规经理,向管理层和审计委员会(有时董事会和股东)提交合规计划和业务保障计划。 ·管理、指导及支持集团合规活动和任务,合规计划和业务保障计划的实施,主要有

7、以下三个领域:1)制度建设和流程管理;2)事故或可疑/潜在事故调查;3)专项审计。实施包括制订可操作的工作计划、调配资源、总结经验、学习点。统筹和组织年度合规日,推广积极主动的合规文化。 ·参与并协助管理层完成风险评估,并协调对应方案的争论和追踪跟进进程。担当风险矩阵的保管人和更新人的职责。 ·制定各层面的内控流程,并负责传达和培训。 ·维护保管集团各项规章制度和财务权限手册,包括督促制度制定部门定期回顾、更新、修订、培训、沟通解释、执行检查。 ·负责指导、监督反贿赂(abc)政策在集团的实施。 ·对集团的合规及内控事故有全面的了解。负责全部事故的调查、跟踪和关闭,并向管理层和审计委员会汇报。负责后续改进行动的完成。 ·与股东和/或第三方专家协调,支持股东审计和专项审计。 ·在不妥协质量与合

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