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文档简介

1、2020 年医院年度财务分析报告格式范文财务分析是以会计核算和报表资料及其他相关资料为依据, 采用 一系列专门的分析技术和方法, 对企业等经济组织过去和现在有关筹 资活动、投资活动、经营活动、分配活动的盈利能力、营运能力、偿 债能力和增长能力状况等进行分析与评价的经济管理活动。 下面是小 编整理的关于 20xx 年医院年度财务分析报告格式范文。希望对大家 有用!一、资产状况截至20XX年12月31日,资产总额为XXXX元,负债XXXX元,净资产XXXX元。(一)资产概况总资产中,货币资金XXXX元,占资产总额的4.63;其他应收款XXXX元,占资产总额的7.05;固定资产XXX元,占资产总额的

2、79.43。需要说明的是,今年我院购置了 XXXX XXXX XXXX等大型医疗 设备,共投资XXXX万元,完成了上年的投资计划。另外,今年报废 固定资产XXXX元,其中,专用设备XXXX元,一般设备XXXX元,房 屋建筑物XXXX元。(二)负债概况负债中,主要为购进药品的应付帐款XXXX元和预收医疗款XXXX 元,分别占负债总额的46.31和45.65,应付社会保障金XXXX元,占 负债总额的0.5,其他应付款XXXX元,占负债总额的7.53,主要为大 型医疗设备的押金和质保金。二、收支情况20xx年全年收入总额为 XXXX元,支出为XXXX元,收支结余为XXXX元。(一)收入概况全年收入总

3、额为XXXX元,分别由以下收入类别构成:1财政补助收入xxxx元(其中财政专项补助xxxx元)2医疗收入xxxx元(其中门诊收入xxxx元,住院收入XX XX元),占总收入的69.71,比去年同期增长了 4.423. 药品收入xxxx元,占总收入的25.37,比去年同期下降了2.334. 其他收入xxxx元,占总收入的 2.02由此可见, 医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。 全年 完成业务收入xxxx兀,比去年同期增长了 15.63%,人均完成任 务xxxx元,比去年同期减少了 0.89%。(二)支出概况全年支出总额为xxxx元,分别由以下支出类别构成:1.医疗支出XXXX元(1)其中

4、人员支出XXXX元包括基本工资XXXX元,津贴XXXX元,奖金XXXX元, 社会保障XXXX元,其他支出XXXX元。(2)公用支出XXXX元包括办公费XXXX元,印刷费XXXX元,水电费XXXX元,邮电费XXXX元,交通费xxxx元,旅差费XXXX元,会议费XXXX元,培训费XXXX元,招待费XXXX元,福利费XXXX元,劳务费XXXX元,物业管理费XXXX元,维修费XXXX 元,租赁费XXXX元,专用材料XXXX元,图书费XXXX元, 燃料费XXXX元,洗涤费XXXX元,工会经费XXXX元,提取 坏帐准备XXXX元,其他费用XXXX元。(3) 补助支出XXXX元包括退休费XXXX元,生活补助

5、XXXX元,住房补助XXXX元,其他支出XXXX元。2药品支出XXXX元3.其他支出XXXX元通过以上数据可以看出, 所有收入、支出项目基本符合医院财务 运行规律。全年职工工资、奖金、福利共计XXXX元,比去年增长 了 12.32%,人均XXXX元,比去年增长了 6.66%。三、财务预算收 支执行情况财政补助收入XXXX元,预算收入XXXX万元,完成了预算 收入的94.3;20xx年业务收入xxxx元,预算收入xxxx万元, 完成了预算收入的112;实际结余xxxx万元,预算结余xxxx万 元,完成了预算结余的 145。20xx年,我们以加强医院财务管理水平为中心, 各项工作较以往 均有较大提

6、高,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完 成了院领导确定的工作任务。四、20xx年财务工作重点和财务预算20xx 年,无论从财务收支还是财务管理方面, 都有了长足的进步, 但这些成绩还是初步的。今后需要深化管理,使财务管理、预算管理 真正深入人心,为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定基础。1.深入贯彻以财务管理为中心的管理原则,总结上年度经验教 训,提高管理水平和执行能力,逐步完善各项财务管理工作,加强对 资金的管理和对项目的财务管理, 加强成本控制, 真正形成良好的财 务管理秩序,以良好的财务管理促进我院的健康发展。2.为了医院长期发展打下更好的基础,在完善财务管理制度建设 的基础上, 逐步建立一整套预算、 核算、分析、监督、数据信息传递、 财务与其他系统间良好的管控体系。3根据今年任务的完成情况,预计20xx年业务收入仍保持xxxX万元,与20xx年持平,并在确保各项工作正常进行的基础上,合 理调度资金,尽可能减少经费支出,力争使收支结余达到x

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