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文档简介

1、内部审计岗位职责(3篇) 内部审计(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、依据集团发展战略,建立和完善内审制度,制定详细计划并组织实施; 2、完善各类业务制度,提高流程效率,与集团内部其他团队紧密合作,组织推进集团内审流程的建立与完善,促进现有业务流程的优化工作; 3、收集、整理审计资料,编写审计工作底稿,形成内部审计报告,对存在的问题提出解决方案并跟踪解决结果;4、完成领导交办的其他工作。 任职要求:1、审计学、会计学、金融等财务类相关专业,本科及以上学历; 2、具有5年以上内部审计工作经验,3、原则性强,能承受工作压力,综合推断能力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业

2、精神; 4、熟识审计、财务、税务、经济等相关法律法规; 5、娴熟使用office等办公软件、erp、财务操作软件。 内部审计(岗位职责) 职位描述 该岗位隶属于友联船厂(蛇口)有限公司的上级公司招商局工业集团有限公司风险管理部。岗位职责: 1.接受公司和部门指派,负责完成各项内部审计工作,对本公司及所属单位业务活动的合法性、适当性和有效性进行确认,编制内部审计报告,提出审计意见,监督审计意见的落实; 2.协助部门总经理组织健全内控和风险管理体系,负责对招商工业风险管理与内部掌握的健全性、有效性进行检查评价,负责相关报告编制工作;负责跟踪重大风险的应对状况及内部掌握缺陷的整改落实状况。 3.参与

3、招商工业相关规章制度和工作指引的制定/审核工作,以及重大事项的检查、监督、审核、评价。 4.完成部门总经理指派的其他工作。 任职要求: 1.大学本科或以上学历,会计、审计、经济管理、财务管理相关专业;中级职称或cpa或cia等相关专业资格证书。 2.从事船舶修理制造及海工相关行业财务核算和财务管理岗位或内部审计工作5年或以上。 3.良好的审计推断能力、沟通协调能力,较强的文字表达能力,能拟定各类报告、流程及制度;具有良好的英语读、听能力。 4.娴熟操作办公软件系统、财务系统。 内部审计(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、依据公司要求详细实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量; 2、准时向公司领导汇报发觉的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系; 3、根据职责分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价; 4、对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告; 5、负责审计资料立卷归档工作; 6、参与其他审计日常工作。 任职要求: 1、本科以上学历,经济类相关专业,英语听说读写流利; 2、持审计师证、中级会计师证、cpa或cia证书优先, 3、三年以上会计事务所审计或大中型企业内审或财务工作经验; 4、娴熟使用办公软件及erp系统,能够独立进行财务审计并出具审计报告。 退休人员亦可

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