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1、pvc板材项目建议书第一章项g基本情况第二章项目建设背景及必要性分析第三章第四章产品规划及建设规模选址科学性分析第五章工程设计方案第六章环境保护第七章节能分析第八章项目实施进度计划第九章投资估算与资金筹措第十章经济评价第十一章综合评价项目主要从事pvc板材研发牛产,预计总投资6929.72万元,其中: 固定资产投资(固定资产投资)万元,流动资金909.83万元。年营业收入 7641.00万元,利润总额1875.25万元,利税总额2180.42万元,税后净利 润1406.44万元,达纲年纳税总额773.98万元;达纲年投资利润率27.06%, 投资利税率31.46%,投资回报率20.30%,全部

2、投资回收期6.43年。第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营 模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适 应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入3897.41万元,同比增长33.80% (984.49万元)。其中,主营业业务pvc板材生产及销售收入为3236.69 万元,占营业总收入的83.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1054.69万元,较去年同期相比 增长261.91万元,增长率33.04%

3、;实现净利润791.02万元,较去年同期 相比增长139.33万元,增长率21.38%o表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3897.41完成主营业务收入万元3236.69主营业务收入占比83.05%营业收入增长率(同比)33.80%营业收入增长量(同比)万元984.49利润总额万元1054.69利润总额增长率33.04%利润总额增长量万元261.91净利润万元791.02净利润增长率21.38%净利润增长量万元139.33投资利润率29.77%投资回报率22.33%财务内部收益率20.78%企业总资产万元13624.61流动资产总额占比25.60%流动资产总额万元3487.2

4、6资产负债率28.99%1、项目概况(一)项目名称pvc板材投资建设项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积17455.39平方米(折合约26.17亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.19%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度230.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17455.39平方米,建筑物基底占地面积13822.92平方 米,总建筑面积20422.81平方米,其中:规划建设主体工程12292.19平方 米,项目规划绿化面积1431.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计124台(套)

5、,设备购置费1405.11万元。(七)节能分析1、项目年用电量721309.59千瓦时,折合88.65吨标准煤。2、项目年总用水量6794.36立方米,折合0.58吨标准煤。3、“pvc板材投资建设项目”,隹用电量721309.59千瓦时,年总用水量6794.36立方米,项日隹综合总耗能量(当量值)89.23吨标准煤/ 年。达纲年综合节能量31.35吨标准煤/年,项目总节能率23.82%,能源利 用效果良好。(a)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产牛的各类污染物都采取 了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排

6、放标准内,项目建设不 会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6929.72万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万 元,占项目总投资的86.87%;流动资金909.83万元占项目总投资的13.13%。(十)资金筹措该项目投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入7641.00万元,总成本费用5765.75万元,税金及 附加32.70万元,利润总额1875.25万元,利税总额2180.42万元,税后净 利润1406.44万元,达纲年纳税总额773.98万元;达纲年投资利润率27.06%, 投资利税率31.46%,投资回报率20.30%

7、,全部投资回收期6.43年,提供 就业职位150个。(十二)进度规划本期工程项日建设期限规划12个月。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产 业示范基地及xxx新兴产业示范基地pvc板材行业布局和结构调整政策; 项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地pvc板材产业结构、技术结构、 组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“pvc板材投资建设项 目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展, 为社会提供就业职位150个,达纲年纳税总额773.98万元,可以促进xxx 新兴产业示范基地区

8、域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出 积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率27.06%,投资利税率31.46%,全部投资回 报率20.30%,全部投资回收期6.43年(含建设期12个月),固定资产投 资回收期6.43年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。2008 年国际金融危机后,为刺激经济振兴,创造就业机会、解决环境问题,联 合国环境署提出绿色经济发展议题,在2009年的20国集团会议上被各国 广泛采纳。各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来,抢占未来全球经 济竞争的制高点,加强战略规划和政策资金支持,绿色发展

9、成为世界经济 重要趋势。欧盟实施绿色工业发展计划,投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”;美国再次确认制造业是美国经济的核心,瞄准高端制造业、 信息技术、低碳经济,利用技术优势谋划新的发展模式。一些国家为了维 持竞争优势,不断设置和提高绿色壁垒,全球化面临新的挑战,绿色标准 已经成为国际竞争的又一利器。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标表厶主要经济指标一览表项目单位指标占地面积平方米17455.39折合亩数亩26.17容积率l17建筑系数79.19%投资强度万元/亩230.03基底面积平方米13822.92建筑面积平

10、方米20422.81绿化率7.01%绿化面积平方米1431.78固定资产投资万元6019.89流动资金万元909.83总投资万元6929.72土建工程投资万元1626.97设备投资万元1405.11其它投资万元2987.81土建工程投资占比23.48%设备投资占比20.28%其它投资占比43.12%流动资金占比13.13%固定资产投资占比86.87%收入万元7641.00总成本万元5765.75利润总额万元1875.25净利润万元1406.44所得税万元468.81增值税万元272.47税金及附加万元32.70纳税总额万元773.98利税总额万元2180.42投资利润率27.06%投资回报率2

11、0.30%回收期年6.43设备数量台(套)124年用电量千瓦时721309.59年用水量立方米6794.36总能耗吨标准煤89.23节能率23.82%节能量吨标准煤31.35员工数量人150投资利税率31.46%第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、制造业是转变经济发展方式、调整优化产业结构的主战场。经过多 年的发展,我国制造业在国民经济中的比重不断上升,同时制造业内部结 构也逐渐优化,先进产能比重持续上升,低端落后产能不断淘汰。按照目 前标准,我国低端落后产能已经基本淘汰完毕。下一阶段,要不断提高标 准,加快运用先进技术改造提升传统产业,促进我国制造业向更高水平迈 进。2、当前

12、,我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国 家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成 的两难局面。在这一 “爬坡过坎”的关键时期,中国制造2025出台, 既立足当前,面向制造业转型升级、提质增效,提出了九大战略任务、五 项重点工程和若干重大政策举措;又着眼长远,着眼应对新一轮科技革命 和产业变革,围绕先进制造和高端装备制造,前瞻部署了重点突破的十大 战略领域,描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。3、“v三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新 兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有 增长动力减弱、

13、增长步入'新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推 进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略, 并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的 指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲 要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新 提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务, 充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一 精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更 优。从今年前

14、三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望 明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危 机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面 临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织, 经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经 济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就 难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大 力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国 经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、加速产业转移园区扩

15、能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚, 推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重 点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充 分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工 艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、上世纪70年代以来,口本和韩国同样经历了要素结构变化及其带 来的产业结构调整。针对现实问题,两国都加快了产业政策调整,通过注 重产业政策的市场导向作用、加快推进主产要素市朝进程、积极加快培育 自主技术创新能力、通过消费升级带动产业结构调整等,实现了产业结构 的顺利转换,避免了要素优势丧失带来的产业发展断崖和

16、经济发展停滞, 为我国产业政策调整提供了好的经验。当前,我国经济发展进入新常态, 面对要素条件变化带来的要素结构转变,应顺应产业结构升级的客观趋势, 加快产业政策的调整以及配套政策的实施,通过市场手段、创新动力和消 费助力,推动产业结构优化升级。第三章产品规划及建设规模一、产品规划项目主要产品为pvc板材,根据市场情况,预计年产值7641.00万元。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积17455.39平方米(折合约26.17亩),其中:净用 地面积17455.39平方米(红线范围折合约26.17 m ) 0项目规划总建筑面 积20422.81平方米,其中:规划建设主体工程12292.19

17、平方米,计容建筑 面积20422.81平方米;预计建筑工程投资1626.97万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费1405.11万元。(三)产能规模项目计划总投资6929.72万元;预计年实现营业收入7641.00万元。第四章选址科学性分析一、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。日照市是山东省东南部的一个地级市,位于黄海之滨、山东半岛东南 侧翼,东隔黄海与日本、韩国相望,西靠临沂,北连青岛、潍坊,南接江 苏省连云港,全市陆域面积5310平方千米、海域面积6000平方千米,下 辖东港区、岚山区、莒县、五莲县2区2县以及日照经济技术开发区和山 海天旅游度假区,

18、有55个乡镇、街道,1944个村居。日照是一个优美的滨 海城市,近年来,日照已成功举办全国青年帆船锦标赛、山东省帆船帆板 锦标赛、全国群众登山健身大会、中日韩国际帆船赛等重大体育赛事活动。 日照被誉为“水上运动之都”与“东方太阳城”,自然环境优美,是联合 国宜居城市之一。二、用地控制指标根据测算,本期工程项日建筑容积率符合国土资源部发布的工业项 目建设用地控制指标(国土资发2008 24号)中规定的产品制造行业 建筑容积率20.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率鼻 1.50”的具体要求。三、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数79.19%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆

19、盖率7.01%,固定资产投资强度230.03万元/亩。表3: 土建工程投资一览表项目单位指标投资金额占地面积平方米17455.39折合亩数由26.17基底面积平方米13822.92建筑面积平方米20422.811626.97 万元容积率l17建筑系数79.19%主体工程平方米12292.19绿化面积平方米1431.78绿化率7.01%投资强度万元/亩230.03四、节约用地措施本期工程项日建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项日承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的 方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。五、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风

20、景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏 感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境 条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境 质量良好。第五章工程设计方案一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建 筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足本期工程项目生产工艺设备要 求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设 既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。二、项目总平面设计要求本次设计融入了全新的设计理念,以建设和谐企业为前提条件,以建 筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点,全盘考虑场区可持续发

21、展、 建筑节能等各方面要素,极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。三、土建工程设计年限及安全等级建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人 的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为 i级。第六章环境保护全面推行循环生产方式。推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业 拓展产品制造、能源转换、废弃物处理-消纳及再资源化等行业功能,强化 行业间横向耦合、生态链接、原料互供、资源共享。因地制宜推进水泥窑 协同处置固体废物,鼓励造纸行业利用林业废物及农作物秸秆等制浆。推 进各类园区进行循环化改造,实现生产过程耦合和多联产,提高园区资源 产出率和综合竞争力。一

22、、建设区域环境质量现状本期工程项目拟建区域范围内土壤中ph、zn、cr等指标均达到了土 壤环境质量标准(gb15618)中的ii级标准要求,土壤环境现状质量较 好。二、建设期环境保护(一)建设期大气环境影响防治对策对施工现场实行科学化管理,使砂石料统一堆放,水泥应设置专门库 房堆存,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻拿轻放,防止包装袋破裂。 避免大风天气作业;应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料 的装卸作业,不要在大风天气开挖地面,减少大风造成的施工扬尘。(二)建设期噪声环境影响防治对策建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性,土方阶段噪声 源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运

23、输车辆,基本为移动式声源, 无明显的指向性;基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机 和风镐等,基本属于固定声源;结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段, 使用设备较多,是噪声重点控制阶段,主要噪声源包括各种运输设备、振 捣棒、吊车等,多属于撞击噪声,但声源数量较少。(二)建设期水环境影响防治对策施工单位应设置临时厕所等生活设施;施工人员生活所产生的少量生 活废水,主要污染物是:cod、氨氮、ss等,生活废水经临时化粪池处理, 达到污水综合排放标准(gb8978) ii级标准后排入附近的水体,对受 纳水体的水质影响较小。(三)建设期固体废弃物环境影响防治对策由于建筑垃圾是土建工程中不可避免

24、的,因此,要求项目承办单位和 施工单位必须做好施工垃圾管理,采取积极有效的措施,避免建设期间产 生的固体废弃物对周围环境造成的影响。(四)建设期生态环境保护措施进出施工区的道路先期进行硬化,并在干燥多风天气条件时对路面适 当洒水降尘,减少因车辆运输时产生的扬尘污染。三、运营期环境保护(-)运营期废水影响分析及防治对策本期工程项0正常经营所产生的生活和办公废水主要有:食堂餐饮废 水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等,主要污染因子codcr、 ss、氨氮、动植物油等;根据检测,项目实际运营中办公及生活废水中污 染物排放指标 codcr 约 620.00mg/l, ss 约 500.00mg

25、/l,氨氮约 35.00mg/l, bod5 约 200.00mg/lo(二)运营期废气影响分析及防治对策生产过程产生的粉尘由布袋除尘设备处理后,经15.00米烟囱高空排放, 其排放浓度和排放速率达到大气污染物综合排放标准(gb16297)标 准表2中颗粒物ii级排放标准要求,经过以上的处理措施后,基本上不会 对周边环境产生影响。(三)运营期噪声影响分析及防治对策在设备安装过程中,提高噪声设备的安装精确度,做好平衡调试,安 装时采用减震、隔振措施,在设备和基础之间加装隔振元件(如减震器、 橡胶隔振垫等),增加惰性块(钢筋混凝土基础)的重量以增加其稳定性, 从而有效地降低振动的强度;对设备基础安

26、装减振垫减少噪声的传递。四、环境保护综合评价1、工程采用先进可靠的工艺技术,减少污染物发生量,对必须排放的 污染物采取必要的控制措施,达到排放标准后外排,本期工程项目对外环 境的影响很小,可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。从本期工 程项日原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言,项目的生产工艺 较成熟,排污量较小,符合清洁生产的原则要求,体现了循环经济理念。2、开发绿色产品。按照产品全生命周期绿色管理理念,遵循能源资源 消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则,大力开展绿色 设计示范试点,以点带面,加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高 可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色

27、产品。积极推进绿色产品第三方评 价和认证,发布工业绿色产品目录,引导绿色生产,促进绿色消费。建立 各方协作机制,开展典型产品评价试点,建立有效的监管机制。3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的环境影响评价报告 书为最终依据,自定义将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评 价"工作。第七章节能分析一、能源消费种类和数量分析(一)项目用电量测算全年用电量721309.59千瓦时,折合88.65吨标准煤。(二)项目用水量测算项目实施后总用水量6794.36立方米/年,折合0.58吨标准煤。二、项目预期节能综合评价通过前面分析可知,拟选项目位于xxx新兴产业示范基地,项目建成后年消耗

28、能源总量折合标煤89.23吨,节能量折合标煤31.35吨,节能率23.82%o表4:节能分析一览表指标备注项日单位总能耗吨标准煤89.23年用电量千瓦时721309.59年用电量吨标准煤88.65年用水量立方米6794.36年用水量吨标准煤0.58年节能量吨标准煤31.3523.82%节能率三、项目节能设计(一)公共建筑节能设计不采暖楼梯间或前室及走廊:采用25.00毫米厚胶粉聚苯颗粒保温层。(二)居住建筑节能设计不采暖楼梯间或前室及走廊采用25.00毫米厚胶粉聚苯颗粒做保温层。(三)公用工程节能设计变压器采用新型节能变压器s11型,变电室靠近负荷中心以减少线路 损失。四、节能措施1、项目承办

29、单位在设备比选阶段,将单位产品耗电量作为主要技术参 数之一进行比较,在满足生产工艺要求的前提下,选用电功率较小的高效 节能型先进设备,使之具有高效的运转率,在科学的管理和调配使用中, 使生产设备充分体现高效、节能的特性。2、供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费;电气线 路采用静电容器补偿无功负荷,配电室内安装低压电容器补偿屏,使生产 装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到0.95以上,减少无功损耗。3、供、用水系统管路及设备,如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、 水处理设施及计量仪表等,均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品 标准的要求设计、制造、安装,减少水资源的跑、冒、滴、漏;

30、项目承办 单位内部各用水部门由公司安装计量分水表,车间用水计量率应达到 100.00%,设备用水计量率不低于95.60%o4、合理选用供配电线路,选用高效节能型灯具;供配电系统要配置谐 波、滤波及静态无功补偿装置,提高功率因数降低电能的消耗。第八章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3543.13万元,占计划投 资的51.13%。其中:完成固定资产投资2676.80万元,占总投资的75.55%; 完成流动资金投资866.33,占总投资的24.45%o表5:项目建设进度一览表项目单位指标完成投资万元3543.13一一完成比例51

31、.13%完成固定资产投资万元2676.80完成比例75.55%完成流动资金投资万元866.33完成比例24.45%三、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一 组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法, 请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培 训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。四、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难 点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第九章投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期工程项目的固定资产投资6019.89 (万元)。表6:固定资产投

32、资估算表项目单位指标占总投资比例项目建设投资万元6019.8986.87%土建工程万元1626.9723.48%设备购置万元1405120.28%其它投资万元2987.8143.12%建设期利息万元固定资产投资万元6019.8986.87%(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金909.83万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6929.72万元,其中:固定资产 投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的86.87%;流动资金909.83万元, 占项目总投资的13.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资1626.97万元,占项

33、目总投资的23.48%;设备购置费1405.11 万元,占项目总投资的20.28%;其它投资2987.81万元,占项目总投资的 43.12%03、总投资及其构成估算:总投资二固定资产投资+流动资金。项目总投 资=6019.89+909.83=6929.72 (万元)。表7:总投资构成估算表项目单位指标占总投资比例固定资产投资万元6019.8986.87%项目建设投资万元6019.8986.87%建设期利息万元流动资金万元909.8313.13%总投资万元6929.72100.00%二、资金筹措 本期工程项目投资全部由项目建设单位自筹。第十章经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产

34、:第一年生产负荷65.00%,收入4966.65,总成本3747.74,利润总额1218.91,净利润914.18,增值税177.11,税金 及附加21.25,所得税304.73;第二年生产负荷75.00%,收入5730.75,总、 成本4324.31,利润总额1406.44,净利润1054.83,增值税204.35,税金及 附加24.52,所得税351.61;第三年生产负荷100%,收入7641.00,总成本 5765.75,利润总额1875.25,净利润1406.44增值税272.47,税金及附加32.70, 所得税468.81o(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入7

35、641.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税二销项税额进项税额=272.47万元。表8:营业收入税金及附加和增值税估算表项目单位指标营业收入万元7641.00 pvc 板材主营业务收入万元7641.00万元其它收入增值税万元272.47税金及附加万元32.70(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用5765.75万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加32.70万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1875.25 (万元)o企业所得税二应纳税所得额x税率=1875.25x25.00%=468.81 (万元)。(六)利润

36、及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(pfo):利润总额=营业收入-综合 总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1875.25 (万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税二应纳税所得额x税率=1875.25x25.00%=468.81 (万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额1875.25万元,缴纳企业所得税46881万元,其正常经营年份净利润:企业净利润二达纲年利润总额-企业所得税=1875.25-468.81=1406.44 (万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1) 达纲年投资利润率=27.06%o(2) 达纲年投资利税率=31.46%。(3) 达纲年投资回报率=20.30%o5、根据经济测算,本期工程项目投产后

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