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文档简介
1、深圳华呈瑞机电技术有限公司文件变更申请表 编号:FM-QP-001-002 文件名称编号版本更改位置、内容及原因: 申请人: 日期:更改前内容更改后内容:管理部意见:签名: 日期:管理者代表意见:签 名: 日期:总经理意见:签 名: 日期:深圳华呈瑞机电技术有限公司记录一览表 编号:FM-QP-001-004序号记录名称编号使用/保管部门保存期备注深圳华呈瑞机电技术有限公司管理评审报告 编号:FM-QP-004-001 评审目的:对公司质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审组织:主持出席评审情况总结:评审结论改进要求改进效果的跟踪验证: 验证人: 日期:编制: 审核:
2、 批准: 日期:深圳华呈瑞机电技术有限公司 年度培训计划 编号:FM-QP-006-001日期参加培训人员培训方式培训内容责任部门考核方式学时编制: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:深圳华呈瑞机电技术有限公司员工培训记录表 编号:FM-QP-006-002 日期培训方式学时培训教师培训内容:培训教材:参加培训人员工种考试成绩参加培训人员工种考试成绩备注: 深圳华呈瑞机电技术有限公司设备及工装,工具管理总帐编号:FM-QP-008-001序号本厂编号设备名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制: 日期: 深圳华呈瑞机电技术有限公司设备及工装,工具异常记录 编号:FM-QP-008-
3、002设备名称设备编号型号规格使用部门故障现象:检修情况记录:维修人: 日 期:验收记录: 验收人: 日 期:备注: 深圳华呈瑞机电技术有限公司供方评定记录表 编号:QR-7.4-01 供方名称地址电话 传真联系人本公司主要的采购产品:供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料 共 页):销售部门签名: 日期:供货样品检测结果及结论:检测报告编号: 品质部门签名: 日期:小批量试用加工适用性结果及结论:生产部门签名: 日期:小批量试用检测结果及结论(对原有的供方,填写历来质量检验记录的评价):品质部门签名: 日期:所供产品适用性评价:技术部
4、门签名: 日期:评定结论(是否列入合格供方名录):总经理签名: 日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间深圳华呈瑞机电技术有限公司合格供应商一览表编制: 批准: 日期: 编号:FM-QP-010-002序号供方名称产品名称首次列入日期评定表号年度复评结果201220132014 深圳华呈瑞机电技术有限公司 计量校准计划 编号:FM-QP-020-002序号设备编号设备名称使用部门计划检定/校准日期检定/校准机构备注 深圳华呈瑞机电技术有限公司 客户满意度调查表 编号:FM-QP-022-003客户名称地址电话
5、、传真联系人订购产品的时间、订购方式,产品型号、规格、数量等:对本公司的满意程度:质量: 很满意 满意 一般 不满意价格: 很满意 满意 一般 不满意交货期: 很满意 满意 一般 不满意售后服务: 很满意 满意 一般 不满意注: 很满意90-100分; 满意80-90分; 一般60-80分; 不满意0-60分请分别说明原因(可另附纸):填表人: 公章: 日期:其他意见、要求或建议,如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等(对于好的建议一经采用,本公司将对客户给予奖励) (可另附纸)请贵单位填好此调查表并于2周内传回或寄回我公司, 电传:地址: 邮编: 深圳华呈瑞机电技术有限公司年度内审
6、计划 编号:FM-QP-005-001审核目的评价质量管理体系运行的符合性、有效性, 审核范围审核准则GB/T 19001-2008,公司质量手册 版及质量管理体系其他文件,国家有关的法律法规有关产品标准审核组组长: 组员:实施项目及要求时间负责人备注编制部门内审检查表开展质量管理体系内部审核不合格纠正跟踪验证召开管理评审会议编制: 审核: 批准:时间: 时间: 时间:深圳华呈瑞机电技术有限公司内审实施计划编号:FM-QP-005-005审核组长: 组员: 1. 审核目的:对质量管理体系进行内部质量审核2. 审核依据: GB/T 19001-2008公司质量手册A版及其他质量管理体系文件与产品
7、有关的法律、法规、标准3. 审核方法:按部门审核4. 审核范围: 5. 体系覆盖产品6.审核时间:日期时间区域 编制: 审核: 批准:时间: 时间: 时间:深圳华呈瑞机电技术有限公司内 审 检 查 表 编号:FM-QP-005-002审核区域: 审核员: 日期: 共 页 第 页对应的质量管理体系标准条款要求审核方法、审核内容记 录是否合格深圳华呈瑞机电技术有限公司 内审不符合报告 编号:FM-QP-005-003 受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:不符合标准条款:不合格类型:审核员: 部门负责人:日期: 日期:不合格原因及对产品质量影响的分析:部门经理: 日期:建议的纠正措施计
8、划:部门经理: 日期:预定完成日期: 审核员认可: 日期:纠正措施完成情况:部门经理: 日期:纠正措施的验证:验证人: 日期:深圳华呈瑞机电技术有限公司内审报告 编号:FM-QP-005-004 :审核目的:审核范围:审核依据:受审核部门: 审核日期:审核组长: 审核员:审核过程综述:不合格项目统计与分析(包括数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):对质量管理体系的评价(包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):结论:纠正措施要求及审核报告分发对象:审核组长: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:备注:可另附纸叙述 深圳华呈瑞
9、机电技术有限公司纠正和预防措施处理单 编号:FM-QP-014-006 存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:填表人: 日期:原因分析:责任部门负责人: 日期:拟采取的纠正(预防)措施:责任部门负责人: 日期: 管理者代表: 日期:完成情况:责任部门负责人: 日期:验证结果:验证部门: 日期:备注: 深圳华呈瑞机电技术有限公司改进、纠正/预防措实施情况一览表编号:FM-QP-023-002 改进计划、纠正和预防措施处理单序号内容摘要责任部门发出日期计划完成期限验证人验证结果及实际完成时间备注编制: 时间: 深圳华呈瑞机电技术有限公司 不合格品报告 编号:FM-QP-017-001 产品名称生产日期数量不合格情况: 检验员: 日期:不合格原因:生产部: 日期:不合格
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