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文档简介
1、.制造业物料物流管理(供应链管理)运作流程 为了完善企业内部运营机制,使公司的物料运作最低成本地达成生产及销售要求,特制定物料物流管理运作流程。物料是企业最重要的资源之一,约占企业运营成本的30%80%。物流信息的顺畅与否,将对企业的全盘运作产生极大的影响。同时物料物流管理的水平高低,也极大的显示企业的管理水平的高低,并影响企业能否有竞争力地持续经营。 如下是物料物流管理运作流程: 1.目的 1.1保证生产所需的物料在适当的时间、适当的地点、以适当的成本、适当的品质和适当的数量满足生产需求。 1.2使物料
2、对环境的索取,和对人畜的不利影响符合公认要求,并力求不利影响最小。 1.3物料管理系统化,流程化,可追溯,并持续改善。 2.适用范围 2.1本公司所有物料BOM、需求计划、请购、采购、到货追踪、进料验收、收料、发料、仓储保管、库存管控和呆滞料处理。 3.定义 3.1 MRP(物料需求计划):保证生产正常进行所需各种物料计划的总称。由订单、BOM、库存、已购采购单、购备周期等相关要素构成,所反映的是企业的需求计划、采购计划、到货计划、库存计划。 3.2 BOM(即物料清单):指出货产品所需原料、辅料、半成品的
3、用量,相互工艺流程关系,及其它身份属性的说明清单,如零组件、版本、来源、材料、规格、仓位、单位、用量等。 3.3 库存:如成品、办成品、原物料。 3.4已购状况:已请购未采购和已采购但未交货状况的总和。 3.5购备周期:请购、采购作业时间,合同传递时间,供应商生产时间,报关送货时间,入库品检时间的总和。 3.6订单:含正式订单,默认协议,或口头上约定的需求预测。 4.权责 4.1销售部(业务部) 4.1.1订单交期评审时应参考物料购备周期。
4、; 4.1.2紧急订单评审应会签到物控、采购部门。 4.1.3接收客户样品或图纸要求,并传递给相关者。4.2工程技术部 4.2.1产品BOM(物料清单)、标准作业指导书、工程图纸的制定和绘制; 4.2.2样品制作的指导,样品物料的确认。 4.2.3样品(含客供样品)的整理、留底、归档,最好设置专门样品室进行管理。 4.3物控部
5、0; 4.3.1物料需求计划的制定、审核。 4.3.2物料请购。 4.3.3安全库存的制定。 4.3.4库存管控,呆滞物料处理。 4.3.5负责物料使用的监督和改善。 4.3.6物料损耗标准的制定、执行、改善。 4.4采购部 4.1.1寻找供应商。
6、60; 4.4.2与供应商就合同条款进行谈判,并签订合同。 4.4.3接收请购单,开立采购单,传真给供应商并要求签回。 4.4.4到料跟催,并反映到料异常。 4.4.5进料检收异常的处理。 4.5仓管部 4.5.1来料数量和单据的验收。 4.5.2物料的储存管理(先进先出、储位管理、品质管理、安全管理)。
7、160; 4.5.3向生产部门发料。 4.5.4盘点:全盘和抽盘。 4.5.5库存报表的提供和库存改善。 4.6品控部 4.6.1物料品质标准的制定。 4.6.2检验来料品质、制程品质、出货品质。 4.6.3品质异常的原因分析、根本改善与责任判定。 4.6
8、.4负责物料使用过程品质控制,减少不良损耗。 4.6.5供应商产品品质确认书的制定。4.7生产部 4.7.1原材料按订单领料。 4.7.2产成品按订单入库。 4.7.3物料使用控制,减少和杜绝不合理的用料及浪费。 4.7.4车间用料记录,制定并执行车间物料使用规章制度。 4.7.5及时上报物料品质异常和物料欠缺
9、相关事项。 5.相关文件 5.1BOM制定规则和发放保管程序。 5.2物料需求计划制定和请购作业程序。 5.3采购管理程序。 5.4仓储管理程序(含收发退料程序)。 5.5进料检验管制程序。 6.作业内容 6.1 BOM制定 6.1.1销售业务部接收客户的样品、图纸、及相关描述要求。 6.1.2工程技术部据客户要求制作并确认样品、BOM、作业指导书等。 6.1.3资料需分发给相关者,并做电子档和存档。 6.2物料需求计划制
10、定与请购作业 6.2.1物控部接销售订单或主生产计划,结合BOM展开计算原物料毛需求。 6.2.2再结合库存(成品、半成品、原料、在制品)、已请购未到货采购单、实际损耗率等,展开计算物料的实际需要请购量(净需求); 6.2.3请购单经物料经理以上级别人员审核后转采购采购作业。 6.2.4请购单需按订单请购,多订单需罗列明细。 6.3物料采购作业 6.3.1采购根据请购单和合格供应商相关信息开立采购单,注意多个供应商时的采购量分配比率。 6.3.2采购单需签核到物料经理以上级别方有效。 6.3.3采购单传
11、真给供应商后需追踪其一个工作日内签回。并及时反馈异常。 6.3.4非紧急采购单需根据市场价格趋势和订购批量而实施采购作业。 6.3.5经供应商签回的采购单需分发给物控和仓管,作为收货和跟催的凭证(实施ERP的此项作业可以不分发物控)。6.4到货跟催作业 6.4.1采购员需做采购跟催计划和记录,并作经常性事前管理。 6.4.2大批量、占空间、或不配套物料可以分批进货。 6.4.3到料信息需通知供应商、我方仓库和物控。并考虑我方生产和库存现状。 6.4.4 JIT分批送货是理想的催货形式。采购催货工作可转交物控作业。 6.5
12、验收入库 6.5.1采购有义务告诉供应商及其货代全部的送货信息,并协助相关工作开展。 6.5.2供应商送货到厂,需随同附送货单,送货单必须有供应商名称、采购单号、物料编号和数量,以及供应商生产与品检记录。仓管员需核对相关数据的真实性,签回供应商,并于4小时内通知IQC(来料检验)进行检验。 6.5.3 IQC根据产品确认书及其相关标准进行检验,注意抽检的比率和适合性。 6.5.4 所有目检来料需一个工作日内入库(或录入ERP),特殊手段检测的物料不得超过检测周期3天入库,仓库有权对不入库原因进行追踪。 6.5.5未导入ERP的,需每日填写
13、前日来料入库报表。 6.6库存管理 6.6.1仓库收到物料后,需将物料放置于相应的储位,并做做标识和5S管理。 6.6.2仓库每日需将低于安全库存量的A类物料数据报至物控部,由物控实施请购。 6.6.3仓库需定期对库存呆滞物料进行整理、提报,经物控部会同开发部、品控部及生产部等部门共同确认呆滞料处理方案,报总经理审批,并由物控员负责追踪处理; 6.6.4仓库发料作业须严格遵循“先进先出”原则; 6.6.5仓库每月30日需对库存进行全面实物盘点,保证账、物相符;(盘点程序在此暂省略) 6.7发料、使用监督与控制
14、160; 6.7.1仓库按物料需求计划所要求时间、数量提前备料,按订单集中归类。 6.7.2领料人员按订单号或工单号开领料单。严禁无单领料。 6.7.3生产部须严格按物料需求计划领用物料,控制生产损耗,并作相关数据记录。 6.7.4生产如有超计划领料,需开补料单,并写明补料原因,经生产车间主管确认,物控部审核后,仓库方可发料,物控员须按期对补料进行统计、分析,统计结果纳入生产部物料使用绩效考核。 6.7.5生产用易耗品、劳防用品、机务用料、工器具及总务用品领用,由生产部各车间(或使用部门)按期(月或周)统一领用,然后分发到相关人员,并做
15、好发放记录; 6.7.6生产用易耗品、劳防用品等使用控制以定额控制,定额由物控部负责制定,并报部门主管审核、总经理批准后主可执行。 6.7.7机务用料、工器具及总务用品等用料,因其用量无法确定,如能以旧换新之物料,须以旧换新领用; 6.7.8物控部定时或不定时对物料发料、使用现场进行稽核,并对错误的、不合理的物料使用或发放及时纠正,并现场指导正确使用物料。 7.绩效评估 7.1销售业务部 7.1.1需对客户订单、样品单、样品、图纸进行描述,说明,存档或做其它记录。 7.2工程技术部
16、 7.2.1所有BOM需同时有电子档和纸档资料。 7.2.2分发、修改必须有记录,并保存5年以上。 7.3生产计划 7.3.1所有订单、生产计划需留底存档。 7.3.2资源计划的模拟和评估存档。 7.3.3未达成客户交期的原因追踪存档。特别是涉及到物料方面的。7.4物控部 7.4.1物料需求计划制作表格存档。 7.4.2请购单存档。 7.4.3到货异常原因追踪存档。 7.4.4呆滞料
17、处理及原因存档。 7.4.5超额领料原因及分析存档。7.5采购部 7.5.1请购单存档 7.5.2采购单存档 7.5.3供应商跟催表存档。 7.5.4供应商送货品质不良及处理意见存档。 7.5.5供应商生产送货不及时汇总分析存档。7.6仓管部 7.6.1送货单存档 7.6.2半成品、成品入库单存档 7.6.3领料单存档 7.6.4盘点计划、盘点问题分析存档&
18、#160; 7.6.5库存呆滞提报表格存档。 7.6.6补料单存档 7.6.7安全库存不足提报记录。 7.6.8退库单存档7.7品管部 7.7.1产品确认书 7.7.2供应商抽检记录 7.7.3供应商送货不良及处理意见存档 7.7.4测量仪器校正记录。7.8生产部 7.8.1领料单存档 7.8.2入库单存档 7.8.3补料单及原因分析 7.8.4退库单存档 8.岗位缩减
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