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文档简介

1、知识产权贯标:内审工作计划ipjl-9.2-03有限公司2017年学问产权管理体系内审工作方案一、内部审核目的为确保本公司学问产权管理体系符合国家公布的企业学问产权管理标准gb/t29490-2013)要求,检验公司学问产权管理体系建立和相关管理活动的有效运行,进一步完善公司学问产权管理体系的内部审核程序,以满足实现企业学问产权方针和目的需求,不断进步公司的学问产权管理程度,进一步为公司学问管理体系落实和改良供应施行根据。二、内部审核性质公司学问产权管理体系的内部审核部门审核。三、内部审核根据1、企业学问产权管理标准gb/t294902013以及该标准中所列相关术语及定义;2、公司学问产权管理

2、体系文件:学问产权管理手册、程序掌握文件、公司管理制度、相关记录表单等;3、国家、地方、行业的有关法令、法规、技术标准规程、标准。四、内部审核范围企业学问产权管理标准gb/t294902013标准各条款所涉及的公司有关职能部门、分公司、工程部和所掩盖的产品或效劳及过程指设计/开发、生产、销售、选购等过程中的学问产权活动五、内部审核组成员审核组组长: xx审核组成员:由管理者代表、学问产权办公室、研发部、办公室、供销部、财务部以及生产部等经过学问产权管理体系培训的局部人员组成,他们分别是:xxxxxxxxx等。六、内部审核日程支配2017年9月11日详见附件1:内部审核日程支配表,如有调整另行通

3、知。七、内部审核内容审核工作主要围围着公司整个学问产权管理体系绽开,涵盖学问产权管理活动的各个环节。主要包括:1.公司提出的学问产权管理方针、目的以及学问产权管理体系文件是否符合实际状况;2、公司学问产权管理机构设置合理,运作是否科学高效;3.公司学问产权管理各类规章制度是否符合企业实际且运行良好;4.公司技术讨论、工程开发、材料选购、产品销售等环节是否实现了学问产权爱护措施,是否还存在需要完善和改良之处;5、公司各类学问产权获得、维护、管理、运用各环节中,落实有关管理制度的实际成效如何;6公司在员工学问产权训练培训和奖惩制度落实上,是否获得了实际成效等。详细各个职能部门审核要点,详见附件2:公司学问产权管理体系内审部门检查表。八、内部审核报告编写和分发1、内审报告由审核组组长组织编写,管理者代表审批;2、内审报告分发:1公司领导;2公司相关职能部门领导。3其他部门、人员另定。九、参与首末次会议的人员1、公司领导2、管理者代表、学问产权办公室、研发部、质检部、办公室、供销部、财务部以及生产部负责人;3、本通知所列内审组全体成员。十、内审工作有关要求1.各职能部门对审核中检查出的不合格项,要制定订正措施并组织施行,内审组将组织内审员对订正措施的施行进展跟踪验证。2.请各部门提早支配好内审员的工作,保证内审员按时参与内审工作;内审员不得请假。总经

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