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文档简介
1、关于炭黑项目立项申请报告一、建设背景从国际看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,能源格局变化有利于缓解供给约束。全球治理体系深刻变革,国际贸易投资规则体系加快重构。世界经济在深度调整中曲折复苏、增长乏力,主要经济体走势分化。地缘政治关系复杂变化,传统安全威胁和非传统安全威胁交织,外部环境不稳定不确定因素增多。从国内看,经济长期向好基本面没有变,发展前景依然广阔。经济发展进入新常态,四化同步发展,发展速度变化、结构优化、动力转换特征愈加明显。全面深化改革、全面依法治国释放制度新红利,将进一步激发市场活力。创新驱动
2、战略加快实施,“中国制造2025”、“互联网+”等全面启动,新经济不断涌现。更加重视绿色发展、共享发展,社会治理格局发生积极变化。同时,经济社会发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然.突出,传统增长动力减弱,结构矛盾比较突出,保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定面临不少困难挑战。市场化改革、创新驱动战略、“中国制造2025”等深入推进,为产业结构调整、激发民营经济活力提供了强劲新动力。新型城市化深入推进,为构建都市区、提升品质魅力提供了巨大新空间。同时,制约未来发展的问题和矛盾依然较多:一是转型发展新动力不足,实体经济发展困难,迫切需要通过创新重构发展动力,通过参与国家开放大战略增创引领优势;二
3、是体制机制束缚比较明显,政府和市场、社会关系尚未完全理顺,迫切需要加快改革,转变政府职能,优化营商环境;三是资源环境制约加剧,长期积累的生态环境矛盾集中显现,资源要素节约高效利用的倒逼机制尚未形成;四是民生改善任务艰巨,教育、医疗、社保、公共安全等公共服务供给存在短板,人口老龄化愈发严峻。近年来,国内炭黑市场整体处于产能过剩状态。自2005年以来,全球炭黑市场产能从972.5万吨扩张到2016年1700万吨,同时中国市场产能也处于不断扩大中。2005年至今,中国炭黑市场产能从228万吨扩大到700万吨,市场在经历产能不足至产能过剩后价格也随着供应关系呈现不同涨跌变化。自2015年11月10日国
4、家提出供给侧改革以来,国内炭黑市场逐步淘汰落后产能,市场产能扩张步伐逐步放缓。炭黑上游原料煤焦油市场自2017年9月开启上行态势以来,一浪高过一浪,11月更是达到疯狂的态势,价格突破历史高位后,仍然没有停歇的意向,各主产区价格屡创新高,高位价格更是层出不穷。2016年1月1日新版大气污染防治法实施以来,国内环保政策越发严厉,国家对污染较大企业及时勒令停产整顿,目前大部分炭黑企业均处于低位开工,部分企业仍然处于停产状态,同时受冬季取暖季影响,多地发布采暖季错峰生产的紧急通知,要求炭黑生产企业限产50%以上,山东、山西等地均受到不同影响。环保导致炭黑市场开工低位的情况下,炭黑市场走势也发生翻转,由
5、过去持续下跌走势翻转为持续上涨走势,自2016年3月底起,炭黑市场犹如走上了登天大道,一路向上。受环保因素影响,一方面上游原料煤焦油的大幅上涨,导致炭黑企业生产成本不断升高,利好炭黑市场。而炭黑企业同样受环保影响,市场整体开工始终难以高位运行,利好炭黑市场。但下游轮胎行业整体处于不温不火状态,对炭黑市场起到一定牵制作用,同时原料煤焦油近期已逐步走跌,预计2018年1月份炭黑上涨趋势将减缓,或将呈现僵持状态。二、项目及性质1、项目名称:炭黑项目2、承办单位名称:xxx有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:叶xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注
6、1占地面积180000.00约270亩1.1总建筑面积312079.53容积率1.731.2基底面积106200.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩439.722总投资万元151541.472.1建设投资万元120566.742.1.1工程费用万元106423.002.1.2工程建设其他费用万元11705.642.1.3预备费万元2438.102.2建设期利息万元2491.392.3流动资金万元28483.343资金筹措万元151541.473.1自筹资金万元100696.923.2银行贷款万元50844.554营业收入万元333100.00正常运营年份5总成本费用万元289614
7、.686利润总额万元42146.497净利润万元31609.878所得税万元10536.629增值税万元11156.8710税金及附加万元1338.8311纳税总额万元23032.3212工业增加值万元81729.5713盈亏平衡点万元167894.49产值14回收期年6.98含建设期24个月15财务内部收益率13.11%所得税后16财务净现值万元19368.98所得税后三、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
8、公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世
9、之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。四、投资原则1、产业联动,协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展,培育关联生产性服务业,促进产业成链发展,提升产业发展水平,增强行业发展的整体性和协调性,扩大高端产品服务供给,加快产业和产品向价值链中高端跃升。2、市场主导,政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用,尊重企业主体地位,激发企业活力和创造力,创新经营模式和业态,推动联合重组,增加有效供给,促进优胜劣汰;健全公平开放透明的市场规则,完善支持政策,搭建服务平台,优化产
10、业发展环境。3、坚持合理布局。统筹兼顾集聚规模与资源、能源、环境和市场的关系,引导产业有序转移,防止过度集中。4、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。五、选址、建设规模和方案(一)项目建设选址本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约270亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(二)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx炭黑的经营能力
11、。(三)建筑物建设规模本期项目建筑面积312079.53,其中:生产工程216775.44,仓储工程44922.60,行政办公及生活服务设施35407.29,公共工程14974.20。六、项目定位产业的发展,要以核心领域为切入点,结合自身资源条件,重点积累关键技术,构建衔接有序的产业链条,以此推进行业的有效聚集发展,增强可持续发展动力,并成为服务区域建设的重要节点产业。七、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。八、总投资及资金构成(一)建设投资估算本期项目建设投资120566.74万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三
12、个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款50844.55万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2491.39万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为28483.34万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根
13、据谨慎财务估算,项目总投资151541.47万元,其中:建设投资120566.74万元,占项目总投资的79.56%;建设期利息2491.39万元,占项目总投资的1.64%;流动资金28483.34万元,占项目总投资的18.80%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资151541.47万元,其中申请银行长期贷款50844.55万元,其余部分由企业自筹。九、经济效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入333100.00万元,综合总成本费用289614.68万元,税金及附加1338.83万元,净利润31609.87万元,财务内部收益率13.11%,财务净现值19368.98万元,全部投资回
14、收期6.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、投资建议(一)强化规划实施本规划实施过程中,要强化规划实施管理,对规划提出的目标任务层层分解,明确责任,落实推进工作任务。结合当地推进产业现代化工作,做好产业现代化发展水平的评价工作。加强对示范城市、示范基地、示范项目的绩效考核和评估评价。建立规划实施动态考核机制,根据规划实施过程中出现的新情况、新问题,及时进行调整,提高规划的科学性和可操作性。(二)激活市场需求选择部分重点领域,统筹实施应用示范工程,带动产业整体提升。完善标准体系,促进产业跨界融合发展。(
15、三)明确责任分工,提高统筹协调能力制定规划实施意见和工作方案,明确分工,落实责任。加强各相关部门之间的沟通协调,形成协调共商、齐抓共管、通力合作的工作机制。建立健全规划实施的考评、监测、评估和监督机制,加强对规划实施情况的跟踪分析,定期开展规划落实情况的监督检查,确保规划发展目标、任务措施、重大项目和重大工程如期完成。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用41792.4061301.403329.20106423.0088.27%1.1建筑工程费41792.4041792.4034.66%1.2设备购置费61301.4061301.
16、4050.84%1.3安装工程费3329.203329.202.76%2工程建设其他费用11705.6411705.649.71%2.1土地出让金4332.394332.393.59%2.2其他前期费用7373.257373.256.12%3预备费2438.102438.102.02%3.1基本预备费1067.241067.240.89%3.2涨价预备费1370.861370.861.14%4建设投资合计120566.74100.00%固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用41792.4061301.403329.2010642
17、3.0089.64%1.1建筑工程费41792.4041792.4035.20%1.2设备购置费61301.4061301.4051.63%1.3安装工程费3329.203329.202.80%2固定资产其他费用7373.257373.256.21%3预备费2438.102438.102.05%3.1基本预备费1067.241067.240.90%3.2涨价预备费1370.861370.861.15%4建设期利息2491.392491.392.10%5固定资产投资118725.74100.00%6固定资产投资合计118725.74100.00%流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年
18、第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.00169968.50206390.32242812.14242812.14242812.14242812.14242812.14242812.141.1应收账款0.0076485.8292875.64109265.46109265.46109265.46109265.46109265.46109265.461.2存货0.0059488.9772236.6184984.2584984.2584984.2584984.2584984.2584984.251.2.1原辅材料0.0017846.6921670.9825495.2725495.
19、2725495.2725495.2725495.2725495.271.2.2燃料动力0.00892.331083.551274.761274.761274.761274.761274.761274.761.2.3在产品0.0027364.9333228.8539092.7639092.7639092.7639092.7639092.7639092.761.2.4产成品0.0013385.0216253.2419121.4619121.4619121.4619121.4619121.4619121.461.3现金0.0013597.4816511.2219424.9719424.9719424.9719424.9719424.9719424.971.4预付账款0.0020396.2224766.8429137.4629137.4629137.4629137.4629137.4629137.462流动负债0.00150030.16182179.48214328.80214328.80214328.80214328.80214328.80214328.802.1应付账款0.0054010.8665584.6177158.
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