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文档简介
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2、寐照赠诬谦-oy -* 1.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的 采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并 附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合 格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐 目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给 库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘 存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务
3、流程图和数据流程图。 (共15分)3“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单 和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验 收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程: 顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图 书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。采购单合格新图 书编目员-进书业务流程:书商I/入库单入库台帐
4、入库单库管员L丁进书数据流程:F3.2不合格采购单售书业务流程:收费单销售台帐未收费的 书*.4新书h顾客II,收银员.、丿4收费单/书售书数据流程:4.背景:若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理,即 这些货品清除出库房。具体报损流程如下:由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,交给主管 确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理,并根据报损清单 登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库 房。试根据上述背景提供的信息,绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。报损业务流程图:(10分
5、)业务流程图:合格报损清 单流水账库存台帐库存计划流水账不合格的报损清单库房库存台帐5“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品, 其流程描述如下:首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单,然后仓库主任根据当前库存情况和 用料计划对提货单进行审核,将不合格的提货单返回给生产部门员工,并将合格原料提货 单交给库管员,库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。(1)根据以上描述,绘出生产资料“ 出库”的业务流程图。(10分)(2 )根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图(5分)库存情况用料计划生产部f门丿1不合格的提货单原料提货单仓库主任D
6、1库存情况1FF3合格的 提货单生产部 F1提货单门”“F2不合格的提货单审核提货单合格的提货单P2出库处理库管员出库流水帐V库存台帐ID4出库流水帐D3库存台帐6. 采购员从库房收到缺货通知单以后,查阅订货合同单,若已订货,向供货单位发出催货 请求,否则,填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后,立即向采购员发出取货通知 单。采购员取货后,发出入库单给库房。库房进行验货入库处理,如发现有不合格货品, 发出验收不合格通知单给采购员,采购员据此填写退货单给供货单位。画出物资订货的业务流程图和数据流程图。(共14分) 业务流程图:订货单数据流程图:F5入库单D1订货合同单7. 某企业物资供应管理流
7、程如下:供应商发出货物,将发货单提交给供应科进行收货处理,供应科查询合同文件,将不 合格的发货单退回给供应商,将合格的发货单提交给库管员。库管员对货物进行质量检验处理,若货物检验不合格,则向供应商开具退货单,进行 退货处理;如货物检查合格则填写入库单,提交给记账员进行产品入库处理;记账员登记 库存台账,并向财务科发出付款通知单。(1) 分析上述题目绘出此业务过程的业务流程图(10分)(2) 根据上题的业务流程绘出数据流程图(5分)供应商发货单供应科合格的发货厂、入库单单4库管员)入库单一 记帐员1卜*r不合格的发货单退货单库存台帐”71严_财务科&供应商送来发货单及货物,供应科作如下处理:(1
8、)审核发货单。经核对合同文件,将不合格的发货单及货物退回供应商。(2)处理到货。对货物进行质量检验,将不合格货物和发货单退给供应商;检查合格 的货物开入库单,将入库单及货物存档和入库,并向财务科发出付款通知,发货单存档。请根据以上提供的信息绘出数据流程图。(考研题)9 某公司生产用料的采购流程描述如下:公司需求部门查询物料采购信息,提出采购需求,首先由需求部门填写采购通知单, 由需求部门总监核准后,送财务部总监批准,然后提交采购部。采购部采购人员接到采购通知单后,按照采购通知单上的要求与供应商签定采购合同, 监督供应商的合同执行情况。供应商发货并填写发货单,需求部门负责货物的验收,向财 务部提
9、交货物验收单,并记录物料采购信息、修改物料库存台帐。根据以上描述,绘制出“采购”的业务流程图和数据流程图。业务流程图:采购合同填写采购信息供应商签疋!需求 填写部门、计二修改发货单物料采购信息查询*一1 记录物料采购信息采购人采购通知单审核财务总T监T员e采购通知单部门总.审核采购通知单k监物料库存台帐货物验收单财务部数据流程图:TS2库存信息10 某公司加班申报及核对流程描述如下:班组长每天在加班前填写本组人员加班申报表,由部门主管签字批准后提交给行政助 理修改加班记录;班组长填报前日加班异常表,由部门主管签字批准后提交给行政助理调 整前日加班记录。行政助理在每周三上报上周加班情况,并填写加
10、班汇总表提交给人力资 源部,人力资源部根据汇总表核对员工考勤记录情况,导出异常加班情况表交行政助理核 对,并修改加班记录。根据以上描述,绘制出“加班申报及核对”的业务流程图和数据流程图。业务流程图:班组长填写提交加班记录加班汇总表理况I异常加班 情况表加班申报表/异-一4常表人力资 源部加班申报表/异 常表部门主/批准V y管考勤记录情、绘制业务流程图和数据流程图某厂供应科材料供应管理的计划管理的业务如下,请依据此业务流程绘制 业务流程图和数据流程图。1、供应科计划室根据计划科提供的生产计划和工艺科提供的原材料消耗定 额,计算出各种产品的生产材料消耗量,经分类、合并后得到生产材料用量,该表需送
11、上级2、同时计划室根据各维修车间送来的维修用料计划,加以分类,合并,算 出维修材料总用量。生产材料用量与维修材料用量合并得到材料毛需求量。3、根据材料毛需求量,再考虑库存台帐,算出材料净需要量。4、最后,由材料净需要量,再考虑材料文件,计算处理,作出采购资金计 划。除本部门保存外,还需分送至财务科及银行。开始计划科材生料产原材料消耗定额工艺科上级用维修车间料计划维修计划科生产原工艺科图2顶层数据流程图计划计算产品额生产材料消耗材料用量财务科购资金计划银行生产材料用量上级计划P4财务科P5维修车间维修用料计划计算材料材料 毛需求量毛需 求量采购 计算材料金划制定采购采购资 资金计划金计划银行P2
12、计算维修材料总用量F库存台账F材料文件F3采购资金计划文件资计图3第一层数据流程图净需材求料量净需求量二、绘制某企业成品销售管理的数据流程图1. 销售科:负责成品销售及成品库管理。2. 该科计划员将合同登记入合同台账,并定期根据合同台账查询库存台账, 决定是否可以发货。如果可以发货,贝曲写出库单交成品库保管员;2;保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。刃出库单的两外两联分送计划员和财务科。3. 计划员将合同执行情况登入合同台账。4. 销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。三、绘制某企业销售子系统的数据处理流程图销售科:根据用户送来的订货单进行销售处理后向用户发货。销售处理分解为3个处理1.判定订货处理方式。依据:用户信用情况、库存情况和购货金额1)可以赊物,立即发货同时修改库存帐。输出数据流为 D1 (订货单)2)等有货后再发货,输出数据流为 D2 (订货单)。3)要求先付款,输出数据流为D3(订货单)。2开发货票。1)发货票一式4份,分发仓库、用户和财务科2)财务科按此记应收账 开付款通知单。订货单图:顶层数据流程图P1销售处理P1DH谯单)mspm I谢谧单)P1.JD附辭I輔帐忖款働单处理方丸凋单锢财务发货票11科iSH四、绘制某企业物资管理的业务流程图车间填写领料单到仓库领料,库长根据用料计划审批领料单,未批准的领 料单退回车间。库工收
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