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文档简介

1、精品文档财务部2015年工作计划2014年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据公司的要求并结合 2014年度的实际情况做了2015年度的财务部门的工作计划。一、2014年度工作简要回顾总体来说2014年度的财务工作基本满足了公司内外的需求, 但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间。1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的准确性有待提高;2、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系;3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括 对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理 缺失等问题;4、资金管

2、理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排 制度化、表格化;5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待 更规范地去执行,相关财务制度没有有效的推广;二、2015年度的财务部目标及工作规划1)财务目标:财务部目标:提升个人素质, 提高会计核算的准确性、及时性,提高财务管理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,提高 财务对内对外的服务水平。2) 2015 年度工作规划2015 年财务工作的整体思路: “积极沟通;规划先行、重在落 实;按章办事、有据可循;流程规范、科学决策” 。下面是财务各 项工作的具体描述:工作内容及工作措施1、资金管理:在原有月度资金平衡收支基础上,建立应收

3、/ 应付账款跟踪表,提供月报。2、信息提供:目前在未使用ERP系统前提下、通过人工制定,管理报表、财务分析、单据收集,完成核算前期工作,重点在 单据收集及准确真实方面制定系列办法及措施(通过与各业务 部门负责人沟通对接制定办法实施) 。3、会计核算 :核实修改材料采购、入库、领用出库等环节发 票等票据的开具及传递流程,建立会计核算手册,重点在财务 核算及分析方面下功夫, (试行) 依据技术部成本定额财务部完 善制定一套单机种核算办法。4、 固定资产管理:14 年这块处于托管状态, 2015 年将在原有 固定资产卡片基础上,依据固定资产类别按部门划分制定固定 资产卡片管理办法,并建立固定资产台账

4、。5、成本控制:销购价格审核,人力成本分析,财务费用控制, 对于真正能将生产成本降低还的依靠一线管理人员,财务结合实际生产消耗数据下车间与车间主任建立核算互享平台,帮助车间管理人员提高管理意识,提高管理水平齐抓共管达到降本增效的目的。6、费用控制:与公司领导及企管办联合制定 2015 年各部门各 项预算费用标准,财务部严格把控审核单据及报销项。7 、库存管理:加强与材料物资管理人员及成品库和销售人员沟通协调,强化对采购、库存、存货、销售等环节的管理。信息 沟通 - 例会或书面报告形式;8、往来管理:追踪应收款,严格审核应付款,定期清理往来款9、纳税、申报:国税、地税按时申报,审计申报,统计申报等10、软件退税:建立退税跟踪表,单证收集、发票跟进、申报,11、沟通渠道:定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报 机制,时间为每周六。12 、培训体系:财务内部、销售人员、全员财务意识及岗位对口培训,13 、贷款管理:建立贷款信息跟踪表,筛选合作对象建立长期合作银行,保证及时还贷,维护信誉,14 、内外服务:对内积极配

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