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文档简介

1、1. 总则 为了加强并规范公司的业务招待费支出管理,特制定本办法2. 适用范围2.1. 业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、 酒等。2.2. 招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单 位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的 酒水、饮料及香烟等。3. 使用原则3.1. 招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。实行分级负责、对口招 待。3.2. 年初根据年度工作计划, 各部门编制相关往来单位及个人的工作联系表 (见附 表一),交总经理、 执行总裁、 总裁审批, 以明确招待范围。 工作联系人发生变动的

2、, 须及时更新工作联系表。3.3. 坚决控制非业务性接待,适当控制业务接待。可接待可不接待的,不接待; 可参与可不参与接待人员,不参与;可发生可不发生费用,不发生;态度热情,费 用从简。3.4. 严格分档次接待, 按照被接待人员的级别及与公司业务的相关程度, 对应接 待,禁止越档次接待。3.5. 接待用餐时, 严格控制陪客人数。 坚持高档接待的执行中司机不参与陪客就 餐规定。同时,原则上陪客人数不得超过 3 人,若公司陪同用餐人员多于 3 人时, 应事先经过总经理或执行总裁批准。3.6. 集团公司领导和部门领导集团内部检查指导工作, 除陪同客人视察外, 一律 在员工食堂就餐;集团内各兄弟单位、

3、关联企业因公出差到公司,原则上用工作餐 接待 , 严禁相互宴请。3.7. 外协单位除合同标明提供食宿及接风、 送行外, 一律不安排免费伙食。 确需 接风、送行的,按公司招待费管理规定开支。4. 开支标准4.1. 招待相关职能部门经常打交道的经办人员,单次招待费用控制在 300 元以 内(单次: 是指为接待某人从开始接待到终止接待的所有费用) , 根据人员多少调节。4.2. 招待一般来宾来客, 每席餐费不超过 500 元(含酒水等) ,酒水标准白酒控 制在 100 元/ 瓶以下。4.3. 招待政府部门正股级以上副局级 (含副局级) 以下干部、 集团部门经理级别 人员每席不超过 1200 元(含酒

4、水等),酒水标准白酒控制在 300元/瓶以下。4.4. 招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过 1800 元(含酒水),酒水标准 白酒控制在 400 元/瓶以下。4.5. 招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导,费用标准 由公司总裁另行确定。4.6. 招待用白酒一般不超过 2 瓶,特殊情况最多一次不能超过 3 瓶(每席标准), 并且白酒不得超过标准。4.7. 中国的传统佳节 ( 端午节、中秋节、春节 ) ,各部门根据需要,结合公司的 具体要求决定是否要安排过节费,确实需要的,根据各岗位的重要性,标准分别为 400 元/ 人、600 元/ 人、800 元/ 人。不在工作联系表范

5、围内或要求超过上述标准安 排的,须报总裁特别批准。4.8. 大型、专项、异地接待任务,经办人应制定接待方案,确定接待标准,提交 接待预算报总经理审核、执行总裁、总裁批准,经办人在批准的预算内掌握使用。5. 审批权限5.1. 招待任务执行前,经办人需事先填写招待费审批单 (见附表二)列明接 待对象、地点、事由、参加人员,经批准后方可执行。 5.2. 单次招待费在 1000 元以内,按以下流程报批:申请人 T部门总监 T总经理或执行总裁;单次招待费 在1000元以上,按以下流程报批:申请人 I部门总监 I总裁。审批领导对招待 费开支的合理性、真实性负责。5.3. 突发性招待任务来不及办理 招待费审

6、批单 的,必须按审批流程电话请示 同意后实施,事后三天内按上述规定补走流程。5.4. 业务接待过程中赠送礼金、礼品、烟、酒等,赞助钱、物的一律事先报公 司总裁批准,按批准的额度标准开支。6. 食堂招待标准6.1. 食堂招待分为工作餐和客餐两种, 工作餐即指平时供应员工的饭菜, 客餐即 指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水。6.2. 因工作关系外单位一般来人来客,一律用工作餐招待。工作餐计费标准按 公司员工伙食费标准计算。 政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办 理公务,需在公司食堂用餐,原则上用客餐招待。6.3. 需在食堂客餐招待的, 经办人事先向公司行政部或项目部综合办申请, 说

7、明 接待人员的级别、人数,由公司行政部或项目部综合办根据情况安排客餐。用餐后, 接待单位需在食堂客餐结算表、酒水消耗领用表上签证。6.4. 一般客餐,每席餐费不超过 500 元(含酒水等) ,酒水标准白酒控制在 150 元/ 瓶以下。 高档客餐每席不超过 1000 元(含酒水等),酒水标准白酒控制在 300 元/瓶以下。特殊客餐,费用标准由公司总经理以上领导确定后执行。6.5. 招待用白酒一般不超过 2 瓶,特殊情况最多一次不能超过 3 瓶(每席标准), 并且白酒不得超过标准。7. 财务控制与监督7.1. 业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则 , 不得由他人代报业务招待费, 报 销时所附发票必

8、须是开有日期的正式发票, 发票上原则上须有共同参与人签字证明, 并在费用开支后一个月内办理报销。 7.2. 500 元以上招待费不得现金支出,原则 上采取转账方式或银联刷卡结算,报销时必须提供银联刷卡记录单,特殊情况需总 裁同意。 7.3. 业务招待费报销时须提供招待费审批单 、正规发票、备用酒水 核销单。 500 元以上的礼品须出具购货单位(商场、酒店等)的电脑打印清单,清单列示金额与发票一致方可报销7.4. 食堂招待费用的核销时, 工作餐须提供经公司行政部或项目部综合办签字确 认的工作餐登记表,客餐须提供经公司行政部或项目部综合办以及接待部门签字确 认的客餐结算表和消费明细表。7.5. 杜绝无票费用开支。如工作业务需要开支无票费用(如娱乐费、业务费等) 一律凭申请单在批准的额度内报销。对此类无票费用,报销时需提供相关联的有效 证明。7.6. 财务部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是 否完整。财务部有权拒绝不符合业务招待费标准、报销流程、审批权限的业务招待 费的报销。二 O 一三年二月附表作联编制部门日期:序号 业务单位 姓名职务 业务范围 联系电话附表二:业务招待费审批单申请

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